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国有商业银行审计改革论文 篇1:强化经济责任审计 舞弊揭示功能的措施研究 [摘要]本文基于提升经济责任审计反腐作用视角,从“审事评人”切入,探析了国有商业银行经济责任审计查弊反腐的思路和方...
2022-04-25审计国有银行风险论文 篇1:风险导向审计在我国商业银行的应用前景分析 [摘要] 我国商业银行内部审计力量薄弱,目前国有商业银行内部审计人员仅占银行员工总数的1%,而在国外银行这个数字是5%。内部...
2022-07-03国有商业银行产权改革论文 篇1:国有商业银行产权改革引入战略投资者的思考 [摘 要] 国有商业银行产权改革已全面展开,引入战略投资者是其重要选择。战略投资者分为境外战略投资者与境内战略投...
2022-04-22国有商业银行改革悖论分析论文 篇1:我国商业银行经营绩效分解研究 摘 要:文章选取占中国商业银行总资产约65%的样本,基于“三重底线”视角通过Super-SBM模型分别对中国商业银行的“三重效率”进...
2022-04-30一、根据市场经济体制背景, 对国有企业进行改革传统意义上的经济体制直接决定了国有企业本身便属于政府的附属物品, 其根本意义上仅仅是一名生产者。但是从市场经济体制看来, 他所要求的企业必须是一个具有独立个性的市场主体, 并且是自负盈亏、自主经营的经营者以及生产者。只有企业具备了这样的性质以及地位, 在能够拥有自主经营的自...
2024-04-15加入WTO以来, 我国的商业银行改革步入一个加速前进的轨道, 四大国有商业银行中的建设银行、中国银行和工商银行相继完成股份制改革并成功上市, 迈出了国有商业银行改革最具实质意义的一大步。三大国有商业银行上市以来都有着不错的表现, 这似乎昭示着国有商业银行改革风平浪静、一帆风顺, 但仔细究来不难发现, 改革过程中仍然存在...
2024-05-13一、引言最近十年来, 国内银行业通过深入改革和快速发展, 已经在全球金融业中占有一席之地, 但国内银行业的风险状况仍然不容乐观。特别是我国小银行发展较快, 而制度建设和员工队伍建设往往跟不上步伐。在这种情况下, 如果内部控制不完善, 则容易导致风险事件的发生, 也难以抵御外部风险的不利影响。例如, 齐鲁银行金融诈骗金融...
2024-05-121 国有企业供给侧改革的基本内涵供给侧结构性改革旨在调整经济结构, 使要素实现最优配置, 提高经济增长的质量和效益。其中, 国有企业是供给侧结构性改革的重要主体。国有企业供给侧改革是在遵循...
2022-09-101 引言在国有企业中, 通过内部审计工作, 可以提高企业工作的准确性, 也可以提高企业的竞争力。在全面改革的背景下, 我国市场经济有了明显的改变, 加剧了企业之间的竞争。如今, 全球经济朝着一体...
2022-09-12国有企业绩效审计论文 篇1:出版社绩效审计内容与体系探索 目前我国国有出版社在社会效益评价方面,尚未建立起全面的、统一的、科学的评价体系。国有企业绩效审计仍存在一系列的问题,如审计工作人...
2022-07-03国有企业部门审计论文 篇1:全面深化改革背景下国有企业审计面临的挑战与应对策略 摘 要: 随着当前形势下改革的全面发展与不断深化,国有企业的审计作为其中重要的组成部分与典型代表,已成为面临挑...
2022-07-03国有企业审计人员财务审计论文 篇1:企业财务审计中存在的问题及对策 当前企业在财务管理和会计核算工作中还存在较多的问题,解决这些问题就必须完善企业财务审计机制,要不断完善企业内部结构,强化...
2022-04-29国有企业财务审计论文 篇1:国有企业财务审计困境及应对策略 摘 要:在国有企业经营发展过程中,有效的财务审计是国有企业控制财务风险、保证财务有效运转和保证财务收支合法合规的重要途径,为国有...
2022-04-19国有资产审计研究论文 篇1:国有资产审计相关问题探讨 【摘要】找出我国国有资产审计管理中存在的问题,进而做好国有资产管理工作,意义重大。本文对我国国有资产审计中存在的问题进行分析,最后为我...
2022-07-03国有企业内部审计论文 篇1:国有企业内部审计转型路径及监督措施的探讨 摘要:现阶段,我国社会经济呈现出了高质量发展的繁荣景象,尤其是信息技术加快了企业发展的速度,迫使国有企业内部审计实现转...
2022-07-03国有煤炭企业内部审计论文 篇1:提升企业内部审计作用的政策建议 摘要:健全内部审计是建立现代企业制度的内在需要,是国家监管和资本市场监督的客观要求,也是内部审计自身发展的必然趋势。目前,...
2022-04-21国有企业内部财务审计论文 篇1:国有企业内部审计的现状和改善措施 在我国国有企业内部管理中企业内部审计是重要的管理组织,在企业经营过程中,能够有效的加强企业的经营管理制度,健全企业内部控制...
2022-04-16国有企业的内部审计论文 篇1:浅析国有企业的内部审计 摘 要:内部审计是企业内部控制中一个重要的组成部分,对企业管理起制约,防护,鉴证,促进,建设性和参谋作用。但我国内部审计却由于审计机构的独立...
2022-04-21国有企业内部审计制度论文 篇1:推动国企内审力量服务高质量发展的思考 摘 要:党的十九大报告作出明确判断,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。研究国家审计如何调动国有企业内部审计...
2022-04-21国有企业发展内部审计论文 篇1:资金管理对于国有企业的重要性分析 【摘要】资金管理是国有企业发展的重点,以现阶段国有企业发展情况为基础,结合近年来资金管理的工作特点,分析资金管理对国有企业...
2022-04-24