#审计理论问题论文 搜索结果
审计理论问题论文 篇1:论公允价值会计审计理论与实务中的若干重大问题 摘 要:公允价值被公认为我国2017年修订后会计审计准则的最大亮点,所以具体应用比较突然,让企业会计难以接受,实施时公允价值...
2022-04-16摘要:随着市场经济尤其是证券市场的不断发展,独立审计的会计信息鉴证职能发挥着越来越重要的作用。但是,近年来大量上市公司会计信息造假案频频发生,独立审计行业的执业质量令人堪忧。其实,独立审计行...
2022-11-15审计理论构建论文 篇1:网络环境下审计理论的构建 摘要:本文分析了电子商务和网络财务的发展对传统模式下审计对象、审计内容、审计技术和审计环境造成的影响,在此基础上,提出了网络审计的构成理论...
2022-04-16第一篇:审计理论论文范文经济责任审计与审计理论的创新思考【摘要】经济责任审计为现代审计理论和我国审计实践活动相结合所产生的一种制度创新,对于强化领导干部监管机制、党风廉政建设、促进民主...
2022-05-10民间审计产生理论论文 篇1:民间审计风险控制问题与对策 【摘要】我国民间审计已经得到了迅速发展,注册会计师行业已成为我国经济监管机制的重要组成部分,对我国市场经济的具有重要的发展和维护作...
2022-07-03第一篇:审计理论与实务论文论公允价值会计审计理论与实务中的重大问题研究摘 要:随着我国经济建设的不断发展推进,新的经济体制也得到进一步的完善,会计作为一种经济管理方法,在经济建设中发挥着重要...
2022-05-13第一篇:审计理论与实践论文用科学发展观指导审计理论与实践科学发展观的问题,胡锦涛同志曾在中央人口资源环境工作座谈会上进行了全面的阐述。他认为,科学发展观就是要坚持“以人为本,全面、协...
2022-05-13耦合理论内部审计论文 篇1:基层央行内部审计绩效评估探析 摘 要:本文以基层央行内部审计部门履职绩效评估为切入点,按照系统、均衡、全面的评估原则,探索建立了内部审计绩效耦合评估模型,并结合某...
2022-07-03审计理论框架研究论文 篇1:国家治理体系下大数据审计理论框架研究 【摘要】大数据是促进国家治理变革的基础性力量, 国家治理需求的变化又进一步驱动着国家审计向大数据审计转变。 为准确揭示...
2022-07-03审计的理论基础分析论文 篇1:资产评估的功能和资产评估行业产生、发展的经济学分析 [摘 要] 本文根据交易成本理论,对资产评估功能和资产评估行业产生和发展的经济学基础进行分析,指出资产评估行...
2022-04-21时下审计动因主要理论论文 篇1:审计假设研究 【摘要】对审计假设的研究至今尚未形成审计学界广泛认可的成果,其原因主要在于学者们均运用对假设的不同理解解释审计假设。审计是一种实践活动,...
2022-04-24审计原理实务与理论论文题目 篇1:1、浅论现代风险导向审计在风险管理中的发展与应用2、关于构建我国计算机审计理论体系的探讨3、新旧审计准则对比分析4、治理导向审计模式内涵及运行机理分析5、...
2022-05-07摘要:在当前不断动荡和快速变化的商业环境中,企业面临着来自各方面不确定的风险和威胁的冲击,庞杂的信息量和经济、科技的快速发展都为企业达成价值增值的目标带来不容小觑的挑战,内部审计一直以...
2022-11-15SWOT理论下内部审计论文 篇1:IT环境下内部审计的SWOT分析及发展对策 【摘 要】 随着信息技术(IT)的飞速发展与广泛应用,内部审计在企业的经营与管理中发挥着日益重要的作用。在新技术环境的背景...
2022-04-22免疫系统理论下内部审计论文 篇1:新时代公立医院内部审计职能定位研究 [摘要]本文以推进医疗改革、完善医院内部管理为目标,深入分析内部审计职能定位与生物学“特应性免疫”机制间的相似及具体...
2022-04-22内部审计理论中医院管理论文 篇1:浅谈医院经济管理中存在的问题与对策 摘 要 在现代医院的经营过程中,医院在经济管理方面所面临的复杂性要高于它所追求的经济性。在管理过程中,它要具有一定的公...
2022-04-27管理审计问题对策论文 篇1:新形势下企业管理审计存在的问题及对策 [摘 要]管理审计最早起源于西方美国,在我国刚刚起步。管理审计是以管理为向导的,以提高经济效益为核心,以提升企业管理水平为目...
2022-07-03网络审计应用问题论文 篇1:网络审计所面临的问题及对策建议 【摘要】 网络审计是网络经济时代的产物。它作为新兴的审计形式,无论在理论上还是实践中都使传统审计发生了重大变革。网络审计是具...
2022-07-03公司审计报告问题论文 篇1:新华制药案内控失败责任浅析 内部控制审计作为上市公司委托代理问题解决方案——财务报表信息披露的补充契约,在保护投资者利益方面被投资者和监管部门赋予很高的期望...
2022-07-03问题控制审计报告论文 篇1:内部控制审计否定意见案例研究 摘要:鹏起科技2020年被中兴财光华出具了否定意见的内部控制审计报告,这是公司继2018年以来第三次被出具否定意见的内部控制审计报告。本...
2022-04-18