#人力资源审计控制量化结果论文 搜索结果
人力资源审计控制量化结果论文 篇1:浅谈海南省烟草公司企业层面内部控制 【摘 要】本文以海南省烟草公司为例,结合海南省烟草公司内部控制管理现状,从内部控制的组织架构控制、发展战略控制、人...
2022-04-30国家审计结果公开论文 篇1:政府透明与国家审计结果公开 摘 要:政府连明需要国家审计机关公开审计结果,政府透明核心是财政透明,结合国际货币基金组织的《财政透明度手册》关于国家审计结果公开的...
2022-07-03审计结果的处理研究论文 篇1:持续审计:技术创新与价值增值 [摘 要] 持续审计(Continuous Auditing, CA ) 是目前计算机辅助审计领域中的一个研究前沿问题。和传统审计相比,持续审计本质上是审...
2022-04-21审计方案控制审计质量论文 篇1:浅谈内部审计实施方案的质量控制 编制审计实施方案,是开展审计工作的必要步骤,也是实现审计目标,提高审计工作质量,降低审计风险的重要措施。一个有针对性的、重点突...
2022-04-16审计控制与审计风险论文 篇1:试论审计风险的控制与防范 摘 要:审计风险是现代审计理论的一个重要概念。当前,随着市场经营风险的加剧,审计在社会主义市场监督作用中日渐突出,审计风险也随之加大。...
2022-04-20审计风险控制论文 篇1:网络爬虫技术在审计风险控制中的运用研究 【摘要】传统审计模式风险控制程序,主要通过内部结构化数据、企业经营情况、管理层情况、内部控制等方面进行风险评估,较少获取外...
2022-04-15审计质量控制论文 篇1:试论审计质量控制及审计风险防范对策 【摘要】当前,审计质量控制及风险防范工作中存在一些问题与不足,主要体现在工作人员、管理制度、监督工作等方面。为应对这些问题,实...
2022-04-15审计控制工程论文 篇1:加强建设项目跟踪审计控制工程造价 [摘要] 本文从影响建设项目工程造价的各个阶段阐述了加强建设项目跟踪审计的重要性,提出了跟踪审计的几个关键环节,只有抓住这些关键环节,...
2022-04-16第一篇:审计结果整改报告审计问题整改结果反馈表审计问题已整改情况审计问题未整改情况被审计单位 (公 章 )负责人签字:年 月 日说明:审计问题已整改情况填写已落实审计问题整改采取的措施及结果;审...
2022-07-15现代绩效审计是集多种科学技术为一体的综合性审计方法,它以提高资源利用率及资本使用率等方面为最终目标,而金融审计绩效是通过认真观察和分析金融市场的最新发展动态,并经过科学的论证而得出的有关经济发展的本质,从而找出促进国家经济发展的可行方法,最终达到增强国家经济实力的目的。绩效审计最初被美国多应用,随着审计方法的进步和完善...
2024-04-10医疗质量考核结果纳入绩效考核实施办法(讨论稿)我院实行绩效考核已有2月,但仅把工作量指标纳入考核是不完善的。应把工作效率和工作质量纳入的考核结果纳入绩效分配。目前临床科室的临床工作效率和工作质量,根据考核结果,取得了一定的成绩。但还存在一些问题。主要表现在1、观察病人2、医患沟通3、术前讨论和会诊4...
2024-05-05高校人力资源审计管理论文 篇1:高校人力资源管理信息系统录入的信息规划 摘 要:通过对高校人力资源管理信息系统中的重复信息进行分析、规划,以减少各个部门对教职工信息的重复录入,减少系统中的...
2022-04-24审计税务风险控制论文 篇1:电力企业税务风险与控制方法探析 [摘 要]随着人们生活质量不断提高,对电力的需求量也在不断地增加,电力企业要想在这样的背景下更好地发展,就要对自身的税务风险控制点...
2022-04-19质量控制审计风险论文 篇1:卫生系统经济责任审计风险及质量控制 一、卫生系统经济责任审计风险成因 卫生系统经济责任审计是通过对领导干部任职期间,所从事的经济活动的真实性、合...
2022-07-03审计质量控制探讨论文 篇1:基于大数据时代的计算机审计质量控制探讨 摘 要:大数据时代,计算机审计工作变得尤为重要,如何利用先进的管理技术,强化审计质量控制,成为人们关注重点话题。本文主要分析...
2022-07-03审计风险控制探究论文 篇1:企业审计风险产生的原因与控制对策分析 摘 要:随着我国社会主义市场经济水平的显著提升,推动了企业的迅速发展,也因此扩大了企业的生产规模,但是也因此导致企业之间的竞...
2022-07-03问题控制审计报告论文 篇1:内部控制审计否定意见案例研究 摘要:鹏起科技2020年被中兴财光华出具了否定意见的内部控制审计报告,这是公司继2018年以来第三次被出具否定意见的内部控制审计报告。本...
2022-04-18第一篇:内部控制审计论文企业内部审计、内部控制审计与内部控制评价辨析【摘 要】当下市场竞争越发激烈,企业想要在世界舞台上立足,就必须加强内部控制评价、内部控制审计与内部审计。本文就内部审...
2022-05-11摘要:在我国目前的经济形势下,资本市场情况日渐复杂,作为资本市场的守门人的会计师事务所,在维持社会经济秩序、规范市场上企业发展发挥着重要的作用,但是,近年来,资本市场上上市公司屡屡出现问题...
2022-11-15摘要:注册会计师审计是一项经济监督活动,起源于两权分离,具有独立、客观、公正的特征,注册会计师通过实施必要的审计程序,获取充分适当的审计证据,从而对财务报表的合法性和公允性发表审计意见,以...
2022-11-15