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公司法法定审计制度论文 篇1:法定审计与选择性审计的区分:理论框架和例证分析 【摘 要】 政府审计客体区分为法定审计和选择性审计,前者指通过法律法规明文规定其审计周期或时点的审计客体,后者指...
2022-04-21摘要:股东分红权又称“盈余分配请求权”,从性质上可分为“抽象盈余分配请求权”及“具体盈余分配请求权”。我国公司法在较长时间内仅倡导保障“具体盈余分配请求权”,司法审判机关持有“司法审慎...
2022-11-15中外法定继承制度研究论文 篇1:有生命的法制史教学如何成为可能 法制史的教学在高中历史教学中占有较大的篇幅。在人民版教材中,法制史主要分布在与中外政治制度相关的专题。在此基础上,新的部...
2022-04-24第一篇:公司财务审计制度财务制度大全:公司财务管理制度文章由【风云ャ突变】精心整理,如需更多资料,请加Q:344512748.最全的管理资料,可打包下载。 一章 總則第一條 爲加強財務管理,規範財務工作,促進公...
2022-07-01第一篇:公司内部审计制度公司内部审计制度内部审计制度一、具体内容1、对财务主办会计、收汇员、退税员、出纳员等岗位职责的审计和监督,具体参照本公司“各岗位职责”办理,并按季汇总并...
2022-07-01公司的制度建设是现在企业生存发展的根本, 而内部控制制度是企业内部管理制度的重要组成部分, 它的产生和发展是市场经济发展到一定阶段的产物, 适应了公司企业经营管理的需要。公司制度的建设, 对于确保公司经营活动效率性和效果性至关重要, 可以促进公司在市场化经济下占据一定的优势, 健康稳定的运行, 从而获得良好的经济效益。...
2024-05-01第一篇:某公司内部审计制度某上市公司内部审计制度内部审计制度一、目的: 1.监督公司经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律在公司及其分公司、子公司的贯彻执行。建立和完善公司内部审计监察...
2022-08-20第一篇:公司离任审计管理制度XX公司负责人离任审计报告审计报告关于XX电信原负责人XXX同志任期的审计报告按照XX电信集团公司<<企业负责人经济责任审计实施细则>>要求,为规范企业领导人员经营行为,...
2022-12-01第一篇:公司企业内部审计制度企业内部审计制度第一章总则第一条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价值,根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中...
2022-12-02第一篇:集团公司审计管理制度集团公司内部审计管理制度(定稿)XX集团内部审计管理制度第一章 总则第1条 为了加强集团内部审计监督,完善集团内部控制制度,优化集团各业务流程,改善经营管理,提高经济效益,...
2023-01-02第一篇:集团公司内部审计制度××集团公司内部审计制度中国会计人首选网站——天财会计网(http://)××集团公司内部审计制度第一章 总 则第一条 为了加强和完善集团公司内部...
2023-01-02第一篇:有限公司审计管理制度公司内部审计制度公司企业内部审计制度 第一章 总 则第一条 为了规范本公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内...
2023-05-05电信企业的长期稳定发展, 依赖于可靠的内部审计模型。因此, 需要采取有效的优化措施, 加强对审计模型的不断优化。与此同时, 电信企业内部审计模型的优化, 有利于提高电信企业的综合市场竞争力, 完善企业的内部约束机制。一、内部审计相关理论概述 (一) 内部审计的基本内涵为了保证企业的稳定发展, 全面提升...
2024-04-27物资管理对电力施工企业而言是至关重要的一个环节, 但同时也是最薄弱的一个环节, 很容易出现舞弊现象, 从而导致采购价格不合理, 物资质量不合格, 物资浪费严重等现象的出现。在物资管理流程中, 进行内部审计工作, 能够提高采购的效率、降低物资使用成本、改善物资管理, 对舞弊现象能够进行很好的防控。所以, 电力施工企业要做...
2024-04-15公司审计基金论文 篇1:上市公司发起设立并购基金风险研究 摘 要:当前我国经济处于转型升级的关键时期,上市公司参与设立并购基金,利用产业资本与金融资本的有效结合,能够助推其早日实现产业的转型...
2022-04-16第一篇:公司审计论文范文供电公司监察审计研究【摘 要】开展电力公司的监察审计工作是强化企业经营管理,提高企业经济效益的重要手段,也是防范电力公司经营风险的有效举措。基于以上认识,本文通过对...
2022-05-10一、网络转载摘编法定许可制度的立法概况“先许可, 后使用”是《著作权法》的一项基本原则, 法定许可制度便是它的例外规定。法定许可制度是法律赋予作品使用者的一种特别许可, 即可以...
2022-12-07现代审计制度论文 篇1:论现代企业会计审计制度的问题与对策 【摘要】对于企业而言,会计审计保障对于财务状况进行一个有效的监督,也能够对于企业运行状况作出一个有依据的评估。而随着经济的发展...
2022-04-17审计制度改革论文 篇1:基于独立性视角下的审计委托制度改革路径探析 摘 要: 辨析审计委托制下审计独立性的现实困境,提出隔离经济利益尝试第三方购买服务,组建防火墙引入财务报表险实现多方利益...
2022-04-17第一篇:审计制度论文范文风险基础审计与制度基础审计比较研究【摘要】近年来会计造假事件层出不穷,我国企业普遍存在内部控制制度不健全,迫切要求我们从制度基础审计稳步向风险基础审计转变,因此...
2022-05-14