#审计案例研究答案 搜索结果
《审计案例研究》模拟题一、判断正误并说明理由1.在接受审计业务之前,后任审计人员可向前任审计人员了解审计重要性水平。2、被审计单位保管应收票据的人不应该经办有关会计分录。3、审计人员在审查企业固定资产的计价准确性时,如被审计单位从关联企业购入固定资产的价格明显高于或低于该项固定资产的净值,可不予查实...
2024-05-02【摘要】 首先叙述了审计案例的选择途径,然后从课堂案例讨论方式和多媒体手段的运用两个方面探讨了审计案例教学时需注意的问题,最后从审计模拟实验、审计实习和审计方向毕业论文三个方面探讨了开展审计实践教学的方式。【关键词】 审计;案例教学;实践教学审计课程是一门相对来说理论性很强的课程,内容复杂且抽象,课...
2024-04-16王学民是一家公司的承包经营负责人,在承包经营二年期结束之后,他请了当地一家会计师事物所对其经营期内的财务报表进行了审计。A:王学民的话是否有道理,如果有错,错在哪里?B:如果你是那家会计师事务所的负责人,你将如何回答这一问题?参考答案:王学民的话没有道理,主要错在两个方面:注册会计师审计只是一种合理...
2024-06-15一、审计基本理论教学中面临的困难审计学是一门涉及多学科、多领域的综合性学科, 包括审计基本理论与审计实务。从事审计教学的教师普遍感觉审计学课程难教, 尤其是审计基本理论, 而学生则普遍反映难学、枯燥, 其主要原因有:(一) 审计基本理论的内容条块分割, 逻辑性不强审计学的基本理论知识, 如审计准则、职...
2024-04-09摘要:上市公司在发展过程中会计信息的真实性对证券市场主体有很大的影响。但是在目前的情况下,很多上市公司为了获取自己的经济利益,在会计报表编制中弄虚作假,造成了上市公司会计信息失真现象的发生。本文主要分析了上市公司会计表报审计中存在的问题,并且提出了相应的解决办法。关键词:上市公司;会计报表审计;会计...
2024-06-01审计教学中案例教学研究论文 篇1:案例式互动教学在《内部控制》课程教学中的应用 【摘 要】 2006年,教育部将《内部控制》规划为财务管理专业的核心课程之一,该课程是讲授有关内部控制的理论、...
2022-04-22企业审计工作主要是将企业生产经营中的各项经济活动作为审计对象, 按照相关法律政策中的规定, 由专门的审计机构以及具有相应职业资格的专业人员, 对企业经济活动中相关资料的真实性、合法性所进行的监督评价与分析活动。企业审计工作作为企业管理工作的重要内容, 对于维护企业的财经纪律, 确保财会资料的真实可靠以及发现纠正企业经济...
2024-06-04一、作业成本会计核算及其管理的基本概述1、作业成本法的概念作业成本法又称之为作业成本计算法或作业量基准成本计算方法, 是一种以作业成本动因理论为依据, 以作业环节为基础, 根据产品生产装配过程中产品发生和形成价值链的关系, 确认和衡量企业资源所消耗的所有作业, 将耗用的资源成本准确地计入到作业当中,...
2024-04-11摘要:在经济快速发展的市场环境之下,选取具有代表性的企业,通过对典型案例A石油企业的进行,对财务内部控制进行研究,构建内部控制评价体系,以期使企业的管理层更加注重财务内部控制的应用。关键词:A石油企业,财务,内部控制一、企业财务内部控制的定义内部控制首先是由美国审计机构1949年进行的定义,为企业为保障政策制度的进行,...
2024-04-3020140125班蒋城2014012412 普华永道对萨蒂扬审计失败的分析一、萨蒂扬公司简介萨蒂扬软件技术有限公司是一家全球性咨询与信息技术服务公司。它提供一系列的专业技术,旨在帮助客户重新策划与重新创造其业务,而软件外包就是企业为了专注核心竞争力业务和降低软件项目成本,将软件项目中的全部或部分工作...
2024-05-24审计案例小小炉渣,百万身家——对某矿锅炉房炉渣灰处理情况的审计调查不久前,某矿下发了一份名为《关于印发××矿炉渣灰管理办法的通知》的文件,对锅炉房用煤及炉渣灰处理进行了详细规定,并制定了严格的考核指标和奖惩措施。小小炉渣灰,何以要单位下发正式公文来规范管理呢?事情还要从几个月前的一次审计调查说起。轻...
2024-05-31一、考试题型1、案例分析题2、问答题二、复习范围:2、什么是审阅报告?什么是审核报告和审计报告?审阅报告、审核报告与审计报告的关系如何?审计报告是注册会计师根据中国注册会计师执业准则的要求,在实施了必要的审计程序后出具的,用于对被审计单位财务报表发表审计意见的书面文件。审阅报告只是注册会计师审阅了委...
2024-06-132014年3月13日, 上海家化公布其被出具否定意见的内部控制审计报告。这是2014年我国公布的第一份否定意见内控审计报告, 也是继新华制药、北大荒、天津磁卡、贵糖股份、海联讯之后我国出现的第6份否定意见内控审计报告。上海家化为何被出具否定意见内部控制审计报告?否定意见内控审计报告对投资者利益有何影响?如何完善内部控制...
2024-05-26第一篇:审计案例论文范文基于审计案例的审计课堂教学模式探讨摘要:目前传统的审计课堂教学普遍偏重对审计理论的讲授,缺乏对学生解决实际问题能力的培养,难以满足培养高素质审计人才的需要,审计教育改...
2022-05-10第一篇:整合审计案例范文审计名词解释整合版风险评估控制环境审计证据的充分性后续审计: 指审计机关在审计结论和决定发生后审计证据的适当性 控制测试进一步审计程序的规定期内,对被审计单位执行审...
2022-06-05第一篇:会计报表审计案例会计报表审计报告审计报告的概念,审计报告是汪册会计师根据独立审计准则的要求,在实施了必要的审计程序后出具的,用于对被审计单位会计报表发表审计意见的书面文件,会计报表...
2022-07-03第一篇:审计底稿编制案例审计工作底稿编制实务案例-财务费用案例介绍——财务费用审计工作底稿编制案例—财务费用一、会计记录概况被审计单位TR公司本年度财务费用发生数(未审数)...
2022-07-15摘要:医药行业与国民生活健康密切相关,近年来得到了迅速发展,但也逐渐显现出了一些问题。医药行业产品种类众多、生产及销售流程环节繁复,使得与收入相关的数据量大且构成较为复杂,收入的确认和后...
2022-11-15美国哈佛大学法学院在1870年首先兴起案例教学法, 其目的是通过对典型案例进行剖析, 让学生掌握课程的原理和原则。哈佛大学商学院大力推广, 强调商学院的课程应以真实生活情境中的问题为中心, 让学生参与案例的分析和讨论, 并取得了巨大的成功。当前国内审计学教学中, 大多仍采用“由教材到教材”的传统...
2024-04-20摘要:专项资金的投入为国家的各项事业发展提供了支持,本文结合两个实际的审计案例,分析了专项审计的特点与方法,要充分了解专项设置的背景和原因,追踪资金流向进行审计,关注相关凭证的真实有效,要考察项目建设的程序和效益,更要关注结余财政资金存在的原因。关键词:专项资金审计,案例分析,特点与方法财政专项资金是政府为扶持 、发展...
2024-04-27