#公司治理框架下监事会与内部审计一体化的内部监督机制构建 搜索结果
1 当前我国公司的治理结构概述当前世界上常用的公司治理模式有以英美为首的董事会中心模式、以德国为首的监事会中心模式、以日本为首的董事会和监事会并行的模式三大类。我国的公司治理结构一般...
2022-09-11第一轮普通高校本科教学水平评估已接近尾声。从评估结果上看, 地方高校, 尤其是普通地方高校, 在办学条件、办学理念、师资队伍、教学管理、学生培养质量等方面都存在很大差距, 其中最为突出的是...
2022-09-10内部控制是现代企业必不可少的一种有效管理手段, 是控制主体竞争的体现。因此, 完善企业内部控制制度, 探寻加强内部控制的合理方式, 防止会计信息失真和会计控制弱化, 就成为解除现在企业制度健康发展羁绊的根本途径。从现实看, 我国企业经营的效率效果较差, 许多企业亏损严重;财务报告的可靠性低, 会计造假现象普遍, 会计信...
2024-04-201 引言就我国现在的经济状况来看, 经济新常态的出现从根本上改变了我国的经济体制, 使我国的经济得到了很大程度的提高, 但由于经济新常态的出现, 一些企业的内部运行也出现了一些问题, 在21世纪...
2022-09-10财政投资评审这项工作是我国展开相关财政工作的重要基础和保障, 对政府相关部门投资各项目的预算以及资金投入上的管理和控制有着非常重要的作用, 还能够科学有效对政府投资的各项目进行监督。随...
2023-01-31随着我国依法治国和执法规范化建设的全面推进, 关于公安系统内部, 如何开展法制监督, 慢慢的走上了正规化、法制化的轨道, 取得了一些成效。但是在取得成绩的同时, 我深刻的感受到我国警察执法过程中仍存在一些不足的地方。为此, 如何更好的建立公安系统内部执法监督体制机制, 提升公安督察民警监督执法的效率, 构建符合新时期的...
2024-04-17对市级局构建专卖内部监管长效机制的思考2003年以来,全行业围绕实现规范与自律,先后开展了卷烟体外循环治理整顿、“两项检查”,专卖内管检查,集中治理整顿了经营不规范行为,逐步推进内管制度建设、机构建设,促进了行业规范稳定发展。但是,要从根本上有效解决“两烟”生产经营中存在的不规范经营行为,巩固专卖内...
2024-05-05单位内部会计监督机制论文 篇1:推行会计委派制度应处理好的几个关系 【摘要】在推行会计委派制的试点工作中,应重视和研究实行会计委派制的有关问题,特别是要注意研究和处理好推行会计委派制与建...
2022-04-25第一篇:民主党派内部监督机制公司内部监督机制的法律问题研究现代公司内部监督机关研究学院:工程技术学院 班级:09工业学号:20091506姓名:李亚东摘要:公司监督机制是现代公司制度的固有组成部分,良好的...
2023-01-23两法衔接工作是促进依法行政和公正司法的重要载体, 也是检察机关发挥法律监督职能防止和纠正行政执法过程中有案不移、有案不立、以罚代刑、有罪不究的重要工作机制。在两法衔接工作中, 利用现代...
2022-09-10加强国库对财政收支的监督是构架公共财政体系的重要内容。目前, 现行的法律法规明确由中国人民银行负责经理国库, 并授予国库监督财政收支的权力。从审计的情况来看, 在财政金融体制改革中, 各级国库在促进财政收支顺利进行和强化财政、金融宏观调控手段方面发挥着重要作用。但国库对财政收支的监督存在一定的现实困难, 审计机关开展国...
2024-04-101 引言作为企业内部管理活动中的关键环节, 内部审计对企业风险管控有重要影响。特别对于企业集团公司, 本身有利益关联主体多、经济规模大、涉及的风险复杂以及管控难度大等特点, 若缺少配套的内...
2022-10-13作为企业办公自动化系统的一个重要组成部分, 内部邮件系统不是一个广义的依靠POP3服务器和SMTP服务器的邮件收发系统, 而是针对单位的使用员工、部门利用数据库实现的内部邮件系统, 传统的邮件服...
2022-09-10在内部控制框架体系背景下,高校财务内部控制体系存在的问题,呈现在很多方面。这给推动财务内部控制体系的创建和工作稳定发展带来困境。要想达到提升管理工作水平的目标,就必须通过完善的财务内部控...
2022-11-03摘要:会计工作是经济管理工作的组成部分, 但由于会计管理体制和监督制约机制不健全等因素, 致使会计工作中存在许多不容忽视的问题。本文首先概述了当前我国企业会计监督的现状, 然后提出了完善会计监督机制的有效途径:明确责任主体, 营造执法环境;推行内部审计制度, 确保会计信息传递的及时准确;增强会计监督的时效性, 改进监督...
2024-04-18摘要:本文从内部控制自我评价报告的重要性入手, 通过样本分析我国上市公司内部控制自我评价报告现状, 提出一些改进我国上市公司内部控制自我评价报告的建议。关键词:上市公司,内部控制,报告,改进我国财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委于2008年6月28日正式颁布了《企业内部控制基本规范》 (以下简称新规范) ,...
2024-04-28国有企业经济规模持续增加,审计内容也变得越来越丰富,审计对象变得比较复杂,由于内部审计还是存在一定的局限性,因此企业内部审计机制会产生被弱化的情况。在这种情况下,需要分析国有企业改进内部审计...
2022-09-11一、检察院内部监督的基本内涵检察院内部监督制约是什么?有些学者认为, 检察院内部监督制约主要是检察机关对于自己受理与立案侦查的刑事案件, 实行立案侦查、审查批准逮捕与审查起诉的分离, 从...
2022-12-20第一篇:公司内部监督管理制度内部监督管理制度内部专卖监督管理制度考试复习题一、判断题1、针对商业企业的行业内部专卖管理监督的内容有五个环节:一是购进环节;二是批发环节;三是销售环节;四是配...
2022-12-011 引言随着市场经济不断发展, 公司治理结构与内部审计模式之间的关系愈发密切, 前者发展需要后者的监督和约束, 而后者的发展需要公司治理结构给予支持。在实践中, 受到委托责任关系的影响, 内部...
2022-09-11