#审计委员会制度健全措施论文 搜索结果
审计委员会制度健全措施论文 篇1:对江苏省上市公司审计委员会的反思与对策 [摘要]中国证监会在2007年开展上市公司治理专项活动中,江苏省上市公司披露了审计委员会很多问题,影响了上市公司的质量...
2022-04-22失业保险制度健全措施论文 篇1:浅析我国失业保险制度 摘要:我国失业保险制度起步较晚,但是发展较快,历经二十多年,我国失业保险制度对于缓解失业问题起到了重大作用。我国的失业保险制度已经相对完...
2022-04-15审计委员会制度研究论文 篇1:我国上市公司审计委员会制度研究述评 [摘 要] 2002年1月,中国证监会与原国家经贸委联合发布了《上市公司治理准则》,规定上市公司可以在董事会下设立审计委员会。...
2022-04-15独立审计委员会制度研究论文 篇1:提高上市公司会计透明度 【摘要】会计信息是资本市场主体投资决策的重要依据,我国上市公司会计透明度不高影响了资本市场的有效运行。文章从公司治理角度,分析我...
2022-04-22摘要:审计委员会制度作为英美法系公司治理的重要组成部分,是公司治理结构中一种重要的制度安排。从西方国家的上市公司治理经验来看,审计委员会制度的主要作用在于监督公司财务信息,提高公司治理...
2022-11-152009年5月, 中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》从制度依据层面开启了我国法理问责的新篇章, 为实现官员问责的法制化迈出了历史性的一步。然而, 对于经济责任审计来说, 问责事例则似乎极为鲜见。究其原因, 一是实际工作中重经济责任审计过程轻经济责任审计结果, 甚至最后审计处理不了了...
2024-05-22我国劳动法制健全措施论文 篇1:论我国劳动关系协调机制的完善与创新 [摘 要]市场经济国家的劳动关系协调,主要包括国家立法规范、劳资双方自治、社会力量参与劳动关系协调等三种机制。三种机制...
2022-04-26摘要:我国的社区矫正制度起步较晚,发展较不成熟,自2003年开始试点以来,取得了一定的成效,然而还存在着许多亟待完善的地方。2013年,我国劳动教养制度被废止之后,在理论界和实务界引发了关于完善社...
2022-11-15课改制度健全论文 篇1:二十世纪八十年代以来汉代官吏考课制度研究述评 摘 要:秦汉时期,官吏的考课制度初步形成并对后世产生了重要的影响。此时期官吏的考课制度对于当世也有极强的借鉴意义。学...
2022-04-171 加强项目管理是建筑企业长远发展的需要建筑施工企业推行项目法施工有力地推动了中国建筑业的改革和发展, 建筑施工企业转换经营机制, 按照项目管理的要求, 建立了以项目经理责任制为主要形式的项目管理责任体系。通过对生产要素的优化配置、动态管理, 提高了企业经营管理水平和施工生产能力, 极大地提高了经济效益和社会效益, 逐...
2024-05-15税务人员健全制度分析论文 篇1:基于SWOT模型对公职人员财产申报制度的研究 [摘 要]通过SWOT模型分析,将我国实施公职人员财产申报制度的各种影响因素用系统分析的方法加以整合匹配,为公职人员财...
2022-04-26为全面落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》(简称《具体意见》),进一步推动党风廉政建设和反腐败工作,结合管理局实际,特制定如下具体措施:一、主要目标和基本原则贯彻落实中央和总社确定的党风廉政建设和反腐败的指导思想以及工作思路,积极探索在后勤管理中落实党风廉政建设责任制的有...
2024-05-07审计委员会基本特征论文 篇1:上市公司审计委员会发展中存在的问题及对策 摘 要:对我国审计委员会发展过程中存在的问题进行分析的基础上,提出如何完善我国上市公司审计委员会制度以更好地发挥其...
2022-04-21审计委员会独立性论文 篇1:审计委员会独立性与财务报告质量的文献综述 如何防范并治理上市公司财务舞弊,提高上市公司财务报告质量?独立的审计委员会发挥着重要的作用。2001年《上市公司治理准则...
2022-07-03摘要:审计委员会的实际情况与设立初衷存在较大距离,其设立的初衷是代表公司股东对公司内部和公司外部的会计事务发挥积极监督的作用,而实际情况却是审计委员会没有发挥应有的监督职能,公司财务丑...
2022-11-15摘要:企业内部控制一直以来都是学术界和实务界关注的热点。2010年五部委联合颁布的《企业内部控制配套指引》规定了上市公司内控体系实施时间,标志着我国企业内部控制由自愿实施向强制实施阶段转...
2022-11-15内部审计质量提高措施论文 篇1:内部审计在提高会计信息质量中的作用与应用措施探析 摘 要:会计信息质量对组织的发展具有重要影响,内部审计是组织管理的重要内容。内部审计对组织财务方面具有检...
2022-04-16工程造价审计改革措施论文 篇1:建筑工程造价影响因素及降低策略 【摘要】:工程造价是评定一项施工工程是否具有投资的合理性和经济性的重要指标,在建筑施工过程中,施工单位对于工程造价尤为重视,不...
2022-04-25政策措施下的审计论文 篇1:论重大政策措施落实跟踪审计的问题及对策 摘 要:重大政策措施落实跟踪审计是我国经济发展和社会发展的根本,同时,也是必然趋势。跟踪审计主要针对我国重大项目、资金、...
2022-07-03企业内部审计管理优化措施论文 篇1:浅析企业内部控制中存在的问题及对策 摘要:内部控制是各类企事业单位进行内部管理的方法与措施,有效的内部控制可规范单位的各种经营管理行为,确保会计信息准...
2022-04-29