#内部审计实施办法 搜索结果
第一篇:内部审计实施办法***公司内部审计工作实施办法第一章 总则第一条为了加强***公司(以下简称“***”)内部审计工作,建立健全内部审计制度,维护集团的经济秩序,根据《中华人民共和国审...
2022-07-10第一篇:内部审计工作实施办法 教育系统内部审计工作实施办法一 总 则第一条 为进一步规范我县教育系统内部审计工作,促进各级各类学校、单位遵守国家财经法规,规范内部管理,加强廉政建设,维护合法权益...
2023-01-23第一篇:内部控制审计实施办法大学内部控制审计实施办法兰州大学内部控制审计实施办法 (校审计字〔2011〕15号)第一章 总 则第一条 为规范学校内部控制审计工作,提高审计工作水平和质量,根据《中华人...
2023-01-23第一篇:内部控制实施办法内部控制审计实施办法****分公司 内部控制审计实施办法第一章 总 则第一条 为了规范公司内部控制审计,提高审计工作效率,保证审计工作质量,根据中国****股份有限公司企业标准...
2022-07-10地产开发有限公司财务收支审计办法第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《AAA地产开发有限公司内部审计制度》的规定,结合AAA地产开发有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,制订本办法。第二条 本办法适用于AAA地产开发有限公司之控股公司。第三条 财务收...
2024-04-28摘要 自党的十七大召开以来,为秉承学习党的十七大精神,我国审计系统召开了全国性的审计工作会议。会议指出当前我国审计工作的主要任务就是在全面落实科学发展观的前提下,提高我国依法审计的能力和审计工作的质量。提倡各个地区从自身的实际情况出发,结合实践经验,创新性的开发审计工作质量控制与考核,加大探索行之...
2024-05-08【摘要】随着我国国民经济的快速发展,各地工程建设项目都在如火如荼地开展,这些工程的建设涉及到很多部门,工程复杂,做好工程竣工财务决算审计工作就显得尤为重要。本文首先阐述了审查决算资料的完整性,其次,分析了工程竣工财务决算审计的步骤,同时,还探讨了一些工程竣工财务决算审计时所需要注意的方面,具有一定的...
2024-04-25摘要:基于科研经费内部审计实践的视角, 以科研经费外协合同签订、大型设备采购、发票报销等三方面的审计风险为切入点, 分析了相关程序的重点、应把握的力度以及具体实施时应注意的问题, 总结出一组科学的、易于操作的科研经费审计程序, 以期对科研经费审计实践有所裨益。关键词:科研经费,审计程序,内部审计目前, 科研经费审计是科...
2024-05-08摘要:在我国经济高速发展的浪潮中, 政府投资的工程项目规模越来越大, 政府如何有效地利用项目资金, 以最优的投资模式获得预期的经济效益, 已成为政府管理部门关注的核心问题。本文从政府投资项目全过程跟踪审计的概念及特点入手, 分析了对政府投资项目全过程实施跟踪审计的必要性, 并利用专业系统的审计理论知识, 理清了对政府投...
2024-05-15为贯彻落实《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》(国办发[2010]25号)要求,近日,国家发展改革委、财政部联合印发了《合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法》(以下简称《办法》),2010年将安排中央财政资金20亿元,支持合同能源管理项目。《办法》规定,对节能服务公...
2024-04-15任期经济责任审计是指审计机关依法对党政机关、人民团体、事业单位的党政领导干部或企业领导人员任职期间所负责单位财政、财务收支的真实、合法和效益, 以及党政领导干部或企业领导人员个人履行经济责任、遵守财经纪律和廉洁自律情况进行的监督、评价活动, 它对评价领导者的工作绩效、规范领导者的职能和促进规范化管理起着重要作用。一、任...
2024-04-23国有企业负责人经济责任审计作为国家经济和社会运行的重要免疫系统之一, 在优化国企改革和加速经济转型中发挥着越来越重要的作用。本文根据当前我国经济发展新形势, 结合现有经济责任审计体制和经济新常态的含义和特点, 探讨国有企业领导人经济责任审计在新常态下所面临的挑战和应对措施。一、引言目前, 中国经济发展步入新常态、新阶段...
2024-05-041 引言财务管理能够在事业单位定出目标后为其相关的投资、筹资、营运资金、利润分配等方面进行管理, 在企业管理运行过程中发挥重要作用, 财务管理内部控制的加强, 对事业单位而言, 益处不局限于...
2022-09-12第一篇:内部审计暂行办法建设期内部审计暂行办法重庆旗能电铝有限公司建设期内部审计暂行办法第一章 总则第一条 为加强公司内部监督和风险控制,顺利开展内部审计工作,依据《中华人民共和国审计法》...
2022-07-10第一篇:内部审计管理办法集团内部审计管理办法地产集团公司文件内部审计监察管理办法第一章 总 则第一条 为规范内部审计工作,明确审计机构及人员的职责,发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理...
2022-07-10第一篇:内部审计质量控制办法审计机关审计项目质量控制办法(试行)【发布单位】审计署 【发布文号】审计署令第6号 【发布日期】2004-02-10 【生效日期】2004-04-01 【失效日期】【所属类别】国家...
2023-01-23第一篇:xxx内部审计管理办法xxx公司内部待岗管理规定xxxxxxx公司企业内部劳务市场待岗管理规定第一条为加强企业管理,实行企业员工内部待岗制度。企业内部待岗人员范围:(一)生产任务不足,人员结构调...
2023-06-09第一篇:公司内部审计管理办法公司内部审计管理办法第一章总则第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。第二章审计机构和人员第二条内...
2022-12-01第一篇:内部审计档案管理办法政府投资建设项目 审计档案管理办法第一条为进一步规范政府投资建设项目审计档案(以下简称“投资审计档案”)管理,维护投资审计档案的完整与安全,保证投资审...
2023-01-23第一篇:银行内部审计管理办法内部银行管理办法一、总则1、为了加强公司内部资金管理,科学、有效的调控公司内部资金,提高资金使用效率,降低资金使用成本,缓解资金供求矛盾,特制定本办法。2、内部银行是...
2023-05-06