#审计市场问题研究论文 搜索结果
审计市场问题研究论文 篇1:中国审计市场“三元制”结构及其市场特征分析 摘要:审计市场结构是反映审计市场竞争状况、判断审计市场是否有效的重要途径之一。本文从卖方主体——事务所、买方主体...
2022-07-03摘要:地区间市场分割问题是区域经济学研究的重要课题。已有的研究成果大多是对产品、要素市场分割问题的研究,对服务市场分割研究较少。审计市场是服务市场的重要组成部分,审计市场分割不但关系到...
2022-11-151 引言合理的审计机制能够保障审计机构正常开展工作, 高效的审计能够保障及时发现被审计单位存在的问题。审计对于国民经济健康有序发展发挥着重要的作用, 另外政府审计作为政府机关重要的监督机...
2022-09-10第一篇:审计市场论文范文中国审计市场“三元制”结构及其市场特征分析摘要:审计市场结构是反映审计市场竞争状况、判断审计市场是否有效的重要途径之一。本文从卖方主体——事务所、买方...
2022-05-10摘要:自从上世纪80年代初,Simunic教授在他的经典论文《The Pricing of Audit Service:Theory and Evidence》中系统阐述审计定价相关理论以来,审计定价问题就一直是审计理论界研究和讨论的热点,但...
2022-11-15审计市场需求分析论文 篇1:基于审计市场需求视角的审计独立性缺失分析 摘要:审计市场的需求状况直接影响到注册会计师审计独立性的高低,本文从我国审计市场的需求方角度,对具有较高独立性的注册会...
2022-07-03审计市场制度管理论文 篇1:内部审计制度创设模式:理论框架和例证分析 【摘 要】 内部审计制度创设是指由谁来建立内部审计制度,其创设模式包括所有者创设、管理层创设、强制创设。从逻辑上来说,所...
2022-07-03医院市场营销审计论文 篇1:统筹推进常态化疫情防控和生产经营 一、案例背景 2020年初,新冠肺炎疫情爆发,病毒突袭而至,疫情来势汹汹,人民生命安全和身体健康面临严重威胁,建筑行业更是面临前所...
2022-04-20摘要:自1980年中国恢复注册会计师制度以来,审计行业经历了恢复重建、脱钩改制和规模扩张等阶段,在政府和相关机构的推动下,审计质量得到了明显的提高。曾有学者对我国2001年以后注册会计师的审计...
2022-11-15市场经济内部审计论文 篇1:转轨后准市场经济中企业集团内部审计框架构建 摘 要:集团企业是企业联合体,由多级与多位法人组成。要想管理好集团企业就必须要加强企业集团的内部审计工作,切实保障企...
2022-04-19审计理论问题论文 篇1:论公允价值会计审计理论与实务中的若干重大问题 摘 要:公允价值被公认为我国2017年修订后会计审计准则的最大亮点,所以具体应用比较突然,让企业会计难以接受,实施时公允价值...
2022-04-16审计监管问题研究论文 篇1:审计市场监管的相关问题研究 【摘要】美国安然公司财务造假案和安达信会计公司审计失败案以及近年来国内外的各种财务舞弊案件引起人们对独立审计市场的特别关注。审...
2022-07-03经济任审计问题研究论文 篇1:高校开展任中经济责任审计初探 【摘要】任中经济责任审计是领导干部任期经济责任审计的一种重要实现形式,是一种变事后监督为事前、事中监督的有效措施,开展任中经济...
2022-04-15审计报告质量问题研究论文 篇1:内部审计报告常见问题和质量提升措施 【摘要】审计报告作为审计过程和结果的总结,是体现审计项目完成质量的载体。单位管理层对内部审计工作和具体审计项目质量的...
2022-04-16经济责任审计问题研究论文 篇1:企业经济责任审计问题研究 【摘 要】国有企业经济责任审计是国家为加强对国有企业负责人的监督和管理,促进企业负责人廉洁自律、正确依法履行工作职责而采取的一...
2022-04-16摘要:经济的发展伴随着制度的变化,随着全国中小企业股份转让系统接受挂牌以来,一批在股转系统制度中挂牌交易的中小企业逐步增多,创造了我国多层次资本体制的必要组成板块,同时也是推动我国经济发...
2022-11-15管理审计问题对策论文 篇1:新形势下企业管理审计存在的问题及对策 [摘 要]管理审计最早起源于西方美国,在我国刚刚起步。管理审计是以管理为向导的,以提高经济效益为核心,以提升企业管理水平为目...
2022-07-03网络审计应用问题论文 篇1:网络审计所面临的问题及对策建议 【摘要】 网络审计是网络经济时代的产物。它作为新兴的审计形式,无论在理论上还是实践中都使传统审计发生了重大变革。网络审计是具...
2022-07-03公司审计报告问题论文 篇1:新华制药案内控失败责任浅析 内部控制审计作为上市公司委托代理问题解决方案——财务报表信息披露的补充契约,在保护投资者利益方面被投资者和监管部门赋予很高的期望...
2022-07-03问题控制审计报告论文 篇1:内部控制审计否定意见案例研究 摘要:鹏起科技2020年被中兴财光华出具了否定意见的内部控制审计报告,这是公司继2018年以来第三次被出具否定意见的内部控制审计报告。本...
2022-04-18