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日本非上市公司审计论文 篇1:绿色经济视角下我国环境信息披露的现实境遇与未来抉择 摘 要:在当前发展绿色经济的时代大背景下,企业进行环境信息披露有助于推动我国更好地向绿色经济转型。然而,目...
2022-04-21第一篇:上市公司审计论文上市公司审计代位委托:提高审计独立性的途径摘要:审计独立性受多因素的影响,本文从审计委托模式视角分析其对审计独立性的影响。通过对不同委托方式进行比较分析,提出由独立第...
2022-05-13上市公司审计质量论文 篇1:论我国上市公司审计市场结构及对审计质量的影响 摘要:本文认为,审计市场结构研究的目的,是了解审计市场的竞争特性及其对总体执业质量的影响。国外审计市场具有高集中度...
2022-04-19上市公司审计风险论文 篇1:浅论注册会计师与中国上市公司审计风险 摘 要:文章主要从现代上市公司审计风险增加的必然性、注册会计师降低审计风险的对策及注册会计师道德约束几个方面对中国上市...
2022-07-03摘要:与其他行业的上市公司相比,我国制造业上市公司具有固定投资资金需求大、建设回收周期长、投资回报率低和风险较大等特点。在进行投资决策时,因管理层与股东目标的不同,管理层很有可能做出仅...
2022-11-15上市公司审计质量分析论文 篇1:我国上市公司股权集中度与审计质量关系的实证分析 本文从实证分析的角度来揭示了股权集中度因素对审计意见出具类型的影响,并对考察变量的检验结果进行了分析和解...
2022-04-24上市公司财务舞弊审计论文 篇1:上市公司财务舞弊与审计失败研究 摘 要:基于近期揭露的康美药业财务舞弊案,运用GONE理论从四个方面去分析财务舞弊的动因,再结合正中珠江对康美药业审计的...
2022-04-25第一篇:上市公司内部审计论文上市公司内部审计运行管理摘 要:为了增加上市公司的企业价值,帮助其更好的运行发展,提高企业内部审计运行的工作质量显得尤为重要。要想提高内部审计运行的工作质量就千...
2022-05-12摘要:2017年财政部《企业会计准则第16号——政府补助》对政府补助界定、确认、计量及财政贴息的会计处理等方面作了进一步完善,对企业财务会计信息产生重大影响,进而也会影响企业审计风险。本文考...
2022-11-15上市公司内部审计信息论文 篇1:广西上市公司会计信息披露问题的研究 摘要:上市公司规范披露信息一直是上市公司监管的着力点。本文基于广西上市公司数据,分析了广西上市公司会计信息披露存在的问...
2022-04-24付费模式的上市公司审计论文 篇1:税收法规与会计标准关系模式的国际比较与有益启示 摘要:国际上,税会关系存在着截然不同的盎格鲁-撒克逊模式和欧洲大陆模式。两种模式均有悠久的历史、深厚的文...
2022-04-29上市公司审计失败原因探析论文 篇1:基于审计视角的财务重述研究 摘要:本文利用沪深A股上市公司数据,实证检验了事务所规模、审计意见、审计费用和财务重述发生可能性的关系。结果表明,在事务所规...
2022-04-30摘要:近几年,票据市场飞速发展,上市公司的应收票据发生了巨大变化,体现在应收票据金额变大、数量变多、承兑期限变长等方面。此外,更有一些上市公司通过应收票据造假达到虚增收入、粉饰利润的目的...
2022-11-15摘要:为了提升审计报告的信息含量,满足资本市场对高质量信息的需求,我国财政部于2016年12月下发了新的审计准则,其中最重要的一条是在审计报告中沟通关键审计事项。关键审计事项的增加有助于提升...
2022-11-15上市公司审计失败原因分析论文 篇1:审计委员会的设立改善了企业内部控制质量吗? 摘要:近年来的理论研究表明,学者们对我国上市公司审计委员会在改善内部控制质量中的作用存在争议。本文首先进行相...
2022-04-30上市公司独立性内部审计论文 篇1:探析我国上市公司内部审计独立性问题 摘 要:世界经济的发展飞速,全球范围内上市公司的犯罪行为发生概率不断提升。内部审计是保障公司健康稳定发展的重要因素,...
2022-04-22一、引言根据现代风险导向审计模式的要求,注册会计师在执行审计业务过程中应根据其所面临的审计风险水平高低确定相应的审计程序的性质、时间安排和范围,合理配置审计资源。 我国把审计风险定义为财务报表存在重大错报而注册会计师发表不恰当审计意见的可能性。具体包括重大错报风险以及检查风险,检查风险与注册会计师的执业能力、道德水平直...
2024-05-30一、上市公司年报审计意见分析本文选取的研究样本包括2007-2009年在上交所和深交所上市的所有上市公司。本文研究数据的主要来源是中国注册会计师协会网站发布的上市公司年报审计快报。(一)2007-2009年上市公司审计意见分析1. 各类型审计报告数目及所占比例统计。截止2008年5月...
2024-04-26第一篇:上市公司审计范文 关于上市公司审计报告综述摘要:审计报告是指注册会计师根据中国注册会计师审计准则的规定,在实施审计工作的基础上对被审计单位财务报表发表审计意见的书面文件。审计意见...
2022-06-01审 计 报 告字[201X]XXXXXX号【ABC 公司(全称)全体股东/董事会】:一、审计意见我们审计了【ABC公司】(以下简称ABC公司)财务报表,包括201X年12月31日的【合并及公司】资产负债表,201X的【合并及公司】利润表、【合并及公司】现金流量表、【合并及公司】股东权益变动表以及相关...
2024-04-30