#内部控制管理制度 搜索结果
第一篇:内部控制管理制度内部控制管理制度第一章 总则第一条 为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。第二条 公司内部控制是一种自律...
2022-07-10摘要:预算管理是企业建立自我约束、自我控制、自我发展良好机制的有效办法, 也是实现企业内部控制的一个重要方法。推行预算管理对企业完善内部控制, 提高企业管理水平, 增强企业竞争力有着十分重要的意义。关键词:预算管理,内部控制,协同性预算管理是为了实现企业既定的经营发展目标, 通过编制经营活动、投资活动、现金流量等预算,...
2024-05-27第一篇:公司内部控制管理制度基金管理公司内部控制制度深圳市前海众房汇互联网金融服务有限公司公司治理准则第02号关于公司执行内部控制制度的通知各部门、各岗:为了更好地推动公司业务发展,进一步...
2022-12-02第一篇:企业内部控制管理制度企业内部控制制度【摘要】本文简明扼要地讲述了企业财务内部控制的问题。文中表达的基本观念是根据《企业内部控制基本规范》对企业财务风险进行有效控制,通过内部控制...
2023-02-05第一篇:资金内部控制管理制度内部控制制度-资金内部控制制度——资金第一章 总 则第一条 为了加强某某公司(以下简称“公司”)对资金的内部控制,保证资金的安全,提高资金的使用...
2023-05-20摘要:近年来, 随着市场经济的发展和人们生活水平的提高, 旅游市场迅速升温。旅游汽车公司也随之得到迅猛发展。在这一关键时期, 公司内部控制机制的作用更不容小觑。针对此, 本文以旅游汽车公司为视角, 讨论了当前我国旅游汽车公司内部控制现状及存在的问题, 分析了旅游汽车公司进行改善内部控制的必要性。文章最后, 提出了几点旅...
2024-04-09随着我国高等教育事业的快速发展,高校资金收支规模也越来越大,收支业务也越来越频繁和复杂,加强高校收支管理成为完善高校内部控制的主要内容之一。2014年1月1日起开始实施的《行政事业单位内部控制规范(试行)》指出,收支管理是单位经济活动业务层面风险控制需要重点关注的方面。高校资金收支内部控制是一项系统工程,需要把握资金收...
2024-05-01企业财务内部控制制度管理论文 篇1:国有企业财务管理内部控制制度研究 摘 要:国有企业涉及国计民生的基础行业,资产规模大、发展优势明显,在财政资金的补给下其发展质量和资金管理水平的高低直接...
2022-04-29一、固定资产内部控制制度的风险 1. 审批不严导致固定资产盲目增加的风险。 固定资产内部控制的首要环节是固定资产的增加。根据企业生产投资规模的扩大合理增加固定资产可以减少沉没成本的发生, 降低不必要的支出。因此, 固定资产增加环节需要建立有效的控制措施。但是许多企业往往以资产的占有量等来评价管理层...
2024-05-27内部控制管理论文 篇1:加强内部控制管理 提高采购管理水平 摘要:内部控制管理作为企业自律和自我约束的一种管理手段和技术,已在企业管理工作中得到了广泛的应用,并且发挥着越来越重要的作用。...
2022-04-16第一篇:内部控制制度审计浅谈会计内部控制制度审计会计内部控制制度审计是指,为了保护公司财产和保证会计数据准确可靠而采取的对各种资产管理办法、财务收付手续等具体措施是否健全有效、会计处理...
2022-07-10第一篇:审计内部控制制度浅谈会计内部控制制度审计会计内部控制制度审计是指,为了保护公司财产和保证会计数据准确可靠而采取的对各种资产管理办法、财务收付手续等具体措施是否健全有效、会计处理...
2022-07-15第一篇:学院内部控制制度文档大同技术学院内部控制制度稽核小组组织办法大同技术学院内部控制制度稽核小组设置办法中华民国一○○年三月九日校务会议通过第一条本校依教育部「学校财团法人及所设...
2022-07-23摘要:《企业内部控制基本规范》的实施, 将有利于加强和规范企业内部控制, 有利于提高企业经营管理水平和风险防范能力, 有利于维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。文章从小型企业的角度, 提出建立与完善货币资金内部控制制度的具体建议。关键词:货币资金,内部控制,小型企业财政部等五部门于2008年5月22日联合颁布了《企...
2024-05-07摘要:采购业务是企业经营活动的重要环节, 建立完善的采购业务内部控制制度可以保证采购付款业务循环有效运行, 防止舞弊和欺诈事项的发生。随着市场竞争的日益激烈, 我国企业采购业务内部控制失败的事例时有发生, 文章主要采用理论分析的方法对采购业务内部控制制度常见的问题进行深入分析, 并提出完善采购业务内部控制制度的建议。关...
2024-05-09...
2024-05-200 引言随着华杰电力物资网、D7I等一系列信息化工具的全面推广和深化应用, 大唐国际发电股份有限公司在规范采购流程、统一管理标准、打造闭环物资管理平台、实现采购平台的E化、透明化、轨道化、实现阳光采购等一系列战略性管理目标上取得了决定性的成功。然而在物资采购与管理平台逐渐成熟完善、不断发展的同时, 对物资采购管理工作的...
2024-05-10【摘要】货币资金是单位流动性最强、控制风险最高的资产,是单位生存与发展的基础。完善而有效的货币资金内部控制制度,对加强单位经营管理、保护单位财产安全、保证单位会计信息真实、完整等具有积极的促进作用。货币资金是单位流动资产的重要组成部分,是进行生产经营活动不可缺少的条件,其业务收支十分频繁,流动性极大...
2024-05-24内部控制税务管理论文 篇1:分析企业内部控制对税务风险管理的影响 摘要:随着我国社会经济的发展,现代企业竞争日益激烈。大数据时代的来临,对企业经营管理,尤其是在以数据为基础的税务风险管理领域...
2022-04-19内部控制资金管理论文 篇1:煤炭企业内部控制之资金管理分析 【摘 要】 现代化的经济体制要求专业化的管理以及高度完善的制度体系为企业服务,从而创造更多的价值。其中企业管理的内部控制作为...
2022-04-17