迭部县初级中学简介

2022-08-06

第一篇:迭部县初级中学简介

迭部县生态建设情况汇报000

迭部县生态文明建设情况介绍

迭部古称“叠州”,藏语即“大拇指”的意思,位于青藏高原东部边缘、甘肃南部白龙江上游甘川两省交界处,是长江、黄河的分水岭,青藏高原和黄土高原交汇地带,藏、汉文化、游牧文明和农耕文明的高度融汇之地。 全县总面积5108.3平方公里,辖1个镇10个乡52个村委会243个村民小组。总人口5.6万人,包括藏、汉、回、蒙等17个民族,其中藏族人口占79.59%,是藏民族聚居区。境内山高谷深,峰峦叠翠,森林广袤,植被覆盖率和森林覆盖率分别达88%和65%以上,是甘肃省最大的林业县,也是全国主要的天然林区之一。依据《全国主体功能区规划》和《甘肃省主体功能区规划》,迭部县属于“秦巴生物多样性生态功能区”和“白龙江流域水土保持与生物多样性重点生态功能区”,主体功能定位为:长江上游生态屏障、水源涵养和生物多样性保护的重要区域,发展方向为坚持严格保护,合理利用、休养生息的方针。

一、迭部县生态文明建设优势条件

第一、绿色资源富集。迭部境内有12个国有林场,林地面积总计47.01万公顷,其中有林地面积24.74万公顷,灌木林地18.11万公顷,疏林地0.29万公顷,未成林造林地1.14万公顷,其它林地2.73万公顷。森林覆盖率65%以上,活立木蓄积4882万立方米,其中云、冷杉蓄积占7成。境内野生动植物资源种类繁多,约有高等植物1671种,占全国高等植物种数量的5.14%。

山野菜有羊肚菌、蕨菜、刺嫩芽、松茸等130余种,药用植物有红景天、雪莲、冬春夏草等127种。木本植物共有60科319种,列入《中国珍稀濒危植物》的国家Ⅰ类保护植物有红豆杉、独叶草2种,国家二级保护植物有紫果云杉、连香树、岷江柏木等10种,国家三级保护植物有秦岭冷杉、水曲柳等17种,是世界新种甘南杜鹃等数十种珍稀植物的基因库场;有野生动物资源300余种,栖息着大熊猫、雪豹、梅花鹿等国家

一、

二、三级重点珍稀野生保护动物。

第二、红色资源丰富。我县是红军由四川进入甘肃的第一站。1935年9月和1936年8月,中国工农红军先后两次途经迭部,召开了著名的“俄界会议”,攻克了长征最后的天险——腊子口,工农红军在经过迭部时,迭部人民开仓放粮、修复栈道、医治伤员、当向导、做翻译、收留流落红军,为帮助红军过迭部,实现北上抗日做出了不可磨灭的贡献,为世人留下了著名的俄界会议会址、茨日那毛主席旧居、腊子口战役遗址、崔古仓开仓放粮遗址和伟大的长征精神,被誉为中国革命的重大转折点、红军长征的加油站。

第三、人文和民俗文化独特。这块传说被山神涅甘达哇摁开的神奇土地,孕育了历史文化、民俗文化、宗教文化、藏文化和红色文化,其中“马家窑文化”、“齐家文化”和“寺洼文化”遗存,记录了人类童年时期的艺术哲思和与生俱来的创造力;三国时蜀汉姜维沓中屯兵的古城遗址,南北朝、北周、隋、唐时期建臵的叠州遗址、马牧城遗址、芳州城遗址和恒香郡城堡遗址,铭

刻着时代的变迁和岁月的沧桑;境内有苯教、格鲁派、省内唯一保留的萨迦派寺院多儿白古寺等23座藏传佛教寺院神秘肃穆、和谐共处;依山就势建造的古西戎两檐水榻板房,以其自然古朴、经久耐用的鲜明特征,形成了独特的民俗景观。

第四、区位优势得天独厚。得天独厚的地理位臵,为旅游经济的发展提供了巨大潜力,省道两郎公路313线贯穿而过,北距省会兰州市500公里,南距四川省会成都620公里。南与著名的世界“双遗产”九寨沟和黄龙寺隔山相望,西与若尔盖大草原、天下黄河第一湾、拉卜楞寺、郎木寺等著名景区遥相呼应,东北与长征胜迹哈达铺、岷州会议遗址相辅相成,区位优势非常明显,旅游开发前景十分广阔。全县旅游规划为十大景区、108个景点,尤以腊子口、扎尕那最为经典,堪称“山水相映,妙趣天成”的自然杰作,留下了“去九寨看水,来迭部看山”的佳话。

二、 迭部县生态文明建设的重大意义

第一、加快经济社会发展的客观需要。近年来,我县经济社会从纵向比较来看,虽然得到了较快发展,县域经济实力明显增强,社会发展日益和谐,人民生活质量不断改善,民主法制建设全面推进,文化教育事业发展加快,资源环境逐步改善,正处在全面建成小康社会的最佳时期。但从横向比较来看,由于受自然条件差、基础设施建设滞后等因素制约,综合经济实力仍然较弱,自我发展能力不强,生态环境脆弱,公共服务能力不强,贫困面广,加快发展仍面临着许多突出问题和困难。特别是国家所实施的生态保护政策,使我县水电、矿产等资源开发受到了限制,面

临着发展经济和生态保护的双重压力,加之国家至今没有出台民族地区生态补偿的相关政策,我县农牧民群众在生态保护方面做出了巨大贡献,但却无法从中获取任何收益。

第二、保护生态环境的必然选择。目前,由于全球气候变暖、人类活动增多和草原超载过牧、森林过度采伐等原因的存在,使白龙江上游流域的生态环境急剧恶化,干旱和大暴雨出现的机率逐年加大,水土流失加剧,滑坡、山洪、泥石流等山地灾害发生频繁,以原始森林和草地生态系统为支撑的水源涵养区和补给区的生态功能、水源涵养能力和生物多样性功能减弱,已成为长江中下游洪涝灾害的重要原因之一。迭部林区地处青藏高原东部边缘,在林业区划上属长江上游西南高山峡谷区,作为长江水系嘉陵江的一级最大支流白龙江县域流程120公里,占嘉陵江径流量的60%,是长江最大的二级支流。境内年自产水量15.91亿立方米。迭部的生态环境问题不仅关系到甘南藏区群众生产发展、社会进步的问题,而且直接关系到长江中下游广大地区的生态安全和经济社会的可持续发展。

第三、实现长治久安的重大措施。长期以来,迭部农牧民群众的生活与森林密切相关,但至1998年国家实施天然林保护工程后,我县单一的林业经济受到了巨大冲击,县级财政收入和林区群众收入锐减,失业人口数量增多,返贫人口剧增,到2013年底农牧村贫困人口为1.43万人,贫困面达26%,虽经多年大力开展“1236”扶贫攻坚战略,但因贫困程度深、过度森林采伐等导致生态环境失衡,水土流失日趋严重,林区气候变化异常,旱

涝、冰雹、山洪,民宅火灾等自然或人为灾害频繁,特别是群众增收难、公共服务发展滞后,加深了社会矛盾,增多了不安定因素。其次,近年来水电资源的开发,对地方的资源补偿很小,财政收入很低,群众得不到任何收益,影响了社会的长治久安。因此,加快建设迭部生态文明示范县,妥善解决各类困难和矛盾问题,加速推进迭部经济社会实现跨越式发展,尽快改善群众生产生活落后条件,使其安居乐业,是治根之本,尤为重要。

三、迭部县生态文明建设的战略举措

第一、发展思路更加完善。紧紧围绕全县的生态优势,提出了“发展生态经济,建设生态文明,转变发展方式,促进经济转型,推动科学发展,实现小康目标”的总体思路和“举特色旗,打绿色牌,建生态县”的发展目标,确立了打造“森林之城,人居天堂”和“生态迭部,幸福家园”的奋斗主题,有力地推动了全县经济社会的科学发展。提出了“六大”发展战略(生态立县、旅游强县、产业富县、文化兴县、民生惠县、稳定安县)和“六大建设”(生态迭部、美丽迭部、富裕迭部、文明迭部、幸福迭部、和谐迭部),明确了全县今后一个时期经济社会跨越式发展的方向和目标,使全县各族干部群众在加快科学发展的过程中,特别是在“推进绿色长征、建设生态文明”的生动实践中表现出来的凝聚力和创造力得到了升华。

第二、生态建设工程稳步推进。为了保障森林资源的安全和可持续利用,坚持“保护优先、合理开发、节约资源、永续利用”的原则,加强重点领域的生态保护与建设。积极争取和实施“两

江一水”规划项目,实施天保工程、退耕还林、封山育林、植树造林工程、草原保护工程,同时加快生态文明试点建设,结合生态移民工程,开展农牧民身份臵换及生态产业培育工作。 “天保”工程。迭部林区天然林保护工程范围涉及全县11个乡镇。自1998年实施天保工程以来,完成森林管护33.77公顷(506.5万亩),完成人工造林2.9万 公顷(43.5万亩),人工促进天然更新0.14万公顷(2.1万亩),封山育林2.87万公顷(43.05万亩)。2011年天然林资源保护二期工程全面实施,累计完成公益林建设1.34万公顷(20.1万亩),其中封山育林0.37万公顷(5.6万亩),中幼林抚育0.7万公顷(10.5万亩),人工造林0.23万公顷(3.5万亩)。退耕还林工程。全县共完成退耕还林工程建设任务0.85万公顷,其中退耕地还林0.08万公顷,荒山造林0.68万公顷,封山育林0.09万公顷。有2645户实施了退耕还林,占全县农村总户数7562户的35%。自2010年开始,我县自筹资金每年退耕还林500亩以上。目前,鉴于农牧民群众要求实施退耕还林呼声较高、保护生态环境的积极性空前提高的实际。县政府经过积极衔接汇报,省林业厅已初步同意延续退耕还林政策,,正在着手退耕还林成果巩固及补助延长期和第二轮退耕还林政策落实的规划工作。草原建设工程。迭部县自2003 年实施退牧还草项目以来,按照退牧还草项目“退得下,禁得了,稳得住,不反弹”的原则,县政府运用项目整合,资金捆绑,统筹安排的 方法,进行配套项目的建设,加大了牲畜暖棚建设和人工优质饲

草基地建设。 截至目前,已完成退牧还草围栏9.34 万公顷,其中禁牧围栏 2.67 万公顷,休牧围栏 6.67 万公顷,牲畜暖棚建设 400 座,人工优质饲草基地1534.10 公顷。 项目区植被盖度和 产草量明显增加,生态状况显著改善,草地覆盖度提高14%,高度增加11%,优质牧草比例增加8%,天然草地植被的逐步恢复,极大地改善的生态环境,降低白龙江流域含沙量10%以上,有力的保障了白龙江流域的生态安全。生态移民。近年来,迭部县多方争取资金,创新思路办法,完善机制保障,努力支持农牧民群众从林区搬迁,采取集中安臵与分散安臵相结合的办法,扎实推进生态移民工作,有力的缓解林区生态压力,促进了人口集聚,增加了农牧民收入,腾出了发展空间,保护了生态环境,成效十分明显。截至2013年底,全县累计移民1394户7993人,入住率达100%。集体林权改革。迭部县自2011年全面推行集体林权制度改革,截止目前,落实林改面积3.79万公顷,收益农牧民2500户1.2万人,农牧民群众从林业的的收入每年每户达到2000元以上,林区农牧民群众身份臵换为生态管护员,实现了“要我护林”到“我要护林”的转变,达到了生态增强、林业增效、农民增收的目的。

三、濒危野生动植物得到有效保护。2004年12月9日,甘肃省人民政府批准建立了阿夏、多儿两个以大熊猫等珍稀野生动植物及其栖息地环境为主要保护对象的省级自然保护区管理局,其中阿夏自然保护局隶属白龙江林业管理局,保护区总面积

13.55万公顷,占迭部林业局经营总面积的39%;多儿自然保护局隶属迭部县,面积5.53万公顷。两个保护区划分为3个功能区,其中核心区7.60万公顷,缓冲区5.93万公顷,实验区5.54万公顷。

第四、地质灾害及水土流失治理工作循序渐进。迭部县境内地质灾害类型主要有滑坡、崩塌、泥石流。境内各类地质灾害多达133处,地质灾害隐患点128处。全县水土流失面积达1651.6平方公里,占土地总面积的32.3%,主要分布在下迭地区的洛大、旺藏、尼傲、桑坝等乡。通过坚持“以防为主,标本兼治”的方针,围绕以人为本,避让与治理相结合的原则,不断加大地质灾害基本知识的普及和预防,已先后实施了“长治四期”、“长治六期”、“长治七期”生态修复工程以及“水土保持国债项目”和“三田建设项目”,共治理小流域31条,已治理面积218平方公里。

第五、生态文明建设和“绿色长征”扎实推进。组织承办了五届中国生态文明腊子口论坛,并在腊子口启动了“绿色长征”,发布了《绿色长征宣言》。出版了《甘肃省迭部县生态文明建设总体规划》,编纂生态知识培训读本,开展了生态文明教育培训,实施了扎尕那景区冰川地貌科考项目。经过不懈努力,腊子口被评为“国家AAA级旅游景区”和“甘肃十大旅游景区”之一,俄界会议遗址、腊子口战役遗址和茨日那毛主席旧居遗址被列为国家级重点文物保护单位,《白龙江腊子口国家级水利风景区》成功通过水利部的审批和命名,并于2012年5月23日被国家水利部水利风景区建设与管理领导小组评为第十批国家水利风景区

(第十批国家水利风景区共53家,其中甘肃省两家,即迭部县白龙江腊子口水利风景区和临潭县冶力关水利风景区)。扎尕那山被《中国国家地理(微博)》杂志评为“中国十大非著名山峰之第四峰”,迭部县被国家发改委等部门确定为“全国首批绿色能源示范县”、“西部地区生态文明示范工程试点县”和“国家生态文明先行示范区”,《 甘肃“两江一水”区域综合治理规划》于2013年8月获国家发改委批复,《扎尕那农林牧复合系统中国重要农业文化遗产保护与发展规划》已完成编制评审并付诸实施,现正在积极申报全球重要农业文化遗产保护项目。

三、主要经验

迭部县在历次党代会提出高举生态大旗,由“生态立县”提升到全面建设生态文明示范县,完全符合科学发展观的要求,完全符合当今世界的最新潮流,完全符合迭部县发展的阶段性特征。作为一届县委,能够如此高屋建瓴、远见卓识地提出指导一个地区几年,乃至十几年的发展理念、思路和目标,是当地人民的福气。回顾十七大以来的建设历程,生态既是迭部人民最大的优势,也是决策层面关注的主要方面。高举生态文明这面大旗,体现了县委一如既往和与时俱进。研究表明,迭部县生态文明建设的基本经验可以归纳为三个方面:

一、在谋划建设思路上,始终立足县情实际、审时度势,高起点谋划生态文明建设。2008年下半年以来,逐渐蔓延全球的的金融危机也给提速发展的迭部县带来了严峻的挑战,县委县政府迅速做出反映,紧急调整发展思路,抢抓国家扩大内需的

发展机遇,着眼现状,立足长远,审时度势,确立了“163542”发展战略,实施“生态立县、农牧稳县、工业富县、项目兴县、旅游活县、科教强县”六大战略。这其中,优先发展生态建设是重头戏。围绕这一战略步骤,2009年8月24日至29日,迭部县成功承办了在红色革命胜地腊子口举办的首届“中国生态文明腊子口论坛”,正式启动倡导生态文明建设“绿色长征”活动。特别在 2010 年迭部县抢抓国家西部大开发和支持藏区经济社会发展的政策将原来的“生态立县” 战略进一步提升为“生态文明建设”战略,这是一次理念的飞跃。2010 年 7 月藏区首例生态文明建设规划—《迭部县生态文明建设总体规划》通过评审并得以出版,《规划》响应国家加快四川、云南、甘肃、青海省 藏区经济社会发展及跨越式发展的号召,在生态资源良好、尚未经历工业文明的 藏区—迭部县进行创新性的生态文明建设规划,该规划将“循环经济、低碳藏区、三生有幸”的 规划理念融入到迭部县环境保护、产业发展、生态人居和生态文化的建设中,力争使迭部县生态文明建设成为青藏高原上一朵亮丽的奇葩,受到学术界的高度关注。2013年,迭部县委又及时调整发展战略,提出“六大战略”(生态立县、旅游强县、产业富县、文化兴县、民生惠县、稳定安县)、建设“六大迭部”(生态迭部、美丽迭部、富裕迭部、文明迭部、幸福迭部、和谐迭部)和“六大示范县建设”(青藏高原东部国家级生态文明示范县、特色旅游示范县、生态经济示范县、民族特色文化示范县、民族团结进步示范县和绿色能源示范县),一次次的战略

调整,充分体现了迭部县委建设生态文明的决心和意志,同时凝聚了民心,极大提高了广大农牧民群众建设生态文明的斗志。

二、在发展目标和路径选择上,始终坚持与时俱进,走在时代前列,走出了一条生态与经济共赢的发展道路。改革开放以来,迭部历届党委、政府依托生态优势,积极探索具有迭部特色的生态与经济共同发展的道路,从森林资源保护与培育、农业综合开发、发展生态旅游,到建设经济强县、文化大县、生态名县,再到森林之城、人居天堂,全县上下对生态的认识和实践不断深化。使我们更加清醒地看到,生态是我们今天迭部的特色亮点,更是迭部明天的阳光雨露,是迭部成为强县的最大优势和生存环境。

三、在生态文明的建设主体和动力源上,把农民、进城务工者群体、企业职工和管理者、知识阶层、个体经营者和私营企业主阶层等,作为最活跃的因素和最坚实的社会力量,全民动员,创建生态文明示范县,打造“绿色迭部”。发展绿色经济;创建绿色学校,崇尚绿色文化;建设绿色社区,开创绿色生活。以人与自然和谐为主线,以加快发展为主题,以提高人民群众生活质量为根本出发点,以体制创新、科技创新和管理创新为动力,运用生态学原理、系统工程的方法和循环经济理念,遵循生态规律和经济发展规律,实施可持续发展战略,全面建设生态文明示范县。培育全民生态意识,倡导生态文明。生态文明示范县建设是一项系统的社会工程,涉及经济、社会、环境和自然等方方面面,政府推动只是先导,而最终施行还离不开全民生态意识的培育和

生态文明的倡导,使之根植于广大民众之中。为此,迭部县的一贯做法是,既注意全方位地加强舆论宣传,提高全民生态保护意识,也注意重视生态环境保护的基础教育、专业教育。普及公众生态环境保护知识,提高全民珍惜资源和保护环境的自觉性,树立新的经济观、发展观、价值观、资源观、生产观、消费观,倡导生态文明,调动广大群众参与生态环境保护和发展生态经济的积极性,培育和普及生态产业、生态城市、生态人居环境等绿色生活方式。

五、迭部县生态文明建设的战略思考

第一、当前我县生态文明建设还存在着许多矛盾和问题。一是县域生态环境治理不平衡,白龙江上下游治理力度差别大。二是生态产业发展层次低、总量小。三是亟待提高生态旅游、林下经济对农牧民增收的贡献率。

第二、大力推进生态文明建设,在思想上应正确认识环境保护与经济发展的关系:从重经济发展轻环境保护转变为保护环境与发展经济并重,从环境保护滞后于经济发展转变为环境保护与经济发展同步,从主要用行政办法保护环境转变为综合运用法律、经济、技术和必要的行政办法解决环境问题。在战略上,按照《甘肃省迭部县生态文明总体规划》提出的“三生有幸(生态良好,生产发展,生活富裕,幸福家园)、循环经济、低碳发展”的理念,树立牢靠的发展意识。在发展布局上,应遵循自然规律,根据不同区域的环境功能与资源环境承载能力科学布局。在措施上,实行最严格的环境保护制度。在行动上,动员全社会力量共同参与

保护环境,齐心协力建设生态文明。

第三、围绕生态文明建设,我们将重点做好以下几方面的工作:一是生态保护建设工作毫不松懈。在全面实施好天保等国家生态保护建设工程的基础上,充分利用援藏、扶贫攻坚等政策,积极争取生态保护建设项目。二是大力发展生态经济产业。发掘迭部特色,因地适宜发展生态农牧业、生态林业、生态旅游、林下经济等产业;三是努力推进生态人居建设。加强交通、给排水、能源保障、信息化等基础设施建设,推进生态住宅建设,加大医疗卫生、文化设施等公共服务设施建设,增加山体滑坡、洪涝、火灾等灾害防治投入,提升防灾减灾支撑系统的功能。四是全面开展生态文化建设。挖掘传统民族文化的生态内涵,开展农业文化遗产的保护工作;积极传播现代文化的生态精神,弘扬“红色长征”精神,推进“绿色长征”,积极倡导绿色消费文化和企业生态文化;大力开展生态文化教育宣传。完善生态文化基础设施,建设独具特色的生态文化博物馆和生态教育示范基地。

第二篇:迭部县寄生虫终期评估自查报告

2006-2015年全国重点寄生虫病防治规划 迭部县执行情况终期评估的自查报告

根据甘肃省卫计委关于对全省《2006-2015年全国重点寄生虫病防治规划》终期评估的工作的通知(甘卫办地病函[2017]19号)要求。结合我县实际情况,现就自查工作总结报告如下:

一、基本情况

迭部县是甘肃省甘南藏族自治州的下辖县。位于青藏高原东部边缘,西秦岭、岷山、迭山贯穿境内,地势西北高,东南低,海拔在1600米至4920米之间。总土地面积为5108.3平方千米,地势西北高,东南低,东西长110千米,南北宽75千米。年平均气温6.7℃。2010年,迭部县总人口52166人,其中男26711人,女25455人,男女比例为104.93%。农村人口为3.71万人,城镇人口为1.5万人,占总人口的29.11%。人口密度为每平方公里9.83人。迭部县有藏、汉、回、蒙等民族。其中:藏族3.6万人,占总人口的72%。

二、工作开展情况

2006-2015未承担上级安排的重点寄生虫病的调查工作。

三、存在的问题

1、经费紧张,在没有上级项目的支持下我县无法开展重点寄生虫病项目工作。

2、在生活方式及预防方面,群众对寄生虫病的危害认识不足,导致患病风险增高。

3、建议上级部门加大寄生虫病防治健康教育及防治的经费投

1 入 。

2

迭部县疾病预防控制中心

年9月11日 2017

第三篇:南部县蓓蕾幼托园

2017部门决算编制说明

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。

2、拟定幼儿园教育事业发展的中、长远规划和计划;拟定幼儿园的教育教学工作。

3、主管全园教师工作,负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作,负责教师资格制度的实施和人才队伍建设。

4、指导幼儿园教师和幼儿的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

5、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策,指导普通话的推广工作。

6、承办上级部门安排的其它工作。

(二)2017年重点工作完成情况 特色工作

一、进行了两次教师音乐技能大赛,弹唱结合。参赛人员个个 琴声悠扬,歌声甜美。通过此项活动,老师们大大提高了各自的教学技能。

二、进行了两次园内公开课活动。基本原则是以教研组为单位,新老师都参加。目的是通过此项活动,以老带新,充分熟悉教材,抓住活动重难点,突出教学技巧和亮点。进而促进园内园本教研活动的开展。

三、家长开放日活动。家园共育,充分发挥家长在幼儿教育过程中的主导作用。家长陪伴孩子,全程参与幼儿园的半日教学活动,让其了解老师的教育教学工作,了解自己孩子在幼儿园的各种表现。

四、承办了南部县“国培”计划(2016)----四川省中西部和幼师国培教师工作坊线下培训活动。开展了国培计划(2016)----幼儿园送教下乡活动。幼儿园除了安排专人进行了专题讲座,还向参加培训活动的各位老师展示了幼儿早操,体育游戏,幼儿区角游戏集体教学活动等,并组织大家进行了学习总结,书写了培训活动心得体会。

五、庆“六一”活动。为给孩子过一个快乐的、有意义的儿童节,全园老师提前组织幼儿排练了精彩的幼儿舞蹈、幼儿童话剧、幼儿团体操、幼儿亲子舞蹈等,并邀请幼儿家长参与了庆祝活动。

六、庆“元旦”活动。幼儿园分三批次进行了以“大手拉小手 健康好未来! 我们爱运动 go go go!”为主题的亲子运动会,家长陪伴孩子,孩子鼓励家长,其乐融融,共享各种体育游戏带给大家的快乐。

— 2 — 常规工作

一、师资队伍建设

师德教育是幼儿园教师队伍建设的一项重要内容,也是精神文明建设的重要组成部分。为期六天的暑期师德师风整顿学习,班子成员提前商议好学习内容,制定整顿学习的纪律和要求,认真组织学习了《幼儿园教师职业道德规范》、《南部县学校领导干部“十不准”》等,之后,全园人人书写了学习心得体会。每月,我们坚持开展了政治学习,以提升教师道德修养和人文素养为重点,继续开展师德师风建设主题教育。同时还利用课余时间开展教师读书会活动,为教师们订购了一些书籍,如:《人民教育》、《幼儿教育》、《幼教博览》等。组织教师开展读书谈体会交流活动。通过园内一些先进人物和事迹的宣传,帮助教师不断改造自己的主观世界,做到敬业、爱业、精业、创业,教书育人,为人师表。其次,我们从优化教师个体素质入手,采用多种形式鼓励教师苦练基本功,从基础教育知识的熟悉到灵活运用教育实践,不断提高了教师教育教学能力。光是本学期,我们就鼓励委派教师21人次外出参加培训学习,如:3月16日至3月22日,何素清、陈晓庆到西安参加音乐课堂教学培训,3月18日至4月2日,赵丽、高兰两位老师到绵阳置换学习,4月6日至4月8日,蒲丹、周利华、谢婧、肖晓琳到成都参加优质音乐课堂教学活动,9月16日至30日,赵莉、高兰两位老师再次到绵阳参加置换学习10月13日至10月18日,罗静、鲜娜到上海参加游戏活动的培训学习,

— 3 — 11月10日至11月16日,熊静英到成都参加学校安全管理工作的培训学习,11月17日至18日,苏珊、肖晓林、赵丹、刘静到南充参加多次阅读教学的培训学习,12月15日至12月16日,杨娇、谢婧到南充市参加玩教具制作的培训学习,12月15日至12月19日,李汶丽、谢婧、杨娇、郑雪玉到重庆参加幼儿游戏与观摩可活动的培训学习,通过这些活动,进一步提高广大教师对职业道德教育的认识,弘扬了优秀教师的高尚师德风范,提高了教师自身的业务水平,激发了教师的工作热情,增强了责任感、使命感。

二、教育教研工作

1、我们将教育科研工作作为重点来抓,从强化教师科研意识入手,使教师自觉养成科研的习惯。该园正在开展的国家社会科学基金重点项目《提高国民逻辑素质理论与实践探索研究》之幼儿教育子课题,已按实施方案开始实施。在课题研究过程中,园长坚持从自身做起,带动全体教师积极投身到教育科研的领域,从强化教师科研意识入手,使教师自觉养成科学研究的习惯。同时,结合本园实际,不断探索,大胆实践初见成效,科研工作得以有序开展,教师们也积累了丰富的经验和资料。

2、我们还将《指南》精神积极渗透,运用到日常教育工作中。坚持立足一日活动,开展形式多样的活动,丰富孩子的生活,以培养幼儿创新精神和实践动手能力为核心,利用区角活动,进一步增强幼儿动手操作的兴趣,给每个幼儿提供了充分动手动脑的机会,孩子们— 4 — 在参与的过程中,主动的去思考、去实践,切实提高了多种能力。

3、我们结合地方特点,设置一些具有本园特色的活动课程,如爱家乡系列教育、环保教育等,由教师自行设计,并将这些活动渗透贯彻到幼儿的一日生活、学习、游戏之中,使幼儿在潜移默化中学会做人、学会学习、学会生活,极大的促进了该园教育教学质量的提高。

三、保育及家园工作

切实提高幼儿园保育工作质量,是幼儿园提高整体办园水平的重要标志。一年来,该园在保教工作方面抓重点、求实效,使保教工作在原有水平上有所突破。在膳食方面,根据幼儿的年龄合理配餐,该园做到了营养均衡,确保了幼儿的健康成长。

该园认真做好全体教职工及幼儿的体检工作,积极把好晨检、午检大关,做好每个幼儿的发药工作及全日健康观察工作,并做好记录。通过橱窗、讲座,向教师、家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法,收到良好效果。

我们还倡导教师建立新型的家园关系,即互相信任、互相尊重、互相学习、互相支持。同时切时做好家长学校工作,充分发挥家委会的作用,通过多种形式的活动,如家长会、专题讲座、家长开放日等,帮助家长建立全新的育儿观。

有的教师还利用节假日走进家庭、走进孩子、指导家长,有效地促进了幼儿园与家庭在教育上的同步同向进行。

— 5 —

四、安全工作

从保证幼儿安全出发,认真做好安全工作。每学期,全园都要进行幼儿上下楼梯的安全演练及幼儿在突发应急状况下的疏散演练。园长、分管领导及教师经常巡视,检查设施的安全状况,发现问题及时处理。对水、电、门窗、大型活动器具等都定期检查,并做好检查记录。不定期地进行消防演练,最大限度地避免和减少人员伤亡、以及财产损失。我们还要求保安严格把守大门关,不让外人或小孩随便出入。强调“幼儿接送卡”制度,要求家长将孩子送至班级门口。户外活动时要求配班老师全部到位,以确保幼儿的安全。利用宣传橱窗和宣传标语向幼儿、家长、教师开展安全健康知识的宣传和教育,增强防范意识,确保安全。

五、党务工作

1、党风社评工作,认真制定了活动方案,填写了活动记录,收集了丰富的活动截屏资料,并切实开展了活动专访,小手牵大手等活动,让家长朋友知晓本次活动的意义及目的,学期末,对该项活动进行了全面详细的活动总结。

2、党风廉政建设工作,认真制定了廉政建设活动方案,“两个责任”的活动方案填写了专题记录,开展了三重一大,八项规定,,提醒约谈等活动,末,进行了活动总结。

3、党建工作,包括了三会一课,党员基本情况,谈心活动等。

二、部门决算单位构成

— 6 — 按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位南部县蓓蕾幼托园,属二级预算事业单位。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计478.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入366.71万元,占76.69%;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占 0 %;事业收入 111.3万元,占23.28 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入0万元,占 0 %;其他收入0.15万元,占 0.03%。2017年收入合计比上年减少267.09 万元,下降35.84%,主要原因是去年有债券置换资金。

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计427.28万元,其中:基本支出416.98万元,占97.59%;项目支出10.3万元,占2.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年支出合计比上年减少38.15万元,下降8.2 %,主要原因是项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017财政拨款收入总计366.71万元,支出总计315.83万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加28万元,增长8.27%。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017一般公共预算财政拨款本年支出366.71万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,增加28万元,增长8.27%,主要原因是人员工资支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出366.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占 0%;教育支出338.74万元,占92.37%;社会保障和就业支出 0万元,占0 %;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;住房保障支出27.97万元,占7.63%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育2050201学前教育:2017年决算数为389.02万元,完成预算100%。

2、住房保障2210201:2017年决算数为27.97万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017一般公共预算财政拨款基本支出305.53万元,其中: 人员经费300.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对— 8 — 个人和家庭的补助支出。

公用经费4.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南部县蓓蕾幼托园2017“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。本单位无因公出国(境)任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。

2017“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。本单位无因公出国(境)任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

— 9 — 2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费0万元。2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入3万元。政府性基金预算财政拨款支出3万元。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

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(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017,南部县蓓蕾幼托园政府采购支出总额0万元,本单位2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金 0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

3.年初结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

— 11 — 4.年末结转和结余:指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后继续使用的资金。

5.教育2050201学前教育:指各部门举办的学前教育支出。 6.住房保障2210201住房公积金:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:南部县蓓蕾幼托园2017部门决算表

财决公开01表、收入支出决算总表

— 12 — 财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)

— 13 —

第四篇:南部县中医医院

2017部门决算编制说明

2018年9月

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县)各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

4、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(二)2017年重点工作完成情况

1、党建工作:通过开展“两学一做”、下乡扶贫等活动教育党员干部,充分发挥共产党员先进性,始终将群众利益放在首位。大力弘扬廉政文化,处处彰显医院精神;大力倡导求真务实,不断强化院风院纪、医德医风;大力营造百花齐放、突出特色的发展氛围。

2、扶贫工作:2017年,医院以国家扶贫开发战略为指导,县委、县政府“2017年全县脱贫摘帽”为目标,坚持因地制宜、因户施策,充分发挥我院特色优势,带领党员干部、专家教授下乡住夜、访贫问疾、助农抢收、排忧解难。

3、业务工作:2017年,我们新开设了重症医学科及儿童保健门诊,并重新对内一科、血透室、肿瘤科、针推康复科进行了调整分区,业务科室得到了进一步完善,科室布局更加合理。

4、项目建设:首先是门诊楼、行政办公楼、食堂先后建成并投入试运行,增加业务用房面积8000平方米,患者就餐环境得到了改善。是经过院部多方争取,成功争取到国有土地24.35亩,医院未来发展空间得到了极大扩展。是成功争取到住院楼医技楼建设项目并已开工建设。

二、部门决算单位构成

1、部门决算单位:南部县中医医院。

2、部门概况:南部县中医医院下设急诊科、内科、外科、妇产科、骨伤科、肛肠科、康复科、肿瘤科、针灸科、手术室、重症医学科、血透室、放射科、检验科、B超室、心电图室等,及各门诊科室和后勤行政科室。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计16484.24 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4977.83万元,占30.2%;政府性基金预算财政拨款收入42万元,占0.3%;国有资本经营预算财政拨款收入无,占0%;上级补助收入无,占0%;事业收入11446.3万元,占69.4%;经营收入无,占0%;附属单位上缴收入无,占0%;其他收入18.11万元,占0.1%。2017年收入合计比上年增加6854.44万元,增长71%,主要原因是业务收入及财政拨款收入增加。

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计16479.96万元,其中:基本支出 11247.92万元,占 68.25%;项目支出5232.04万元,占 31.75%;上缴上级支出无,占0%;经营支出无,占0%;对附属单位补助支出无,占0%。2017年支出合计比上年增加6856.02万元,增长71%,主要原因是人员增加,人员经费相应增加以及财政支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017财政拨款收入总计4977.83万元,支出总计4977.83 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加4285.24万元,增长618%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017一般公共预算财政拨款本年支出4977.83万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,增加4285.24万元,增长618%,主要原因是基建项目的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款本年支出4977.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出无;教育支出无;社会保障和就业支出272.03万元,占5.46%;医疗卫生与计划生育支出4705.8万元,占94.54%;住房保障支出无。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)(款)(项):决算数无,完成预算(指调整预算,下同)无,决算数大于/小于预算数的主要原因是本单位年初没有预算数。

2. 一般公共服务(类) (款)(项):决算数无,决算数大于/小于预算数的主要原因是本单位年初没有预算数。

3. 教育(类)(款)(项):决算数无,决算数大于/小于预算数的主要原因是本单位年初没有预算数。

4. 社会保障和就业208(类)08(款)01(项):决算数为22.03万元,决算数大于/小于预算数的主要原因是本单位年初没有预算数。

5. 医疗卫生与计划生育210(类)02/04/06/13/99(款)02/99/08/99/01/01(项):决算数为4705.08元,决算数大于/小于预算数的主要原因是本单位年初没有预算数。

6.住房保障(类)(款)(项):决算数无,完成预算无,决算数大于/小于预算数的主要原因是本单位年初没有预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017一般公共预算财政拨款基本支出无,其中: 人员经费无,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费无,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017“三公”经费财政拨款支出决算无,完成预算无,决算数小于/大于预算数(或与预算数持平)。 2017年本单位无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算无;公务用车购置及运行维护费支出决算无;公务接待费支出决算无。具体情况如下:

2017年本单位无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出无。 1.因公出国(境)经费支出

2017年因公出国(境)费无。全年安排因公出国(境)团组无,出国(境)无。开支内容无。

因公出国(境)支出决算比上年增加/减少无,增长/下降无。

2017年本单位无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费无,其中: 公务用车购置支出无。全年按规定更新购置公务用车无,其中:轿车无、金额无,越野车无、金额无,载客汽车无、金额无。2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。

截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、救护车1辆。

公务用车运行维护费支出无。

本部门使用事业收入支出公务用车运行维护费支出20元。主要用于日常下乡,乡镇卫生院义诊、出差等所需的公务用车油费费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费无。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待无(不包括陪同人员),共计支出无,具体内容包括:其中:外事接待无,共计支出无。

公务接待费支出决算比上年增加/减少无,增长/下降无。

本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2017年公务接待费无。国内公务接待无,共计支出无。其中:外事接待无,共计支出无。

2017年使用事业收入支出公务接待费4.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,207人,共计支出4.58万元,具体内容包括:接待省市上级医院专家、同级医疗机构参观学习,全县中医院培训等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出无。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 2017年政府性基金预算财政拨款收入无。政府性基金预算财政拨款支出无。

2017年本单位没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算拨款收入无,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017,本部门机关运行经费支出无,比上年增加/减少无,增长/下降(或与上年决算数持平)。

2017年本单位不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2017,本部门政府采购支出总额无,其中:政府采购货物支出无、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。 2017年本单位无财政预算的政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价5无以上通用设备27台(套),单价10无以上专用设备7台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标无,涉及财政资金无,覆盖率达到无。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。 10.教育(类)…(款)…(项):指……。 11.科学技术(类)…(款)…(项):指……。 12.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。 13.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。 ……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容) 16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。) 附件:南部县 2017部门决算表

(请用2017部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。 财决公开01表、收入支出决算总表 财决公开1-1表、收入决算表 财决公开1-2表、支出决算表 财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表 财决公开3表、财政拨款支出决算明细表 财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表 财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)

第五篇:南部县地方志办公室

南部县地方志办公室 2017部门决算编制说明

2018年9月

一、主要职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章并监督实施;

2、统筹规划、组织协调、督促指导全县地方志工作;

3、根据国民经济和社会发展总体要求,拟订全县地方志工作中长期规划和计划,并组织实施;

4、组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献;

5、拟订《南部县志》、《南部年鉴》编纂方案,组织《南部县志》、《南部年鉴》的编修,承担审查验收具体工作;

6、组织、指导全县各级地方综合年鉴工作;

7、组织《南部县志、《南部年鉴》》编纂工作;

8、负责收集、整理、保存地方志文献资料,推动地方志理论研究;

9、组织开发利用地方志资源,提供县情信息咨询服务;

10、组织开展旧志整理工作;

11、承办县政府交办的其他工作

(二)2017年工作

1、公开出版《南部年鉴》

2、完成《四川省乡镇简志·南充篇》南部供稿任务

3、进行南部地情资料的搜集整理。

4、交流年鉴、县志等资料

5、其它

二、部门决算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。南部县地方志办公室为参公单位,内设机构3个(主任办公室、综合室、编辑室);共有在编在岗人员4人。

三、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况说明

2017年本年收入合计64.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收64.36 万元,占100%

(二)支出情况说明

2017年本年支出合计60.19万元,其中:基本支出

39.19万元,占65.11%;项目支出21万元,占34.89%。

— 2 —

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017财政拨款收入总计64.36万元,支出总计

60.19万元。与上年相比,财政拨款收入增加27.16万元、增长73.01 %,支出总计增加25.74万元,增长74.72 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017一般公共预算财政拨款本年支出60.19万元,占财政拨款本年支出合计的100%,与上年相比,增加25.74

万元,增长74.72%,主要原因是项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款本年支出60.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支57.45万元,占95.45%;住房保障支出2.74万元,占4.55%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务201:决算数为61.63万元,完成预算177.85%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

2.住房保障221:决算数2.74万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017一般公共预算财政拨款基本支出39.19万元,其中:

— 3 — 人员经费33.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费5.84万元,主要包括:办公费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017本部门无因公出国(境)任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务,“三公”经费财政拨款支出为0。

1.因公出国(境)经费支出

2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

无公务用车,2017年也没有购置公务用车,无公务用车购置费支出,无公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出

— 4 — 2017年无公务接待任务,无公务接待批次人次,无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明 本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017,本部门机关运行经费支出36.45万元,与上年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及

— 5 — 财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后继续使用的资金。

4.一般公共服务一般公共服务,政府办公厅(室)及相关机构事务,行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、— 6 — 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:南部县 2017部门决算表

(请用2017部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。 财决公开01表、收入支出决算总表 财决公开1-1表、收入决算表 财决公开1-2表、支出决算表 财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表 财决公开3表、财政拨款支出决算明细表 财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

— 7 — 财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)

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