经济运行分析报告

2022-07-30

很多人对于写报告感到头疼,不了解报告的内容与格式,该怎么写出格式正确、内容合理的报告呢?今天小编给大家找来了《经济运行分析报告》相关资料,欢迎阅读!

第一篇:经济运行分析报告

经济运行分析报告

(一)

中国石油和化学工业联合会举行新闻发布会,发布2011年经济运行情况与2012年预测分析。联合会常务副会长李寿生强调,今年全行业要保持全行业经济运行平稳,防止大起大落。同时,在技术创新、结构调整上取得新进展。

**年行业经济实现“十二五”良好开局

联合会分析称,2011年,石油和化工行业经济实现平稳较快增长,国内市场需求强劲是拉动行业增长的主要引擎。

据石化联合会统计,预计全年行业总产值突破11万亿元,达到11.2万亿,增长31%;主营业务收入达10.9万亿元,增长30%;利润总额8100亿元,增幅约为19%;投资1.37万亿元,增长20%;进出口总额约为6000亿美元,增长32%。

其中,化工行业全年产值预计达到6.58万亿元,同比增长32%,与2010年增速相当,占全行业总产值59.82%;化工行业利润总额3500亿元,增长35%,占全行业总利润额的47.1%;1—11月份,化工固定资产投资8617.2亿元,同比增长26.9%,高于全行业平均增幅5.5个百分点,占比70.12%。

原油2011年产量基本持平,全年预计2.03亿吨;进口预计2.5亿吨,增6.3%;表观消费预计4.53亿吨,增3.5%。天然气供需快速增长,全年产量预计1020亿方,增长8%;进口突破300亿方;表观消费1300亿方左右。成品油产需总体平衡,全年未出现明显油荒。炼油版块前11月累计亏损49.83亿元,亏损主要原因是原油价格持续较大幅度增长。

行业加快产业结构升级

2011年,“调结构、转方式”成效逐步显现。高技术、高附加值产品在化学工业利润增长中的比重不断攀升,成为提高行业经济增长质量的主要动力。2011年,专用化学品利润占化工利润的比重约达31.5%,合成材料占比16%。同时,专用化学品、合成材料等在国内市场占有率稳步扩大。化肥、橡胶制品等传统化学品在利润增长中的比重不断下降。

非公经济比重首次过半

2011年前11个月,行业非公经济总产值5.12万亿元,同比增长35.8%,占比50.0%,预计全年比重将达51%,历史上首次过半。公有经济产值4.87万亿,增长29.2%,占比47.5%;其它经济比重约2.5%。与2006年相比,2011年非公经济在行业经济总量中的比重上升了15.8个百分点,公有经济占比则下降了16.4个百分点;非公经济比重每年平均提高3.15个百分点。

2012年行业经济运行重在“稳增长、调结构”

李寿生表示,2012年石油和化工行业的经济运行把“稳增长”放在第一位。要求精心组织好油、气、肥的生产供给,特别要做好柴油和春耕化肥的保障工作;千方百计扩大出口,防止大幅下降和减少回落;强化行业安全生产。

李寿生强调,行的经济运行应重点加快传统产业转型升级步伐、加大战略性新兴产业培育力度、强化节能减排工作措施。在传统产业转型升级方面,要选准传统产业转型升级的切入点,完善淘汰落后产能的市场机制,落实化肥、“两碱”、电石、农药等行业的市场准入条件。

在节能减排工作上,行业将建立和完善节能减排“领跑者”制度,首先在合成氨、甲醇、烧碱、纯碱、乙烯、合成树脂、子午线轮胎、电石、黄磷等十二种产品中试行开展。

行业经济将保持较快增长

石化联合会预计,2012年,行业经济运行尽管面临诸多困难,但有利因素较多,经济总体将保持较快增长,但增速同比将会有所减缓。

预计全年总产值增幅约20%-25%,达到13-13.5万亿元;全年利润总额约为9500亿元,增长15%;主营业务收入约13万亿元,增长20%左右;全行业投资月1.6万亿元,增长15%;进出口总额约为7100亿美元,增长约21%。

主要化工产品需求强劲、生产平稳

石化联合会预计,受国内农业、工业、房地产及消费市场需求影响,2012年国内能源及主要化工产品的需求依然比较强劲,同时能源生产继续保持平稳。

预计今年的原油产量将保持在2亿吨以上,增幅约1.5%;天然气产量约1130亿立方米,增长约11%;原油加工量约为4.7亿吨,增长5%。2012年,预计化肥产量约为6400万吨,增长约5%;合成树脂产量约5225万吨,增长10%;乙烯产量约1700万吨,增长11%;硫酸产量增长9%;烧碱增长8%;甲醇增长14%。

今年原油表观消费量预计增长5.3%至4.8亿吨;天然气表观消费量预计增长15.3%至1482亿立方米;成品油表观消费量预计增长5.8%至2.8亿吨;化肥表观消费量约6230万吨,增长5.1%;合成树脂表观消费量增长9.1%至8080万吨;乙烯表观消费量增长13.6%至1850万吨。

经济运行分析报告

(二)

今年上半年,在市委、市政府的正确领导下,我局认真落实市政府《关于推动经济平稳健康发展若干意见》和《关于加大投资力度稳定经济增长的若干意见》要求,旅游经济运行总体平稳,保持了较好的发展势头。1-6月份,共接待海内外游客近5903.5万人次,同比增长13.2%,旅游业总收入498.3亿元,同比增长13.6%,为完成全年目标任务打下了坚实基础。

一、上半年旅游经济运行基本情况

一是国内旅游增长明显。总书记半年内两次视察西安,进一步提高了西安城市及旅游知名度和影响力。通过加强网络营销,开通官方微信、手机APP和天猫旗舰店,在央视一套、新闻频道黄金时段投放西安旅游宣传广告,在国内重点客源城市开展“美丽西安――丝绸之路起点、华夏文明之源、中华文明标识之旅”实地宣传促销,举办踏青、赏花、采摘、登山、舟赛和暑游等活动,进一步拓宽了营销渠道,丰富了旅游线路产品,激活了周边和本地旅游市场。传统景区接待持续增长,上半年,秦始皇帝陵博物院接待207.76万人次,同比增长14.85%;华清池接待102.43万人次,同比增长13.24%;城墙景区接待146.58万人次,同比增长68.55%。同时,通过多措并举、持续发力,我市旅游客源结构进一步优化。上半年,在周边的河南、山西等客源市场保持平稳增长的同时,北京、江苏游客进入了国内客源地前五位,标志着西安旅游对京津冀和长三角地区旅游客源吸引力大幅提升。

二是入境旅游下行压力进一步加大。受世界经济复苏缓慢,韩国等地“中东呼吸综合征”(MERS)蔓延等影响,上半年,亚洲入境旅游市场普遍萎缩。加上周边旅游目的地国家竞争加剧、产品价格比较优势持续减弱,我市入境旅游下行压力进一步加大,尤其是欧美主要客源同比呈现下降趋势。

三是出境旅游高速增长。近年来,各国陆续出台简化签证手续等激励政策,加上人民币持续升值等因素,刺激了市民出国旅游消费的欲望。从2015年一季度监测情况看,旅行社组织出境16.80万人次,同比增长73.52%。其中,出境到新加坡6.90万人次,同比增长73.39%;马来西亚5.42万人次,同比增长111.17%;泰国4.80万人次,同比增长122.79%。预计上半年出境旅游依然会保持高速增长态势。

四是假日旅游拉动明显。春节“黄金周”,我市接待游客559.29万人次,同比增长17.3%,旅游业总收入26.30亿元,同比增长19.4%。“五一”小长假,我市接待游客396.21万人次,同比增长3.51%,旅游业总收入11.84亿元,同比增长1.42%。端午小长假,我市接待游客290.89万人次,同比增长14.37%,旅游业总收入10.01亿元,同比增长13.7%。假日旅游经济运行平稳上升,对国内旅游市场拉动作用较为明显。

二、存在的问题及分析

上半年,和全国大多数城市一样,我市入境旅游的下行压力进一步加大。除了世界经济虽在复苏但仍不乐观之外,有两个不利因素,一是我国周边旅游目的地竞争加剧,产品价格比较优势持续减弱。二是旅游市场比较敏感,一些突发事件和自然灾害对入境旅游影响力较大。

下半年,随着“一带一路”战略的持续推进,西安旅游的吸引力将不断提高。暑期、国庆旅游接待旺季的如期而至,进一步拉动旅游消费。外国人72小时过境免签政策的实施,国际航线的不断增加,新景区的建成开放,以及宣传营销力度的加大,都将有力推动旅游经济平稳增长。

三、下半年的主要措施和建议

(一)稳步推进旅游深化改革。在市委、市政府的正确领导下,持续推进旅游体制机制创新改革,在全市推动建立旅游综合协调机制、联合执法监管机制和旅游投诉统一受理机制。进一步简政放权,规范简化旅行社门市部设立初审、A级景区、星级饭店评定,以及旅游投诉受理等办事流程,方便企业和群众。加快旅游企业改革创新,认真落实加快发展旅游业的各项政策,扶持旅游企业做大做强、创新发展。

(二)加大旅游宣传营销力度。进一步强化媒体和网络营销,在中国日报、纽约时报等媒体进行西安旅游宣传推广。完善升级西安旅游官方网站、微博、微信、手机APP等,打造网络营销综合平台。在新加坡、韩国、美国、英国设立“西安之窗”旅游推广中心,进一步拓宽营销渠道。提前筹备暑期和“十一”小长假西安旅游产品宣传营销工作,赴南京、杭州、武汉、长沙、成都、重庆等重点客源城市进行“美丽西安--中华文明标识之旅”专题实地宣传促销。组团参加中国西安国际丝绸之路博览会。举办首届西安大学生龙舟赛、第二届西安城墙徒步大会以及西安滑雪温泉旅游季等活动,进一步吸引本地客源。

(三)促进休闲度假旅游发展。按照《西安市国民旅游休闲计划》及行动方案,创新文化旅游产品,大力发展红色旅游,加强竞赛表演、健身休闲等与旅游活动的融合发展。针对高端旅游市场,推动会展和商务旅游的发展。加大《支持乡村旅游发展实施意见》落实力度,推进乡村旅游与新型城镇化建设有机结合,继续开展西安“最美乡村”评选活动。发布旅游商品推荐名单,引导游客自主购物,进一步扩大旅游购物消费。

(四)整治优化旅游市场环境。强化旅游市场整治工作的目标任务考核,进一步发挥区县、开发区在旅游市场监管工作中的主体作用,以整治“黑车、黑导、黑托、黑社”为抓手,重点规范火车站广场、大雁塔南北广场、兵马俑、华清池等重点区域的旅游市场秩序。持续开展旅游行业专项整治,对旅游行业重点热点问题进行明查暗访,加大处罚力度,遏制非法旅游行为及活动蔓延势头。加强联合执法监管,联合公安、工商、通讯等部门,查处无资质经营旅游业务的“黑网站”。 继续向全社会发布旅游企业“红黑榜”,加强对出境文明旅游工作的检查问效。

(五)强化旅游安全生产工作。加强旅游安全宣传教育和标准化工作,进一步强化安全工作属地管理和企业安全生产主体责任,增强游客的自我防范意识。开展行业应急管理培训,加大安全维稳防范力度,强化重点区域和环节的监管,推进旅游保险保障体系建设。进一步抓好旅行社租用车辆、星级宾馆消防、农家乐食品安全,以及景区突发事件、高峰期大客流应对处置和防汛安全管控等,严格防范涉旅安全事故的发生。

经济运行分析报告

(三)

今年一季度,宏观经济延续了去年四季度以来的走势,PMI自去年12月持续下降,受春节因素影响2月份CPI涨幅创13个月新低、PPI同比继续下降、进出口总额增速回落。交通运输运行总体基本平稳,其中客货运输生产稳中趋缓,港口生产开局平稳,投资增长较快。

一、客运增速继续放缓。

1-2月份,全社会(铁路、公路、水路,下同)完成客运量、旅客周转量分别为70.3亿人和5586亿人公里,同比增长4.9%和4.0%,增速较去年同期回落1.0个和2.4个百分点。各种运输方式客运量增速均有不同程度放缓,其中,铁路旅客发送量增长6.8%,回落3.2个百分点,接近去年最低水平;公路客运量增长4.8%,回落0.9个百分点,延续去年四季度以来的增速水平;水路客运量增长0.9%,回落0.4个百分点。

二、货运增速有所回落,铁路重现负增长。

1-2月份,全社会完成货运量68.2亿吨、货物周转量28012亿吨公里,同比分别增长7.4%和4.2%,增速较去年同期回落2.2个和2.7个百分点,其中货运量增速自去年10月以来持续回落。

分运输方式看,铁路、公路、水路货物运输增速均出现不同程度回落,铁路货物发送量同比下降3.4%,在去年7月份实现转正之后又重新出现负增长,从主要货类看,煤炭发送量实现0.5%的小幅增长,粮食、金属矿石、钢铁、非金属矿石发送量分别下降13.0%、14.1%、5.2%和20.2%;公路货运量增长9.0%,较去年同期回落2.0个百分点;水路货运量增长6.4%,回落3.4个百分点。

三、港口生产开局平稳,大宗商品进口强劲。

受国际经济回暖带动,1-2月份,规模以上港口完成货物吞吐量17.0亿吨,同比增长5.7%,较去年四季度小幅加快0.8个百分点。其中,内贸吞吐量增长3.7%,较去年同期放慢7.4个百分点,但较去年四季度加快0.4个百分点;外贸吞吐量增长9.8%,与去年同期基本持平,较去年四季度加快1.1个百分点。

——煤炭。受气温偏高、用电负荷较往年减少及库存较高等因素影响,1月份规模以上港口煤炭及制品吞吐量同比下降0.3%,较去年同期大幅回落18.0个百分点,比去年12月份减缓5.5个百分点。由于国内外煤价倒挂,1月份港口完成煤炭外贸进港量3015万吨,创历年来新高。

——油品。受汽车销量快速增长、新炼油厂开工等需求因素带动,1月份规模以上港口石油天然气及制品吞吐量同比增长8.9%,较去年同期和12月份分别加快3.1个和4.2个百分点,其中原油外贸进港量增长13.1%,分别加快4.7个和7.2个百分点。

——金属矿石。在国际矿价大幅回落及春节前集中采购备货的影响下,1月份规模以上港口金属矿石吞吐量同比增长15.8%,其中进口铁矿石9318万吨,再创近年来高点,但钢材消费市场低迷导致港口铁矿石库存再次突破亿吨。

——集装箱。外需形势有所改善,推动我国外贸回升,1-2月份,规模以上港口完成集装箱吞吐量2939万TEU,增长5.9%,分别比去年同期和四季度减缓2.9个和加快0.2个百分点。1月份,国际航线集装箱吞吐量增长7.8%(去年同期为5.3%),其中欧洲、美国、日本航线分别增长5.2%、4.8%、8.7%。

四、运输价格指数总体下跌。

一季度迎来传统船运淡季,波罗的海干散货综合运价指数(BDI)2月份均值较上月下跌了22.6%;波罗的海原油运价指数(BDTI)受成交量大幅萎缩的影响,2月份均值较上月下跌了29.6%;中国沿海(散货)运价指数2月均值较上月下跌了6.0%;受外需改善拉动,中国出口集装箱运价指数(CCFI)2月份均值较上月小幅上涨了1.4%。2月份义乌道路货运价格指数较上月下跌0.32%。

五、交通固定资产投资增长较快。

1-2月份,完成铁路公路水路固定资产投资1508亿元,同比增长17.4%(去年同期为-1.2%),交通投资规模和增速维持高位。

分行业看,铁路建设完成投资427亿元,同比增长13.6%。公路建设完成投资1004亿元,增长28.8%,其中普通公路投资继续保持快速增长,国省道、农村公路分别完成投资279亿元和166亿元,增长39.1%和34.2%;高速公路完成投资519亿元,增长17.9%。水运建设完成投资70亿元,下降42.0%,部分水运大项目进入收尾阶段以及年初新开项目较少是水运投资规模回落的主要原因。

从公路水路投资分区域看,东、中、西部地区分别完成投资328亿元、233亿元和521亿元,增长4.0%、24.5%和28.0%,中西部地区投资继续保持快速增长。

六、春运旅客继续增长,小客车免费通行平稳有序。

春运40天,全国铁路、道路、水路、民航分别运送旅客2.67亿人、32.8亿人、4345万人、4400万人,同比分别增长11%、5.9%、2.1%、15.5%。春节假期,7座以下小型客车享受免费通行政策,全国收费公路交通流量累计达到16318万辆次,同比增长16.7%,其中小型客车交通流量15094万辆次,占总流量的92.5%,比去年同期增长20.6%。

七、安全生产形势总体稳定。

1-2月份,全国共发生运输船舶水上交通事故28.5起、死亡失踪26人,同比减少6.5起、2人。共组织、协调海(水)上搜救行动311次,人员搜救成功率97.4%。交通运输工程建设领域共发生安全生产事故2起,同比减少2起,死亡4人,与上年同期持平。港口发生安全生产事故2起、死亡2人,较上年同期减少2起、2人。道路运输领域发生较大以上等级营运车辆事故26起,死亡109人,同比分别下降42.2%和52.2%。春运期间,全国涉及人员伤亡的道路交通事故起数、死亡人数较去年春运分别下降31.6%和38.5%。

第二篇:烟草经济运行分析报告

xx县烟草专卖局(分公司)

2013年上半年经济运行情况分析汇报材料

市局(公司):

上半年,xx县局(分公司)在市局(公司)的坚强领导下,紧紧围绕年初工作会议下达的目标任务,按照“工作上水平、质量上台阶”的总体要求,积极谋划,务实重干,经济运行态势良好,各项工作均取得长足进展。现将xx县局(分公司)2013年上半年经济运行情况汇报如下,如有不足之处,敬请批评指正:

一、主要指标完成情况

(一)销量

上半年,潢川共销售卷烟xxx箱,完成年计划的xxx%。

(二)销售结构

共销售一二类卷烟xxx箱,同比增加xxx箱,增幅达xxx%,完成年计划的xxx%,占整个销售比重的xxx%,同比增加xxx个百分点;三类烟销售xxx箱,占销售比重的xxx%,同比减少xxx个百分点;四类烟销售xxx箱,占销售比重的xxx%,同比减少xxx个百分点;五类烟销售xxx箱,占销售比重的xxx%,同比减少xxx个百分点。一二至五类烟销售比重为xxxx销售结构渐趋合理。

(三)销售额和税利情况

共实现销售额xxx万元,同比增加xxx万元,增幅为xxx%; 1 实现单箱均价xxx元(不含税),同比增加xxx元。

实现利润xxx万元,增幅为xxx%;上缴税金xxx万元。

(四)费用情况

可控费用支出xxx万元,较去年同期增加xxx万元,增加部分主要用于卷烟打假支出。

(五)专卖管理情况

上半年,xx县局共查处各类涉烟案件xxx起,涉案卷烟xxx万余支,案值xxx万余元。其中,查处无规定防伪标志卷烟案件xxx起,查获卷烟近xxx万支;无证经营卷烟案件xxx起,查获卷烟近xxx万支;假烟案件xxx起,查获卷烟近xxx万余支;千元以上案件xxx起,万元以上案件xxx起。通过不断的源头打击和终端治理,进一步打击了辖区内各类涉烟违法行为,净化了卷烟市场。认真开展“天价烟”和“明码标价”专项治理活动,定期开展检查活动,保障了高价位卷烟市场规范有序。坚持内部监管不放松,上半年未发生任何违规经营卷烟的行为。

二、主要工作开展情况

(一)突出品牌上柜率,培育重点品牌

销售人员积极做好重点品牌的宣传引导工作,加强与零售客户的沟通力度,不断提高服务的质量和水平。通过电话服务、到店指导等方式,加强零售终端建设,帮助客户合理调整经营策略,提高重点品牌的上柜率,赢得了客户的普遍赞誉,提高了客户的盈利水平,使重点骨干品牌销售增速加快,促进了卷烟销售工作 2 顺利开展。

(二)做好各项保障工作,确保销售工作顺利开展 上半年,xx县局(分公司)根据销售形势,及时向市局请示启用了备用仓库,抽调机关人员参与仓库值班,专卖人员参与跟护,保证了货物、资金和人员的安全,减轻了一线销售人员的工作负担,增强了各部门间的团结协作意识,提高了工作效率,保证了销售工作的顺利开展。

(三) 深入开展市场整治行动,提高市场净化率

重点开展了“雷霆一号”和“雷霆二号”卷烟打假专项行动、卷烟市场整顿活动和日常检查治理工作,加强对重点商户、重点区域和物流集散企业的检查力度,上半年共查获千元以上案件xxx起,万元以上案件xxx起,市场治理取得了明显成效。定期开展“天价烟”专项治理活动,对照明码标价、承诺书、价格执行“三个百分之百”的要求,对辖区高价位卷烟经营商户进行了认真的自查督查,保障高价位卷烟市场规范有序。

(四)加强理论学习力度,夯实企业管理基础

认真开展“四个三”教育活动,党组成员带头学习,干部职工积极参与,组织了集中讲课活动,由班子成员轮流主讲,营造了浓厚的学习氛围。认真做好各项基础管理工作,重点加强费用控制、安全管理和信访稳定工作,认真落实市局关于作风建设的新要求,加强廉洁自律,严禁铺张浪费,积极营造风清气正干事创业的良好氛围,激发了干部职工的活力和动力。

三、存在的不足及下一步的打算

3 上半年,xx县局虽然在各项工作上虽然取得了一定的进展,但也存在一些不足。主要表现在:一是工作中存在不扎实的地方,一些工作虽然落实了但是效果不理想;二是服务商户的水平和能力还需进一步提高,客户经理人均服务客户人数过大,目前xx县市场共有持证经营户数xxx户,而客户经理仅有xxx人,人均服务商户数达到了xxx户,下半年销售一线员工中将有xxx人达到退休年龄,人员缺口较大,不利于销售工作的开展;三是零售终端柜台整体形象较差,存在柜台不统一的现象,一些商户维护门店形象意识不强,明码标价配合度不高;四是大案要案办理的力度还有待进一步加强,市场净化率还需进一步提高。

下一步的工作打算:

一是加强调控力度,稳步推进销售工作。加强市场调研力度,通过对市场价格、社会库存、市场需求的全方位了解,掌握市场真实需求,合理投放货源,保证市场需求基本平衡,稳步推进销量,确保全年销量任务圆满完成。

二是提高服务水平,加强重点品牌的培育工作。充分发挥市场潜力,挖掘零售终端的作用,制定行之有效的品牌培育措施,加强客户经理宣传引导的力度,注重宣传质量,突出宣传效果,引导零售客户建立全国重点骨干品牌专柜,突出品牌形象和影响力,逐步提升重点品牌市场适应能力和竞争力,形成品牌发展的良好氛围。

三是加强市场监管力度,确保卷烟市场规范有序。充分发挥 4 与工商公安等部门建立的联合打假协作机制的作用,加大打假破网力度,加强对重点商户、重点部位和重点区域的整治力度,继续推进无证商户取缔工作,重点查大案、查要案,保障市场经营秩序的稳定有序。

四是立足严格规范营,维护卷烟营销秩序。全面落实卷烟规范经营各项管理规定,加强教育力度,认真开展自查工作,加强卷烟经营行为的过程监管,坚决预防和杜绝各类不规范问题。

五是加强队伍建设,细化各项基础管理。认真开展“四个三”教育,提高全员的思想认识。搞好安全稳定工作,维护良好的生产经营秩序。继续加强作风建设,严格落实廉洁自律和作风建设的新规定新要求,营造良好的企业风气。

谢谢大家!

第三篇:工业经济运行分析报告(2012)

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2012年上半年工业经济运行分析报告

今年来,特别二季度以来,在严峻的宏观经济环境下,受国内经济增速进一步下滑和国内外有效需求下滑双碰头及流动性短期紧缺等因素影响,企业订单大幅减少,销售趋缓,库存增加,盈利能力下降,工业产销等主要指标持续回落,工业经济系统性风险加大,经济下行压力进一步加大,总体形势严峻。加大对实体经济的支持力度,切实改善经济发展环境,尤其是企业生存环境,确保全县经济平稳增长是下半年经济工作的重点。

一、2012年上半年工业经济动行基本态势

1.产销增长持续回落。1-6月份,全县实现工业企业总产值158.28亿元,同比增长0.5%,其中规模以上工业实现产值107.74亿元,同比增长-2.4%,增幅同比回落18.2个百分点,增幅环比一季度回落3.55个百分点,略高于全市平均增幅0.7个百分点,规模以上产值增幅列全市十二个县市区第5位。规模以上工业实现销售产值105.64亿元,同比增长-1.3%,增幅同比回落17.6个百分点,工业产销率98.05,同比增长1.1%,财政总收入18.42亿元,同比增长13.2%,增幅同比回落9个百分点。

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从规模以上工业产值增幅情况来看,自2010年以来规模以上工业增长总体呈持续回落态势,今年1-6月份规模以上工业增长逐月下滑,二季度来呈加速回落态势,统计283家规模以上工业企业中有156家企业实现正增长,127家企业为负增长,其中产值占比较大的瑞田钢业因停产和重组,产值无法申报,直接拉低规模以上工业产值增幅2个百分点左右。从用电量来看(详见全社会用电量与规模以上工业增幅图),1-6月份全县规模以上工业产值增幅为-2.4%,而且全社会用电量增幅为-1.46%,两者基本匹配,因规模以下企业特别是用电大户气流纺企业大量停产,两者差距有所减少,但基本反映我县实际。从分季度来看,一季度我县全社会用电量同比增长7.37%,规模以上工业产值同比增长1.1%,二季度我县全社会用电量同比增长-9.03%,6月份用电量同比增长-9.79%,而1-6月份规模以上工业产值增长-2.4%,用电量与产值增幅走势相符合。从轻重工业情况看,1-6月份规模以上轻工业实现产值53.27亿元,同比增长4.4%,重工业产值54.47亿元,同比增长-8.2%,轻工业增幅高于重工业,经济总体仍处于紧缩范围内。

1-6月份我县全社会用电量与规模以上工业产值增幅,五个工业乡镇1-6月共实现规模以上工业产值106.66亿元,占全部规模以上工业产值的98.99%,其中灵溪、龙港、金乡、--------------------------精品

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钱库、宜山分别实现产值23.71亿元、64.38亿元、10.86亿元、4.86亿元、2.83亿元,同比分别增长1.85%、-3.85%、5.13%、-3.46%、-29.01%,增幅同比分别回落16.

35、20.

25、4.

27、6.9

6、68.11个百分点,五大镇规模以上工业整体呈持续回落态势,其中占全县规模以上工业产值60%的龙港镇工业未能起到支撑作用,其工业经济持续低迷回落为历年来所罕见。

总之,今年来,我县工业经济困难形势远远超过2008年危机的冲击和影响,工业经济产销增幅低位徘徊持续的时间更长,特别是二季度来,市场有效需求进一步趋缓,工业经济下行压力更大,预计全年工业经济增长形势不容乐观,完成年初预定的工业经济增长目标已无可能。

2.企业效益大幅下滑。1-5月份规模以上工业企业利润总额1.91亿元,同比负增长30.1%,增幅同比回落43.2个百分点,环比2011年11月份增幅回落30.3个百分点,环比今年一季度回升4.1个百分点,亏损企业同比增长20.5%,亏损企业亏损额同比增长29.8%,亏损率为37.23%,与此同时,管理费用增幅高出营业收入增幅13.1个百分点,利息支出同比增长30.3个百分点。

3.工业性投资增长势头良好。1-6月份,全县共完成工业性投资23.22亿元,同比增长45.7%,增幅环比一季度回--------------------------精品

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升97.31个百分点,总额全市排名第三,增幅全市排名第二,占全县固投比例29.5%,仅6月份单月完成工业性投资7.35亿元,为今年来单月投资最高。1-6月份完成市下达投资任务的42.23%。从投资数据构成来看:技术改造投资79534万元,其中纯设备购臵达54956万元;新建项目投入152704万元,其中华润电厂投入约25107万元。

4.节能降耗工作进展良好。1-6月份全社会用电量同比增长-1.46%,其中工业用电量同比增长-7.38%,而工业企业总产值增幅为0.5%,规模以上工业产值增幅为-2.4%,总体呈现较好的增长态势。分行业来看(详见表1),用电量最大的纺织、印刷、塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工业四大行业合计用电量(占制造业总用电量的83.69%)同比下降10.66%,比工业总用电量降幅低3.28个百分点,特别是占全部工业用电量50%多的纺织行业不景气,气流纺企业大面积停产或半停产,是能耗增幅回落的主要原因。

重点用能企业节能工作效果明显。根据企业能源消费报表统计,1-6月份全县50家重点用能企业合计消费能源70976.6吨标准煤,同比下降14.72%;实现工业总产值449705.3万元,同比下降5.07%;万元产值综合能耗0.158吨标准煤,比上年同期的0.176吨标准煤下降10.16%。50家重点用能企业有41家企业万元产值综合能耗同比有所下--------------------------精品

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降,产值能耗下降企业比例达到82.0%。9个行业中有8个行业平均万元产值综合能耗均有所下降,其中纺织、印染和不干胶等行业综合能耗下降明显,平均降幅分别在10%以上;电化铝行业产值能耗升幅较大,达到了19.32%。

二、各主要支柱行业及重点企业运行情况

1-6月份,按国民经济代码来分,全县28个行业中有10个行业呈负增长,而主要支柱行业生产增速仍低位徘徊,印刷业、塑料制品业、纺织业、纸制品业、仪器仪表业及黑色金属压延加工业六大支柱产业共实现产值68.53亿元,占全部规模以上工业产值的 63.60%,同比增长-6.3%。

(一)各支柱行业运行情况

1.印刷业。1-6月份实现规模以上产值14.48亿元,同比增长4.7%,增幅同比回落3.3个百分点,环比一季度回落1.52个百分点。自2010年来,全县新引进四色以上胶印机50多台,卷筒印刷机20多台,产能不断扩大,但整个行业产出不升反降,产能过剩进一步加剧。二季度以来,印刷业订单急剧下降,不少中小企业处于半停产状态,整个行业景气度低。主要表现有三方面,一是行业产值大滑波,企业基本上微利。据县印刷包装行业协会对75家印刷企业调查表明,仅有25.3%的企业产值增幅同比持平,32%的企业产值同比下滑10-20%,21.3%的企业下滑30%,14.6%的企业下滑50%,--------------------------精品

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6.7%的企业下滑60%以上;效益方面,有76.6%的企业基本处于微利状态,16.6%的企业勉强保本。二是工人工资大幅上涨,加重经营成本。调查中发现有25.3%的企业工资增加10%,21.3%的企业增加15%,28%的企业增加20%,17.3%的企业增加25%以上,以前学徒工资为1000元/月,现增加到2000元/月也很少人愿意做,招工越来越难,工人缺口越来越大,直接影响企业正常营运。三是资金链受考验。近年来印刷业回报率逐年回落,不少企业热衷于投资其它行业,由于宏观经济不景气,投资无法及时收回,同时银行对企业的信用审查力度加大,企业担保的信用能力持续降低,导致部分企业资金紧张,影响行业发展,如今年来我县出现资金紧张的企业相当部分为印刷企业。同时,受调查的企业家表示,今年企业遇到的困难比2008年金融危机还要严重,对本行业做强做优的信心不足。

2.塑料制品业。1-6月份实现规模以上产值23.29亿元,同比增长1.3%,增幅同比回落22.4个百分点,环比一季度回落3.14个百分点。一季度整个行业表现良好,但产品库存较多。二季度以来,塑料制品业受我国突然增加进口国外粮食的数量,国产大米滞销,造成透明袋有效需求大幅下滑,同时塑料制品外销标准提高及上下游企业资金链问题等因素影响,淡季提前到来,整个行业的产品积压进一步加剧,--------------------------精品

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企业纷纷调整生产班次,大多数企业停三分之一的生产线。少数企业没有停生产线,但也停机台,以尽量减少亏本,减轻企业融资负担。据塑料行业协会初步调查,上半年整个行业销售量同比下降20-40%,价格同比下降10%以上,整个行业除强盟、金田、南塑等少数企业外,其它企业出现亏本或勉强保本经营。尽管我国纸张和黄麻资源缺乏,塑料包装作为主要包装材料仍是趋势,但国内外市场萎缩及进口产品低价竞争,整个行业形势不容乐观。 受调查的企业家们表现出信心不足,表示今年淡季与往年相比,整个行业比较恐慌,担心按目前形势发展下去

8、9月份可能出现旺季不旺,不愿像往年那样多生产存货,以备急需。

3.纺织业。1-6月份实现产值14.64亿元,同比增长1.73%,增幅同比回落23.07个百分点,环比一季度回落0.66个百分点。床上用品企业逆市增长,主要企业金苹果产值增长59.1 %,雅禾纺织增长19.1%。针棉织品、服装类企业二季度来产销出现下滑,1-6月份产值负增长0.8%,环比一季度回落了17.43个百分点。尽管行业主要骨干企业生产仍保持两位数增长,如温州双狮服饰产值同比增长13%,但整个行业受内外需双下滑影响,整个行业库存量大幅上升。从拓市场情况来看,有品牌的产品产销良好,而无自主品牌的产品市场竞争力明显下滑。同时,因越南等地劳动力价格与国--------------------------精品

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内差距加大,国内棉花享有国家保护价收购,国际棉花价格回落明显,造成该行业生产成本大幅上升,国际市场竞争力下滑,影响出口。气流纺企业二季度以来棉纱产量、销量、利润延续一季度大幅下滑的态势。目前该行业出现产成品价格降幅超过原材料价格降幅,企业无利可图,大量产品库存积压,大部分企业处于停产半停产状态。据调查,棉纱产成品的价格同比平均单位降价1000-2000元/吨,而原材料同比平均单位降价800-1200元/吨,造成企业利润空间大幅萎缩。据钱库纺织协会统计,1-5月份望里气流纺实现产值16.18亿元,同比下降20%,规模以上企业产值同比下降10%,500多家棉纱生产企业近50%企业保本生产都困难,30%企业亏本,20%企业仅微利生产。目前望里有30%企业停工,35%企业处于半停工状态。宜山镇大部分企业处于停产半停产状态,如大华纺织目前已停1/3生产线,其余仅部分设备改生产高支数棉纱,以保工人工资,目前该行业仍看不到需求好转的迹象。

4.纸制品业。1-6月份实现产值8.39亿元,同比增长-1.53%,增幅同比回落4.83个百分点,环比一季度回升4.88个百分点,总体上看,该行业仍延续一季度运行态势,外需不足,产品价格无法有效提价且原材料持续上涨,造成产值、效益增幅双下滑。1-5月份纸制品行业影响金乡镇规模以上--------------------------精品

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工业增速下滑1.7个百分点,单月增幅从4月份增长7.08%回落到5月份的-1.22%,1-6月份出口同比减少16.21%,而产品价格同比下降6.39%。

5.仪器仪表业。1-6月份实现产值3.49亿元,同比增长6.07%,增幅同比回落13.63个百分点,环比一季度回升2.5个百分点。增幅不大,总量较少,但上半年是仪器仪表业淡季,目前天信、XX仪表等龙头企业订单比较稳定,下半年XX仪表厂订单增加20%,原材料上涨仅5%,企业效益同比增长5%以上,天信集团目前生产情况比较平稳,原材料价格平稳,效益平稳增长,下半年订单亦有增加,总之,该行业下半年预计将会实现平稳增长态势。

6.黑色金属冶炼及加工业。1-6月份实现产值4.23亿元,同比增长-57.06%,该行业主要企业瑞田钢业受资金链的影响,停产一个月,恢复生产后需等重组完成后才能申报产值,造成企业产值与效益大幅下滑,影响行业增长态势。

(二)重点企业运行情况

1.超亿元企业运行情况。55家产值超亿的企业1-6月份共实现产值57.53亿元,同比增长-1.9%,占全部规模以上工业的53.39%,其中产值实现正增长的企业有37家,负增长的有18家。在实现正增长的企业中增幅超过20%的有16家,负增长中的企业增幅低于-20%的有4家,其中瑞田钢业因重--------------------------精品

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组,由于财务等问题无法申报产值,直接拉低超亿元企业产值增幅2个以上百分点,拖累了整个超亿元企业产值的增长。

2.高新技术企业运行情况。全县16家规模以上高新技术企业1-6月份共实现产值14.27亿元,同比增长15.5%,增幅远高于全县规模以上工业、超亿元企业产值增幅,其中实现增长的有10家企业,为严峻经济形势中的一股暖流,同时也说明高附加值产品具有较强的市场竞争力。

三、当前经济运行需重点关注的问题

当前宏观环境不确定性因素不断累积,工业经济面临较大的下行压力,主要表现在以下几方面。

(一)工业企业面临较严峻的宏观形势。主要表现有: 1.市场需求不足。今年来,国内需求萎缩,外贸增幅同比基本持平,1-6月份规模以上工业销售产值增幅同比负增长1.3%,增幅同比回落17.6个百分点,其中内销产值同比负增长0.91%,增幅同比下降15.84个百分点。

从企业订单来看,订单数量大幅减少,部分企业甚至处于无可供生产订单状态。据我局6月中旬对全县147家企业生产经营情况问卷调查表明,目前企业手持订单可供生产量在两个月以上的仅占7.58%,两个月以内的占55.17%,订单很少或没有的占37.24%,订单很少或没有的占比环比一季度回升了17.24个百分点。

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从企业手持订单金额与去年同比情况来看,有43.91%的企业没有增加,增加10%的仅占19.515,增加20%的仅占1.35%,订单金额增加的占比总数不足两成,而减少10%、20%及30%以上的分别占17.56%、4.72%、12.83%,减少的占比总数达34.59%,环比一季度占比增加近15个百分点。

从企业订单结构来看,有19.04%的企业订单为短、小、散为主,有49.65%的企业订单利润较去年同期下滑,而高达87.07%的企业表示现有订单以老客户为主,新增市场主体不足、利润下滑的趋势较为明显。

2.企业盈利能力持续下降。我县工业企业利润增幅从2010年11月份的61.2%一路下滑,2011年11月份为0.3%,今年1-5月份为负增长30.1%,下滑速度之快惊人。反映企业盈利能力的总资产报酬率、成本费用利用率两项指标经初步测算,从2010年11月份的5.12%和4.52%也一直下滑,2011年11月份分别为4.63%和3.63%,今年1-5月份分别为1.58%和2.45%,与2010年相比两者分别同比负增长69.14%、45.79%。企业盈利能利下降,将直接影响企业扩大再生产、转型升级。

3.政策的差异性,加重企业的负担。如企业税负,以塑料制品企业为例,个人所得税方面,按销售额来划分征收比例(5000万元以下为2‰,5000万元-1亿元为1.5‰,1亿--------------------------精品

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元以上按1‰),而职工工资达3500元/月以上的仅少数。企业所得税先预缴,后汇算清缴时又按企业销售额的2%计算利润率,再按企业利润的25%缴企业所税率,而目前相当部分企业实际利润率不足2%。国税去年税率只有3%-3.2%,今年国税结算去年税款要求企业补到3.5%等增加了企业的负担。据我局6月中旬的调查表明,目前我县企业税负率与市外同行业企业相比仅38.35%企业持平,61.65%企业表示高出市外同行(其中17.51%的企业高出0.5-1%,28.76%的企业高出1-2%,2%以上的占14.38%)。

(二)部分工业企业短期流动性紧缺矛盾仍较突出。截至今年6月末,全县金融机构人民币贷款余额448.5亿元,比年初增加57.4亿元,同比多增31.8亿元,同比增长26.1%,增幅同比提高7.5个百分点,贷款呈现较好增长态势,该规模增加系通过实体企业承贷主体转向房开项目或矿业项目、通过个人存单质压贷款形式等增加贷款投放规模现象突出。实体企业总体有效需求不足,部分工业企业短期流动性紧缺矛盾突出。

从企业需求来看,据我局对147家工业企业的调查显示,有65.07%的企业表示融资需求(其中有35.12%的企业资金缺口为10%,17%的企业缺口为10-20%,12.95%的企业缺口为30%以上),其中融资额在1000万元以上的占12.33%,--------------------------精品

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500-1000万元的占41.1%,500万元以下的占11.64%。

从资金供给情况看,由于瑞田钢业等几家企业出现资金链断裂,银行对担保企业频繁收贷压贷,部分企业已处于危机边缘,政银企联动机制还不能放松。同时我县金融机构强化金融监管和内部管理,贷款时加强企业流动资金、债务率等审查工作,有抵押的、对外投资风险可控的企业较容易获得新的贷款,无抵押贷款、对信用担保贷款企业或目前对外投资占比较大企业基本上难以获得新的贷款,我县百强企业基本已过度融资,小企业抵押物不足,总体获得贷款难度大。同时,民间借贷规模与去年相比呈缩水状态,借贷利率也下降。据我县30户民间借贷监测显示,2012年6月末,借贷总金额为505万元,加权平均利率为14.952%,分别比年初下降338万元和9.84个百分点。同比也下降320万元和5.532个百分点。部分游离于金融机构外的资金重新回归,银行个人贷款资金进入民间借贷势头得到有效缓解。

从企业信用来看,温州跑路事件影响仍未消除。尽管事件发生至今趋于平静,但事件对我县工业企业信誉影响仍深远,大部分企业生产经营中仍要“货到付款,款到发货”,企业间相互拖欠货款的现象增多,新的担保企业难以落实,加剧企业资金紧张状况。1-5月份全县规模以上企业应收账款为43.77亿元,同比增长20.9%,高出主营业务收入增幅--------------------------精品

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21.6个百分点。据市银监局统计,近期浙江省内银行和工商企业1天查询温州企业信息达30余万次,创历史记录。

(三)工业投资增长压力加大。二季度工业性投资虽呈现较快增长态势,但工业项目建设进展缓慢将影响到我县下半年工业性投资增长,影响工业项目进展缓慢的主要原因有:一是受宏观环境、我县项目进场难、政策处理不到位等因素影响,特别是巴曹信访案件的影响,项目推进缓慢。到目前为止集中在泮河的23个今年计划开工项目大部分仍无法进场施工,直接影响新建项目开工率,1-6月份开工率为32.56%,竣工率为5.5%。二是企业技术改造投资额增幅呈递减态势。去年技术改造占全部工业性投资额的50%以上,今年1-6月份新增技改项目共20个,计划总投资仅为5.49亿元,1-6月份(包括去年22个结转项目)共完成实际投资额7.95亿元,同比增长-15.87%,占全部工业性投资额的34.24%,占比同比回落18.36个百分点。三是企业投资意愿不强。据我局6月中旬对工业企业调查表明,仅24.48%的企业表示今年在本地已投资,计划下半年投资的占14.28%,而不投资的占61.22%,不投资比重与2009年持平,说明当前企业投资冲动将大幅降低。同时工业性投资资金来源后继乏力,从县人行对固定资产贷款情况统计来看,1-6月末,全县固定资产贷款余额12.9亿元,比年初增加4428万元,同--------------------------精品

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比少增了15603万元,在去年扭转固定资产投资贷款下降趋势后,再次呈现下滑趋势。

四、下半年经济形势分析与初判。

当前,国内外宏观形势仍然复杂多变,工业经济运行的不确定性因素较多。综合各方面因素来看,工业经济下行压力仍很大,快速回升的可能性不存在,目前看不到下半年企稳迹象,全年工业经济呈低开平走的态势,但增长率将明显低于上年。主要判断依据有以下几个方面:

(一)有利因素

一是宏观政策将调整。上半年GDP增速三年来首次破8%,说明我国经济增长放缓态势已经超出预期,从各方面情况来看,“稳增长”已经成为当前重要的任务。国家货币政策也相应进行调整,已两次下调存款准备金率,两次下调基准利率,下半年货币政策可能将进一步放松,一定程度缓解企业融资压力。汽车、家电的新一轮消费刺激政策已经出台,“扩大内需”和投资有望得到进一步的释放。同时,省里提出了“工业强省”的发展战略,我县已出台优化环境促进工业实体经济发展的各项举措,工业发展的氛围日趋浓厚。

二是价格倒挂缩小,企业成本压力减轻。目前国内外大宗商品价格出现抗跌,但棉花、橡胶、有色金属等原材料价格均出现一定幅度的回落。从全市情况来看,工业企业原材--------------------------精品

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料购进价格与产品出产价之间剪刀差在缩小,由去年底的4.9个百分点缩小为2个百分点。生产成本压力减轻,企业利润降幅也随之收窄,产销率好。1-5月份,全县规模以上工业企业利润总额降幅比一季度缩小4.1个百分点,1-6月份全县规模以上工业企业产销率为98.05%,同比上升1.1个百分点,高出全市、全省平均水平0.59个、1.09个百分点。

三是部分重点企业恢复生产,影响工业经济增长的内部因素逐步消除。上半年,工业经济负增长主要受制于瑞田钢业重组,黑色金属冶炼和压延加工业1-6月份实现产值4.2亿元,库存积压2万吨,与去年同期产值9.8亿元相比,减少了5.7亿元,直接拉低我县规模以上工业增速,8月份如恢复产值申报,这将直接提振规模以上工业的产值增速,同时将大大提高部分因资链困难企业主战胜困难信心。

(二)不利因素

一是产能过剩仍将进一步影响我县工业企业生产。6月份我国CPI同比上升2.2%,PPI同比下降2.1%,PPI已连续4个月出现负增长,表明内需提震乏力、萎缩,并导致价格下跌已相当严重,在外需不足的情况下,我国产能过剩进一步加剧。我县印刷业、纺织业等主要支柱行业均已出现产能过剩,发展优势进一步被削弱,预计下半年企业订单仍有进一步减少的趋势,特别是印刷业等季节性强的行业,随着淡--------------------------精品

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季的到来或出现旺季不旺,减产停产的现象可能会更加严重。

二是企业资金链紧张仍可能加剧。当前我县各行业工业企业库存普遍持续增加,如塑编企业在一季度库存达20665吨,二季度仍持续增加,

8、9月份一旦出现旺季不旺,原材料价格下滑,企业债务率将会大幅上升。同时,企业盈利能力普遍下降,贷款满足率不高,据我局对146家企业调查表明,目前企业贷款满足率仅为80%,有13.61%的企业反映银行仍存在抽资、压贷、延贷等现象和变相吸收保证金存款为企业签发承兑汇票等行为的情况下,大大降低了企业偿还债务能力,稍有不慎,将直接影响企业的生存与正常的经营行为,需要重点关注与提前准备。

五、下一步工作重点与对策措施

1.大力开展项目攻坚提速行动。进一步加大力度解决泮河村信访案件力度,加大项目建设中政策处理,开展工业项目建设攻坚战,特别加强对重点项目的资金、土地、电力等要素保障,实现今年计划开工的43个和计划竣工的55个项目各项工作顺利开展,确保全年工业性投资任务完成。

2.切实优化企业服务。进一步深化“进万企解难题”专项活动,全面了解企业生产现状、转型升级面临的主要问题以及迫切需要政府提供的服务,集中力量解决一批企业面临--------------------------精品

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的共性问题。同时,拓宽企业融资渠道,加大企业资金风险排查,充分发挥政银企会商联动机制,加大对各银行对企业随意抽贷、压贷行为的监管,保持步调一致,防止危机漫延,确保企业经营平稳。此外,全面实施《关于优化环境促进工业实体经济发展的若干意见(试行)》,加大实施工业企业分类管理力度,确保资源向优质企业集聚。

3.进一步改善发展软环境。进一步简化审批制度,全面推行项目建设代办制,在政策许可的条件下,推进结构性减税,全面减轻企业负担,增强企业加快发展的信心。同时,加大力度宣传, 大力营造振兴实体经济、合力扶工氛围,增强企业家渡过难关的信心。

4.加大经济运行监测,确保经济平稳发展。健全工业经济运行监测网络直报系统,适时开展企业订单、资金、投资等方面的问卷调查,全面深入地掌握全县工业企业发展动态,及时协调解决工业企业生产经营中存在的困难和问题。密切关注宏观形势变化,准确把握国家宏观调控政策对我县工业经济运行的影响,及时制订有针对性的政策措施。

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第四篇:省交通经济运行分析报告

2007年1-6月份我省交通经济运行分析报告

来源: 日期:2007-07-1

2在实现“十一五”良好开局的基础上, 2007年全省经济发展将继续呈现平稳较快发展的良好势头。一方面,国际国内宏观经济发展环境良好,按照经济又好又快发展的要求,国家将更重视发展的质量和效益,节约资源、保护环境、节约用地将会放在更突出的战略位置。另一方面,随着我省GDP突破8000亿元,经济发展水平和经济增长质量都跃上了一个新台阶。受工业推动和投资拉动作用增强等积极因素的影响,

2007年交通运输业将向又好又快的方向发展,具体情况为:

一、上半年全省交通经济运行情况

(一)、交通建设持续推进,实现时间过半任务过半

保持适度的交通建设投资规模和建设速度,既是四川经济稳定快速发展的客观需要,也是交通行业抓住机遇、加快发展的现实选择。因此,2007年四川交通建设仍以加快发展为主题,公路建设以主通道和农村公路建设为重点,加快建设项目前期储备,加强资金使用管理,在保证工程质量的基础上,确保投资规模稳步增长。水路建设继续加快嘉陵江渠化开发和省内主要港口、航道及乡镇小码头建设。2007年全省的交通建设计划投资200亿元,其中重点公路建设87.5亿元,地方公路建设100亿元,水运建设10亿

元,站点建设2.5亿元。

1-6月份共完成交通建设投资102.3亿元,占年计划投资的51.1%。其中公路建设完成98.5亿元,占年计划投资的52.5%。其中:重点公路建设完成35.6亿元,占年计划的40.7%;地方公路建设完成62.8亿

元,占年计划的62.8%;内河航运建设完成3.5亿元,占年计划投资的38.0%。主要特点是:

1、新开工重点公路项目进展缓慢,投资后劲不足。受国家宏观调控政策,特别是土地审批问题影响,

我省计划新开工的重点公路项目前期工作进展缓慢,上半年均未能开工建设,其中仅有雅安至西昌公路项

目于3月19日举行了开工仪式,投资后劲不足。

2、在建项目均进展顺利,但资金压力较大。一方面,受钢材等原材料价格上涨影响,使公路建设成本提高。另一方面,由于今年物价上涨较快,国家连续调高银行贷款利率,公路建设债务负担加重。由于筹融资渠道的单一,公路建设对银行贷款的依赖性较强,尤其是部分财务效益较差的项目,还贷压力巨大。

3、地方公路建设发展不平衡。受国家和省补助资金的有力拉动,农村公路项目进展较快,但随着地

方公路建设负债的增加,地方自筹资金仍困难较多。同时由于部分地方农村公

理不够规范,影响了农村公路效益的发挥。

4、进入汛期,达州、遂宁、南充等地连续遭受暴雨袭击,部分公路水毁严重,多处断道,公路抗灾

能力有待进一步提高。连年水旱灾害,尤其对等级偏低、管养薄弱的农村公路影响较大。

(二)公路运输实现平稳增长

随着全省社会经济的稳步发展和交通运输需求的快速增长,1-6月全省累计完成客运量99674万人,旅客周转量2867196万人公里,货运量32414万吨,货物周转量1646911万吨公里,比去年同期分别增长

15.9%、6.8%、8.8%和20.0%。主要特点是:

1、公路客运平稳增长,平均运距缩短。一方面,随着综合运输体系运输方式间竞争加剧,特别是铁路第六次大提速的实施,分流了部分客源,对公路中长途运输造成一定冲击;另一方面,社会主义新农村

建设推动农村经济加快发展,区域内部经济活跃,促进短途运输量明显增加。 【字号 大 中 小】 【我要打印】

2、公路货运货源充足,平均运距延长。受益于全省工业、投资较快增长,上半年全省公路货运货源充足。随着货运市场的治理整顿和节能降耗措施的有效落实,特别是全省高速公路计重收费的全面实行,

加快了货运车辆向专业化、大型化方向发展,平均运距进一步延长。

(三)水路运输长途货运持续看好

水运基础设施条件的明显改善,推进水路货运加快发展。1-6月份全省水路共完成货运量1717万吨、货物周转量221186万吨公里,分别比去年同期上升10.6%和5.6%,继续呈现较快增长态势。由于上半年长江干支航道出现多年来罕有的枯水位,船舶只能减载航行;同时,1-4月份受三峡船闸完建工程单向通行过闸以及煤矿停产整顿的影响,水路货运较去年增速放缓,平均运距缩短。随着长江黄金水道建设的全

面实施,水路运输运量大、成本低、能耗小的优势将进一步发挥,水路长途货运长期看好。

1-6月份全省水路共完成客运量2219万人,旅客周转量14630万人公里,分别比去年同期上升4.0%

和1.1%;随着渡改桥工程的全面实施,客运量增长呈下降趋势。

(四)主要港口生产情况

1-6月泸州港共完成货物吞吐量422万吨,其中集装箱2.1万TEU,与上年同期相比下降8.8%和增长

15.7%,集装箱运输依然保持了高速增长,发展迅猛。

二、下半年走势预测

随着成渝地区经济一体化步伐的加快,城乡统筹试验区政策的进一步落实,为全省交通运输业的发展

创造了良好机遇和外部环境。随着运输需求的快速增长,我省民用汽车拥有量

保持了年均10%以上的增长幅度。良好的宏观经济形势为下半年公路、水路运输的持续快速增长奠定了基础,预计全省可全面完成建设、运输各项目标任务。重点是:

1、多方协调,通力合作,推进各项前期工作,力争今年新开工项目全面实现开工。利用好下半年施工黄金季节,保证在建项目投资目标完成,遂渝路顺利建成通车。

2、以农村公路项目数据库建设为契机,进一步规范农村公路建设管理。加大农村公路养护投入,提高农村公路管理和养护水平。

3、按照建设节约型社会要求,节能降耗,加快运输车型结构调整,降低运输成本,提高运输效率。同时加大对非法营运车辆打击力度,净化运输市场秩序。

4、继续加快内河水运建设步伐,加快泸州、宜宾等港口码头建设,随着丰水期的来临,内河水运发展将明显加快。

厅规划处

第五篇:三季度经济运行分析报告

经济运行分析报告

三季度,我车间在公司的正确领导下,精心组织实施,进一步提高车间节能降耗﹑小改小革的工作力度,通过加强管理,实现了小型材料费的略有节余,设备完好率达到100%;在今年三季度,我车间共供出电量1170305820度,在经济运行方面,我们车间将在四季度采取如下具体措施:

1、 进行员工的技术强化培训;在四季度,我车间将继续加强对车间各个工种进行强化安全培训和技术培训,车间将通过此次培训,由过去的向领导要安全、要效益,转变为向培训要安全、向培训要效益。

2、 合理安排各辅助设备的运行时间,根据环境温度的变化,适时的调整辅助设备的运行状态,采取与之相适应的经济运行方式,避免设备空载、空转,三季度由于车间的严格管理和考核,在环境温度全年最高的

7、

8、9三个月,车间的吨铝平均电耗节约2.62度,四季度随着环境温度的逐步下降,车间将对所属的变压器、整流柜的冷却设备根据需要进行投切,以便降低车间的吨铝电耗,车间将继续严格管理,加强考核,确保车间全年吨铝电耗考核目标的顺利实现。

3、 降低设备故障率,在今年二季度配合火电公司完成的Ⅰ期220Kv站预防性实验和四季度开始的Ⅱ期220Kv站的预防性实验工作,确保了车间所属高压设备、微机保护装置的稳定、可靠运行,在设备管理方面,时刻确保设备在额定容量范围内运行,杜绝超负荷运行;对设备定期维护检修,包括对整流柜及其控制柜、变压器及其辅助设备、电容器每月一次的清理维护,冷却器的定时检修维护等,确保设备处于完好状态。

4、 通过加强管理和提高自身的技术水平,减少槽控机维修过程中的配件更换,确实有效的帮助两电解车间降低槽控机维修费用。

5、 四季度已经进入枯水期,并且专家预测今年冬天的气候情况将会比较恶劣,在这种情况下,车间将积极与地调进行沟通与联系,在公司领导的帮助下,尽最大的努力确保供电的平稳和可靠。

6、 根据公司的安排,精心组织车间检修工,完成车间所属10Kv设备的年终检修工作,通过扎实、有效的工作,确保检修质量。

7、 严格控制跑、冒、滴、漏,对设备、管路做好巡视检查,发现滴漏及时处理,车间还将在10月下旬组织检修工,对车间的管路、闸阀进行专项检查,对必要的管路、闸阀,做好相应的防冻处理。

笑嘻嘻小 2010年10月7日

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