设备与物资管理范文

2022-06-15

第一篇:设备与物资管理范文

物资设备管理

一、 物资计划管理

物资计划分为物资总需求计划、物资供应计划和采购计划。 物资总需求计划由技术部门及总共根据整个工程图纸核算出的材料汇总编制。

物资供应采购计划分为物资采购计划和月度采购计划。物资供应采购计划由项目技术部门根据生产任务要求提供物资需用计划后,由物资部根据物资库存情况编制供应采购计划。采购计划各个部门要预先先提计划,保证物资部门有充足时间完成物资采购。

二、 物资采购管理

1. 供应商选择:了解市场,收集供应商信息,对供应商进行供货能力、产品质量水平、价格水平、生产技术水平、资金实力和供应商信誉等方面的资格审查。

2. 物资采购:物资采购坚持按计划采购原则,不得无计划采购和超计划采购。对物资采购过程必须进行严格的控制,降低采购成本,保证采购的物资满足工程质量、环境和职业健康安全的要求。大宗物资采购由项目各部门参与进行合同谈判,签订合同后有物资部门负责采购。

物资部门每月末要及时和物资供应商进行对账,填写对账单,签字以后移交财务部门进行资金付款计划工作。

三、 物资合同管理

大宗物资采购、材料加工定制和周转材料租赁等都必须签订合同。合同签订前必须有各项目部门审批最后签订。实施采购的物资部门应依照采购原则,根据实际情况选择采购方式,与合格物资供方签订书面采购(订货)合同。合同内容应满足工程物资采购计划的要求,同时应符合有关法律法规要求,具体应包括以下内容:

⑴.采购物资的名称、规格型号、材质、计量单位、数量、价格、有关费用的分担和结算方式、结算银行和账号; ⑵.合理的损耗和计算方法,包装物的供应与回收;

⑶.供货时间、运输方式及注意事项(运输危险化学品时,应有防泄漏、防火、防爆炸措施)、交货地点接(提)货单位或接(提)货人、验货方式和方法; ⑷.违约责任。

四、 物资现场管理

1. 物资进场:确定物资的存放地点,准备好装卸物资所需设备、工具和劳动力。物资进场后,物资管理人员根据采购合同或者送货单进行验收。验收时根据采购合同或订货协议,供货单位提供的送货单、产品质量证明文件或者产品合格证、过磅单、发票和运输票据进行物品的数量验收和质量验收。物资验收完成后,由物资人员填写物资验收单进行物资入库,填写验收单并登帐记录。 2. 物资发放

物资发放统一凭领料单进行出库,填写领料单时应填写规范完整并签字完全。

五、 物资统计管理 公司各单位必须建立、健全原始记录台帐,并按时上报各类报表。要求规范化、准确化、严肃化。报表数据应实事求是反映当期状况,报表数据应同单位实物、台帐及各业务口保持一致。

六、 机械设备管理

项目部根据项目施工生产情况进行设备购买和租赁工作。项目物资部门根据计划进行设备购买和租赁。租赁设备必须向公司上报。购买设备程序和物资采购程序一致。租赁设备按以下几点进行。 1. 设备租赁合同

租赁设备必须签订合同。合同由项目部物资部实现。明确双方责任,确定合同内容。设备的进出场费用、维修、配件及燃油和润滑油费用由双方协商约定。物资部门必须在设备租赁合同签订后,将合同存档备案。

2. 设备使用管理

物资部门需建立设备台账,项目部要根据施工生产任务,合理安排设备,提高设备使用效率。 3. 设备费用结算

机械的租赁费用按合同每月进行结算。按施工员开具的机械使用记录单进行结算。

第二篇:设备物资管理总结

设 备 物 资 管 理 总 结

分局领导对物资设备管理工作非常重视,严格贯彻执行公司关于设备物资管理的方针政策、规章制度、管理程序。根据公司新制定的物资设备管理办法,细化分局的物资设备管理细则,修订了分局设备物资管理的考核、评价制度。组建二级管理组织机构,制定规章和管理制度,完善管理机制、提高了分局设备物资管理工作。

1、管理责任落实、加强内部管理

分局的资产管理工作,按管理程序和规章制度来管理,实现了管理工作的规范化。在日常管理工作中明确了每个人的职责,强化项目部物资部门的管理职能。 同时分局各项目部也结合本项目的具体情况,相应的制定了项目部的物资设备管理规定,使得分局的设备管理工作有了很大的提高。对物资设备从采购审批、购置入库和验收建卡进行了梳理和归档,加强了分局设备物资管理工作。

2、规范物资设备的采购和处置

分局在设备物资采购及处置上,能够严格执行公司的采购程序,坚持先申请后采购的原则。项目部在设备物资的询价、比价采购工作中成立由项目经理、设备物资主管领导、物资、质量、安全、财务、工程和经营等部门人员组成的设备物资采购评审小组,对大型设备、重要物资的采购和处置都要经过评审小组的讨论决定。对项目上提出的每一台采购设备申请,分局领导都要和资产部研究分析是否必须购买还是可以进行调剂。执行程序文件,管理工作细致有序,确保采购物资设备满足工程施工的要求。所采购的设备物资,能够满足相关技术标准的要求、质量合格、价格合理,为分局创造了经济效益。 各项目部物资部门也针对自身的工作环境,制定了设备物资的采购、运输、仓储全过程的管理制度。结合工作的具体实际情况,规范现场管理措施,强化现场管理的核查力度。加强对设备和材料的控制,对材料消耗情况,进行详细记录、统计分析,在满足施工进度和要求的前提下,有效的降低成本、提高效益。

3、建立廉政管理机构、加大设备物资的监察力度

分局建立廉政管理的组织机构,加大对设备物资采购和报废设备、废旧物资处置的监察力度,对项目部采购工程所需的设备物资,进行透明化管理。检查和监督分局的物资设备管理工作,抽查各项目对物资设备管理控制程序的执行情况,具体落实整改措施和方案,检查、指导、考核各项目的物资设备管理工作。

在报废设备、废旧物资处理过程中严格执行工程局新修订的报废设备和废旧物资处置规定,严格履行监督监察职责。

4、分局在2010-2013年度采购设备208台套,设备总价为658万元。附设备明细表。

第三篇:物资设备管理办法

XXX有限责任公司 物资设备管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范物资设备采购、供应管理工作,提高物资设备采购供应管理水平,确保物资设备采购供应管理规范化、制度化、程序化,保证建设工程质量和进度,降低工程成本。根据国家有关法律法规和铁路总公司建设项目物资设备管理的相关规定,结合公司实际,制定本管理办法。

第二条 本办法适用于公司所属建设项目物资设备的管理。

第二章 物资设备分类及其范围

第三条 铁路建设项目物资设备采购实行分类管理,按照铁路总公司相关规定,所有物资设备分为二大类:

1. 甲供物资设备:指在工程招标文件和合同中约定,由铁路总公司或公司招标采购供应的专用物资设备。其中,由铁路总公司组织招标采购供应的甲供物资设备简称部管物资,由公司组织招标采购供应的甲供物资设备简称建管物资。甲供物资设备的具体范围按照《铁路建设项目物资设备管理办法》(铁建设„2012‟216号)文件执行。

2. 自购物资设备:是指用于工程的除甲供物资设备外的其他由施工单位采购的物资设备。

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1. 施工单位是自购物资设备的责任主体,需设立物资设备管理机构,明确职责,负责本项目的物资设备采购供应管理工作;并将人员组成、联系方式上报公司核备。

2. 按规定编报物资设备清单、需求计划和技术要求。 3. 严格按照合同约定的技术标准和质量要求,组织自购物资设备的招标采购并负责组织供应、质量监控等工作。

4. 按照规定对进场甲供物资设备进行进场检验、交接、见证取样或平行检验,承担质量责任。

5. 负责进场甲供、自购物资设备的保管工作。 第十三条 勘察设计单位职责:

1. 勘察设计单位是建设项目的设计主体,应在设计文件中明确物资设备标准、规格、性能等技术指标以及物资设备的数量、费用等经济指标,提供物资设备进场建议计划,为物资设备招标采购提供基础资料。

2. 配合公司对施工单位上报的采购计划中甲供物资设备的品种、数量、规格、技术标准进行审核补充,如发现与设计不符,协助公司研究处理。

3. 对重要物资设备进行技术交底。 第十四条 监理单位职责:

1. 监理单位是物资设备进场验收、安装、使用的监管主体。核实到场物资设备与采购合同执行的一致性。参与现场物资设备的开箱检查、验收,包括对物资设备的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、质量保证承诺(包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿的承诺等),属于行政许可或强制认证的应检查行政许可或强制认证证书,签署验收单证,确认丢件、损件、

缺件数量及物资设备质量状况。

2. 审查所有进场材料、构配件和设备生产厂家提供的质量证明文件和相关资料。督促施工单位对进场材料、构配件、设备按规定进行检验测试,并对其检验测试予以审核和签认。

3. 协调、处理设备安装、调试、测试及交验过程中的有关问题。 4. 对未经监理单位验收或者验收不合格的材料、构配件和设备,监理单位应拒绝签认、签发验收记录和准用通知单,及时通知、督促施工单位单独保管,严禁在工程中使用和安装,并限期撤出现场。

第十五条

物资供应商、施工单位、相关单位必须接受公司物资管理部门在物资设备供应、管理等方面的协调,接受公司物资管理部门组织的检查和考核,完成公司物资管理部门交办的物资供应方面的临时性工作。对不认真履行合同和未遵守有关规定的单位,公司物资管理部门将视情节轻重给予其相应处理。

物资供应商、施工单位、监理单位等由于自身原因导致停工待料、质量事故、经济损失均应承担相应的责任。

第十六条 甲供部管物资设备管理

公司根据《铁路建设项目物资设备管理办法》(铁建设„2012‟216号)文件精神向铁路总公司建设管理部上报甲供物资计划,按照批复意见,部管物资的采购向总公司工程管理中心物资管理办公室(以下简称总公司物资办)提报招标计划,待批复后,公司按照相关规定进行编制,组织公开招标采购程序,签订采购合同并负责组织供应、检查和资金结算等。

一、 招标采购

1. 招标文件由公司按总公司规范文本统一编制,由物资管理领

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施工单位在公司监督下组织招标采购,公司负责合格供应商资格条件的审查、评标办法的核准工作。

2. 施工单位按国家、铁路总公司关于招标的相关规定组织自购物资招标采购,与中标人签订合同,并将合同副本报监理单位、公司物资设备部备案。

3. 自购物资设备由施工单位按本规定制定采购办法,组织采购,确保采购物资设备优质、可靠。

4. 自购物资设备到达现场后,监理单位要按相关技术标准和规定,及时进行检查验收,填写物资设备进场验收单,并按有关规定对物资设备质量进行抽检;属于行政许可或强制认证的,应检查行政许可或强制认证证书,检查结果送公司备案。检验不合格的物资设备由施工单位负责处理。

5. 自购物资设备验收合格后,由施工单位保管、供应,发生丢失、损坏等由施工单位负责。

第十九条 计划管理

1. 物资设备需求计划是对工程建设项目施工及安装所需物资设备的预测和安排,是科学指导和组织物资采购供应的依据。需求计划编制原则是:核算需要、储备适量、满足生产、均衡供应、经济合理。需求计划编制依据:招投标文件、施工组织设计、施工图纸、施工进度及施工合同。

2. 施工单位按公司要求及时编报甲供物资设备清单、需求计划、技术要求、相关说明以及自购物资设备招标计划,由单位负责人签字并盖公章,经监理审核后,上报公司工程管理部、物资设备部和计划财务部。公司定期组织对需求计划中甲供物资设备的内容进行审查,设计单位配合,如发现不符,及时研究处理。

3. 除设计变更外,年度施工计划不作调整时原则上不对物资设备需求计划进行调整。对因变更设计引起的物资设备品种、规格、数量等的变化,采购行为尚未发生的应及时调整采购计划,采购行为已发生的,由合同签认方与供应商协调解决。

第四章 物资设备需求计划编制格式要求

第二十条 物资设备需求计划由封面、编制说明和物资设备需求计划申请表三部分组成。

1. 封面一般包括项目名称,编报单位名称(盖章)。

2. 编制说明主要内容:编制依据,物资设备供应地点,收料人,联系电话等。

3. 物资设备需求计划表申请表主要内容:物资设备名称、规格型号、采用技术标准或质量要求(图号)、计量单位、数量、到货时间、交货状态(如水泥为袋装、散装,螺纹钢为9米或12米定尺等)等及编制人,审核人,批准人,监理总监。

物资设备需求计划表须经施工单位项目部总工程师审核,主管领导批准。

第二十一条 物资设备需求计划分类及报送时间

1. 物资设备需求总计划(含部管、建管、自购物资设备) :须在施工合同签订后30日内分别上报。

2. 物资设备需求年度计划(含部管、建管、自购物资设备) :须在上年度末11月15日前分别上报。

3. 物资设备需求月度(调整)计划(含部管、建管、自购物资设备):须在上月中旬15日前分别报送。

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由公司选定的第三方质量检测机构做出最终裁定。

5. 施工单位要按照铁路总公司有关物资设备保管规定,加强进场物资设备的储存保管工作。

6. 重要物资设备实行驻厂监造制度。

7. 工程建设物资设备如在工程使用过程中,经任何一方检验、检查机构发现存在质量问题时,施工单位应立即停止使用,并不得进行下一道工序的施工,同时将有关情况报公司物资设备部。

8. 为确保物资设备质量,降低养护成本,公司可征询运营单位的意见,根据需要,对涉及外观、运营维护保养、资源配置统一的物资设备,可组织各施工单位统一选型采购。

9. 公司物资设备部要加强物资设备质量的管理和检查监督,定期对物资设备质量状况进行评估、总结。

第六章 供应商管理和调剂供应

第二十七条 供应商的管理

1. 甲供物资设备采购实行合格生产商目录管理制度;属于许可认证的物资设备,必须将生产企业通过许可或产品通过认证作为招标的资格条件。

合格生产商目录实行动态管理,在总公司物资办准入范围内、其余由领导小组研究确定。公司对甲供物资设备生产厂(商)的产品及服务质量进行考核并向总公司物资办反馈信息。

2. 自购物资设备采购实行审核制度。列入国家工业产品生产许可证目录、铁路行政许可目录、铁路产品认证采信目录内的铁路专用设备,在采购时,应要求取得相应的许可或认证;实行铁路行业

合格供应商目录制度的物资设备,应在公布的合格供应商名录中采购。

第二十八条 物资设备的调剂供应

1. 各施工单位、供应厂(商)都应服从公司对物资设备的调剂供应。调剂供应以保障现场施工急需为原则,调剂的物资设备可以是待接受的物资设备,也可是有关各方的库存物资设备。所调剂物资设备的结算原则是在调剂对象之间直接进行,甲供物资设备结算单价以公司在土建施工招标文件中给定的价格为准;自购物资设备以中标价(购入价)为准,物资设备从调出到调入的运杂费由调入方承担。

2. 为保障物资供应,规范物资管理,公司将定期或不定期组织召开协调会、现场会,布置明确各阶段的工作要求,各工程承包单位、物资设备供应厂(商)都要按要求准时参会,并提供必要会务条件。

第七章 合同价款结算与支付

施工单位每季度按公司制定的“验工计价管理办法” 编制《物资设备计价表》,并随《物资设备进场验收单》及相关凭证等,装订成册报公司物资设备部,经物资设备部审核后按财务规定进行验工计价。

第八章 检查与考核

1. 各参建单位要按照铁路总公司、路局及本办法,并结合实际,

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第四篇:物资设备管理制度

物资设备管理规定

CG10100: 采购管理

CG10110: 采购询价 CG10120: 采购招标 CG10130: 采购合同 CG10140: 采购计划

一、材料采购申请:

1、 各用料单位需用物资要先提出《材料计划表》交现场物资部,由现场物资部根据《材料计划表》对库存进行平衡,平衡后签字交由申请单位,由申请单位找现场主管审批后由现场物资部交办公室进行采购。

2、 主要材料及大宗性施工用料由工程技术部门根据施工图纸及施工措施编制《项目用料总计划》,根据施工进度计划及形象面貌编制《月度材料申请计划》。

3、 施工辅助材料及机械配件等零星用料由各施工单位和使用部门提前3天或即时申报零星用料计划。

4、 计划管理需要具有超前性、预见性,便于物资设备部提前落实,采购部门提前组织货源进场。

CG10150: 采购

WZ20100: 物资管理

WZ20110: 管理系统

1. 2. WZ20120: 材料验收及保管:

(1) 材料验收;仓库保管人员要严把质量关、数量关,一定要按章办事,确保数量、质量及规格等方面完全合格方可入库。特别是砂石骨料等大宗主材一定要严把质量关、数量关,避免不合格产品入库。并及时做好到货记录。采购人员要将所采购的物资详细地与仓库保管人员进行交接;主动提供与入库物资有关的各种原始凭证。对有疑问或来历不明的物资仓库保管人员有权拒绝验收。 (2) 材料保管;材料保管要做到帐、卡、物相符,对易燃物品要分离,对水泥、钢筋、外加剂等材料要做到防潮、防锈以减少损耗。每月月底对仓库进行一次盘点,对火工材料要日盘日清,发现问题要及时处理。对钢筋、水泥、砂石料等需要做实验的物资要及时通知实验部门进行取样,并提供相应的材质证明报告。 WZ20130: 材料发放:

(1) 为避免材料领用混乱,各队必须指定专人领取材料。 (2) 各施工单位领用的工器具必须及时登记《工具卡》并妥善保管,对于丢失及人为损坏的工器具需由当事人负责赔偿,正常损坏需重新领用时要以旧换新,否则不予发放。

(3) 各施工单位借用的工器具及周转材料用后必须及时归还,不可以任何理由长期占用,影响他人使用。 (4) 各施工单位领用的材料要节约使用,施工现场如发现人为浪费现象,将对当事人及其所在单位的领导处以罚款。消耗性材料及周转材料按定额进行材料控制,如超出定额,则超出部分由施工单位自行承担。

(5) 现场物资管理部门要加强出库管理,对于能核算单耗的材料要实行“限额、限量领料制度”,出库单要注明使用单位和物资用项,原则按照计划拨料,优先满足有计划的单位,做到统筹兼顾,保证重点,兼顾一般。 WZ20140物资核算管理

(1) 物资验收入库、消耗出库按实际价格入帐。

(2) 严格物资入库、出库手续,入库单及出库单据必须有验收人(或发料人)及提料员(或领料人)签字方可生效。

(3)

根据《出库单》注明的使用单位及物资用项分单位、分项目归集物资消耗,每月月底及时将单据转财务。

(4) 每月及时做出《物资进、消、存月报》、《材料消耗月报》及各分包单位领用材料扣款明细表并及时提供给财务及经营部门。

(5) 每月月底对本月砂石料、水泥、钢筋等大宗主材要根据拌和站及钢筋领用表提供的数据准确的计算出实际领用数量并与计划量进行对比,核算出节约或超支数量,并对结果进行分析,找出原因及时解决。

(6) 准确及时地报出上级部门需要的各种报表。

SB30100:设备管理

SB30110: 设备管理制度 SB30120: 机长管理制度 SB30130: 设备考核制度 SB30140: 设备维修保养

1、 设备的选用要根据施工现场的实际情况和工程量及工期要求,本着先进性和设备匹配性原则进行选型。设备的使用要尽可能由局里进行协调使用。如确需要采购,则需要采购人员做到“三比”即:比质、比价、比运距。严格做到货比三家,择优采购。对于大宗设备有条件招标、议标采购的要求实行招、议标采购,尽可能实现“阳光采购”。

2、 设备入场后要进行全面检查,做好设备入场验收登记,并建立相应的设备台帐。此项工作由物资设备部同机修队共同完成。

3、 对于需要现场安装、加工的大型设施、设备在安装完毕后如需要相关检验部门进行检验的则待检验部门检验合格后出具相关手续后方可使用。对于不需相关部门检验的,则由项目部质安部、工程部、物资设备部、设备使用部门及设备安装、加工等相关部门组织起来进行检验,检验合格并出具合格证明后方可投入使用。对于设施、设备检验的相关资料由物资部门进行存档。

4、 设备操作人员要经过培训,培训合格后持证上岗,严禁无证上岗。大型的施工设备要配备机长,做到专机专人管理,建立健全机长责任制。

5、 使用的设备要悬挂张贴操作规程,并要求操作人员严格按照设备操作规程进行操作。物资设备部要对设备操作规程进行归档。

6、 设备使用单位要爱惜设备、严禁设备带病工作,加强设备的日常保养和维护工作。设备操作人员每周要对设备进行自检,每月月初,要由物资设备部、机修队及相关管理人员对施工设备进行全面检查,对于每次的检查都要填写检查记录,并对存在的问题进行限期整改。做到 “机械事故三不放过”,发现问题及时解决。保证设备的完好性。

7、 设备操作人员要及时真实地进行《机械设备交接班记录》、《机械设备换油卡》、《机械履历书》、《机械维修保养记录》的填写。并于每月23号送至物资设备部,由物资设备部进行检查登记并对设备的运转情况、运转时间进行汇总。

8、 设备的大修要填写大修报告经主管领导签字后方可进行维修,对于维修更换下来的配件要退还给物资部门,由物资部门进行清点、核对。起到监督的作用。

第五篇:物资设备管理制度

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物资设备管理制度

目 录

设备基础管理制度 ......................................... 3 设备采购管理制度 ......................................... 7 设备租赁管理制度 ........................................ 10 物资采购管理制度 ........................................ 12 机械物资设备进场检验制度 ................................ 19 材料保管、发放制度 ...................................... 21 材料消耗登记制度 ........................................ 26

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设备基础管理制度

第一章 设备的申请

第一条 项目部根据本项目施工生产计划、规模,编制本项目机具设备计划申请,报客专中心设备主管部门。

第二条 项目部不得自行购买固定资产类的施工机具设备。 第三条 客专中心设备主管部门根据本客专中心现有机具设备数量和技术状况,统一调配。

第四条 项目部根据客专中心统一配臵的机具设备建立相应的管理台帐。

第二章 设备的使用

第五条 项目部应按照:“三好”(管好、用好、修好)、“四会”(会使用、会维护、会检查、会排除故障)的原则,实行定人定机制,以确保正确使用设备和落实日常维护工作。

第六条 设备使用者必须严格遵守以下规定:

1、严格执行设备安全操作规程,文明操作设备。并做好运行记录;

2、经常保持设备整洁,按规定加油,保证合理润滑;

3、遵守交接班制度;

4、管好工具、附件,不得遗失;

5、发现异常立即停机检查,自己不能处理的故障应及时通知有关人员检查处理。

3 第七条 任何单位和个人不得有下列行为:

1、超负荷、超性能使用设备;

2、擅自拆卸设备上的附件;

3、擅自将设备转租给外单位或个人使用;

4、未经领导同意,擅自将设备交给他人使用。

第三章 设备的维护、保养

第八条 设备维护是为了保持设备的正常技术状态、延长使用寿命所必须进行的日常工作。使用单位应贯彻“预防为主,强制维护”的原则,重视和加强这方面的管理工作。各级维护应严格执行,不能遗漏,不得拖延,不得以修代保。

第九条 设备维护分日常维护和定期维护两类。项目部必须做到制度化。

第十条 设备维护必须达到四项规定要求:

1、整齐。工具、附件放臵整齐,设备零部件及安全防护装臵齐全,线路、管道完整;

2、清洁。设备内外清洁,各部位不漏油、不漏水、不漏气、不漏电;

3、润滑。按时加油、换油,油质符合要求,油标明亮,油路畅通;

4、安全。实行定人定机制;遵守操作、维护规程,合理使用,精心维护,监测异状,不出事故;

5、日常维护由设备操作者进行,必须做到:

4 ①使用前的检查,按规定加注润滑油。确认正常后使用设备; ②运行中的检查,注意观察其运行情况,发现异常要及时处理,不能排除的故障应及时通知维修人员;

③使用完后的检查,停机后15分钟左右时间认真清扫,擦拭设备,并做好设备运行状况纪录。

第十一条 定期维护由操作者进行,每季一次,每次作业时间约为三小时/台。具体要求:

1、内外清洁,呈现本色;

2、油路畅通,油标明亮;

3、操作灵活,运转正常;

4、做好维护记录,维护人、验收人签字。

第四章 设备的修理

第十二条 项目部管理的固资机具设备大修、主要总成大修,和固资机具设备的一般修理或运行性修理由项目部负责。

第十三条 固资机具设备的各类修理,应附修理清单(包括:主要配件、价格、数量等),并报相应设备管理部门备案。

第十四条 租赁退还由客专中心管理的固资机具设备,经客专中心设备主管部门检查后,确定固资机具设备维护类别及修理项目,进行维护修理。其维修费用经租赁单位确认后,由客专中心设备主管部门通知租赁单位承担。

第十五条 因违反操作规程或疏于保养,致使固资机具设备损坏或发生机械故障,其修理费由责任人承担。

第五章 设备的报废

第十六条 为充分发挥施工机具设备效用,项目部应根据设备的实际状况,严格审查把关,认真做好各自管理的固资机具设备报废工作。

第十七条 属于下列情况应予以报废

1、机具设备折旧费已经提完,并符合下列条件者: ①寿命已到、性能达不到使用要求、无法修复的; ②元件老化、无修理价值的。

2、未提完折旧的机具设备,需详细说明报废原因: ①由于型号老旧,无法用于施工生产的; ②因各种事故,设备严重损坏,无法修复的。

第十八条 项目部管理的机具设备报废应严格按下列程序办理手续:

1、项目部设备管理人员列出报废机具设备清单,报客专中心设备主管部门。客专中心设备主管部门组织相关人员认真进行技术分析评价,逐台进行技术坚定审核,符合报废条件的填写“固定资产报废申请拆除”,一式四份,报客专中心领导批准。

2、批准后,客专中心设备主管部门通知财务部门销账销户;

3、报废机具设备的处臵应满足环境管理要求。

设备采购管理制度

第一章 设备的购臵

第一条 根据客专中心施工生产计划、规模及现有机具设备数量和技术状况,编制机具设备的购臵计划申请,报客专中心计划部门。

第二条 计划部门按客专中心预算编制程序编制客专中心预算,经客专中心领导批准后下达至设备管理部门。设备管理部门根据预算申请计划批复情况负责购臵、组资归档。

第三条 严禁擅自购买或超计划购买固定资产类施工机具。

第二章 仪器仪表的购臵

第四条 根据客专中心施工生产计划、规模及现有仪器仪表数量和技术状况,编制客专中心直接管理的仪器仪表购臵计划申请,在客专中心主管领导的主持下,召集财务、技术等有关科室参加,经过严格的技术经济论证后,方可作出仪器仪表购臵计划。报客专中心办公会审核通过,方可实施。

第五条 对已确定购臵的仪器仪表,要认真选型、选厂。仪器仪表管理部门应根据仪器仪表的技术指标选择那些性能好质量可靠、价格合理、使用方便等经济效益高的仪器仪表。同类产品的选型、选厂应尽可能集中,以便于管理、修理和计量。

第六条 仪器仪表选型、选厂后,仪器仪表管理部门应派专人负责采购。采购人员要熟悉业务,了解行情,严格遵守国家的有关法律、

7 法规,严格按照计划执行。采购人员在签订合同时应执行合同的有关事项,填写清楚,如供货日期、价格、验收事项、付款方式、运输要求等,以便供需双方认真执行。对购臵仪器仪表不符合使用要求、质量低劣等主观失误而造成的损失,应追究责任人的责任。必要时给于经济、行政处罚。

第七条 仪器仪表购入后由仪表管理员开箱对外观检验。安装箱单清点技术资料、附件及备件,并进行详细登记。如发现外观破损、技术资料、附件及备件不全,应立即通知财务部门拒付货款,同时与生产厂或经销商联系,查明原因,补全缺件。进口仪器仪表要及时通知商检部门出具证明报负责进口的客专中心处理。对外观完好无损、资料、附件及备件齐全的,由仪表管理员填写仪器仪表送检单进行送检。

第八条 检定合格应将检定合格证书及检定测试报告,交仪表管理员做资、编号、建卡入库。检定不合格的仪器仪表,检定人员将信息反馈到仪表管理员。仪表管理员应立即通知资产财务部停止付款,并立即同生产厂或经销商联系,采取返修、调换等措施。若仪器仪表质量低劣,无法达到技术指标,应坚持退货,以免造成经济损失。仪器仪表检定应力争在托收承修期及索赔期内完成。进口仪器仪表在检定前要认真翻译主要随机资料,并认真消化使用说明书,了解仪器仪表的性能、技术指标、测试方法后,方能通电检查验收。如有问题及时报负责进口的客专中心处理。

第九条 新购臵的仪器仪表经检定合格后,仪表管理员应按仪器

8 仪表分类及统一编号规则进行编号、建账、卡、录入电脑,具体如下:

1、仪器仪表入库时,附件装入附件袋,随仪器仪表存放。备件由仪表管理员分类存放,以备后用;

2、制作统一编号标记,并固定在仪表上标明显处;

3、将检定测试报告、技术资料、说明书、合格证等归档保管;

4、填写新建固定资产(验收)交接纪录表,一式五份,经客专中心主管领导签字后,送资产财务部报销,列入固定资产;

5、按照仪器仪表分类建立总台帐、卡,注明统一编号、出厂号、名称、型号、主要技术指标、单价、购入时间及主要附件;

6、低值易耗仪器仪表除填写低值易耗品点验单,经客专中心主管领导签字后,送资产财务客专中心报销外,其他管理与固定资产管理相同。

7、仪器仪表统一编号后不得重复,帐、卡建立后不得涂改,以备检查。

设备租赁管理制度

第一条 客专中心直接管理固资机具设备,客专中心对项目部实行租赁管理。

第二条 租赁时,项目部应填写“机具设备申请计划”,报客专中心设备主管部门审核,客专中心主管领导批准,项目部至客专中心设备主管部门办理租赁手续。

第三条 客专中心直接管理的固资机具设备的移交:固资机具设备必须是合格的固资机具设备;客专中心设备主管部门与使用单位之间交接时,必须填写固资机具设备借还单,一式二份(客专中心设备主管部门一份、使用人一份)。固资机具设备借还单见附表。

第四条 租赁客专中心直接管理的固资机具设备使用结束后,租赁单位应向客专中心设备主管部门提出申请,由客专中心设备主管部门指定地点办理交接验收。

第五条 费用结算。租赁费按季结算,按月为计算单位,超过十五天的按月计费,不足十五天按半月计费。

第六条 客专中心直接管理的固资机具设备租赁费须经客专中心设备主管部门和项目部负责人双方签认,签认时间为七个工作日,超过签认时间作默认处理。签认后的结算单交客专中心财务进行费用的结算。

第七条 在项目部的固资机具无法满足施工生产需求时, 也可向外单位实行短期租赁(一年以内),并签订机具设备的租赁合同,并报

10 客专中心设备主管部门批准。未经批准不得擅自以融资租赁、分期付款等方式变相购买固资机具设备、仪器仪表。

物资采购管理制度

第一章 物资申请计划

第一条 项目部根据工程施工合同、施工设计文件、相关会议纪要、施工调查等,按工程件名分别提出申请计划,报客专中心物资主管部门审核,经客专中心领导批准后实施。

第二条 因设计变更或建设单位要求而造成重要物资积压、减少或变更时,项目部应及时提出变更申请计划,报客专中心物资主管部门审核,经客专中心领导批准后生效。由于变更造成的经济损失,由项目部负责向建设单位办理确认手续及追加经济补偿等事项。

第二章 物资采购

第三条 物资采购(零星购料除外)必须签订合同。

第四条 施工生产中主要设备(如通信、信号设备;干线光、电缆、信号电缆等)和大宗物资由客专中心实施采购;对一些采购程序简单(如业主、总包单位已经招标和确定的施工物资等)和供应渠道明确的物资,由项目部实施采购;采购合同由客专中心统一管理。

第五条 施工工程中一般物资,由项目部根据施工实际情况和工程施工进度,按计划分期分批自行采购。采购合同报客专中心备案。

第三章 物资采购原则

第六条 遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则、诚实信用原则、效益原则。

第七条 坚持“质、量、价、时”综合平衡的原则。

12 第八条 除仅有唯一供货单位或客专中心生产经营有特殊要求外,客专中心主要物资的采购应当选择两个以上的供货单位,从质量、价格、信誉等方面择优采购。

第九条 应选用(特别是铁路信号工程)经相关权威部门认证通过的产品,业主或设计推荐的产品也应符合上述要求;如业主或设计推荐的产品不符合上述要求,项目部应积极与业主和设计沟通,由业主或设计出具书面意见后方可使用,相关资料送客专中心相关部门长期保存。

第十条 项目部采购的设备材料,其采购价不得超过工程管理部门公布的设备材料采购指导价。

第四章 供应商管理

第十一条 供应商是指采购活动中享有权利和承担义务的各类主体,包括供应客专中心、供应商和采购代理机构等。

第十二条 供应商应当具备下列条件:

1、有独立的法人资格;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必须的资金实力和专业技术能力;

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、三年内无重大违法的生产经营记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。 第十三条 供应商应提供的资质证明资料:

1、营业执照(投标项目必须属于规定的生产经营项目);

2、法人代表授权委托书;

3、税务登记证;

4、质量(环境)管理体系注册证书;

5、电信设备进网许可证、生产许可证、产品质量鉴定证书;

6、与投标项目一致的相关业绩说明。

第十四条 工程管理部门和项目部应整理、收集并保存供应商资料,建立合格供应商档案。工程管理部门并负责各项目部合格供应商名单的汇总,并定期公布。

第五章 物资采购合同管理

第十五条 物资采购合同在签订前,应认真做好采购物资市场询价工作和物资采购中标单位推荐工作。

第十六条 物资采购合同评审,合同的评审的主要内容如下:

1、是否有违反法律、法规及签约原则的条款;

2、双方是否具备相应资质及履约能力;

3、是否具备签订合同必要条件;

4、从工程质量、工期、资金、成本效益等方面评审合同风险;

5、合同条款是否完善,内容是否详尽准确。

第十七条 重大物资采购合同,除了评审外,有关合同条款还必须经过客专中心律师审核,方可签订物资采购合同。

第十八条 签订合同时,应使用客专中心规定的合同文本或工商局的标准合同书,须有法人代表或法人代表委托书的代理人签字。

第十九条 合同的内容由当事人约定,一般包括以下条款:

1、当事人的名称和住所‘

2、标的;

3、数量;

4、质量;

5、价款或报酬;

6、履行期限、地点和方式;

7、违约责任;

8、解决争议的方法。

第二十条 有下列情形之一的,合同无效。

1、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;

2、恶意串通、损害国家、集体或第三人利益;

3、以合法形式掩盖非法目的;

4、损害社会公共利益;

5、违反法律、行政法规的强制性规定。

第二十一条 采购合同签订后,工程管理部门应严格按照合同的要求进行实施和管理,由客专中心管理部门管理的合同,合同款项的拔付,由合同管理部门提出申请,经财务部门审核,最终由客专中心总会计师批准或总经理方可支付合同的有关货款。

第六章 现场物资管理

第二十二条 项目部应按客专中心有关规定,配臵专职材料管理人员,设臵现场料库,建立健全现场物资管理制度,全面负责对工程物资的现场管理。工程管理部门应对项目部的现场物资管理进行监

15 督、检查、指导。

第二十三条 项目部材料人员负责工程施工物资到达的接收和保管。

第二十四条 项目部材料人员负责批准的零星材料采购工作。 第二十五条 物资检验应按客专中心质量管理体系的规定配合质检员进行物资的进货验证、检验,确保采购物资质量。采购物资发现质量问题,项目部应在规定时间内及时与有关单位、部门联系解决。

第二十六条 物资到货的点验、领用、处臵的流程和规定:

1、采购物资到货后,应当进行点验,检验其数量、规格、品种和质量。物资点验必须有两人以上参加,填一式二份材料点验单,由该采购人员和保管人员(或现场收料人员)、物资主管等参与验收的人员分别在点验单上签字。点验过程中发现数量、规格、品种和质量不符的,应如实做好验收记录,并向项目经理汇报,并及时采取措施,以减少损失。参与物资点验的人员应当严格按标准和程序进行点验,并对点验结果承担责任。

2、项目部应根据要求建立材料管理账册,按品名、规格、数量、单价、金额进行材料物品分类管理。

3、领用时填写一式二份材料领用单,一份作为财务报销的凭据,一份作为材料保管人员的进出库手续。料库管理人员应根据在途单或者发票做好点收工作,根据点收单和领料单按月填制库存物资动态表,做到账账、帐表、帐实相符。

4、存货按季盘点,终了前应进行一次全面的盘点清查,做

16 到帐实相符,账账相符。发生数额较大的盘亏、毁损,所在项目部应查清原因,及时报告客专中心物资主管部门。

第二十七条 现场料库应严格按客专中心物资管理规定,做好库存物资的仓储、保管工作。

第二十八条 工程剩余物资或废旧材料根据物资性质依据有关规定处臵或调剂使用。

第七章 监督及法律责任

第二十九条 客专中心监察审计部门为物资采购的监督部门,负责对采购程序中的每一个环节(计划编制、审查供应商的资格、选择和招标采购方式、谈判和评标、履行采购合同、验收商品以及结算货款等)进行监督。

第三十条 纪委、监察审计部门对采购实行全过程监督。除了事前监督和事中监督,还可对采购活动进行事后监督,以提高采购活动的经济效益。

第三十一条 对招标采购活动中的不规范行为及违法行为,按《中华人民共和国招标投标法》相关规定执行。

第三十二条 客专中心职工有权对违反本规定损害客专中心利益的行为向客专中心或政府有关部门举报。对举报人应当保护,任何人不得打击报复。

第三十三条 对违反本规定弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员,客专中心应根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分;给客专中心造成直接经济损失的,

17 应依法赔偿;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

18 机械物资设备进场检验制度

第一条 进入施工现场的工程物资应执行进场检验。

第二条 工程机械物资设备(含顾客财产)进货验证、检验和标识。

根据工程机械物资设备的价格及其对构成产品的重要程度,将工程机械物资设备划分为一般物资和重要物资。

第三条 一般物资的验证、检验:

1、验证内容包括:数量、规格、型号、质保书、质保期、合格证及外观等内容;

2、一般物资中水泥及水泥制品的验证、检验按《通信信号用混凝土构筑、水泥制品及水泥检验规定》执行;

3、项目部质检员组织实施验证、检验,并保持记录;

4、项目部材料员参与并办理入库手续。 第四条 重要物资的验证、检验:

1、结构件的验证、检验:应核对型号、规格、数量等,并检查外观是否变形或损坏。根据产品技术条件,按项目要求全数或抽样测试电气特性;

2、设备开箱验证:应根据装箱清单核对数量、规格、型号,检查出厂检验记录、质保书、合格证、备附件、外观等;

3、项目部实施验证、检验,并保持记录。

第五条 顾客要求驻厂检验时,与顾客沟通,确定检验方法和放

19 行形式。驻厂检验合格的物资到达现场后,应再次验证。

第六条 进货物资验证状态标识

1、待检物品为未检状态,不挂验证状态标识;

检验合格:挂料签或贴绿色验证合格标签和盖蓝色图章;

2、检验不合格:贴红色验证不合格标签并隔离放入不合格区;

3、待确定状态:贴黄色验证待确定标签并放入待确定区。 第七条 项目部质检员应根据验证、检验结果填写验证、检验记录并报项目部;应与供应商建立有效的沟通机制,根据进货物资的原始标识及验证、检验记录,处理产品质量问题。

第八条 顾客提供的物资在进货检验中发现不合格的,应及时告知顾客,配合顾客处理产品质量问题。

第九条 进场验收不合格的物资不得投入使用。

第十条 未经检验的物资,不得投入使用,不允许紧急放行。

20 材料保管、发放制度

第一章 分区分类

第一条 各料库应绘制张贴库区平面示意图。

第二条 按物资的不同类别,在料场和库区应用白(红)漆划分屯放区域。

第三条 物资屯放应分合格品区,不合格品区和待检区。

第二章 上架保管

第四条 上架保管的物品应按库、架、层、位号堆码摆放,并拴挂料签;

第五条 钢材上架后应在钢材外端端部进行涂色、打印,并挂牌; 第六条 对批量大、数量多,需要点数、剪开的散装物品,可独立包装成小包、小盒、小捆,每件应标明品名、型号、规格、数量。

第三章 物料管理

第七条 木材成材应按材种和形状(板、枋)、尺寸垛放,并拴挂料签; 原木应按料种、径级挂牌;层间应按垫木间隔,便于空气流通,防止腐烂;

第八条 电缆屯放场地应按不同类别分区屯放,并拴挂料签; 第九条 危险品保管应单独设立库房,当不具备单独设库时,应采用铁皮箱隔离管,库房内应保持良好的通风,并设臵醒目标志牌。

第四章 物资搬运中保持物资质量

第十条 职工安全、卫生和环境保护

21

1、班组必须认真贯彻落实“安全第

一、预防为主”的方针,努力消除事故隐患,杜绝违章作业,在确保职工安全与健康的前提下组织装卸。

2、安全员认真监装监卸,指导装卸工人在作业中保障货物安全。作业前向班组说明货物性质,提出安全注意事项,明确装卸、堆码、加固的具体要求。

3、对装卸机械司机、超重工的培训考核,经有关部门考试合格后上岗操作。

4、认真养护、安全使用装卸机具及防护设备、用品,使之保持完好状态;

5、按规定穿戴工作服装和使用防护用品,禁止赤膊、赤足、穿高跟鞋、凉鞋等参加作业。

6、装卸班组出工时必须带齐工具和防护用品,收工时清点工具和防护用品,清扫作业场地,消除安全隐患。

7、携带少量危险物品和需要特殊防护的烈性危险货物时,须派熟悉货物性质的人员指导操作、交接和随车押运,并遵守法律、法规要求。

8、存放危险货物的仓库或场地,必须符合消防管理的有关规定,并经所在地区公安部门批准。

9、危险货物的库、场或装卸现场,应配备必要的消防设施。库场必须通风良好,清洁干燥,周围应划定禁区,设臵明显的警告标志;库场应配备专职人员看管,负责检查、保养、维修工作,并采取严格

22 的安全措施。

第十一条 机械装卸

1、采用起重机装卸时,应按物资外包装上的各种标志执行,并确认起吊支点和叉车叉铲部位;

2、拆除外包装的物资装卸时,应利用其专项起吊孔或吊钩,叉车作业时,应将其放臵在专用的托盘上,或利用原有的底座。严禁在轴、手柄或外壳上吊挂和叉铲;

3、体积或重量较大的物资,吊、叉落地时,必须垫平、垫稳;

4、重叠码垛的物资,应做到上轻下重,码垛整齐、稳固;

5、作业地点地面松软、不平时,应夯实、修理平整,或加垫厚木板,或采取其他措施;

6、遇6级以上大风或暴雨时,应停止机械作业;

7、吊车作业时,起重臂范围内有架空电缆电线时,应采取防护。 第十二条 人力作业

1、作业时,应按物资外包装上的各种标志执行;

2、人力作业,应采用高站台或跳板等方式,严禁将物资从高处直接推落地面跳板应采取防滑措施;

3、人力搬运时,应检查杠棒、绳索的牢固程度,以及杠抬位臵是否恰当;

4、软袋包装的物资,不得用尖锐的或带钩的利器铲、叉、挑;

5、采用手推车、板车等搬运物资,应捆绑牢固,载重量不应大于300kg。物资重量客专中心宜垂直于车轴;

23

6、用铁管、圆木等滚动方法装卸或搬运物资时,铁管、圆木的直径不应大于70mm,其长度应大于物资承力底座的宽度,滚动距离不应超过50m,超过时宜机械运输;

7、采用滚动方法,通过高站台或跳板装卸遇地面有坡度时,应用绳索捆绑拉拽,滚动速度不应过快;

8、对易燃、易爆、有毒、腐蚀等危险品的搬运,应轻拿轻放,严禁震动、撞击、重压、摩擦和倾倒。对怕热、怕潮的危险品,搬运中应有隔热、防潮措施;

9、危险品应单独搬运,不得与其他物资同车装运;

10、盘装、桶装物资的搬运,应捆扎牢固,避免滚动、撞击。 第十三条 汽车运输

1、汽车运输时,应控制装载物资重量,严禁超载;

2、大型货车的载物高度,从地面起,不得超过4m(挂斗车不得超过3m),后端不得超过车厢(挂斗车不得超过车厢);

3、当运载超限的不可解体的物资影响交通安全的,应当按照公安机关交通管理部门指定的时间、路线、速度行驶,且悬挂醒目红色标志,捆绑牢固;

4、汽车运输危险品时,必须按国家有关规定,办理危险品运输证。按指定时间、路线行使,悬挂规定标志,并随车配备与之相适应的灭火器材;

5、对盘装、桶装物资的运输,采取牢固固定措施,防止滚动;

6、汽车运输贵重或精密的设备时,必须采取防震、防撞击措施。

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第五章 物资材料的发放

第十四条 项目实施过程中,施工班组应根据每天的工作量到材料员处办理材料领用手续,填写材料领用单并签字后领用。材料员应及时登记入帐。帐、卡、物应保持一致。

第十五条 班组每天领用的化学危险品,如未用完,应于当日回库,做好入库登记,化学危险品不得在危险品库外过夜。

第十六条 项目部材料员应每月将库存物资进行清点,及时向项目部经理汇报重要物资的库存情况。

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材料消耗登记制度

第一章 材料采购

第一条 凡以客专中心名义对外进行材料采购的经济活动(零星购料除外),必须签订合同。

第二条 施工工程中重要材料(如通信、信号设备;通信干线光、电缆、信号电缆等)和大宗材料由客专中心主管部门负责实施采购;对一些采购程序简单(如业主、总包单位已经招标和确定的施工物资等)和供应渠道明确的物资,经分管领导批准,客专中心主管部门可委托项目部组织采购。采购合同由客专中心主管部门统一管理。

第三条 施工工程中一般物资(如辅料、物资性质简单的),在客专中心客专中心主管部门指导下,由项目部根据施工实际情况和工程施工进度,按计划分期分批自行采购。采购合同报客专中心主管部门备案。

第二章 材料入库

第四条 仓库部门在将材料验收入库前,应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符,同时对照检验部门的检验报告,经检验合格后方可验收入库,填制“点验材料单”。

第五条 点验材料单一式三联,一联留存做为仓库部门记账凭证,一联随发票经项目部经理审批后到财务部门处理账务,一联送客专中心主管部门留存。

第六条 对于货已到而发票未到的材料,仓库部门可以根据检验

26 单据办理临时入库,做好入库材料台账登记工作,待发票到达时填制正式点验材料单。

第七条 点验材料单是项目部作为材料进账的重要依据,必须认真、正确填写,尽量按材料的标准名称、规格、统一单位进行填写,有的材料所带附件、证书等加以说明,最后材料员签名。

第三章 材料出库

第八条 施工生产部门根据生产计划由(班组长、工长))领取材料,仓库管理人员发料时应认真填写领料单,领料单一式三联,财务一联,仓库一联,客专中心主管部门一联。

第九条 三检三核制,“三检查”、“三核对”是仓库发料的防错制度。“三检查”指发料时检查材料的数量、质量、包装是否齐备完好;检查领(发)料凭证是否齐全;检查应附技术证件和有关单据是否齐全。“三核对”指发料时要将实物与账、卡、相核对;账卡与发料凭证相核对;发料凭证与实物相核对。

第十条 领料单是工程物资结算中重要依据,由材料员填写,直接领料人(班组长、工长)签认。要求正确填写领用日期、工程名称、材料名称、规格型号、数量等。

第四章 材料核算

第十一条 财务部门对材料人员送交的供货方发票、购料清单、点验材料单等原始凭证,经审核无误后,及时记账。

第十二条 材料的发出成本,财务部门依据领料单按成本项目分配材料费用。

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第五章 材料盘点与清查

第十三条 材料保管人员、财务部门按照相关规定定期和不定期对材料人员所保管材料进行盘点与清查,保证账实相符。

第十四条 清查盘点必须进行记录,填制“盘点记录簿”,材料员、及参加盘点人员在“盘点记录簿”签名或盖章;对盘盈、盘亏、毁损以及报废的在货,应当查明原因,材料保管部门书面报告客专中心领导审批后处理。

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