威信委统战部2016部门决算

2024-04-30

威信委统战部2016部门决算(共4篇)

篇1:威信委统战部2016部门决算

威信县委统战部2016部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、宣传贯彻执行党的统一战线和民族宗教理论、方针、政策。

2、对全县的统一战线工作、民族、宗教工作情况开展调查研究,向县委、县政府及上级主管部门全面反映全县统战、民族、宗教工作情况,并提出工作意见和建议,检查统战、民宗政策执行情况,协调全县统一战线方面的关系,负责联系各乡(镇)统战委员工作。

3、负责联系工商联和无党派人士,及时通报情况反映他们的意见和建议。

(二)2016重点工作任务介绍

深入调查摸底,完善全县统一战线代表人士相关档案资料,做好人才储备工作。通过召开座谈会、政情通报会、培训会等方式,加深与统一战线代表人士的交流沟通,加强理论政策和形势任务的学习,不断提高统一战线代表人士综合素质。

组织开展民族团结宣传月、周、日教育活动,制定好民族文明村寨建设实施规划,结合新农村建设、农家文化大院建设和生态文明家园建设,抓好民族文明村寨示范点建设,积极配合县委、政府进一步打造荒田红军苗寨党性教育基地建设,加强民族文化建设,挖掘、保护、传承民族民间文化,使民族文化资源与自然资源有机

结合,积极打造民族文化旅游精品景点。

积极引导宗教与社会主义社会相适应,切实维护宗教领域的和谐稳定。加强对县宗教工作领导小组的领导,完善民族宗教工作联席会议制度和乡镇、县直部门民族、宗教工作信息收集、整理、报送等月报制度,制定落实《关于处置民族宗教群体性突发事件的预案》,建立完善了涉及民族宗教因素矛盾纠纷和群体性突发事件预警处置机制。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入统战部2016部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

威信县委统战部2016年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),离退休人员4人。其中:退休4人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2016部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

统战部2016收入合计1242027元。都是财政拨款收入,即财政拨款收入1242027元。占总收入的100%;与上年收入的1042582相比增加了199445元。主要原因

1、工资调标。

2、是职工死亡后领一次性抚恤金。

二、支出决算情况说明

2016部门2016支出合计1048717元。本单位无项目支出。都是基本支出。与上年808932支出相比,增加了239785元。主要原因是

1、工资调标,2、职工死亡领取一次性抚恤金。

(一)基本支出情况

2016用于保障统战部机关机构正常运转的日常支出1048717元。与上年支出808932对比,增加了239785元。主要原因是工资调标。职工死亡领一次性抚恤金。基本工资、津贴补贴等人员经费支出763827元,占基本支出1042582的61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出284890元,占总支出的23%。

(二)项目支出情况 2016年本部门无项目支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威信县委统战部2016一般公共预算财政拨款支出1048717元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了239785元。主要原因是工资调标,死亡职工领取一次性抚恤金。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

威信县委统战部2016“三公”经费财政拨款支出预算为230000元,支出决算为22000元,完成预算的95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17000元,完成预算的95%;公务接待费支出决算为5000元,完成预算的100%。2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门车辆进行严格管理。出差率减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17000元,占77%;公务接待费支出5000元,占23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17000元。其中: 公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17000元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门下乡到各扶贫点和各宗教场所、县领导出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5000元。其中:

国内接待费支出5000元,接待人次50人,主要用于部门工作,先后省市两级相关领导到威调研等发生的接待支出。

其他无需说明。

篇2:威信委统战部2016部门决算

编 制 说 明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责协调、监督、检查全市统一战线工作;组织贯彻执行中央和省、成都市和彭州市委关于统一战线的方针政策;向市委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战工作执行情况,牵头处理统战工作中的重大问题,管理相关干部,组织统一战线的重大活动。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策;落实中央和省、成都市和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代党外代表人物。

3.负责调查研究、协商、检查有关民族和宗教工作重大方针政策的贯彻执行;负责对爱国宗教团体领导班子提出安排意见;联系少数民族和宗教界的代表人物,负责牵头协调有关部门处理宗教工作中的重大问题。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;做好台胞台属有关工作;组织和协调海外联谊活动;管理系统内的外事工作。

5.负责党外人士的政治安排;做好人大党外代表、政协委员等党外代表人士安排工作;会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

6.调查研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

7.调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系和培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展海内外统一战线宣传工作。

9.领导市工商联党组,联系指导市工商联工作;协调政府有关部门的统战工作。

10.归口管理市台办、市民宗局工作,承办市委和成都市统战部交办的其他事项。

11.负责本部门及部门职责内的安全管理工作。按三定方案,彭州市委统战部是中共彭州市委负责统一战线工作的职能部门,内设办公室、人事党派科、协商科和综合科四个职能科室。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.筑牢共同政治思想基础,强化党外代表人士队伍建设。市委统战部组织召开各界人士学习会、座谈会5次,传达学习党的十八大、十八届四中、五中、六中全会会议精神及中央、省、市相关统战工作会议精神。做好市人大、政协换届有关工作,与市级有关部门认真开展政协换届的宣传动

员、安排部署、提名推荐和组织考察工作,配合相关部门加强换届工作的风气督查,确保换届工作风清气正。做好党外人大代表提名推荐工作。贯彻落实党外干部“发现培养、选拔任用、管理监督”的政策规定,完善党外代表人士和党外后备干部数据库,实行动态管理,结合换届人事变动,及时调整党员领导干部与党外代表人士交友结对子名单,完善联系交友制度。健全党外代表人士综合评价体系,组织3人赴成都专题学习非公经济代表人士综合评价体系。全年共组织召开各界人士情况通报会3次,党外干部培训2次(为期7天)。组织彭州市党外代表人士共48人赴广东省社会主义学院学。

2.支持主党派加强自身建设,进一步提升参政议政水平。组织各民主党派紧紧围绕我市经济社会发展中的重大问题,深入调研10余次,形成调研文章10篇,提出高质量意见建议87条。支持各民主党派加强自身建设、参与社会活动。一是民革彭州支部组织各界爱心人士到各镇敬老院、妇女儿童之家开展关爱活动共计40余次,关爱特殊群体3000余人。助学捐衣捐物总价值5万余元。二是民盟彭州总支推动“盟彭合作”,邀请北京四中的教育专家来彭讲课;组织彭州市数学“名师工作室”成员和部分优秀班主任赴民盟“烛光学校”——彭州市升平初级中学开展送教下乡活动;组织彭州市人民医院、彭州市中医院内科、外科、口腔科、放射科和中医等多位医疗骨干在通济镇展开送医下乡活动。三是民建彭州市支部会员爱心结对19名困难家庭学生,捐资助学共1.8万余元。积极参与爱心助学、扶贫帮困等慈善活动,全

年共计捐款达3万余元。四是民进彭州总支以太清博世九年制学校为基地开展支教活动,爱心捐助6000余元,精准帮扶6名家庭特困学生;定点帮助新兴镇断山村残疾人陈建权创业脱贫,捐助现金1.2万元。五是九三学社彭州支社积极开展中国“国际科学与和平周”活动,组织医疗卫生、农业畜牧专家,送医送药送科技到乡村,送发药品、药具,发放农业、林业、畜牧业、妇幼保健、疾病防治和计生科普等资料。持续开展扶贫和走基层慰问活动,资助彭州市6名品学兼优、家庭困难的小学生。与丽春镇卫生院深入开展“九丽合作”,积极开展社会服务。

3.发挥工商联纽带助手作用,做好非公经济领域“两个健康”工作。召开座谈会,传达总书记在全国政协民建、工商联界委员联组会上重要讲话精神,持续做好非公经济领域“两个健康”工作,以及守法诚信、增强信心为重点深入开展理想信念教育实践活动,全年举办培训班3期。引导非公经济人士特别是青年一代积极投身光彩事业,引导非公经济人士开展结对帮扶,共对口帮扶23名贫困学生、5户贫困户,组织爱心企业捐款2.8万余元。组织福达鞋业等7家企业参加《经济新常态 资本新格局》报告会;组织华融化工等17家企业参加经济沙龙暨2016年宏观经济形势与资本市场格局报告会;组织部分会员分别参加成都市“企业战略转型成本管控”教育培训和成都市工商联2016新生代民营企业家专题研修班;协助办好《四川省民营企业转型升级与创新培训班》。建立了工商联会员微信群,引导企业管理者及员

工向善、向廉。完善非公有制经济人士数据库、新社会阶层代表人士数据库,做好非公经济代表人士综合评价工作,扎实推进新社会阶层工作。彭州市“两会”期间,13名工商联界政协委员提出17件政协提案,5名人大代表(系工商联常执委或商会会员)提出19件人大议案;完善政企沟通联系工作机制,帮助彭州民营企业解决困难和问题30余次,帮助企业招聘员工共计700余人。组织彭州市女企业家商(协)会会员参加“寻梦之旅”-阿里巴巴杭州考察培训会、意大利工业机械洽谈会、美国西部国际食品饮料及餐饮设备展览会、中泰食品企业国际交流与合作研讨会等活动。组织商会会员前往米易、绵竹等地考察学习。与米易、黑水县工商联签订友好商会协议,搭建彭州本土企业与外地企业的沟通交流平台,助力企业发展。

4.依法管理民族宗教事务,维护民族宗教领域和谐稳定。一是举办2016年全市宗教界政策法规培训班,宣传讲解《宗教事务条例》、《土地法》、《宗教活动场所财务监督管理办法》等宗教政策法律法规和财务知识,全市宗教团体副秘书长以上负责人和各宗教活动场所负责人及财务人员60多人参训。二是建立完善宗教三级网络平台建设。建立健全市、镇、社区三级组织网络,配齐配强工作人员,进一步加强人员培训、强化人员管理。三是建立健全宗教活动场所财务监督管理制度,大力推进全市宗教活动场所开立单位银行结算账户工作,定期组织人员对宗教场所进行财务审计;四是完善宗教教职人员资格认定和备案工作,认真贯彻落实

《宗教事务条例》、《宗教教职人员备案办法》和《宗教活动场所主要教职人员任职备案办法》,完成全市宗教活动场所宗教教职人员的重新登记备案工作。五是指导“三自”爱国会加强对基督教活动联络点的管理工作。

5.做好对台和海外统战工作,促进彭台合作取得新进展。召开在彭台胞台企台商和重点台属座谈会,走访慰问在彭台胞台企台商和重点台属150余人次。认真做好赴台人员的行前教育和回访座谈工作,宣传教育率达100%;持续推动与台湾云林县的农业交流,深化以濛阳、九尺等镇为示范带头作用的彭台产业结对交流。加强彭台经贸交流、促进经贸合作。积极为在彭海外人士、投资企业排忧解难。集中利用1个月时间,开展“服务台企台商大走访”活动,走访台资企业。全年累计为台胞台属及联系群众办实事20件以上

二、部门概况

市委统战部下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年市委统战部本年收入合计1055.42万元,与2015年相比增加740.39万元,主要变动原因:新增援藏工作经费和援藏项目经费等预算收入。其中:财政拨款收入1055.42万元,占100%,与2015年相比增加740.39万元,主要变动原因:新增援藏工作经费和援藏项目经费等预算收入。事业收入0万元,占0%,与2015年持平;经营收入0万元,占0%,与2015年持平;附属单位上缴收入0万元,占0%,与

2015年持平;其他收入0万元,占0%,与2015年持平。

财政拨款收入0%事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入100%

2016年市委统战部本年支出合计1055.42万元,与2015年相比增加740.39万元,主要变动原因:新增援藏工作经费和援藏项目经费等项目支出。其中:基本支出172.58万元,占16.35%,减少10.17万元,主要变动原因:2015年未实行新的养老保险制度,退休人员退休费由单位列支,2016年退休人员退休费由社保机构发放;项目支出882.84万元,占83.65%,增加750.56万元,主要变动原因:新增援藏工作经费和援藏项目经费等项目支出。上缴上级支出0万元,占0%,与2015年持平;经营支出0万元,占0%,与2015年持平;对附属单位补助支出0万元,占0%,与2015年持平。

0%16.35%基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出83.65%

四、财政拨款收支决算情况

市委统战部2016年度财政拨款收支总决算1055.42万

元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加740.39万元,增长235.02%。主要变动原因:新增援藏工作经费和援藏项目经费等项目支出。

***002000财政拨款收入、支出315.032015年度2016年度 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出1055.42万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加740.39万元,增长235.02%。主要变动原因:新增援藏工作经费和援藏项目经费等项目支出。

***002000一般公共预算财政拨款支出315.032015年度2016年度

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 市委统战部2016年一般公共预算财政拨款支出1055.428

万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出322.08万元,占30.52%;社会保障和就业支出21.66万元,占2.05%;医疗卫生支出4.49万元,占0.43%;援助其他地区支出700.00万元,占66.32%;住房保障支出7.18万元,占0.68%;无教育支出。

0.68%30.52%一般公共服务支出社会保障和就业支出医疗卫生支出援助其他地区支出住房保障支出2.05%66.32%0.43%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):2016年决算数为139.24万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为182.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为12.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为9.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为4.49万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.援助其他地区支出(类)教育(款)教育(项):2016年决算数为100.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

7.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为600.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2016年决算数为7.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 市委统战部2016年一般公共预算财政拨款基本支出172.58万元,与2015年相比减少10.17万元,主要变动原因:2015年未实行新的养老保险制度,退休人员退休费由单位列支,2016年退休人员退休费由社保机构发放。其中:

人员经费158.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.82万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 市委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.86万元,完成预算74.77%,其中:因公出国(境)费支出预决算为0元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元,完成预算100.00%;公务接待费支出决算为1.86万元,完成预算53.14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,有效规范公务接待活动,切实降低了公务接待费用支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.50万元,上升44.64%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.77万元,上升143.90%,主要变动原因:2016年单位公务车报经财政部门批准进行了大修;公务接待费支出决算减少0.27万元,降低12.68%,主要变动原因:一是2016年较2015年相比,接待人次略有减少。二是履行厉行节约措施,切实降低接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元,占61.73%;公务接待费支出决算1.86万元,占38.27%。具体情况如下:

0因公出国(境)经费38.27%公务用车购置和运行维护费61.73%公务接待费

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.00万元,其中: 公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于保证机关执行公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待14批次,153人次,共计支出1.86万元,具体内容包括:2月接待成都市委督察组8人;3月接待金堂县委统战部6人、接待日本友人田中博一一行9人;6月接待省民革、峨眉山市委统战部、成都理工等大学来彭调研累计62人次;7月接待接待澳门蔬菜批发商会一行7人;8月接待成都市委统战部来彭调研1

212

人次;9月接待西华师大、南开大学来彭调研社会协商11人次;12月接待成都两会督导组38人次。其中:外事接待2批次,16人,共计支出0.20万元,主要用于接待接待日本友人田中博一一行和澳门蔬菜批发商会。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市委统战部2016年政府性基金预算拨款安排支出0元,与2015年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市委统战部机关运行经费支出13.82万元,比2015年增加7.26万元,增长110.88%。主要变动原因:一是调入人员,公用经费支出增加;二是从2016年8月起开始发放公务交通补贴。

(二)政府采购支出情况

2016年度,市委统战部政府采购支出总额2.28万元,与2015年相比减少2.10万元,主要变动原因:2015年单位政府集中采购办公桌椅、电脑等办公设备较2016年多。其中:政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置复印机1台。

无对小微企业的政府采购情况发生。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,市委统战部公用车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。2..一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.援助其他地区支出(类)教育(款)教育(项):反

映援助其他地区资金中用于教育的支出。

8.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映援助其他地区资金中除一般公共服务、教育、文化传媒与体育、医疗卫生、节能环保、农业、交通运输、住房保障之外的其他支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表; 2.收入决算表; 3.支出决算表;

4.财政拨款收入支出决算表; 5.一般公共预算财政拨款支出决算表; 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表; 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表; 8.一般公共预算财政拨款项目支出决算表; 9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

10.政府性基金预算拨款收入支出决算表; 11.政府性基金预算财政拨款“三公“经费支出决算表;

篇3:威信委统战部2016部门决算

省经信委2014年部门决算收入46792.54万元,完成预算的130.7%,具体为:1.一般公共预算拨款18929.51万元,完成预算的108.8%。2.政府性基金预算拨款7829.31万元,完成预算的700.1%,主要是无线电频率占用费中央补助增加较多。3.专户资金488.78万元,完成预算的94.1%。4.事业收入(不含专户资金)480.87万元,完成预算的46.1%,主要是收费项目大幅度削减。5.事业单位经营收入1360.95万元,完成预算的529.0%,主要是下属事业单位培训费收入增加较多。6.其他收入237万元,完成预算的469.9%,主要是下属事业单位利息收入增加较多。7.上级补助收入50万元,主要是中央科技补助经费。8.用事业基金弥补收支差额43.55万元,完成预算的106.3%。9.上年结转17372.57万元,比预算增加2018.24万元,主要是跨年度完成项目增加造成结转增加。

省经信委2014年部门决算支出26132.41万元,完成预算的79.3%,具体为:1.人员支出8790.73万元,完成预算的109.7%。2.日常公用支出1834.8万元,完成预算的64.4%,主要是厉行节约,严格控制经费开支。3.项目支出14403.61万元,完成预算的65.3%,主要是项目周期长、执行进度慢等原因造成。4.事业单位经营支出1103.27万元,主要用于下属自收自支事业单位日常公用经费支出。

2014年省经信委部门决算收支相抵,按规定交纳所得税、提取事业基金、职工福利基金后,专项结余全部结转下年按规定使用。

2014年安排经济与信息化专项转移支付13.28亿元,下达12.5亿元,完成预算的94.1%。

2014年省经信委“三公”经费财政拨款决算数为335.06万元,比预算数下降34.5%。分项情况是:1.因公出国(境)费用99.82万元,比预算数下降43.9%。根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要,主要用于机关及下属事业单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2.公务接待费23.11万元,比预算数下降75.5%。主要用于机关及下属事业单位接待上级部门及兄弟省市来浙指导工作、调研、考核、督查等支出。3.公务用车购置及运行维护费212.13万元,比预算数下降11.5%。主要用于因公出行所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

二、2014年省人力社保厅部门决算

省人力社保厅2014年部门决算收入46645.91万元,完成预算的117.7%。具体为:1.一般公共预算拨款37940.70万元,完成预算的122%,主要是中央及市县国有企业职教幼教退休待遇补助金增加较多。2.其他收入2132.70万元,比预算增加1541.20万元,主要是厅下属省人力资源和社会保障宣传中心、省职业技能教学研究所等事业单位教材等收入增加。3.用事业基金弥补收支差额208.20万元,比预算增加208.20万元,主要是其他收入增加较多。4.上年结转6364.31万元,完成预算的79.9%。

省人力社保厅2014年部门决算支出37355.25万元,完成预算的102.7%,具体为:1.人员支出8086.09万元,完成预算的117.9%。2.日常公用支出2452.27万元,完成预算的123.5%,主要省人力资源和社会保障宣传中心、省人事培训教育中心、省职业技能教学研究所等单位支出增加。3.项目支出26816.89万元,完成预算的97.4%。

2014年省人力社保厅部门决算收支相抵,按规定提取事业基金、职工福利基金后,专项结余全部结转下年按规定使用。

2014年安排人力资源和社会保障专项转移支付预算42.1亿元,下达42.0亿元,完成预算的99.8%。

篇4:威信委统战部2016部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 九三学社连云港市委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

了组建“农业科技扶贫专家服务团”、设立技术创新引导专项基金、强化库区基层农技推广体系建设、加强新型职业农民培训等建议。在中国人民政治协商会议连云港市第十二届委员会第五次会议上,作大会发言《关于加快“一带一路”交汇点、核心区和战略先导区建设的建议》,提交集体提案5件,代表、委员提交建议、提案30余件。

有序开展组织建设工作。截至2016年底,全市有19个基层支社,社员383人,其中女成员150人,博士28人,硕士89人,高中级职称社员占社员总数的83.8%,平均年龄51.1岁。2016年发展29名新社员,其中博士2名,硕士11人,中高级职称15人,平均年龄34.8岁。适时成立鹰游支社、赣榆支社。2016年11月,九三学社连云港市第八次代表大会召开,会议审议通过第七届委员会工作报告,选举产生由11名委员组成的第八届市委会,徐大勇当选为主任委员,陈晓平、杨光、蒋晓东当选为副主任委员,任命陈晓平为秘书长。

不断拓展社会服务范围。组织社内医卫专家在玉带社区开展义诊活动,在港口控股集团开展急救知识培训活动;在淮海工学院举办“遏制艾滋,青春自护—艾滋病防控知识进淮工”艾滋病防控知识宣传教育讲座;针对老年人举办重阳节义诊活动;参加连云港市暨海州区三下乡活动,并向现场群众赠送科普书籍200余册,发放科普知识图册500余份。继续帮扶东海县丹丘希望小学,捐助物资近1万元,发放助学金3.8万元,同时协调农林专家开展对学校所在地洪庄镇沟南村的全面帮扶,年内完成了该村的农业需求调研和科技服务活动,协调东

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

第三部分

九三学社连云港市委员会2016年度决算情况说

一、收入支出总体情况说明

2016年度收入、支出总计163.91万元,与上年相比收、支总计各增加 8.95万元,增长12.30%。

(一)收入总计148.12万元。包括:

1.财政拨款收入148.11万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加35.46万元,增加31.48 %。

2.上级补助收入0万元,单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少0万元,减少0%。

3.事业收入 0 万元,取得的收入。与上年相比增加 0 万元,增长0 %。

4.经营收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。

5.附属单位上缴收入0万元,独立核算单位按照有关规定

转和结余。

二、收入决算情况说明

九三学社连云港市委员会本年收入合计148.12万元,其中:财政拨款收入148.11万元,占99.99%;上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占 0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.02万元,占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

九三学社连云港市委员会本年支出合计150.05万元,其中:基本支出107.35万元,占71.54%;项目支出42.70万元,占28.46 %;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收、支总决算161.73万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加17.93 万元,增长12.47 %。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出 150.04万元,占本年支

数的主要原因是无公安(款)行政运行(项)。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出 107.34 万元,其中: 1.人员经费94.33万元,主要包括:基本工资12.96万元、津贴补贴27.61万元、奖金12.78万元、社会保障费5.87万元、其他工资福利支出5.98万元、退休费16.16万元、医疗费0.08万元、住房公积金8.44万元、提租补贴3.23万元、购房补贴1.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。

2.日常公用经费13.01万元,主要包括:办公费2.75万元、印刷费0.74万元、咨询费0.30万元、水费0.10万元、邮电费0.32万元、差旅费2.33万元、维修(护)费0.34万元、会议费3.63万元、培训费0.24万元、劳务费1.01万元、工会经费0.55万元、其他商品和服务支出0.54万元。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出150.04万元,与上年相比增加

19.87万元,增加15.27%。2016年度一般公共预算财政拨款支出年

公”经费的0 %;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的0 %,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为无因公出国(境)费;决算数小于(大于)预算数的主要原因为无因公出国(境)费预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为无公务用车购置费;决算数小于(大于)预算数的主要原因为无公务用车购置预算。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0 %,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为无公务用车运行维护费;决算数小于(大于)预算数的主要原因公务用车运行维护费预算。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因无外事接待支出; 2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0批次,0人次。

1减少51.86万元,(降低)80%。2015年项目支出走基本支出商品服务支出。商品服务支出为64.88万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入,是指市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入,是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入,是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入,是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款,是指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入,是指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、对附属单位补助支出,是指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17、“三公”经费,是指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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