材料采购管理规定

2022-06-24

第一篇:材料采购管理规定

材料设备采购管理规定

一、总则

1)材料设备采购管理:本规定中所指的材料设备管理是指直接应用于开发项目施工的所有材料设备的选型、定位、采购、供应、保管、结算、转账以及信息服务等管理活动。 2)管理职责

工程部负责材料设备的选型、定位及质量管理。 设备部负责材料设备的商务管理。 财务部负责材料设备的账务管理。 预算部部负责材料设备的成本管理。

3)管理方式:根据采购供应对象不同,材料设备采购管理分为公司供应材料设备(甲供材料设备)管理和非公司供应材料设备(非甲供材料设备)管理。

4)非甲供材料管理定位及管理:对非甲供材料的管理仅限于设计定位、质量控制及信息服务管理。公司工程部应在施工招标时以招标文件的形式明确主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准等,材料设备部据此提供相关材料价格信息,并确定施工招标标底,以此控制施工投标价。确定的主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准也是工程部(或指导监理公司)在施工时控制材料进场的控制标准。

5)对于材料单价不便直接从施工单位中剥离、公司直接实施分包的分项工程,工程部应在预算部确定施工单价前明确主要材料的材质标准及相应规格、型号,并在施工合同中约定,作为主要合同条款。 6)材料设备部应根据项目整体开发计划、单项工程施工组织设计进度计划及施工合同约定,编制材料详细采购计划,报经有关领导批准后,明示工程部及财务部,材料设备部按计划实施。

7)为规范材料设备采购供应管理,应对合作成熟的材料供应商实行合格材料供应商名单管理制度。目的是通过对供应商建档管理,建立与供应商的长期信誉合作关系,对供应商实行优胜劣汰机制,以减少采购环节,节约采购费用。

二、合格供应商名单管理

(1)名单的建立:材料设备部按供应材料品种的不同,将与本公司合作过的供应商逐步进行分类建档,详细记录供应商供应材料的品种、单价、材质、规格、型号,供应方式,合作次数及时间,供应商的性质,公司职能部门对其每次合作的评价,有无不良记录等。具备条件的供应商称为合格供应商,成熟的合格供应商名单中单品种材料合格供应商不少于5家。 合格供应商需要具备的条件是: 1) 2) 3) 4) 具备合法资格,具有符合法规要求的产品生产许可证明,产品质量达到或超过产品标准要求,材料材质处于稳定期(材质无大的波动)。

材料单价一年内无较大提价(行业原因除外),且与公司合作价低于平均市场单价。 与公司连续合作且正在合作;或合作两次以上,且距最后一次合作结束时间不超过一年。 两年内累计不良合作记录不超过两次。

(2)材料供应商合同执行评价:材料采购合同签订后,材料设备部应对供应商的合同执行进行追踪考评,目的是考评供应商的履约能力,对履约表现做好记录;合同履约完毕,材料设备部、工程部、财务部应对供应商履约能力及履约表现作出综合书面评价,条件成熟时,也可采用监理公司、施工承包商的间接书面评价。履约评价记录是合格供应商档案的重要组成部分。

(3)合格供应商的确认:符合合格供应商条件的供应商均为合格供应商,材料设备部将其列入合格供应商 1 名单。

(4)合格供应商的淘汰

1)名单中的供应商不符合合格供应商条件中任一款项时,应即时淘汰,材料设备部将其从名单中剔除。 2)一年周期内,单品种材料合格供应商名单中的供应商均合格,材料设备部、工程部、财务部对所有合格供应商进行综合评价,将相对最差供应商淘汰,淘汰量不低于名单中供应商数量的五分之一。 3)淘汰的合格供应商两年内不允许参加公司的相同品种材料招标(或议标)及供应。

三、采购与供应

1)公司原则上采购供应所有设备。公司对具有下列特点之一的材料实施采购与供应(甲供): 材质对工程质量有重大影响的。

材料对建筑物外观效果有重大、直接影响的。

材料单价及总价对工程造价影响巨大或同品种材料单价差异较大,且材质无明显区别的。 其他有特殊要求的。

2)材料设备采购与供应一般应根据单项(单位)工程施工合同分别实施。属同一开发项目应用于不同单项(单位)工程的材料设备,具备条件成批次采购的(加工供应周期不长或可以分批加工的),尽量批次购买。可以执行批次采购与供应的前提是:

材料的品种、材质相同,且规格、型号一致或相近;设备的品种、型号、性能相同或基本一致。 供应时间跨度不超过3~6个月。

同一供应商(或厂家)具备同批次全部待购货源。 以上三条缺一不可。

3)公司采购材料设备的主要形式是招标(或议标)。成套机组及成批次设备采购需委托招标代理招标购买。不采用招标(或议标)方式购买的材料设备应符合下列特点:

成批次、单品种材料总价不超过2万元且材质、价格比较稳定的常规材料。

供应商为合格供应商名单中的合格供应商,供应材料品种、材质、规格、型号、色彩、单价均相同,且其上一次供应时间距离本次供应时间跨度不超过三个月。

无供应周期的单品种、不超过5件、总价不超过1万元的常规设备。 在市场上处于无竞争地位的(新型或垄断)材料(设备)。 公司或项目开发有特殊要求的材料(设备)。 4) 采购供应的办理程序:

1、确定材质标准(或性能)、色彩、规格、型号。

2、确定采购数量。

3、委托招标数量。

4、考察、筛选供应商。

5、编制招标文件并组织评审。

6、招标并评标,确定供应商。

7、评审合同并签署。

8、实施供应。

采购供应方式不同时,可删减相应步骤。 5) 选型与定位。

工程部负责材料设备的选型与定位。

实行固定施工总价合同的,施工招标前,工程部应以设计文件(施工图或其他)或其他书面文件明确材料设备的材质(或性能)、规格、型号、色彩等,并在施工招标文件中明确,施工合同条款中亦应有相关约定。 实行非固定施工总价合同的,材料(设备)采购招标前,工程部应以书面形式明确待购材料(设备)的材质(或性能)、规格、型号、色彩等。 6) 数量确定。

2

材料设备部根据设计施工图确定材料数量;材料设备数量由工程部与材料设备部共同确定。

用固定总价的施工合同,发包人采购供应材料总量、批次供应量、批次供应时间,并以补充协议或三方(发包人、施工承包人、监理公司)签证的形式明确。 7) 供应商的考察与筛选。

材料设备部根据工程部提供的材料设备定位要求初选潜在投标人。在合格供应商名单完善的情况下,原则上名单中的合格供应商均为潜在投标人,但每次招标时,非名单中的投标人不得少于一家。

在材料设备合格供应商名单不完善的情况下,应尽量选择供应商(厂家)参加投标,少选或禁止间接供应商(经销商)参加投标。

公司内部考察小组由公司相关领导牵头,材料设备部、工程部派员参加,目的是考察材料设备的材质(或性能)、规格、型号、色彩等是否符合采购要求,供应商是否具备相应的加工与供应能力,以及信誉。合格供应商的相应档案记录即为其获准参加投标的资格材料。考察后的潜在投标人报公司领导筛选,并最终确定投标人。 8) 9) 招标文件的编制与评审。委托招标的招标文件由招标代理负责编写,非委托招标的招标文件由材料设备部负责编写。预算部、工程部、财务部参与招标文件评审,并做好书面评审记录。 招标组织及招标程序。委托招标的组织工作由招标代理完成,非委托招标的组织工作由材料设备部负责。招标程序参照国家相关管理规定及公司“工程招标管理规定”执行。主要设备及有特殊要求的材料招标应有物业管理公司相关职能人参加。

10) 采购合同的评审与执行。

成本部、材料设备部、工程部、财务部参加合同评审并做好书面评审记录。执行公司“合同管理规定”。 合同约定的材料材质应与施工合同中约定的施工质量标准相匹配,且符合施工合同限定的进场条件,并接受监理公司及施工总包商的合格检验和合理的退货要求。

合同一般应约定预留质保金,质保金额应不低于施工合同约定的工程质保金额,质保期应不低于施工合同相应工程质保期;但在明显不存在保修风险的情况下,可不约定预留质保金。

合同一般应不约定支付定金,并应约定预留相应额度的款项(非质保金)待工程竣工后支付。

分批次实施供应的合同应明确不同批次材料设备的加工供应周期、付款额度及付款时间等。 11) 供应。

材料设备供应商根据合同约定的数量及日期直接向施工承包商提交货物,并办理交接手续,材料设备部、工程部配合施工承包商验收货物。 4.保管与结算 (1)材料设备的保管

1)经施工承包商、监理验收无误后的材料设备由施工承包商负责保管。公司应保证施工合同中约定。 2)施工承包商与材料设备供应商为同一责任人时(如电梯供应与安装)。对方发货前应及时通知材料设备部,工程部负责协调材料设备现场堆放场所。

3)因工程保修需要而预留的材料(或设备配件),由施工承包商或物业公司接受并保管。

4)供应商持有施工承包商或物业公司签发的收料单据,由材料设备部办理入、出库单据,入、出库单据上的材料设备数量、规格、型号等必须与施工承包商或物业公司签发的收料单据一致,且出库单据上应有施工承包商或物业公司签收人签字。

(2)材料设备采购结算、付款与材料供应转账结算

1)材料设备部负责材料设备采购价款结算,并配合财务部付款,办理相关手续。

一次性供货到位的合同,入、出库单据上的材料(设备)数量、规格、型号等须与合同约定的相一致;最后一次付款(非质保金)前,必须将入、出库单据移交财务部。

分批次供货到位的合同,应按供货批次分别办理入、出库手续。当期付款前,应将当期入、出库单据移交财务部。

2)材料供应转账结算。

3

材料设备部负责办理与施工承包商的材料供应转账结算。

转账单价的确定。施工合同约定转账单价的,执行合同约定;施工合同没有约定转账单价的,执行采购单价。

转账的办理。材料设备部应每月分单项(或单位)工程,将当月已实施供应的材料与施工承包商办理转账手续,并转交财务部。转账数量应与收料单数量一致。

超供部分材料单价执行采购单价,另加相应采购费用,在施工合同中约定,并在竣工造价结算中体现。 5.信息服务及信息管理

(1)材料设备部负责材料(设备)信息的日常收集及整理 (2)收集及整理 1)收集方式。 市场跟踪调研。 报纸杂志材料信息。 供应商提供信息。

近期实施供应的资料保存。 其他方式。

2)信息整理。材料设备部将收集到的资料按照品种、品质(或性能),分品牌、单价等进行整理,并提供给成本、工程人员参考。 3)信息服务。

a.施工招标标底编制前五日,材料设备部应根据工程部、预算部要求,提供相关材料价格信息。 b.材料(设备)采购前,提供相关材料价格信息,为招标文件评审、询标、定标服务。 4)价格预测与管理。条件成熟时,材料设备部应具备预测主要材料设备市场价格走向的功能。

单品种、主要材料市场价格浮动幅度超过10%时,材料设备部应在三日内知会工程、预算部及相关负责人。 材料设备部应每两月出据一份材料设备市场分析报告,就主要材料设备价格、价格走向、新旧材料的更替等进行整理、分析,并提供给相关公司领导及工程部、预算部。

四、不同提供方的物资采购管理规定

工程物资提供可以分为甲供和乙供(也叫做非甲供)两大方面。不同的提供方,其物资采购的管理规定也不一样。

1. 甲方分包项目的管理 1) 施工单位根据工程进度,上报分包工程需求计划。

甲方分包项目上报计划时间要求:

电梯

框轻结构:一次结构完成后的当月;剪力墙结构;不少于井道完成前60天。 智能、电视、电话、宽带、燃气等专业分包项目由项目经理根据进展情况进行确定。 2) 3) 4) 项目经理组织复核后提请采购部门;由于施工单位未做计划造成的甲方分包进场滞后导致施工单位工期延误,施工单位承担责任。

采购部按照计划要求组织分包项目施工方进场施工。

甲方分包项目由施工单位负责全面管理,并在甲方项目工程师组织下进行进场交接、中间交接和撤场交接验收;施工期间,双方均应保护对方成品,破坏对方成品的一经发现,由破坏方承担赔偿责任;人为破坏的,甲方对责任方进行每次5000元罚款。

2. 乙方分包项目的管理 1) 施工单位分包的项目(如门窗、防水、消防、通风、人防、地热、外墙外保温、涂料等项目)由施工单位根据合同约定选定分包方,上报监理、甲方考核后给予确定。施工单位在编制月度进度计划时,分包方的选择作为计划工作内容之一;由于未作计划或选定过晚造成的分包方进场过晚导致工期滞后,甲方不负责任。

2) 分包项目中需封样的项目。

4

不小于1000mm×1500mm成品窗(包括连接片和胀管以及玻璃胶、发泡胶)。 防水母材。 地热管线、管件。

不小于600mm×800mm涂料样板。 1000mm×1000mm外保温苯板以及配件。

在选定分包商后并在施工前,由总包方组织上报监理封样样板或材料;样板上应清晰标明厂家、规格、总包方等信息;监理方验收后转交甲方项目工程师复核,确认后方可组织施工或工程样板施工。 3) 分包项目中不能封样的项目,如入户门、单元门、人防门、防火门、设备等,施工单位组织在材料进场后向监理方、甲方报验并执行“材料进场验收管理流程”;不合格或者未经验收的不得使用。

3. 乙方自购材料的管理 1) 2) 乙方自购的材料应在进场前报验样品,在监理、甲方验收合格后进行批量进场;不能申报样品的材料,应征得监理、甲方同意后上报材料合格证明文件进行批准。

单控材料进场的管理:材料进场后,施工单位应在第一时间填写“分项工程验收申请单”并附带材质证明等上报监理、甲方项目工程师进行验收。验收单中应写明材料名称、厂家、规格、批次、数量等信息。在监理、甲方项目工程师验收合格后方可使用。

材料进场后,施工单位应在第一时间通知监理、甲方,监理见证人和甲方项目工程师会同施工单位实验员进行现场实物取样、封样和送样。

检验后,见证人负责领取试验报告并在第一时间告知甲方项目工程师共同进行材料实验数据的分析,确定合格后方可送交施工单位。

不合格的双控材料严禁使用并限期退场;施工单位组织材料退场时应有监理工程师在场;不能及时退场的,应有防误用措施。

抽样合格的材料,如水泥、钢材等,其使用应有跟踪记录,明确其使用部位。 商品混凝土的厂家选定执行分包方管理流程。

施工单位在中标后至工程开工前提交监理甲方“见证取样计划”,经批准后各留一份。 3) 4) 涉及景观和外立面观感的材料,施工单位除满足上述规定外,还应提交经现场验收合格的样品,项目经理在征得景观设计工程师和总经理确认、回复监理方后方可使用。

涉及使用功能材料,施工单位除满足上述规定外,还应提交经现场验收合格的样品,项目经理必要时在征得总经理确认、回复监理方后方可使用。

4. 罚则 1) 施工单位材料进场未按照规定报验且尚未使用的,按照监理、甲方督促报验次数100元/次罚款;已经使用的,经验收合格的,除按照以上条款罚款外并处1000元罚款;经验收不合格的,监理、甲方要求施工单位进行拆除、调换、结构检测等并处以上条款规定和5000元罚款,同时由此造成的相关违约和产生的责任不予抵消。

2) 3) 4) 施工单位分包项目未按照规定进行选定、报验的,监理、甲方除出具停工令外,并处5000元罚款。经监理多次督促仍不报验时,按照500元/次罚款。

施工单位未按照要求提交样品封样的,尚未施工的,按照监理督促次数500元/次罚款;由此造成的工期延误不予延期。

施工单位对甲方分包项目不履行总包职责的,无论合同中有无配合费,甲方项目工程师在协调中不予配合,给工程施工造成影响的,按照协调次数1000元/次罚款;经协调仍不履行总包职责的,甲方负责组织分包方施工,由此造成的交叉施工影响导致施工单位工期延误的施工单位承担全部责任。

五、不同物资的采购管理规定

在工程施工中,需要采购的物资有很多种,不同的物资,其采购管理也存在着一定区别。下面对一些常用物资的采购管理进行介绍。

5

1. 水电、空调、装饰主要材料的采购管理规定

选用水电、空调、装饰的主要材料,施工单位及甲方应根据设计施工图样及总承包合同,结合工程进度计划合理安排好,及时送样及选定时间(进口材料在施工前提前六个月,国产材料在施工前提前三个月),送样(6家以上产品)经项目公司审查确认(运营中心在项目开工前,将下达审查书告知项目公司须审查的具体项目),与施工单位在认定的厂家中共同招标确定。 水电、空调、主要装饰材料选用程序如图4-1所示。 2. 新材料应用采购管理规定

(1) 目的

确保新材料在工程中及时成功应用,充分发挥其高效、节约、环保的作用,同时完善住宅功能,提高工程质量,增加市场卖点。

(2) 职责部门 工程部负责新材料的推荐,考察,应用及推广工作。 (3) 相关部门 预算部负责提供新材料的应用成本分析。

(4) 适用范围 市建委许可使用,具有相应检测鉴定报告的新型建筑材料,最好有其他房产商的类似工程中成功应用的经历。

(5) 工作程序 1) 各专业工程师负责跟踪调查相关材料的建筑市场的发展动态,如有合适的新材料,专业工程师对其性能,质量标准,评审机构,获奖情况,工程实例进行了解,并向部门经理提交新材料推荐应用报告。

2) 部门经理认为新材料可行,组织进行以下工作:

对厂家的资质,奖金,生产规模,市场信誉度,市场占有率进行考核。 如有条件,可进行实例考察,听取其他房产商对此新材料应用的反映。 邀请相关专家,举行新材料应用专家咨询会。 预算部结合原材料做出新材料应用成本分析报告 3) 分管副总召集工程部,预算部相关人员召开新材料应用讨论会,作出以下决定:不采用,小范围试用,全面推广应用。

4) 新材料应用被采纳,专业工程师需做以下工作:

向设计部门推广使用。

在与厂商签订合同中,对新材料的售后服务进行严格约束。 对新材料应用过程进行重点控制。 对新材料应用效果进行跟踪调查。 5) 如需要,预算部对新材料应用成本分析进行调整。

6) 专业工程师负责对新材料应用情况进行汇总,作为今后应用的依据。

7) 如新材料应用成功,对相关人员进行奖惩,并作为工作成绩计入年度工作考核。

六、工程物资采购的程序管理

在工程物资采购的流程中,各个过程都是环环相扣,其中一个环节做不好,将会影响到其他环节工作的开展,从而影响到整体的物资采购工程。下面将对工程物资采购流程中的重要环节进行介绍。

工程物资采购的流程

不同的采购主体、不同的采购对象,其采购流程存在一定的区别,但总体上来说其主要流程如图4-3所示。采购方式不同时,可减少或增加相应环节。 工程物资采购计划的制订

制定相应的采购计划,月采购计划。从而规范采购工作,保证不会因为采购工作而耽误施工进度。在制定物资采购计划时,会运用到的表格,下面提供一些常用表格模板,供参考表4-1~表4-3。

第二篇:原材料设备采购管理规定

1 目的

明确原材料及大型设备的采购方法及审批权限。 2 适用范围

本规定适用公司原材料及大型设备的采购。 3管理职责

3.1 需求部门负责大型设备申请和报批、验收等工作。 3.2 生产部负责生产所需原材料计划编制和报批工作。 3.3 研发部负责研发原材料及替代料的选型、验证等工作。 3.4 科技发展部负责原材料验收等工作。

3.5物资供应部负责原材料及大型设备采购计划的实施、组织协调验收、出入库、报账等工作。 4定义

4.1原材料:用于制造产品并构成产品实体的购入物资,包括主要材料、辅助材料、外购半成品、维修产品用备件、包装材料。

4.2大型设备:单个价值高于(含)5000元测量仪器、实验设备、生产设备、工装夹具。 5 作业程序

5.1大型设备采购及审批权限:

5.1.1 由需求部门提交《设备需求申请表》,经审批后传递至物资供应部采购员(在此期间采购员协助需求部门做好设备申请前期的考察调研工作)。

5.1.2采购员通过各种不同采购方式进行采购物资的询价,并将询价情况详细记录、汇总上报审批,获得批准后方可实施采购。

5.1.3采购物资回厂,采购员填写《设备验收单》并组织需求单位及相关人员进行验收,验收过程中出现的问题,由采购员协调进行解决。

5.1.4 验收合格,相关人员在《设备验收单》上签字。

5.1.5相关费用在审批过程中,必须附有有效票据、《入库单》、验收单据等报告材料。 5.2 原材料采购及审批权限:

5.2.1 研发部根据满足产品要求的程度和特性,对原材料进行分类:关键材料、重要材料、一般材料。

5.2.2供方的选择和评定具体可按照《供方评审管理制度》执行。

5.2.3合格供方的产品采购,由物资供应部根据生产计划的要求,编制《采购计划》报主管领导批准。

5.2.4研发部对初选供方样品提出临时采购技术要求,并填写《临时采购申请》经审批后方可实施采购。

5.2.5所有采购文件和资料需经审批。

5.2.6 采购人员必须充分掌握市场信息以确保质量为前提,择廉、择优、比价采购为原则,定点采购的产品必须在合格供方的名单中选择。 5.2.7在合格供方无法满足采购要求时,经科研或技术管理部门主管领导认可,报承制单位主管领导批准后,适用时经顾客批准,可在非合格供方采购。

5.2.8进货产品应先进入待检区,由采购员开出“产品复验(通知单)”,并将采购产品的合格证明或质保单附在后面,通知质量检验员对产品进行验证(包括名称、规格、数量等)。 5.3 原材料入库

5.3.1 原材料回厂,仓管员须认真核对物资名称、型号、数量、单价、金额等信息,同时由采购员填写《原材料入库检验单》通知科技质量部门进行检验。

5.3.2 原材料合格后由科技质量部门编制检验批次号,并反映到检验单上。采购员在正式得到主要原材料检验合格批次号的前提下,按照相关程序办理采购品入库手续。 5.3.3 检验不合格的原材料按《不合格品控制程序》执行。 6 相关文件

《供方评审管理制度》、《不合格品控制程序》

第三篇:原材料、物品采购入库和领用管理规定

原材料、物品采购入库和领用管理规定:入库和领用管理为加强公司材料、物品的采购管理,以保证生产、经营的正常进行为前提,实行统一采购管理,制定本规定作为财务制度的补充。

一、采购部门的划分:

1、与生产经营有关的材料、其他耗材、低值易耗品、修理用备品备件等由生产管理课资材负责采购。

2、劳动保护用品、办公用品及办公低耗品由行政部负责采购。

二、采购、入库、报帐过程:

1、生产用原辅材料由生产部生产计划担当编制《采购计划》,批准后由生产部采购人员按计划要求采购;办公用品、劳保用品、及低值易耗品、备品备件等由使用部门填写《购入申请单》、行政部采购人员受理后进行审批,待批准后由采购人员负责采购。

2、采购人员根据批准的《购入申请单》和《采购计划》,制定本期采购和用款计划,为保证公司资金合理、有效地使用,计划要以付款和赊销相结合为原则,并成一定比例,同时要防止库存材料的呆滞。然后报部门、公司批准后进行采购。如遇个别急用情况经电话请示或口头申报同意可按请购单先行购买。

3、采购人员采购过程中在满足使用要求,保证质量的前提条件下,要进行充分的询价,对大宗采购或需长期合作的供货方,按照公司质量体系的要求对其材料质量、信用、服务等各方面进行比较,以确定供货单位。

4、材料采购原则上都要有合同或订单,没有合同或订单的少量采购以《购入申请单》为依据。

5、每份材料采购合同或订单签定以后必须复印给财务一份,作为复核、付款和了解合同履行情况的依据。

6、材料送到以后,由采购人员填写材料入库单,填写时供货单位、材料名称、规格型号、单位、数量、单价、金额必须书写清楚,经部门负责人签字或(盖章)后,交仓库管理员验收,验收完毕仓库管理人员在入库单上签字或(盖章),留下仓库联作为仓库记帐的凭据,入库手续必须经过仓库管理员。

7、入库之后,采购人员凭材料发票、材料入库单财务联、《购入申请单》财务联到财务报帐。

三、出库、领用过程:

1、待材料入库以后,使用部门经办人填写材料领用单,领用部门、材料名称、规格型号、数量、用途必须书写清楚,经部门负责人签字或(盖章)后交仓库,由仓库管理人员签字并发货。

2、发货时仓库管理人员留下出库单的仓库联,作为仓库记帐的凭据,出库手续也必须经过仓库管理员。

四、以上各条规定由财务部制定并解释。

第四篇: 大宗材料采购管理办法

版本:1.0 大宗材料采购管理办法

第一章 总则

第一条、目的

为了更好地规范公司大宗材料、设备的采购行为,满足工程施工需要,确保采购物资的质量、降低采购成本,加强对采购工作的管理,特制定本办法。

第二条、原则

一、该办法实施时务必使所有流程包括询价、比价、议价、谈判情况对所有相关参与人员公开透明。

二、材料议价及谈判必须遵循群策群力的原则,相关人员集体参与。

第三条、适用范围

一、本办法所指大宗材料是指单批单次采购总金额在5万(包括5万)以上的材料,

二、有下列情况之一的,即使满足第一款条件,可不参照本办法:

1、以设备销售为主要目的材料采购;

2、 钢材、铜材等原材料的采购;

3、业主指定品牌。

第四条、材料的分类

根据材料的特性,将材料分为常用材料和非常用材料:

一、 常用材料:是指在工程中经常使用的材料,如风口风阀、保温材料、电线电缆、线槽配件、开关面板插座、灯具、保温软管、墙地砖、地毯、轻钢龙骨及石膏板、吊顶材料、各类板材、油漆、乳胶漆、玻璃及工程所需零星辅助材料及配件。

二、非常用材料:除上述以外的材料 。 第五条、适用程序

一、材料、设备单次单批总价在5万以上20万以下及20万以上但不适合公开招投标的,将采用议价程序。

二、材料、设备总价在20万以上,采用公开招投标程序。 第六条、供应商选择

一、在公司材料供应商名录中认定为合格及以上的。

二、由招标小组成员集体推荐的。

三、从其它渠道收集到的供应商。

6 大宗材料采购管理办法

版本:1.0

第二章 大宗材料议价程序

第一条:组织机构

一、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下,由工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成议价小组(以下简称小组)。由工程部经理任组长,议价结果报请公司总经理批准。

二、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料

除上述人员外,公司总经理参与,由公司总经理任组长,工程部经理任副组长。

第二条、职责

一、相关采购经办职责:负责收集采购资料,进行议价准备。

二、采购管理科主管职责:组织整个材料议价、谈判过程。

三、成本控制科主管职责:参与和供应商的谈判,结合项目目标成本,对采购价格进行控制。

四、项目经理职责:参与材料价格的谈判,并结合项目的实际施工环境提出材料的质量、规格型号的要求。

五、小组组长职责:

1、监督整个采购过程;

2、综合小组各成员意见,确定供应商;

3、及时把整个采购过程及确认结果报告权限主管。 第三条、程序

一、议价准备

1、根据材料申购单,确认需采购材料、设备的规格、型号、数量及相关技术参数,如项目部尚未成立,可根据投标时设备、材料型号,但务必确保准确无误。

2、向相关供应商发出询价单,及时跟踪报价情况,对供应商在报价时提出的问题,经和相关技术员或项目经理沟通后,进行及时答复。

3、收集报价资料,并对各供应商的报价进行初步分析,对供应商报价中明显重大失误要求供应商更正后重新报价。

4、根据供应商的报价进行的初步压价,根据初步谈判结果填写大宗材料采购比价单。

7 大宗材料采购管理办法

版本:1.0

5、由成本控制科对所需要采购的材料结合标单价及目标成本,确认目标成交价。

二、和供应商的谈判

1、材料、设备单次单批总价在5万以上10万以下的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理共同和供应商就材料、设备的质量、价格、付款方式等条款进行首轮谈判,谈判结束后,由工程部经理进行谈判和最终确认。

2、材料、设备总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料由采购管理科主管、成本控制科主管和项目经理、工程部经理共同和供应商结合成本控制科制定的目标成交价进行首轮谈判,谈判结束后,由公司总经理进行谈判和最终确认。

3、谈判结束后,由采购经办填写大宗材料议价情况一览表,由相关成员进行签字确认,并报请权限主管签字确认后作为和供应商签订合同的依据。

三、签订合同

谈判结束后,采购经办人和供应商就合同的其它细节进行磋商,并根据采购管理制度启动采购会签、采购合同会签,通过后和供应商签订合同。

第四条、相关说明

1、和供应商谈判时,小组成员因故不能参加的,必须向小组组长请假,并且小组成员必须有2人或以上和供应商进行谈判,谈判方为有效。

2、根据实际情况,供应商数量可选择1至3家。 相关表单:大宗材料采购比价单

大宗材料议价情况一览表

8 大宗材料采购管理办法

版本:1.0

第三章 大宗材料公开招投标程序

第一节 常规材料

第一条、组织机构

由公司总经理、工程部经理、成本控制科主管、项目经理、采购管理科主管、项目采购员组成公司招投标小组,由公司总经理任组长。

第二条、职责

一、采购管理科主管职责:负责组织整个招投标过程,负责编制招标文件、评标办法

二、项目经理职责:对招标材料的规格、型号、数量进行确认

三、招投标小组组长职责:监督整个招投标过程综合招投标小组各成员意见,确定予中标供应商及中标供应商,及时把整个招投标过程及招投标结果报告公司总经理。

第三条、程序

一、招标准备:由采购科主管进行以下投标准备

(一)资料收集:对所需采购物资的规格、型号、数量,现场需满足的技术条件,供货周期、付款方式等资料进行收集。

(二)供应商选择:必须准备3家以上供应商资料以备选择。

(三)招标文件的制定

制定招标文件时,必须套用公司制定的招标文件模板(常规材料)。

(四)评标办法的制定

制定评分须知:在制订评标办法的同时,必须套用公司制定的评标办法模板(常规材料)对每一评分项目评分方法作出规定。

(五)由成本控制部制定拦标价,以供评分时使用。

相关标单:招标文件模板(常规材料) 评标办法模板(常规材料)

二、发放招标文件

给予供应商发放招标通知书及招标文件。

三、评标

根据供应商递交的投标文件,招标小组成员召开评标会议,填写评分表,评分时必须参照评分需知,根据评分结果及各成员意见,选定一至二家予中标供应商。

9 大宗材料采购管理办法

版本:1.0

四、议价

选定予中标供应商后,由招标小组组织和该供应商就合同重要条款进行进一步的

谈判,谈判结束后,由招标小组组长确认中标供应商,并向上一级权限主管汇报。

五、发放中标通知书

确定中标供应商后,向该单位发放中标通知书。 相关表单:招标通知书

中标通知书

六、合约签订

发放中标通知书后,按照公司采购管理制度由采购管理部办理相关采购事宜,

由于中标单位的原因未能签订合约的,由招标小组组织和第二家(综合排名第二) 的投标人进行谈判。

第四条、投标纪律

招标小组成员有以下行为的,将根据有关规定予以处罚:不遵循本制度,无故缺

席各种会议、向供应商透露其它投标人标底的、接受投标人贿赂的。

第五篇:物料采购管理规定

第一条

为规范物料采购业务管理,使之有章可遁,实施有效物料管理,降低打扰采购成本,保障组织生产,做到准时交货,物制订本管理规定。

第二条

物料采购管理规定明确:大宗采购(包括配件及批量材料)、外协件、零星采购等业务的作业流程及作业规范,适用于物控部负责人、采购员及与之作业流程相关的业务部门及人员,如技术部、财务部等。

第三条

大宗采购(包括配件及批量材料采购)、零星采购等业务均由物控部负责实施。

第四条

物控部所发生的采购业务均须有文件依据(诸如产品设计所需的《配件手册》、《材料手册》、《排产计划》、已批准部门申请、领导审批的采购计划及其他采购计划书)。

第五条

物控部实施采购作业均须编制采购计划并经主管领导批准,抄报生产主管(或主报生产主管)方可实施采购任务。

第六条

生产部依据营销部经评审确认的合同编排生产计划及生产准备计划;技术部依据生产计划做技术准备计划(图纸、机件明细表、标准件表、外协件明细表、编制工艺卡等);物控部依据生产准备计划编制物料供应计划。

■ 大宗采购一(配件采购)

第七条 配件采购依据产品设计《配件手册》及《排产计划》编制采购计划。

第八条 每批配件采购须编制采购计划报主管领导审批,抄报主管生产副总备存。

第九条 物控部长负责配件采购的商务谈判及签约业务,并建立供应商档案。

第十条 物控部负责人签订的采购合同须交财务部存档,由财务部办理付款业务。 第十一条

财务部依据采购合同建立各类采购价格档案,逐步建立完整的配件价格目录,做到有效控制配件采购成本。

第十二条

物控部负责配件采购,依据生产任务排产进度按期到货,并由专人(采购员)负责跟进、落实。

第十三条

配件到货,由物控部负责人组织验货并组织进货检验工作,确认合格办理入库手续。

■ 大宗采购二(批量材料采购)

第十四条

批量材料采购按照配件采购第七条至第十三条执行。

■ 外协件

第十五条

排产计划中合同产品部分零部件须经确认的协作厂家外协加工完成,此部分零件称之为外协件。

第十六条

技术部设计人员在完成合同产品设计时提出外协件明细表、图纸及技术、质量要求,按规定时间提交生产部。

第十七条

生产部依据排产计划负责外协件的外协加工联络、组织。 第十八条

外协件到货后生产部通知技术部验收。技术部有关技术人员验货、检验后方可办理入库手续。

■ 零星采购

第十九条

组织生产过程中,在批量采购之外为满足产品零部件生产、整机组装以及工具、工装、工位器具、设备维修、生产设施所需材料、标准件等的采购工作,称之为零星采购。

第廿条

零星采购业务均由物控部采购员组织实施。

第廿一条

各生产单位及有关部门3天可报一次零星申购计划,并须经部门主管批准或领导批准后,由采购员汇总、拟订零星采购计划(附申购计划)。

第廿二条

采购员在拟订零星采购计划的同时提出请款计划。每次零星采购总金额不得超过1000元。

第廿三条

零星采购物料单价超过100元的单个物品须有三种报价供主管领导参考。 第廿四条

各单位申购工作须有计划,有标准;不得随时提,随时要。非特殊之原因不得当日提,当日要货。

第廿五条

当日急需物料的申购,须经主管领导特批后可当日采购。 第廿六条

采购员须建立分供方档案,进行价格、服务等方面比较,择优采购;逐步建立定点采购分供方。

第廿七条

采购员须对大宗采购具体经办业务定时汇总、整理、跟进,并按生产准备计划进度要求将配件到货情况汇报主管领导。

珠海博佳冷源设备有限公司

二OO一年十月十日

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