制度是前人经验与血泪的总结和提炼,是行为的基本准绳,必须执行到位。如何制定一般制度?下面是小编整理的《华为公司出差管理制度》,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助!
第一篇:华为公司出差管理制度
公司出差管理制度
一、出差管理办法
Ⅰ 国内部分
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。
第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费:
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
A主管级:每日200元
B一般级:每日150元
第四条 出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。
第五条 员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。
第七条 员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条 市内及短程(一日内)出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条 奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条 调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。
第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴。
Ⅱ 国外部分
第十二条 本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外,并准予报支出差旅费其标准如下: (一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。
(二)膳、宿、杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额度内支给。
(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
Ⅲ 附则
第十七条 下级职员与上级职员一起出差时,下级职员得比照上级职员标准支给。
第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条 膳、宿什费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。
第二十条 本办法经董事会核定后实行,修改时亦同。
二、出差管理规定
第一条 为加强出差费用的管理,特制定本规定。
第二条 员工出差依下列程序办理:
(一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具“出差旅费报告单”,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。
第三条 出差的审核决定权限如下:
(一)国内出差:六日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差,一律由总经理核准。
第四条 出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计新。
第五条 出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。
第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。
第七条 出差费用的报销:
(一)交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定,凭据报销。
三、员工出国办法
(一)凡本公司员工因公经核准出国者,悉依本办法之规定办理之。
(二)因公奉派出国人员,于出国前需先立承诺书(如附件一),言明按期归国并继续为公司服务,如在返国三年内自动辞职者,愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额,并放弃先诉抗辩权。
(三)出国人员于返国后,应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时,并由总经理排定时间,向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。
(四)国外出差旅费报支标准如附表二。
(五)奉派出国人员,出国期间其薪津仍准照领,并得预支核定日数之差旅费。
(六)出国人员应照规定期限归国,并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销,因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者,概由出国人员自行负担。
(七)出国人员在国外之旅行,应予规定之路程为限,规定以外路程之差旅费如经总经理核准者,准予报销。
(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员,其差旅费如已由有关单位支给者,其支给部分不得再向公司申请,但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时,其差额得由公司补助之。
(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施,其修改或补充亦同。
第二篇:公司出差制度
一、出差管理办法
ⅰ
国内部分
第一条
本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费,公司出差制度。
第二条
本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费:
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。
第三条
员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
a主管级:每日200元
b一般级:每日150元
第四条
出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。
第五条
员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写),管理制度《公司出差制度》。
第六条
员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。
第七条
员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条
市内及短程(一日内)出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条
奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条
调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。
第十一条
调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴。
ⅱ
国外部分
第十二条
本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外,并准予报支出差旅费其标准如下:
(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。
(二)膳、宿、杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额度内支给。
(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条
受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条
出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条
如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条
国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
ⅲ
附则
第十七条
下级职员与上级职员一起出差时,下级职员得比照上级职员标准支给。
第三篇:公司员工出差管理制度
出差管理制度
一、审批程序
1. 凡因公出差,必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续,经相关负责人批准后方可有效,否则不予报销费用并按事假处理。
2. 如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的,在出差回厂后一天内补办审批手续。
3. 员工出差一天由本部长审批,一天以上经部长审核由总经理审批,各部长以上的管理人员由总经理审批。
4. 凡因公出差需要向公司财务预支费用的,凭审批的《外出报告单》,由总经理批准借支。
二、乘车规定
1. 行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车,允许买硬卧票。
2. 市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3. 打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4. 特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准
1.餐补:50公里以内的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。
2.住宿:出差需住宿的按县级市60元每夜,地级市80元每夜,省会城市100元每夜,直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它:有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的,逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助,当天返回的没有住宿费。
注:所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后,必须在三个工作日内填写《报销单》,由部门负责人(或安排人)审核签字,最终经总经理审批再到财务部报销。
第四篇:最新公司出差管理制度
出差管理制度
目的:为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。 范围:因公出差的领导及员工。
申请及批准:
1、员工出差前应填写《出差申请表》,办理工作交接、且办理好审批手续;
2、申请批准后应及时交行政人事部备案;
3、出差的审核批准权限如下:
3.1当日出差由部门经理批准;
3.2××市外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准;
3.3出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示其主管领导,并获批准。 补贴范围及办法:
一、总经理、副总经理出差标准:
1、住宿标准:
A类城市××元/天
B类城市××元/天
C类城市××元/天
2、餐费补助:
A类城市××元/天
B类城市××元/天
C类城市40元/天
3、交通补助:
凭有效票据实报实销。原则上报销火车票、汽车票和出租车票。
4、其它报销:
公关费、招待费等根据情况酌情报销,涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部门经理及负责人
1、住宿标准:
A类城市××元/天
B类城市××元/天
C类城市××元/天
2、餐费补助:
A类城市××元/天
B类城市××元/天
C类城市××元/天
3、交通补助:
凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车,酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。
4、通讯补助:
每人每月××元的通讯补助。(按天计算,即:×元/天)
5、其它报销:
公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的,可实报实销;涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
三、普通员工
1、住宿标准:
A类城市××元/天
B类城市 ××元/天
C类城市××元/天
2、餐费补助:
A类城市××元/天
B类城市××元/天
C类城市 ××元/天
3、交通补助:
原则上报销火车、汽车及公车费用,酌情报销出租车费用。
4、其它费用:
经总经理批准执行的费用,可实报实销。
四、乘车标准:
1、车程超过10小时的,可申请火车卧铺;
2、车程在10小时内的,原则上只能乘坐硬座;
3、特殊情况,不能按照公司规定标准执行须经总经理同意。
4、乘坐飞机、轮船等交通工具须事先请示总经理。 注:若公司提供住宿,将不享受住宿补贴。
五、出差规定:
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回,因私事延误必须履行请假手续;所产生的费用自行承担。
3、出差时间,必须遵守法纪法规,严禁滋扰生事,破坏公司声誉,若有违反,将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私,以出差名义办理私人事务。
5、出差归来,须在24小时内(周末除外)到财务部办理财务手续;若有特殊情况,必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间,除因公需要,财务部不向私人借款。
7、和领导一起出差的,可享受同等待遇;报销须据实执行,严禁虚报假报。
六、说明:
A类城市:指各省会、直辖市、经济特区等。
B类城市:指全国大中城市、经济较发达地区。
C类城市:指中小城市及县及乡镇地区。
第五篇:服装公司出差报销制度
奥吉菲财务部费用报销管理规定
1 奥吉菲财务部费用报销管理规定
一、为完善公司报销管理规定,制定本报销程序。
二、本规定适用范围
本规定适用除大货面料、辅料、成衣采购、样衣采购、加工费、装修物料之外的所有费用。
三、报销单据粘贴要求
1、将发票与收据分开报销。
2、应按费用项目分类,如交通费、差旅费、办公费、招待费、汽车费、租金、宿舍费、物业费、水电费、招聘费、电话费、服务费、工本费、办公设备、公关费、版布、版辅、版房配件等。
3、原单据需粘贴在费用报销单后,单据粘贴时须保持左上角整齐,且只粘贴票据的左上角三分之一处。
四、报销填写要求
1、字迹工整,清楚明晰,不得涂改,
2、大小写金额应一致。
3、项目应填写齐全,如报销日期、所属部门、用途项目、报销人、领款人签名,若有借款,应注明借款金额,应退余款金额。
4、报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣客户名称、项目、金额。
5、报销人:即填写报销单据本人,若是代为报销的,则须代理报销人签名。
五、报销审批流程
报销人在送交财务部之前,须经报销人所在部门领导、分管副总复核签字,无部门主管或经理、副总签字的单据不予报销。
六、报销时限:
1、办公室日常费用报销时间规定:
公司办公室各职员应于每周五之前把填写无误并经部门主管、经理、副总批准并签字的单据送交财务部审核,财务应于每星期五将核对无误的报销单据交总经理审批,总经理在次周星期一之前审批,财务将在次周星期一进行统一报销。
2、自营店费用报销时间规定(仅限于由公司承担的店铺费用及工资):
自营店费用实行备用金制度,备用金额为300-500元/店。对于小金额的零星费用一个月报销一次,于次月5号前将报销单与工资表一起寄回,对于需要报销的单据统一由相关营运主管先复核,再交部门经理签字后送财务审核,财务经理将审核无误的单据交总经理审批,对于金额超过500元的费用应先向主管部门提交申请,经主管部门同意后方可列支,否则不予报销。
3、当月费用尽量在当月报销,无特殊情况过期不予报销。
七、具体项目报销细则规定:
1、市内交通费报销:
(1)、员工外出打的的费用原则上不予报销,确有特殊情况需要打的的,须先提前和部门主管、经理、副总请示,得到同意后方可报销,的士费报销需写明原因再按报销流程报销。
(2)、报销交通费时需附交通费明细清单,交通费明细清单必须注明日期、起始地、往返票价、金额、1 奥吉菲财务部费用报销管理规定
2 事由。
2、招待费报销:
(1)、总监:当次可支出费用权限为200元,200元以内的费用,注明实际用途后,可实报实销。所有招待费应事先填写招待费用申请表,由副总、部门经理签字同意后,方可列支。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向副总、总经理口头汇报,事后补签。
(2)、部门经理、部门主管:当次可支出费用权限为100元,100元以内的费用,注明实际用途后,可实报实销。所有招待费均由副总、部门经理签字同意后,方可列支。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向副总或部门负责人口头汇报,事后补签。
(3)普通职员:应事先填写招待费用申请表,由直线主管、部门经理审核批准签字后,方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向副总或部门负责人口头汇报,事后补签。
3、差旅费报销:参照《差旅费报销制度》。
4、办公用品及设备报销:
办公用品及设备每月实行集中申请、统一采购一次。各部门需购买办公用品及设备应于每月5号前提前申请,申请单上需注明申请部门、时间、办公用品及设备名称、规格型号、用途、数量、申请人,申请单需经部门主管、经理、总经理签字后交行政部,由行政部统一购买。行政部报销时须附供应商送货单、收据或发票、办公用品申请单,发往店铺的还需附仓库入库单、店铺办公设备及物料计划单。。
5、版布、版辅及版房配件报销:
设计部或技术部购买版布、版辅及配件的,需提前申请,申请单需经部门主管、经理、副总签字后方可购买。报销时须附供应商送货单、收据或发票、采购申请单。
6、版房用纸报销:
技术部用纸需提前申请,申请单需经部门经理、总经理签字后由公司统一购买。报销时须附供应商
送货单、发票或收据、采购合同(复印件)。
7、道具报销:
道具报销时需附采购合同、开店计划表、物料需求表、采购合同、送货单、发票或收据、入库单。若由供应商直接发往所属店铺的,还需附店铺验收回执单。
8、营销辅料报销:
营运部因各种节假日、或参加商场促销活动而为粉饰店铺形象计划需要开支的,应须提前申请,申请单应附物料计划需求表,申请单需经部门经理、副总经理签字后由公司统一购买。报销时须附申请单、物料计划需求表、供应商送货单、入库单。
10、运费及快递费报销:
报销运费及快递费时须附快递费原单、收据。若是月结的,还需附对帐单(电子档对帐单)。
11、汽车费用报销:
报销汽车费用(如停车费、过路费)应附汽车费用明细清单,汽车费用明细清单必须列明时间、地点、事由、金额等事项。
12、公关费报销:公关费用报销需提前请示总经理,经总经理同意方可列支。
13、除以上项目的其他费用报销,需附对方发票或收据。
财务部
2012.年5月7日
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