药监局检查整改报告

2024-05-14

药监局检查整改报告(共14篇)

篇1:药监局检查整改报告

*******药业有限公司

整改报告

近期药监部门开展原料药制剂药品生产企业交叉检查,6月**日对我公司进行了检查,检查小组对我公司GMP执行情况提出了宝贵的意见,现讲缺陷整改情况总结如下:

*******药业有限公司2013年6月29日

篇2:药监局检查整改报告

兰州市食品药品监督管理局:

2014年6月4日贵局对我院药品、医疗器械购进验收、使用管理等方面进行现场检查。检查组对存在问题提出整改意见。针对存在问题,我院非常重视,于2014年6月7日召开相关科室负责人整改会议,对存在的问题进行整改工作安排,由分管院长提出整改方案及整改措施,落实到各部门及责任人,做到层层落实,措施到位,限时完成。经过努力整改,现已整改到位(具体整改情况请见附表)。

特此报告!

篇3:药监局检查整改报告

近日, 微山县食品药品监督管理局采取“双随机”的方式开展了为期10天的食品生产流通环节、餐饮环节和中小学校食堂及托幼机构食堂食品安全飞行检查。

本次飞行检查, 微山县食药监局党组高度重视, 制定了详细的检查方案, 由分管领导亲自带队, 分成2个检查组, 随机抽取执法人员, 并从数据库中随机抽取辖区内食品生产、流通、餐饮和中小学校食堂及托幼机构食堂等70余家进行检查。检查中, 对抽中的大中型食品生产流通企业、餐饮单位和学校食堂等重点区域, 针对肉及肉制品、蛋制品、乳制品、米、面、食用油、酒水、冷冻食品等重点品种, 重点检查从业人员健康证明、进货索证索票、进货查验等食品安全制度落实情况等, 并进一步要求生产、经营主体落实食品安全“第一责任人”制度、食品安全自律制度, 严格执行进货索证索票和查验制度, 确保所售食品可以追溯。

截至目前, 出动执法人员96人次, 已检查食品生产企业17家, 食品流通单位24家, 餐饮单位28家, 中小学校食堂及托幼机构食堂8家。针对发现的不规范问题, 执法人员当场下达责令整改通知书12份, 并限期整改到位。下一步微山县食药监局将进一步加大抽查比例、频次, 将随机抽查和重点检查相结合, 提高监管效率和服务水平。

篇4:审计结果跟踪检查与整改探析

一、对审计结果进行跟踪调查以及监督企业整改主要涵盖的内容

审计,顾名思义就是通过国家授权或者是专门的审查机构比如会计事务所等,依照国家财经法规等政策对企业的财务、做帐系统、收支状况、企业生产经营活动等过程中出现的相关会计项目及其经济相关资料的合法性,真实性、正规性等进行审核监督,考察经济业务的发生属实,以此来对企业的经济活动等进行管理监督的一项活动。

对审计结果的跟踪调查,其实就是监督管理被审计单位的一项活动,主要涵盖的内容是:第一,被审计单位被处罚后,对其处罚的执行状况实施情况;第二,被审计单位对于审计组织对其提出要求改正的实施状况;第三,审计组织对被审计企业提出的建设性意见,被审计企业是否采纳;第四,审计组织在审计过程中发现的被审计企业的经济活动中出现的重大漏洞;第五,提出审计建议以及执行的整改情况。

二、审计结果跟踪调查和整改过程中出现的

问题

我国很多大中小型企业在国内不断发展壮大,尤其是几年来的企业发展更是处于快速增长阶段,但是随着企业的壮大,同时也给和企业带来了账务处理上的扩大和繁琐,有的企业开始钻法律空白,偷税漏税、会计假账等现象发生。纵观其局面发现企业主要会存在以下几个方面的问题。

1.对审计结果调查过程中,被审计企业对实施整改不够重视

企业员工对审计工作不够重视,对其审计过程中监督出现的问题不够认真对待,认为其只是凤毛麟角,不会对企业造成大的影响,因而对审计工作认识不够全面和认真对待。主要表现为,第一,企业有意隐瞒其经济活动中不愿意披露事项,因而马虎了事;第二,对审计组织很反感,认为其查看了企业财务状况;第三,担心企业经济活动事项或者财务状况外露,对企业造成影响;第四,利用非常规手段或者是为了使企业报表体面,从而欺骗消费者,维护企业形象问题。

2.对审计结果调查过程中,审计组织对实施整改不够重视

当然,另一方面,除了被审计企业,还有审计组织中审计人员对其工作认识度不高,将审计整改当作违规处罚,或者因其自身专业水平有限,对其面临的被审计企业经济活动的审查监督草草了事,这些都会造成审计结果跟踪调查实施整改进行不彻底。

3.对审计结果调查过程中,审计组织监督效率低,时效性差

对审计结果进行跟踪调查,并且督促被审计企业进行改正必须要落实到具体行动上,否则审计就没有作用,必须要注重效率和时效。

4.对审计结果调查过程中,审计整改缺乏完善的监督管理制度

审计整改过程中需要全面的监督管理制度来保证审计整改的进行,没有切实的制度约束,只会造成审计组织对被审计企业进行审计,并且提出指正,但是被审计企业不会按照要求进行改正。必须要被审计企业和审计组织共同协作,通过有效的管理制度对其各方义务进行管制,从而有效提高审计结果跟踪调查和整改的实施。

三、审计结果跟踪调查和整改措施探析

1.对审计整改实施按照权责制度进行工作落实,实行奖惩制度

被审计企业和审计组织在审计和整改过程中的工作按照权责分配,当出现任何问题时,都会落实到个人,实行奖惩制度,能够提高被审计企业员工以及审计组织员工对审计整改工作的高度重视,为了趋利避害,每个人都会尽最大努力做好自己的工作,及时工作遇到的问题,由于害怕被惩罚,也会寻找办法解决。

2.建立完善的监督管理制度

对于审计结果中出现的要求整改的事项必须要实施和执行,而且一定要在规定的时间段内完成,那么建立完善的监督管理制度,就可以保证整改过程的正确实施。同时,进一步规范审计公告的内容,审计公告便于社会监督,但是公告的内容也要有所选择,有些内容涉及国家机密,不宜公开,对于普通事项的审计,公告应全面、透彻,对属于应当保密的审计事项则应制定保密制度,仅对有权限的部门报告。

3.提高员工素质,认识其重要性

企业不可能完全要求依靠监督管理制度、奖惩制度等来管理企业,必须也要对员工的思想意识进行全面提高和培养,提高员工素质是最根本的方法,以人为本,必须将人放在企业发展决定要素的第一位,使员工认识到审计工作的重要性,从而实现企业的快速发展。

篇5:质监局整改报告

(成渝高速公路扩能项目)

K22+580 – K32+368.798

整改报告

中交第一公路工程局有限公司重庆九永高速公路

总承包四分部 2016年10月12日

重庆九永高速公路整改报告

我部在收到(渝交质监安【2016】61号文)后,立即成立检查整改小组对我部存在的问题进行整改。整改情况如下:

1、问题:云雾山隧道进口左洞边坡截、排水沟未及时形成。

整改措施:合理调整施工工序,已安排施工人员对边坡截、排水沟施工,确保边坡排水畅通。

整改后

2、问题:云雾山隧道进口左洞上边坡局部松散。

整改措施:立即组织人员清除边坡松散岩层,安排队伍对边坡防护施工,确保边坡稳固。

整改后

3、问题:云雾山隧道进口左洞锁脚锚杆设置不规范。整改措施:组织施工人员对设计图纸认真学习,重新进行技术交底,要求严格按照设计规范设置锁脚锚杆,现场技术人员旁站锁脚锚杆施工。

整改后

4、问题:车行横洞临时横梁较弱,光爆效果差。

整改措施:合理布置横梁支撑确保临时横梁的稳定,严格控制爆破相关参数,控制超欠挖,控制爆破面损毁程度,确保光面爆破效

果。

整改后

5、问题:云雾山隧道进口左洞上台阶距离长34米,出口右洞上台阶长36米。

整改措施:立即停止掌子面的开挖,加快下台阶施工进度,缩短上台阶距离,确保施工安全,对施工人员进行安全教育,要求按照设计及规范施工,控制上台阶安全施工距离,保证现场施工安全。

整改后

6、问题:云雾山隧道进口左洞拱顶未见预留拉拔试验锚杆。整改措施:重新对现场施工人员进行技术交底,严格按照设计图纸与规范要求预留拉拔锚杆,现场质检人员加大检查频率,确保锚杆的施工质量。

7、问题:防水卷材挂设不规范。

整改措施:立即对挂设不规范的卷材进行返工处理,要求严格按照设计及规范施工,施工完成后,严格执行三检制度,确保防水卷材施工质量。

整改后

8、问题:逃生管道长度不足。

整改措施:已按照规范要求加长逃生管道,并设置专人负责定期检查,确保逃生管道通畅并满足现场安全施工长度。

整改后

9、问题:台车顶层未放置灭火装置。

整改措施:立即安排人员在台车顶层上固定位置放置灭火装置,并确保其有效性,同时仔细排查,防止有遗漏的地方,确保规范要求的地方均设置灭火装置。

10、问题:台车爬梯护栏高度不足。

整改措施:立即拆除不符合要求的护栏,重新制作符合规范要求的爬梯护栏,确保护栏高度、稳定牢固,便于安全施工。

整改后

11、问题:初支钢筋网片未预留足够搭接长度

整改措施:对现场施工人员及技术人员重新进行技术交底,要求严格按照设计及规范制作初支钢筋网片,预留搭接长度满足规范要求,现场质检人员加大检查力度,确保钢筋网片预留搭接长度。

12、问题:云雾山隧道进口左洞格栅拱架底悬空。

整改措施:已按要求进行支垫或增加横撑确保拱架底部不悬空,逐个排查拱架底部施工,确保格栅拱架底部均有支垫。

整改后

13、问题:云雾山隧道进口左洞边坡上的临时用电配电箱及电杆在路基施工范围内。

整改措施:定期采取加固边坡稳定措施,加强边坡稳定监测,确保安全施工,合理规划施工计划,做到隧道配电箱及电杆对路基施工影响最小化且无安全隐患。

14、问题:云雾山隧道监理日志和施工日志反映开挖循环进尺为三榀。

整改措施:对现场技术人员及施工人员教育、批评,并重新进行安全技术交底培训学习,严格按设计规范施工,确保施工安全,现已按图纸及规范要求调整开挖循环进尺进行施工。

15、问题:云雾山隧道气体检测未在施工人员进入前进行检测。整改措施:立即组织气体检测人员培训学习,要求在气体检查人员对隧道内气体检查合格后,施工人员方可进入施工,同时加强气体检查记录管理。

整改后

16、问题:云雾山出口交界面砼质量控制较差。

整改措施:对局部交界面砼质量控制较差处进行处理,保证外观质量;严格控制交界面砼施工过程中模板加固以及振捣作业,确保交界面砼施工质量。

整改后

17、问题:云雾山隧道出口右洞台车轨道扭曲。

整改措施:立即更换已扭曲的轨道,安排专职人员不定期排查台车轨道存在的安全隐患,早发现,早处理,确保台车施工安全。

整改后

18、问题:台车轨道富裕长度过短,未设限位装置

整改措施:立即加长台车轨道长度确保富裕长度,按要求设置限位装置,保证台车的安全运行。

整改后

19、问题:防水条安装偏位

整改措施:按照设计及规范要求安装防水条,拆除已偏位的防水条,重新安装。

整改后

20、问题:纵向排水管砂浆底座工艺不统一

整改措施:对施工人员技术交底,统一纵向排水管砂浆底座工艺。

篇6:药监局学校食品安全检查工作报告

为保证20**年秋季学校食堂食品安全,保障师生身体健康和生命安全,按照成教函【20**】**号文件要求,我局认真履行职责,围绕防控学校食堂发生食品安全事故,确保师生健康,积极开展了秋季开学学校食堂餐饮服务食品安全监督检查,针对检查中发现的问题,加大监管力度,加大监督频次,加大督查力度,保障了全市秋季学校食堂食品安全。现总结如下。

一、概况

**市现有各级各类学校食堂***个,其中大学食堂2个,中等职业技术学校食堂2个,高中食堂7个,初级中学食堂***个,九年制学校食堂***个,小学食堂***个,幼儿园食堂***个。

二、具体做法

(一)高度重视

提早安排

1、在暑假期间、开学前与教育局协商20**年秋季学校食品安全监管工作,安排布置学校食堂食品安全管理工作。

2、制定《**市**食品药品监督管理局20**年秋季学校食堂食品安全专项检查工作方案》,成立了以局长杨胜余为组长,分管副局长易勇、稽查大队大队长王培虎为副组长的秋季开学前后学校食堂食品安全监管领导小组,并对本次专项检查的时间、人员、检查的内容等作了详细安排。

3、8月22日,**市食品药品监督管理局、**市教育局在**市延秀小学总部召开了20**年秋季学校食堂食品安全工作会,各学校食堂负责人***人参加会议会议培训了餐饮服务食品安全操作规范、如何预防食物中毒,通报了上学期学校食堂监管工作现状,并对秋季学校食堂餐饮服务食品安全工作进行了全面的安排部署。会议强调各学校负责人要牢记“食品安全无小事”、“责任重于泰山”,牢固树立食品安全第一责任人意识,切实履行食品安全管理责任,要求各学校立即行动,作好开学前的准备工作,认真开展自查,及时整改可能存在的食品安全隐患,保证学校食堂食品安全,维护正常教学秩序,并对与会的学校签订了《食品安全责任承诺书》和《义务教育学生营养改善计划食品安全责任书》。要求学校对照《**市农村义务教育学生营养改善计划食品安全监管考核办法》和《**市农村义务教育学生营养改善计划学校食品安全考核评分表》开展自查。

(二)集中精力

监管到位

9月1日-9月5日,**食药监局组织执法人员***人次,车辆50台次,集中精力,对辖区内各大中专院校、中小学校、托儿所食堂、食品小卖部及学校周边200米以北的食品生产经营户开展拉网式检查。针对学校食堂食品安全现状,突出“三个抓住”。

抓住重点内容,一是学校食堂餐饮服务许可持证情况。二是建立与落实食品安全工作管理制度情况。三是食堂从业人员健康管理。四是原料采购、加工制作、食品添加剂使用是否规范情况。五是禁止使用高风险食品及隔餐食品。严禁高等院校以外的各类学校食堂加工制作冷荤凉菜,严禁各类学校食堂采购、贮存、使用亚硝酸盐等控制高风险食品。六是餐饮具清洗、消毒情况。七是食堂基本条件和卫生环境,以及食品加工、贮存和保温、冷藏、冷冻、留样等设施设备配置、运行、维护情况。八是餐饮服务许可证、从业人员信息、管理制度等信息公示情况。九是留样、清洗消毒等工作记录情况。十是开展食品安全知识宣传情况等。

抓住重点环节,一是食品加工过程中交叉污染环节,半成品、成品食物要分开,避免发生交叉污染;二是餐用具的消毒管理。餐用具、设备必须定期消毒;三是售卖环节;四是食品储备环节以及食品交接环节。

抓住重点对象,即C级食堂和开学前检查中发现问题的学校食堂。

(三)加强宣传

强化意识

1、宣传方式

采取集中培训,现场针对性培训及散发宣传资料、张贴宣传画的方式开展宣传。

2、宣传内容

宣传内容有:《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品安全操作规范》、《国家食品药品监督管理总局

教育部办公厅关于加强学校食堂食品安全监管预防群体性食物中毒的通知》、《预防夏秋季肠道传染病要点》、《防范夏秋季餐饮服务食品安全事故的预警公告》、《20**年秋季学校食堂食品安全管理指导意见书》。

三、取得成效

一是各学校树立了食品安全第一责任人意识;二是各学校认真开展了自查,针对存在的问题采取了相应的措施;三是绝大多数学校食堂持有效餐饮服务许可证,在许可范围内从事餐饮服务活动;从业人员均持有效健康证明上岗,建立从业人员健康管理档案;配备了专职食品安全管理人员,建立健全了食品安全管理制度,明确了每个环节每个岗位从业人员的责任;均制定了食物中毒应急处置预案;四是加强从业人员食品安全知识和技能培训,保证采购、储存加工等关键环节安全可控;五是绝大部分学校食堂流程布局合理,设施设备齐全,加强设施设备的定期维护,并保证正常运行。达到食品安全基本条件;六是现场检查过程中,未发现有出售皮蛋、四季豆、发芽土豆、鲜黄花、野生菌等高风险食品和凉拌菜的行为;七是截止目前,我市学校食堂未发生一起食源性疾病。

四、存在问题

(一)校园周边有部分餐饮店无餐饮服务许可证,部分从业人员无有效健康证明。

(二)部分学校食堂采购大米时索证索票不规范,只有委托检验的检测报告。

(三)4个学校食堂未定期清洗、校验、及时清理清洗保温设施及冷藏、冷冻设施。

(四)2个学校食堂个别从业人员操作时佩戴首饰,不穿戴工作衣帽。

篇7:药监局检查整改报告

县人民政府:

按照9月7日县长办公会议研究意见,结合单位自身工作职责,就针对监管行业存在安全隐患及整改意见报告如下:

一、食品质量安全隐患

隐患存在的原因:

1、滥用食品添加剂;

2、未取得食品生产许可证生产食品;

3、使用非食品原料生产加工食品等。

造成后果:对人体造成伤害,甚至危害生命。整改措施:

1、实行食品企业定检制度,加大对食品生产加工企业产品检验的频次,确保企业生产出合格的产品;

2、加大对未取得生产许可证生产违法行为的查处,必要时由县食品安全委员会牵头,由质监、公安、工商、卫生等部门联合执法予以取缔;

3、加大对企业原料登记情况的检查,对未按照规定进行登记的行为进行查处,确保不出现使用非食品原料生产加工食品的违法行为出现。

二、特种设备安全隐患

隐患存在的原因:

1、擅自安装、制造特种设备;

2、未取得相应的资格证书无证操作;

3、违规操作;

4、未办理注册登记手续;

5、未按照规定进行定期维护保养(电梯);

6、未进行定期检验;

7、报废在用等。

易造成后果:造成财产损失和群死群伤事故。

整改措施:

1、特种设备使用单位对设备安全负主体责任,应确保其使用登记率、持证上岗率和定期检验率达到100%,重点是加强产业集聚区企业负责人对特种设备安全意识的转变,做到重视特种设备安全;

2、对产业集聚区内企业及相关使用单位擅自安装特种设备行为进行处理,并协助其完善相关手续;

3、加强对特种设备管理人员、操作人员的培训,严格按照操作规程操作,杜绝违规操作行为引起的特种设备安全事故;

4、对未办理注册登记手续的使用单位,协助其办理手续,纳入动态监管体系;

5、按照设备运行情况进行检验,检验合格继续使

用,对检验不合格、拒绝检验的的一律强制停用;

6、对于报废在用特种设备一律强制拆除,并进行重罚;

7、加强对电梯定期维护保养的检查,确保每台电梯均有相关资质的维保单位,并有相关的维保记录;

8、对特种设备生产制造单位进行严查,杜绝无证生产行为。

县质量技术监督局

篇8:药监局检查整改报告

莲山 课件 w w

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根据省局闽质监量[2006]293号文件精神,XX市局组织有关人员对所属法定计量检定机构检定工作开展情况和贯彻国家质检总局关于在计量专业技术机构开展治理商业贿赂工作情况进行了专项检查,现将检查情况报告如下:

一、基本情况

法定计量检定机构是执行国家量值传递体系,保证计量器具准确可靠的科学、公正技术机构。此次监督检查的主要依据是省局闽质监量[2006]293号文件和《计量标准考核规范》、《法定计量检定机构考核规范》,检查的主要内容为:①计量标准器及配套设备的周期检定执行情况、检定规程执行情况、人员持证情况、技术档案管理情况、检定证书审批发放情况以及管理制度的执行情况等;②质量体系运行是否正常,重点检查内审记录、评审记录;③实验室环境;④进行盲样检测或量值比对,对检定人员进行口试和实际操作测试等;⑤开展反商业贿赂工作情况。

从此次监督检查情况看,各县(市)局领导普遍对法定技术机构的基础建设、日常管理和规范工作行为等方面较为重视,大部份计量检定机构在技术档案管理、检测设备管理、人员配备等方面比过去更为规范,对标准器具及配套设备的配备不足或陈旧失准问题能及时添置更新;检定人员在执行检定规程、原始记录的填写等方面也在逐步规范,检查中没有发现检定人员在具体检定工作中擅自简化检定程序和缩减检定项目的现象;大部份计量检定机构的实验室通过近二年的技术改造,环境条件正逐步得到改善,质量管理体系的运行也卓有成效。检定证书的管理日趋规范,大部份计量检定机构都设有专人负责证书的发放和登记工作。

在治理商业贿赂工作方面,各县(市)局和市计量所都能从讲政治的高度上充分认识到这一工作的重要性和紧迫性,一把手能亲自抓这项工作的开展。各计量检定机构相继组织本单位职工,认真学习国家质检总局《关于组织全国计量专业技术机构开展治理商业贿赂工作的通知》,深刻领会文件的内涵实质,充分认识到开展治理商业贿赂工作是党中央、国务院所做出的重大决策和布署,是实现社会主义经济发展又快又好的需要,是建立健全惩治和预防腐败体系的重要内容,只有扎实开展治理商业贿赂工作,才能有效遏制违规违纪现象的发生。各计量检定机构根据本单位工作实际,认真开展了“六查”活动,并结合自查工作走访了部份企业,对自查出在检定质量、主动服务意识等方面存在的问题也制定了相应的整改措施。

二、存在的主要问题

通过此次监督检查,同时也发现了一些问题:一是个别县(市)的计量标准器及配套设备不能按周期检定,或者标准器周检情况较好而配套设备未检;二是少数标准器更换后未按要求及时履行更换手续;三是部份计量标准履历书中的相关内容不能及时填写;四是少数单位的技术档案无专人负责,未能实现动态管理,证书到期无人知道;五是个别检定人员在具体工作中不能严格按照检定规程的要求做好原始记录的填写,甚至出现个别原始记录无检定员和核验员的签字;六是机构由于人员变动,技术负责人、授权签字人更换,但其质量手册中的相关内容未能及时修改。上述问题的出现,说明了少数计量检定机构的日常于管理工作不够细致扎实,同时也反映了管理人员能力素质不高、责任心不强。针对监督检查中发现的问题,市局除现场予以指导帮助外,已分别要求相关计量检定机构限期进行整改。

通过这次监督检查,说明XX市各县(市)计量检定机构在基础建设、设备能力、管理水平和检定工作规范性方面较过去都有了较大的提高,尤其是罗源县、永泰县、长乐市等计量所的工作较为突出。市局要求各计量检定机构结合此次监督检查,对提出的问题进行逐条遂项整改,并按照两个《规范》的要求进行自查,发现问题及时纠正。今后市局还将不定期组织检查,帮助所属各县(市)法定计量检定机构尽快完善机构内部管理体系,增强量值传递能力和计量检定机构自身的活力、凝聚力和市场竞争力,以适应新形势的要求。

文 章来源

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篇9:财务检查整改报告

一、领导高度重视,组织学习制度,提高认识,财务检查整改报告。我校领导高度重视财务工作,对检查指出问题,成立整改小组组长:李彦民(校长、党支部书记);副组长:宋村社副校长;贺晓东副校长组员:陈立尚(总务主任);陈娟(工会主席);王平会计;郑建刚(出纳)组织学习我区教育局财务文件,提高认识,要求财务人员,掌握财务制度,查问题,认真反思,找差距,寻原因。

二、存在问题,整改情况

1、财务人员没有从业资格证,整改报告《财务检查整改报告》。

2、未执行绩效工资相关政策和义务教育经费使用办法。

3、没有严格执行“收支两条线”管理制度。财务票据不规范

4、固定资产报废手续不规范。

5、资金管理不规范。

6、存在购置设备5000元,未经履行向教育局审批程序。

7、贫困补助资料不全。针对实际情况,进一步加强财务管理,严格按照有关会计制度核算收支,认真整改存在问题。

1、财务人员没有从业资格证。准备暑期联系让会计、出纳参加培训,接受专业知识培训,取得从业资格证。

2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。蛋奶工程费用不作为其他任何教师劳务支出。

3、对于租赁蛋奶收支等费用,严格执行“收支两条线”管理制度。

4、规范固定资产报废手续,随时发生,随时办理手续,作到不累积,不遗漏任何一笔手续。

5、规范资金管理,对于上级拨款资金,专款专用。严格遵守财务制度,坚决杜绝使用大额现金支付现象,收款收据、白条报账现象。

6、存在购置设备,使用资金超过5000元,坚持向教育局打报告

篇10:跟踪检查整改报告

GSP认证跟踪检查缺陷项目整改报告-----GSP

****药业有限公司

整 改 报 告

二零一五年七月 认证跟踪检查缺陷项目****药业有限公司

GSP认证跟踪检查缺陷项目整改报告-----****食品药品监督管理局:

2015年**7日-**8日受广东省食品药品监督管理局审评认证中心委派,****食品监督管理局对我公司进行了药品GSP认证跟踪检查,检查发现有0项严重缺陷,1项主要缺陷(*00801)和3项一般缺陷(08505、09001、02501)。针对这些缺陷,我公司及时进行了整改并将整改结果提交给市局,虽无涉及重点缺陷项,但此结果也充分引起了我公司领导的高度重视,意识到规范经营的重要性,知道了关系到药品质量的所有工作已经事无巨细!公司领导立即通知全员召开了紧急会议,会议决定后期整改工作,以点带面,围绕新版GSP的各项要求,开展更加严格、完善、规范的整改。会议中深刻分析了导致每一项缺陷的根本原因,并据此做出了详细的整改计划,提出了有效的整改措施。以下将对整个整改情况进行汇报和总结。

经检查发现不达标的4个条款,分别是:

1、02501 该企业的个别员工未进行岗前培训。举证:该企业的员工**峰2015年3月入职,5月任质管员,查无岗前培训记录。

2、08050 企业堆垛药品未按要求堆放。举证:注射用头孢米诺钠(批号:NJ50104)和注射用头孢呋辛钠(批号:E1412033)在待验区混垛。3、09001 该企业2月份药品盘点表无复核人签名。举证:该企业2月份药品盘点表无复核人签名。

4、*00801 该企业在质量管理体系关键要素发生重大变化时,未开展内审并记录。举证:该企业2015年6月15日核减中药饮片经营范围后,未组织开展内审并记录。

为此,公司马上召开全员会议,总经理***公布了《GSP认证跟踪检查缺陷 ****药业有限公司

GSP认证跟踪检查缺陷项目整改报告-----项目表》的检查结果,并就此展开各岗位工作完成情况的讨论、相关人员就检查结果进行自我工作检讨、总结等,会议中对整改计划中的各项工作进行了明确分工,且落实到人,限时整改。具体的整改情况如下: 1、02501 该企业的个别员工未进行岗前培训。举证:该企业的员工***峰2015年3月入职,5月任质管员,查无岗前培训记录。

问题分析:有按要求进行相关人员的岗前培训,但档案文件未及时规范编码且摆放无序,导致文件查找困难。为了避免重要文件记录丢失、损坏,必须立即对档案柜进行整理和规范管理。

整改措施:对所有纸质版文件、记录按年份整理和装订,进行分类编码,并按编号顺序分类分区存放于档案柜,便于随时查阅,同时完善了《档案管理制度》,严格要求档案管理人员对该制度的学习与工作的落实,同时完善相对应的电子文件夹档案,便于同步管理。

主要负责人:**** 协助人员:黄** 整改完成时间:2015年*月13号前 2、08050 企业堆垛药品未按要求堆放。举证:注射用头孢米诺钠(批号:NJ50104)和注射用头孢呋辛钠(批号:E1412033)在待验区混垛。

问题分析:当时购进入库的品种比较多,并由于质量管理资料要求的严格性,少部分货品的资料不能符合质量管理要求,未准予及时办理入库,由此,导致验收区货物品种及数量比较多,收货/保管员胡小林未及时处理情况并反应给相关人员。

整改措施:马上分类区分各待验收品种,“待验收”区域增加活动性区域牌。****药业有限公司

GSP认证跟踪检查缺陷项目整改报告-----加强采购时双方资料的符合性的沟通,加强仓储人员的GSP工作意识,质管部人员也应加强巡视仓库,及时、专业的负起“监督、指导 ”的工作责任。修改制度:收货3天,相关资料等仍未达到验收标准的,及时作退货处理。

主要负责人:梁*** 协助人员:丁**** 整改完成时间: 2015年**13号前 3、09001 该企业2月份药品盘点表无复核人签名。举证:该企业2月份药品盘点表无复核人签名。

问题分析:工作流程的实施不够细致。

整改措施: 加强管理,加强各工作流程的培训,责任落实到各人、各岗位。主要负责人:***、梁** 协助人员:丁** 整改完成时间: 2015年**13号前

4、*00801 该企业在质量管理体系关键要素发生重大变化时,未开展内审并记录。举证:该企业2015年*月*日核减中药饮片经营范围后,未组织开展内审并记录。

问题分析: 我企业于2015年*月*日申请核减中药饮片经营范围,于*月*日领到新的药品经营许可证,跟踪检查时,关于内审的计划方案已经做好,但由于企业的部门分隔2地,人员较疏散,未及时开展内审会议及相关工作。

整改措施:即时安排内审工作会议,并展开内审工作。主要负责人:***,协助人员:*** ****药业有限公司

GSP认证跟踪检查缺陷项目整改报告-----整改完成时间:2015年**13号前

为了共同的目标——规范经营管理工作,保证公司平台稳定,此次整改我公司要求所有部门及其负责人加强对所属人员的培训指导、督促和帮助,严格落实GSP的相关规定和公司质量管理制度的实施,避免今后再出现认识不到位,管理不到位的问题,确保经营活动优质规范以及经营药品质量可靠。

公司于2015年**14日完成了所有整改工作。整改期间,我公司坚持不放过任何不足,因为任何一个小缺陷都是影响公司规范经营和药品质量的隐患。借内审之机,我公司在***董事长的指示下、总经理***的领导下,对照广东省药品批发企业药品经营质量管理规范认证现场检查项目145条规定进行了全面自查,结果基本符合GSP要求。

我公司感谢各位领导为我公司的发展提出的宝贵意见,这些意见很好地指导了我们的整改工作。现在,我们已经做好了各项整改,欢迎贵局再次莅临,对我们的工作给出批评指正!今后我公司将再接再厉,严格按照GSP及相关法律法规的要求,规范经营。我们相信****将在贵局的不断教育、督促和扶持之下茁壮成长,成为带动美丽韶城经济的星星之火!也希望在今后的日子里给于我们更多的支持与指导,谢谢!

****药业有限公司

篇11:安全检查整改报告

整改情况的汇报

根据兰州新区城市发展投资有限公司《关于对近期安全检查存在隐患进行限期整改落实的通知》,我监理部分别于2016年5月30日对通报中存在安全方面问题的合肥市蜀山绿地建设综合开发公司兰州分公司、绿佳园林绿化公司经十二路项目部,针对通报中指出的问题整改情况进行了检查督促,并按要求于6月2日再一次进行了复查,现将具体问题汇报如下:

合肥蜀山绿地建设综合开发公司兰州分公司经十二路项目部:①通报指出安全警示标示摆放不规范;

②施工中产生的垃圾未集中堆放,且清理不及时; ③现场施工人员安全意识不足,存在横穿马路、施工现场就地休息;

④安全检查记录不全; ⑤安全巡检记录不全。

经复查对发现以上的问题已限时整改,整改情况如下: ⑴ 施工现场警示标志标牌、锥筒摆放已落实到位; ⑵ 施工现场产生垃圾已清理场外,施工的同时及时清理垃圾; ⑶ 对各施工队及现场技术人员进行岗前安全教育,提高自我安全防护意识;

⑷ 安全施工日志、安全例会及三级安全技术交底资料已补齐全。安全施工日志内容记录简单一致,无法反应施工实际安全问题。

⑸经两次复查仍存在安全巡检记录不齐全,内容记录简单,整理不规范;安全技术交底不齐全,无手印无签章。绿佳园林绿化有限公司经十二路项目部: ①通报指出安全警示标示摆放不规范;

②施工中产生的垃圾未集中堆放,且清理不及时; ③现场施工人员安全意识不足,存在横穿马路、施工现场就地休息;

④安全检查记录不全; ⑤安全巡检记录不全。

经复查对发现以上的问题已限时整改,整改情况如下:(1)施工现场警示标志标牌、锥筒摆放已落实到位;(2)施工现场产生垃圾已清理场外,施工的同时及时清理垃圾;

(3)对各施工队及现场技术人员进行岗前安全教育,提高自我安全防护意识;(4)安全施工日志、安全例会及三级安全技术交底资料已补齐全。安全施工日志内容记录简单一致,无法反应施工实际安全问题。

(5)安全巡检记录齐全,内容记录完善。

甘肃衡宇工程建设监理有限责任公司 兰州新区经十二路市政工程项目监理部

篇12:安全检查整改报告

1、加强学习,把安全生产作为所有工作的重中之重。我公司在按到检查组的整改通知书后,认真组织从业人员学习贯彻《安全生产法》、《省安全生产条例》、《市安全生产管理办法》等相关规定。使公司全体员工在思想认识上有一个质的变化,充分认识到安全生产的重要性。并把安全生产作为一个重要指标进行考核,只有安全,才有业绩,只有安全,才有和谐。

2、进一步加强安全生产管理,明确安全责任。公司员工按照各自的岗位职责做好本职工作,并已经与公司签订了安全生产责任书。针对个别新入职驾驶员,只签订了公司《驾驶员安全操作责任书》,没能及时签订《安全生产目标责任书》的问题,人事处、安全科会同新入职驾驶员立即签订《安全生产目标责任书》存档。

3、应急演练台账要求参演人员本人签字。建立健全安全教育培训学习计划。强化责任、落实到人。对于公司的安全培训工作设专人负责组织实施,完善安全教育培训学习的考勤制度,对于公司所有人员,一次不按照计划参加的学习的,按照公司的各项规章制度处理,年度评先评优一票否决。二次以上不按时参加学习的,公司将视情节予以辞退。

4、技术科、安全科组织人员,严格落实车辆出入库检查制度,每天安全员、技术员连同车辆驾驶员对车辆进行出入库检查,发现问题立即整改。

5、完善车辆技术档案,根据相关要求填写规范。公司指定专人负责建立、完善、保管车辆管理档案。 道路运输车辆每次进行维护、修理、检测、技术等级评定、车辆发生变更、交通事故处理完毕后分别在车辆技术档案、车辆管理档案中及时进行登记、记录。

6、财务部、安全科落实安全生产投入制度,公司设立安全专项资金,我公司建立使用独立台账,认真落实好公司安全专项资金台账及明细。做到上级主管部门的要求和预防交通事故安全基金的筹备和落实。

财务部负责对安全生产资金进行统一管理,审核安全费用提取、安全投入计划,安全费用使用等。根据年度安全生产计划,做好资金的投入落实工作,建立安全经费台账,确保安全投入迅速及时。

篇13:食堂检查整改报告

一、确定领导机构,加强明确责任

针对食堂出现的问题,我园领导对此非常重视,在7月2日下午召开了食堂卫生工作会议。对此次食堂卫生工作进行了扎实的安排,并成立了食堂工作领导小组。由园长主抓食堂卫生安全工作,真正做到了“领导包抓,要求明确,责任到人”。通过此次工作的开展,进一步明确了相关人员责任,提高了认识,进一步增强了食堂管理人员、食堂人员的法律意识和责任意识。

食堂卫生安全工作领导小组:

组长:

副组长:

食堂负责人:

二、存在的问题:

1、食堂加工处理流程“生进熟出”布局不规范。

2、食品留样容器无标识。

三、整改措施

1、园长已与7月5日放假后联系工程队对食堂重新进行了装修,按要求对食堂加工处理流程“生进熟出”进行了合理布局,已与7月31日完成。

2、食品留样容器已粘贴标签。

篇14:市局检查整改报告

4月1日,市卫计委对我院的基本公共卫生工作进行了考核,针对上级反馈的问题,结合我镇的公共卫生的实际情况,对我院基本公共卫生工作中存在的问题进行了认真细致的整改,现将整改情况汇报如下:

(一)孕产妇健康管理服务

长春市卫生局对我院的妇儿保工作进行了督导检查,用电话随访随机抽查档案各10份,进行真实性核查和档案填写的规范性核查。我们卫生院的儿童保健人员存在以下问题:1.基础知识掌握不牢,未画生长发育评估及曲线图2.2岁以内幼儿 维生素D均未推荐服用。健康档案中缺少化验单。

3、高危孕产妇随访记录书写不全面。如:高危随访结果均填写未见异常,没有针对不同疾病进行跟踪随访。

4、孕产妇保健和健康管理登记表填写错误。

整改措施:加强对妇儿保工作人员的培训,积极参加省市区的各级培训,认真做好笔记,完善好妇儿保手册的填写,如:胎数填写单胎;出生体重以克为单位填写,瘢痕子宫妊娠分类填写正常。督促2岁内儿童对维D的服用。妇保医生要不断知识更新,提高对高危孕产妇管理质量,针对不同疾病进行跟踪随访,及时记录。

(二)居民健康档案

居民健康档案的建立是我们卫生院工作的重要组成部分之一,从建档以来,我们接受了省市区的各级培训,逐渐完善这份工作,但是工作中我们还存在一定的问题,存在的问题如下:

1.部分电子档案存在空项、漏项、错项现象。2.居民的体检有遗漏。

3.部分机构医疗服务没有使用接诊记录单。4.档案系统中存在无效、重复档案。

整改措施:针对档案存在的问题,我们利用一天的时间进行了研究讨论,接下来我们决定利用3个月的时间对居民健康档案进行完善修改,每一份档案要做到真实有效,认真填写入户走访表,村医按月上交已修改完成的档案,定期检查,针对空项、漏项问题进行培训督导,逐份整改及时录入微机,做好纸质版与电子版的统一。

(三)疾控

通过建立居民健康档案,掌握所建档案居民患高血压、糖尿病等慢性病和与慢性病相关的高危人群情况,我们对辖区内95%以上高血压、糖尿病等慢性病和与慢性病相关的高危人群建立电子化管理信息档案,经过上级的检查,我们的慢病工作还存在一定的问题,我们将进行如期整改。

整改措施:利用3个月的时间对辖区内慢病档案进行完善核对,及时跟踪随访,根据各村的实际情况,按月交付档案,卫生院按照已建立的居民健康档案中高血压、糖尿病患者和高危人群数,对管理率、随访率等相关指标进行督导检查、评估考核。做到随访及时,录入完善。另外,推广“健康体重”和“血压管理”适宜技术,降低人群超重、肥胖和高血压、高血糖发生的危险;对确诊高血压、糖尿病患者进行登记和管理,建立定期随访制度,管理率和随访率达到90%以上;定期随访。对高血压、糖尿病患者至少每年随访4次,每次随访要询问病情、进行基本体格检查,对用药、饮食、运动、心理等进行健康指导,并填写居民健康体检表。

(四)老年人健康管理

4.1日,市卫计委对老年人管理工作进行了检查督导,根据存在的问题对老年人管理进行了各个方面的自查和专项整改活动。现将我院自查时存在的问题总结如下:1.部分老年人档案存在空项、漏项、错项现象。2.部分档案的用药指导、健康评价不准确、不到位。3.部分档案对老年人的体检项目不完整或未做体检。4.电子档案未及时录入更新。

整改措施:1个月内完成老年人的体检工作,体检人数达到90%以上,体检过程要积极参与,真实有效,体检人做到不空项,不漏项,体检后1个月内整理好体检人员的纸质档案与电子档案录入工作,根据各村的档案数向卫生院上报已完成的慢病档案数,工作人员对所以的档案给予查缺补漏,老年人用药情况重新梳理整改。2个月内对此项工作进行整改完毕。

(五)健康教育

按照长春市卫生计生委关于开展“基本公共卫生服务项目考核”文件的要求,市卫生计生委对我镇的健康教育工作进行了调研考核。检查中发现我们的工作还存在一定的问题:

1、印刷宣传材料未见接收及发放记录表;未见中医药内容;评价无。音像资料仅有1种,无播放记录;评价2次问卷调查形式各10份试卷;针对宣传评价无;各村卫生室无健康教育宣传栏。健康教育讲座培训人数未达到50人标准;针对健康教育讲座评价仅见10份试卷,上半年及全年各一次;健康教育咨询活动11次,未达到12次的要求。

整改措施:1.加强文字资料的完善,按照市里的要求认真做好培训记录,达到50人以上的健康讲座;2.登记保存印刷宣传材料记录表,做到有据可寻;3.音像资料种类增加至6种以上,认真播放并及时记录在册;4.增加问卷调查形式,宣传评价及时更新;5.健康教育咨询活动增加至12次。

(六)组织管理

我院的组织管理工作一直以来受到各级领导的高度重视,4月3日,市基层处领导对我院的组织管理工作进行了检查,检查中我们虚心学习,听取老师的督导与讲解,组织管理工作存在一定的问题。1.没有按要求组建家庭医生服务团队,开展服务。2.材料准备不足。内部考核方案或制度不规范,内容不全,考核考核过程资料不全面。3.没有绩效考核报告或考核结果讲评记录,绩效考核流于形式,标准的制定随意性强,可操作性不强,最终的绩效考核结果没有与奖励挂钩。

整改措施:1.对于这项工作存在的问题,我们利用3天的时间进行研究和学习,制度中缺少的文字资料及时整理加入;2.针对考核中发现材料准备不准确,标准不高的问题。负责人要加强对绩效考核方式和考核工具表的研究和学习,按考核项目和标准来准备迎检材料。准备的材料要齐全,不缺项,3.做到每一项工作要力求证据可靠,证据链完整,符合逻辑。4.提供的文件材料进行分门别类,进行规范的装订,以便与考核人员检查。5.加强对村医的考核制度,认真做好每季度考核的记录,做好半年的考评工作,有过程有结果。

(七)中医药健康管理

中医药管理工作作为基础公共卫生工作一直以来是我们的弱项,经过这次市里的考核我们也认真的完善此项工作,存在的问题:(1)老年人中医药健康管理服务率不够;(2)老年人中医药健康管理服务记录表不够完整;(3)儿童中医药健康体检表填写不规范。

整改措施:1.根据上级的要求,2个月内完善老年人服务登记表的填写,力争达到40%;2.加强老年人档案完整率的整理,加强电子档案的录入;3.2个月完成儿童服务登记表,达到40%,完善电子档案的录入。

(八)精防工作

经过市级对我院此项工作的检查,我院负责重性精神障碍管理治疗的工作人员严重认识到精防工作存在一些漏洞和不足,存在的问题如下:1.个别居民健康档案信息表中电话空项;2.个别居民健康档案中个人信息补充表住院次数与线索行为调查不符;3.个别居民健康档案中患者发病、确诊、用药的时间填写逻辑错误;4.个别居民健康档案中体检表中其他问题填写不准确,用药情况空项;5.个别居民健康档案网路进行个案管理但无纸质版表单。

整改措施:1.加强对精防工作的培训和学习;2.2个月时间完善精防档案的填写;3.村医管理患者随访时要细心、认真负责、提高重性精神疾病健康档案患者的体检率,提高患者的服药率。

基于现在工作中出现的问题,根据上级考核标准和院领导工作要求,结合近期工作的开展情况,经过反复思索,根据基本公共卫生服务任务分解所承担的具体任务,我们决定对防保人员进行定期或不定期培训,对村医进行相关业务培训和技术指导,尤其要加强对居民健康档案建立与管理方面的培训和指导,强化日常督查,制定切实可行的考核方案。二是加大对群众的宣传力度,让全民参与,支持公共卫生均等化服务。力争做好2016年基本公共卫生工作。达到省市区各级的标准及要求,让我院的基本公共卫生工作更上一层楼。

泉眼镇卫生院

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