抽汽可行性研究报告

2024-04-20

抽汽可行性研究报告(通用6篇)

篇1:抽汽可行性研究报告

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中哲咨询编写可研报告需要准备哪些资料?

1、关于此次项目的项目名称、项目简介、项目背景资料

2、建设单位名称及简介

3、本次项目生产的具体产品是什么?产品介绍资料?产品工艺资料?

4、本次项目的产品方案是什么?即具体生产多少单位?什么价格定位?

5、此次项目的建设内容是?建设规模是?占地多少亩?总平面图?如何布局和规划的?

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6、项目选址地在哪里?

7、项目设备方案是?即设备的型号、参数、功率、数量等资料

8、本次项目的实施进度计划是?即建设多少年?分几期?

9、本次项目总投资额多大?具体投资项各多少?土地购置费多少?固定资产多少?流动资金多少?

10、本次项目的筹资方案是什么?是银行贷款,还是其他?利率、借款期限和还款方案是什么?

11、本次项目财务规模做多大?项目的投资回收期几年?项目产品的毛利润、净利润多少? 如何分析项目可行性研究报告中的融资方案:

分析投资项目可行性报告中资金来源和融资方案,当然离不开具体的融资环境,面对国内国外两个市场,解决好项目前期工作中的融资问题,需要了解现代投融制度的惯例做法,才能面对国内国外两个市场,解决好项目前期工作中的融资问题。

中哲咨询整理分析投资项目可行性报告中资金来源与融资方案如下:(1)项目的投资与建设拟采取公司融资方式还是项目融资方式?(2)若采取公司融资方式,则需说明:

公司近几年的主要财务比率及其发展趋势、权益资本是否充足?若不充足,如何扩充权益资本?建设期内公司提现投资的可能数额,若提现不足以满足投资需求,拟采取哪些变现措施?原股东对这些设想持何态度?债务资金占多大比例?公司既有的长期债务及资信情况、所拟各渠道债务资金的数额、成本、时序、条件及约束、债权人的承诺程度等;(3)若采取项目融资方式,则需说明:

权益资本的数额及占总投资的比例,各出资方承诺缴付的数额、比例、资本形态和性质、及承缴文件、各出资方的商业信誉(对外商要有资信调查报告)、投资结构的设计、筹措债务资金的内容及注意事项,与公司融资时基本相同;(4)无论采用何种融资方式,当使用政府直接控制的资金渠道时,要说明政府的态度和倾向性意见、当使用债务资金时,要作债权保证分析。

(5)对于投资方案财务评价可行的项目,应进一步进行融资方案分析,选择最佳的融资方案。融资方案分析的对象是项目的融资主体,如果项目的融资主体不是

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项目本身设立的项目公司,就要对项目所依托的整个企业进行分析。主要分析内容包括:

①根据项目本身的盈利能力及整个融资主体的财务状况,分析应采用的财务杠杆水平,进行财务杠杆分析,选择资产负债结构比例及融资方案;②根据融资方案,计算融资成本,编制财务计划现金流量表。该表除包含项目投资现金流量的预测结果外,还应包括建设期及生产运营期借款还本付息、股利分配、税收支付等引起的项目融资主体本身完整的财务计划现金流量,进行财务可持续性分析;③计算所得税后现金流量,评价权益投资的盈利能力及对股东财富增值的影;④进行融资主体的债务清偿能力分析。

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篇2:抽汽可行性研究报告

项目地点:xx省xx县xx坪镇

项目规模:年产竹胶板13500立方米

项目主管单位:xx坪镇人民政府

项目申报单位:xx坪镇人民政府

项目申报时间:二Oxx年x月xx日

一、项目的背景

二、项目建设的可行性

1、主要原材料供应的可行性

2、产品生产技术的可行性

3、产品销售市场的可行性

4、水、电、路条件的可行性

三、项目的环境评价

四、项目的投资规模及预算

五、生产工艺流程 六、效益分析录。

一、项目的背景

xx坪镇位于大别山腹地,xx县西南部,佛子岭水库上游,全镇总面积230.9平方公里,辖13个行政村,1个居委会,206个村民组,2.6万人,山场面积27.4万亩,是个典型的山区乡镇。

全镇毛竹面积5万亩,是全县毛竹面积最大的乡镇之一,毛竹蓄积量1000多万根,年采伐量200万根,素有“金山药岭名茶地、竹海栗园水电乡”之美誉。

由于地形复杂,一般坡度在30度以上,年平均气温14℃-15℃,年降水量1300mm,土壤为普通黄棕壤,山土黄棕壤,土层以砂砾质为主,质地疏松,海拔一般在250-750之间,境内峰峦起伏,沟壑纵横,风景秀丽,海拔落差大,雨水充足,四季分明,气候宜人,由于优越的地理和气候条件,非常适宜于毛竹的生长,且生长的毛竹具有竹厚空小的特点,因而所加工的产品深受消费者的喜爱。

二、项目建设的可行性

(一)原材料供应的可行性

xx坪镇属里山区,全镇毛蓄积量大,年采伐量达200多万根,该项目的实施,年需求量为150万根,占年采伐量的65%,同时项目所需的毛竹无论大小均可利用,因此仅本镇年采伐量就可保证项目所需,只要认真组织收购即可。

(二)产品生产技术的可行性

该项目采用先进的工艺技术和设备,经过熟练工人的认真操作即可。

(三)产品销售市场的可行性

近年来,随着人们生活水平的不断提高,以及对绿色产品的需求不断扩大,竹制品被广泛运用于工农业生产的各领域,同时城镇居民对竹制品的需求量也在逐年增加,因而投资开发竹制品加工,具有广阔的市场前景。

(四)水、电、路条件的可行性

xx坪镇拥有丰富的水、电资源,小水电装机容量1万多千瓦,同时淠河源头辉阳河纵穿全镇,因而可完全保证项目所需的水、电条件。

xx坪境内公路里程已达200多公里,村组道路已基本贯通,鹿俞路、迎白路、大青公路、龙太路、白千路纵横交错,交通十分便利,六潜高速也从镇边境而过,因而为项目的实施提供了便捷的交通条件。

三、项目的环境评价

xx坪竹制品加工项目是以毛竹为原料进行加工,同时对毛竹的梢头、枝桓进行综合利用,由于毛竹属再生资源,通过有计划地采伐,对环境无任何影响。

四、项目的投资规模及预算

按年生产竹胶板13500m3设计,项目总投资1820万元,其中:设备及固定资产投资520万元,定额流动资金投资根据测算的产品成本,考虑到三项资金占用因素,测算为1300万元,项目正式投入机械生产后,年创产值5494.5万元,实现利税1140.7万元。

五、生产工艺流程

六、效益分析

(一)经济效益分析 以年产竹胶板13500m3计算 1、每立方米竹胶板可获利润 (1)每立方米竹胶板直接成本 原材料采购 1938元 锯材费 50元 干燥费 50元 人工工资 300元 电费 150元 辅助材料 250元 税金 250元 小计 2988元

2)每立方米竹胶片间接费用 销售费用 280元 管理费用 104元 财务费用 103元 小计 487元

生产每立方米竹胶板成本费用为3475元 (3)每立方米竹胶板可获利润

按每立方米市场销售价格4070元计算 获利润为:4070-3475=595元 2、年生产13500m3可获利润为:

13500×595=8032500元 实现税金3375000元 共计实现利税11407500元

(二)社会效益

篇3:抽汽可行性研究报告

当前, 面对能源利用及环境污染等人类共识性难题, 大规模开发利用新能源、节能减排等举措已成为各国重要的能源发展战略。然而, 由于火力发电在我国装机构成的主导地位及电源结构性矛盾等问题, 缺乏可平抑新能源电力随机波动特性的电源, 导致风电等新能源电力功率的强随机波动确定特性与保证电力持续稳定供应的要求形成尖锐的矛盾, 大规模新能源电力消纳成为目前电力系统面临的重大现实问题。由于缺乏全局优化理论体系, 目前的新能源开发利用模式存在大规模弃风现象以及大量冗余备用电源设置[1]。尤其是在我国北方的冬季, 由于电网中运行着大量的按照传统调度模式运行的供热机组, 电网整体的深度变负荷调峰运行能力和大规模吸纳新能源电源的能力不足, 电网整体运行效率低下。因此, 鉴于目前我国能源相对不足, 尤其是燃料供应越来越紧张、煤价逐年在上涨的状况, 对于装备供热抽汽机组的电厂和电网来说, 降低煤耗不仅关乎企业生存的重要因素, 而且对于节能减排提高电网运行效率也具有重大意义。所以各热电厂都在挖掘机组的节能潜力, 采取各种方法和手段尽可能地降低发电煤耗, 以节约发电成本, 提高在上网竞争中的优势[2]。按照热电联产的节能机理, 用热电比、全厂总热效率、供 (发) 电标煤耗率等作为节能界定指标, 其中热电厂中如何分配电、热两产品各自所耗煤耗受到冷凝器背压变化、主蒸汽压力、主蒸汽温度、再热压力、再热蒸汽温度、给水温度等多方面的影响, 是当今热电厂面临的主要问题。对于热电厂负荷分配优化问题的研究工作主要分为两部分, 首先是建立准确的机组煤耗特性曲线, 文献[3]利用现场实际运行数据来得到机组的煤耗特性曲线, 文献[4]提出了用加权等式约束的最小二乘法建立机组煤耗特性曲线的方法, 文献[5]以变工况热力计算为基础, 分段采用改进的弗留盖尔公式, 分析供热机组的热力特性。另外, 由于热电厂中存在热、电两种品质不等价又相互关联的能量类型, 所以其负荷优化分配问题较普通凝汽式电厂复杂得多, 是一个高维、非凸、离散的非线性规划问题[6]。因此研究工作者针对负荷分配优化模型及优化算法开展了大量工作, 如等微增率法、动态规划法、免疫优化算法、蚁群算法、禁区搜索进化规划法、多维动态规划降维法、遗传算法、粒子群算法、多目标优化算法、M5’模型树算法等[7,8,9,10,11,12,13], 利用这些优化算法来提高计算精度及收敛速度。综上所述可以看出, 目前电厂供热抽汽机组间电负荷及热负荷分配优化时, 均没有考虑冷凝器背压的影响。

本文将研究考虑冷凝器背压的情况下供热抽汽机组间电负荷及热负荷的分配优化问题。通过理论计算和现场实验相结合的方法, 建立了每台机组不同电负荷和热负荷时的机组热耗值关系曲线。基于所建立的热耗曲线以及机组的耗差信号, 利用遗传算法, 根据运行机组的实际情况及实际热耗实时地调配各台机组的负荷, 以使热电负荷分配最优, 降低煤耗, 达到节约能源的目的。

1 电厂机组整体概况

哈三电厂配备国产600 MW机组两台和200MW机组两台。每年用于机组运行燃煤400多万吨, 每年燃煤费用高达数十亿元, 因此加强我厂经济调度技术改造势在必行。

负荷分配方式的好坏直接影响全厂的发电煤耗。哈三电厂很早就开始进行相关负荷分配优化控制技术的咨询、调研和技术储备工作, 于2008年底开始进行大量实验, 记录各种实验数据, 分析出我厂四台机组煤耗的特性曲线, 找出其数学模型, 为我厂负荷分配优化创造了良好的前提条件。

该发电厂4台机组的容量及投产时间差别较大, 其中, 200 MW机组和600 MW机组煤耗特性差异很大, 即便是同类型的两台机组由于投产时间的不同以及设备运行状况的不同, 其煤耗特性差异也较大, 因此机组间不同的热电负荷分配方式将对全厂的煤耗产生不同的影响。根据每台机组的煤耗特性对全厂的热电负荷进行优化分配, 可以使全厂的发电煤耗到达最低的效果。为了实现我厂热电负荷的优化分配, 利用现有的资源, 研究开发出一套适合哈三电厂实际情况的热电负荷优化分配系统, 实时按优化曲线完成哈三电厂的热电负荷分配任务, 对于提高供热机组整厂运行的经济性、节能降耗具有重要意义。

2 机组热电负荷分配的建模分析

在得到上述每台机组热耗率曲线的基础上, 利用机组背压修正曲线对当前背压下机组热耗进行修正, 背压修正曲线如图1所示。并结合遗传算法, 再根据给定的整个电厂的热电负荷及用户能够输入的优化约束条件 (如指定某几台机组的电负荷、热负荷为某一定值) , 便可开发供热抽汽机组间电负荷和热负荷的分配优化系统, 实现供热抽汽机组间电负荷和热负荷的分配优化, 输出每台机组最优的电负荷和热负荷设定值, 使整个电厂的热耗值最小。

电厂供热抽汽机组间电负荷及热负荷进行分配优化时, 影响机组经济性的是供热抽汽量和用于发电用的蒸汽量, 由于电负荷除受发电用蒸汽量影响外, 还会受到冷凝器背压变化的影响[15], 因此, 电厂供热抽汽机组间电负荷及热负荷进行分配优化时需要考虑背压的影响。

根据以上分析, 建立热电负荷分配优化的数学模型, 其目标函数如式 (1)

式中HC=f (power, steam) ;

即热耗为功率和抽气量的函数, wi是第i台机组的功率占总功率的百分比, HCi是第i台机组的热耗。目标函数的工程意义是经优化后, 使四台机组的加权平均热耗最小。

考虑到进行热电负荷分配时存在一定约束条件, 包括每台机组功率最大值和最小值、每台机组热负荷最大值和最小值以及全厂4台机组的总功率和总热负荷, 综合考虑这些约束条件, 得到最终热电负荷分配的数学模型如式 (2)

3 基于遗传算法的热电负荷分配优化

3.1 基于遗传算法的优化结果

利用开发的供热机组热电负荷分配优化软件平台, 以某一工况为例, 对各机组的热电负荷进行优化分配如下:

由上述可以看出, 通过本优化系统进行机组的热电负荷分配优化, 在机组总的电负荷和热负荷不变的情况下, 通过将电负荷和热负荷在各机组间进行分配, 参见表1和表2, 机组热耗由优化前的7 654.201 2 k J/k W·h降为优化后的7 605.688 k J/k W·h, 热耗降低48.512 8 k J/k W·h, 具有巨大的节能潜力。

3.2 优化结果分析

上述热电负荷分配的最优结果是在电功率和抽汽量最大范围内可调时得出的, 实际热电负荷分配优化可能具有各种约束条件, 通过改变约束条件, 得到了如下分析结果:

(1) 表3降低每台机组电功率可调最大值时, 优化后热耗为7 635.946 4 k J/k W·h。

(2) 表4降低600 MW机组抽汽量可调最大值时, 优化后热耗为7 738.810 7 k J/k W·h。

(3) 表5降低200 MW机组抽汽量可调最大值时, 优化后热耗为7 623.964 4 k J/k W·h。

通过改变约束条件得到如下规律:

(1) 在电功率和抽汽量最大范围内可调时, #1, #2, #3机电负荷达到200 MW和600 MW的额定值, #4机组电负荷310.2 MW接近设定的可调最小值, 整个电厂热耗达到最小值, 得到这样结果的原因在于通过尽可能多的机组接近额定负荷达到较低的热耗, 这样虽然使剩余机组的热耗增加较多, 但热耗大的机组功率占全厂功率比重较小, 从而使整个电厂的整体热耗获得最优值。

(2) 限制每台机组电功率可调最大值时, 热耗增加, 特别是当限制600 MW大机组电功率可调最大值时, 热耗增加相对更大。

(3) 限制每台机组抽汽量可调最大值时, 热耗增加, 特别是当限制600 MW大机组抽汽量可调最大值时, 热耗增加相对更大。

4 结论

篇4:抽汽可行性研究报告

摘要:可行性研究报告的编制工作是建设项目投资决策阶段的重中之重,其质量的好坏直接关系到投资项目的成功与否。针对建设项目可行性研究报告编制工作中所暴露出的一些问题,提出了一系列提高可行性研究报告编制质量的有效方法,进而为建设项目的科学决策提供科学有力的依据。

关键词:可行性研究报告;编制;质量;有效方法

1 前言

建筑工程投资项目是一项系统工程,具有风险性、政策性以及复杂性等特点,并涉及到市场需求、建设规模、施工技术以及环境影响等多方面的内容。目前,建设项目可行性研究阶段是项目提出和论证的过程,这个阶段决定了项目是否能够继续进行的关键性阶段,其中最主要的依据便是可行性研究报告,它从技术、经济、技术以及工程等多个方面进行调查研究、分析比较和论证评价,进而为项目决策提出坚实可靠的依据。可行性研究报告的编制具有很强的技术性和政策性,尤其是对于编制人员的素质要求很高,包含政策水平、技术水平与综合分析评价能力。目前,从整体上看,我国的可行性研究工作获得了很好的成绩,拥有很好的政策与技术基础,然而在实际工作中,可行性研究报告的编制工作中还存在着诸多问题,直接影响着工程项目建设过程的进度,使得投资不断增加,甚至最终成为“胡子工程”,达不到企业预期的经济效益。鉴于此,提高建设工程项目可行性研究报告的编制质量具有非常重要的现实意义。

2 建设项目可行性研究报告编制过程中存在的问题

2.1 可行性研究报告的编制依据不充足

在建设项目可行性研究报告的编制过程中,需要依据国家、地区以及建筑行业的长远规划,并涉及到国家产业政策内容。目前,在大型的建设项目中,缺乏国家的相关资源报告;在矿产资源项目中,没有国家批准的矿产资源报告;在建设投资估算中,缺少设备价格的相关信息。

2.2 可行性研究报告的编制方法不恰当

就当前可行性研究报告的编制方法而言,大多数报告延续传统的“死”数据,缺乏符合项目实际情况的科学方法,尤其是动态投资方法的运用。一般来说,在现有的建设工程项目可行性研究报告的经济评价中,大多数都没有按照国家印发的《建设项目经济评价方法与参数》标准进行编制,缺乏客观的经济分析,尤其是在财务评价中,仍使用多年的历史数据,不能按照当前的市场价格与财务制度进行计算,使项目的效益、费用与偿还能力与实际情况不相符。总之,可行性研究报告编制方法的不当,导致建设工程项目的可行性缺乏有效的说服力。

2.3 可行性研究报告的编制内容不完整

项目的可行性研究报告是建设项目前期工作中的重要组成部分与重要成果文件,在批准项目建议书之后,对项目的主要内容与配套设备进行预测和评价,从而确保建设项目的顺利进行。一篇完整的可行性研究报告包含项目概况、建设必要性、市场预测、选址要求以及建设条件、规划方案、建设规模、内容等多方面的内容,然而在实际工作中,研究报告的内容缺乏深度,过于随意,甚至缺少必设的篇章,比如说,有些研究报告缺乏环境保护篇的内容、建设选址与论证等。

3 提高建设项目可行性研究报告编制质量的有效对策

3.1 落实项目要求,规范编制流程

在建设项目可行性研究报告的编制过程中,拥有一套标准化的规范编制流程非常重要。按照中国建设银行总行所印发的《建设项目可行性研究产品作业指导书》,建设工程项目可行性研究报告的编制过程大致可经过业务承接、准备、实施与终结四个阶段,每个阶段都需具有风险分析和相应的控制目标、措施。一般来说,可行性研究报告的编写过程要经历确定编制意向、签订协议、编制报告、校对报告等多个环节,因此,每个环节都应该具有规范的编写流程和体系,提高可行性研究报告的编制质量,切实保障建设项目各项工作的落实。与此同时,严格依据国家、地方、行业的各项政策要求,并构成以项目、业务与技术负责人为中心的三级审核体系,不断规范可行性研究报告编制的管理程序。

3.2 做好基础工作,科学选取编制方法

编制科学可靠的可行性研究报告最重要的环节就是要全面掌握与可行性研究报告相关的资料数据,其中包括国家、地方的经济与社会、行业规划,此外,可行性研究报告还应满足国家相关规范、标准、参数与指标的规定,符合项目建设双方所签订的协議合同,与社会大众的要求相一致。通常来讲,可研阶段搜集资料的完整性与可行性研究报告的编制质量密切相关,如果因项目的主观因素不能够满足资料数据的质量,那么仅用现有的资料数据并不能编制出符合项目建设要求的可研报告,而导致项目在可行性研究阶段失去了原有的价值。再者,可行性研究评价方法与指标的选取直接关系着可研报告的质量,能够有效的反映出项目建设预测的真实情况,对于建设成本的节约具有很大的效益。所以,在选取可行性研究评价方法中要坚持如下标准:一是国家发改委与建设部编制的《建设项目经济评价方法与参数》,科学的评价建设投资项目的经济性;二是遵循报告编制的同期性、科学性、谨慎性与准确性,并结合项目的建设情况来选取合适的参数;三是及时更新编制依据的计算和判断参数。

3.3 强化风险分析,充实报告内容

项目风险伴随着项目建设的全过程,因此,在项目建设前期,要严格分析项目的建设风险,即对项目建设中可能发生的因素与影响进行估计,进而从源头减少不良因素的影响。工程项目的建设过程需要耗费大量的人力、物力、资金等宝贵的资源,且拥有固定性与一次性等特点。因此,与其他的经济活动相比,建设项目的投资风险更应该受到关注。一般来说,影响建设项目投资的风险因素有很多,包括市场风险、技术风险、环境风险、政策风险等,且每个阶段的风险因素完全不同,基于此,在项目建设前期,要对各个阶段的风险因素进行定量和定性相结合的分析。目前,敏感性分析法作为风险分析的重要方法,可以对项目风险进行初步的分析。然而,由于风险因素具有层次性,应采用相应的方法进行科学的预测。此外,从业人员作为影响可行性研究报告编制质量的重要因素,加强从业人员的职业教育,提高其综合素质是提高可行性研究报告编制质量的有效途径之一。在编制过程中,要严格按照独立。公平、公正与科学的原则,实事求是,既保持客观分析的头脑,又要具备主观的自我评价能力,进而为投资者提供最为准确有效的可行性研究报告。

4 结束语

总而言之,可行性研究报告的编制作为建设项目投资过程中的重要环节,其质量的好坏直接关系到工程项目的投资收益,对于资源的有效利用具有非常重要的社会意义。因此,面对可行性研究报告编制工作中的诸多问题,要落实项目要求,规范编制流程;做好基础工作,科学选取编制方法;强化风险分析,充实报告内容,进而不断提高可行性研究报告的编制质量,满足市场经济的发展需求,为企业赢得巨大的经济效益。

参考文献:

[1]河北省工程咨询协会秘书处.提高可行性研究报告编制质量应注意的几个问题[J].中国工程咨询,2001,9(01):48-50.

[2]王恩茂,刘晓君.运用价值管理,全面提升投资项目可行性研究的质量[J].中国工程咨询,2005,12(12):121-123.

篇5:抽汽可行性研究报告

导论

1.1

项目基本情况

地理位置:郑州CBD区域

项目规模:总建筑面积5000平米,其中停车场及设备用房面积200-800平米,娱乐及餐饮用房面积600-1000平米,客房3200-4200平米。

设计特点:

(1)项目充分考虑郑州区域经济文化环境的优越条件,力求营造最具创意、最具时代感的主题酒店,增设大量更为人性化、个性化酒店功能。

(2)主体建筑在外形设计上将时尚与实用性巧妙结合,配备充足的来宾停车位。 (3)主体建筑设有客房50套间,每间客房采用世界主题房设计标准,将得到各商务、休闲、旅游顾客群的青睐,设计将尽显本项目在同行业内的亮点,打造出致青春国际化主题酒店连锁品牌。

(4)服务设施配套完善。

施工进度计划: 8月动工,月结构达到正负零 年11月装修 2013年12月交付使用

1.2

项目承办单位

某某国际集团是中国首个新经济产业集群化集团,在创新聚合战略REPF经济模式指导下,推行多元化发展,迅速发展壮大。目前集团拥有二十几家子公司,涉及健康养生产业、文化产业、金融投资、数字移动互联网、生态农业等领域,年营业额达20多亿。

,某某怡然酒店管理有限对中国的主题酒店展开了为期一年的`市场调研,发掘出其中巨大商机。2013年1月,集团整合了国际顶级主题酒店运营团队,成立北京某某怡然酒店管理公司,强力进入主题酒店行业。

北京某某怡然酒店管理有限公司由某某怡然酒店管理有限集团整合国际顶级主题酒店运营团队共同成立,秉承“将顾客视为尊贵的主人、将酒店视为终身的事业、将员工视为可贵的人才”理念,以精细化、系统化和个性化为手段,首创酒店业6S服务系统和定制化服务系统,打造主题酒店国际化标准服务、系统化管理和规模化经营的酒店。未来3-5年,某某怡然将以突出品牌化、专业化、规模化、人性化为定位,以开拓进取的精神风貌,以势如破竹的发展势头,打造中国国际化主题酒店连锁第一品牌。

1.3

项目发展规划

2013年,郑州主题酒店旗舰店落成。

,渠道扩张,以有限合伙的形式在全国铺开20家主题酒店;

,品牌建设,以现有酒店盈利迅速扩张,全国建立35家主题酒店;

,品牌营销,利用品牌影响力再建50家主题酒店;以郑州为中心画圆,从西南、华南、华东、华北为扩张路线,形成品牌连锁效应,从而实现品牌的最大价值化。立志在3年内推出100家连锁主题酒店,打造中国国际化主题酒店连锁第一品牌。五年内实现海外上市。

1.4

项目总投资及资金来源

致青春主题酒店郑州旗舰店项目总投资共计800万元,其中租凭装修投资为575万元,铺底流动资金为225万元。50%为投资商自有资金,其余50%为银行贷款。

1.5

经济及社会效益

该项目前景可观,优势明显,符合国家产业政策发展的方向,有良好的经济效益和社会效益。项目起点高,酒店管理服务为国内行业先进水平。该项目的上马及投产一定能有力地推动我国主题酒店项目相关产品的供应能力,推动行业进一步发展,提升行业产品质量和市场竞争力。本项目对地区经济及下游行业发展都具有明显的积极作用,社会效益明显。

1.6

结论与建议

从投资和经营预测来看,本酒店的盈亏平衡分析、敏感性分析指标均在合理的范围之内,从风险的财务角度来看,风险较小。该项目在财务角度分析,是可行的,并且效益较佳。

1.7

项目可行性研究报告编制单位

篇6:抽汽可行性研究报告

第一章 洛阳发展概述

洛阳,古称斟鄩、西亳、洛邑、雒阳、洛京、京洛、神都、洛城等,位于河南省西部、黄河中下游,因地处洛河之阳而得名,是国务院首批公布的国家历史文化名城,中国四大古都之一,世界四大圣城之一,世界文化名城,国家区域中心城市。洛阳有着5000多年文明史、4000多年的建城史和1500多年的建都史,夏朝、商朝、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋朝、唐朝、后梁、后唐、后晋等先后有十三个正统王朝相继在洛阳建都,素有十三朝古都之称,是中国建都最早,建都朝代最多,建都历史最长的城市。历史上洛阳先后6次进入世界最大城市之列。现有全国重点文物保护单位43处,馆藏文物40余万件。洛阳是华夏文明和中华民族的主要发源地,是东汉、曹魏、西晋、北魏及隋唐时期丝绸之路的东方起点,隋唐大运河的中心枢纽。牡丹因洛阳而闻名于世,有“洛阳牡丹甲天下”之称,被誉为“千年帝都,牡丹花城”,中国洛阳牡丹文化节蜚声中外。截至2015年,洛阳拥有四项世界文化遗产,沿洛河两岸存有夏都二里头遗址、偃师商城遗址、西周成周城遗址、东周王城遗址、汉魏洛阳城遗址、隋唐洛阳城遗址等六大都城遗址。洛阳是一座风光秀美、独具魅力的国际旅游名城,有5A级景区5家、4A级景区16家。2016年12月29日,国家发展改革委公布《国家发展改革委关于印发中原城市群发展规划的通知》,该《规划》将洛阳定位为国家区域中心城市和中原城市群副中心城市。洛阳自贸区也是中国(河南)自由贸易试验区的三大片区之一。

“十二五”时期是东营发展极不平凡的五年。五年来,全市上下在市委的坚强领导下,认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署,紧紧围绕实施黄蓝两大国家战略,改革创新、攻坚克难,经济社会实现持续稳定健康发展,胜利完成“十二五”规划目标任务,为“十三五”发展奠定了坚实基础。“十二五”时期是推进实施黄蓝国家战略的关键五年。作为黄河三角洲中心城市和山东半岛蓝色经济区重要前沿城市,始终坚持高效生态定位,完善组织领导,强化工作措施,推进政策落实,统筹

洛阳发展概述

主体产业区、重大基础设施和生态环境建设,区域地位明显提升,主要经济指标增幅均高于全省和黄蓝两区平均水平,被评为全省唯一的高效生态经济区建设先进市。综合实力再上新水平。生产总值达到3450.6亿元,年均增长10.6%,人均生产总值16.3万元。经济发展质量不断提高,公共财政预算收入达到220.1亿元,年均增长16%,占生产总值比重6.4%。累计完成固定资产投资11663亿元,年均增长18%。累计实现社会消费品零售总额2969亿元,年均增长13.4%。转方式调结构取得新进展。全市三次产业比例由3.7:72.6:23.7调整为3.4:64.7:31.9。农业基础地位进一步巩固,粮食生产连年丰收,畜牧业、渔业、食用菌等主导产业加快发展;农业产业化、规模化水平不断提高,农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场分别发展到631家、1817家和963家,各类农业园区发展到190个。工业发展质量进一步提升,规模以上工业增加值年均增长11.4%,高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重由25.4%提高到35%左右,研发经费支出占生产总值比重由1.78%提高到2.58%。服务业跨越发展,服务业增加值年均增长10.6%,增幅位居全省前列。企业自主创新能力不断增强,国家级、省级、市级创新平台分别达到5家、169家和215家。

项目建设背景及可行性分析

第二章 项目建设背景及可行性分析

夯实数据基础。加快建设覆盖工业产品全生命周期资源消耗、能源消耗、污染物及温室气体排放、人体健康影响等要素的生态影响基础数据库。推动建设包括绿色材料库、设备资源库、绿色工艺库、零件信息库等在内的绿色生产基础数据库和产值数据库。支持钢铁、有色、造纸、印染、电子信息等重点行业建设行业绿色制造生产过程物质流和能量流数据库。建立绿色产品可追溯信息系统,提高绿色产品物流信息化和供应链协同水平。研究制定数据标准和采集方法,完善数据计量、信息收集、监测分析保障体系,开发企业生产数据与数据库公共服务平台对接的软件系统。

强化创新服务。鼓励企业与高校、科研机构、服务机构共建研发中心、实验室、中试基地等科技创新载体,推进建设若干国家绿色创新示范企业和企业绿色技术中心。建立产业绿色创新联盟等创新平台,开展产学研用协同创新。加强绿色制造关键核心技术知识产权储备,构建产业化导向的专利组合和战略布局,建设绿色制造技术专利池,推动知识产权资源共享。提升绿色制造项目甄别、技术鉴定、成果推广、信息交流等服务能力,建立企业、中介机构与金融机构之间的互动机制,利用市场机制和信息化手段,提供知识培训、问题诊断、技术方案、融资支持、效果评估一体化服务。实施绿色制造培训行动计划,完善绿色制造人才培训、咨询、信息等绿色促进服务体系,针对中小企业开展网上培训、免费义诊等。

把握“一带一路”建设机遇,全面提升工业绿色发展领域的国际交流层次和开放合作水平,共谋绿色发展,为全球生态安全作出新贡献。

推进绿色国际经济合作。在“一带一路”等国际合作中贯彻绿色发展理念,着眼于全球资源配置,采用境外投资、工程承包、技术合作、装备出口等方式,推动绿色制造和绿色服务率先走出去。钢铁、建材、造纸等行业注重以循环经济模式进行合作,石化化工行业加强境外绿色生产基地建设,积极参与风电、太阳能、核能、电网等国际新能源项目的投资、建设和运营。

项目建设背景及可行性分析

强化绿色科技国际合作。紧跟全球绿色科技和产业发展动向,加强工业绿色发展国际交流与合作,充分利用市场规模、装备生产能力、创新环境和人才队伍等方面的优势,吸引全球顶尖研发资源和先进技术转移。加快建立国际化的绿色技术创新平台,加强绿色工业、应对气候变化等领域国际科技合作研究,鼓励国内研发机构与世界一流科研机构建立稳定的合作伙伴关系,广泛开展科研人员交流培训,在更高层次和更广领域推动国际绿色科技合作。

完善对外交流合作长效机制。充分利用多边和双边合作机制,加强节能减排、气候变化、清洁技术、清洁能源开发等方面的交流对话,积极参与工业绿色发展相关谈判和相关规则制定,推动建立公平、透明、合理的全球绿色发展新秩序。加强与联合国开发计划署、全球环境基金等的合作,继续推进与联合国工业发展组织在工业绿色发展领域的合作交流。在中欧、中美及相关国际组织等合作框架下,推动双边及多边政府部门、研究机构、行业协会、相关企业间的交流互动,深入推进中欧绿色产品政策交流与对话,加强中美绿色能源开发利用领域交流合作。支持港澳等地区与内地合作开展节能环保展示交流活动。

洛阳项目可行性研究报告编制难点及重点分析

第三章 洛阳项目可行性研究报告编制难点及重点分析

泓域企划机构编写的投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

泓域企划机构项目可行性研究报告由泓域企划机构具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

投资项目可行性研究报告为泓域企划机构针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

第一章:洛阳项目摘要,简明扼要的描述洛阳项目承担单位、基本情况、建设内容、投资规模等

第二章:洛阳项目建设背景和必要性,结合区域社会经济环境描述洛阳项目的立项背景和必要性,目的是说明该洛阳项目立项的目的和意义。

第三章:市场供求分析及预测,结合全球、全国及省内洛阳项目所投资产品的市场供求、价格情况,说明洛阳项目所投资产品的市场前景。

洛阳项目可行性研究报告编制难点及重点分析

第四章:洛阳项目承担单位的基本情况,结合洛阳项目承担单位的资金、技术、产品、市场等描述说明该单位承担本洛阳项目的实力。

第五章:洛阳项目地点选择分析,结合洛阳项目自身对环境的影响,说明交通、运输、周边位置等情况说明选址科学合理。

第六章:生产工艺技术方案分析,说明投资该洛阳项目生产的流程、工艺、阐明其技术来源和先进性以及预期会达到的工艺参数。

第七章:洛阳项目建设目标,说明洛阳项目投产后的技术水平、生产能力水平和市场供求能力。

第八章:洛阳项目建设内容,根据工艺流程分步骤阐明各个环节的建设内容及所需要采购的仪器设备等。

第九章:投资估算和资金筹措,根据实际建设内容,结合实际市场价格因素,估计洛阳项目总投资,说明资金来源,是中央、地方还是自筹,分别占的比例是多少。

第十章:建设期限和实施进度安排,说明洛阳项目建设的期限以及各个阶段需要完成的工作。

第十一章:环境影响评价,结合洛阳项目自身实际情况,分析洛阳项目对当地生态、水源、噪声等的潜在的污染情况及需要采取的必要措施。

第十二章:洛阳项目的组织管理和运行,阐明洛阳项目建设期间和运行期间的组织管理情况。

第十三章:效益分析与风险评价,分析洛阳项目的经济效益、投资回报及潜在的风险,并作出财务评价。

第十四章:招标方案,根据国家相关招投标法案,初步拟定基础建设、设备仪器的招投标方案,这一步只需简单提一下,在洛阳项目通过可行性验收后的实施方案再来细化。

第十五章:洛阳项目可行性结论与建议,可研报告编写机构需结合实际给出洛阳项目是否可以的结论,同时针对不足提出改进意见。

洛阳中小企业2.0发展规划说明

第四章 洛阳中小企业2.0发展规划说明

泓域企划机构项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

一、什么是“中小企业2.0发展”?

如果把中小企业的注册、建设直至正常运营的过程定义为“1.0发展”的话,那么中小企业通过合理的产业结构调整、及时的产业政策分析以及科学的管理体系升级,从而实现企业行业竞争力的提升,在获得更高的经济效益的同时增强企业的可持续发展能力。简单来说,中小企业1.0发展是“从无到有,从0到1.0发展”,中小企业2.0发展是“从好到更好,从1.0到2.0发展”。

二、中小企业2.0发展的机遇与挑战

根据泓域企划多年的行业经验分析,相较于1.0发展企业,2.0发展模式下的中小企业具有以下发展优势:

1、具备较为完善的产业研发、生产、销售体系,拥有较为固定的上下游渠道。

2、具备较为完善的资金管理体系,发生财务风险的几率较低。

3、具备良好的融资能力,短期内无资本筹措风险。

与此同时,在我国经济新常态的大环境下,2.0发展模式下的中小企业也面临着更加复杂的机遇与挑战:

1、供给侧改革、产能过剩、淘汰落后产能等规划的提出对中小企业下一阶段的发展提出了更加严苛规范。

洛阳中小企业2.0发展规划说明

2、《促进中小企业发展规划(2016-2020年)》、《中国制造2025》、《工业绿色发展规划(2016-2020年)》等规划的发布,对中小企业产业改善产业机构,进行升级改造提出了指导。

3、《科技部关于进一步推动科技型中小企业创新发展的若干意见》、《国家创新驱动发展战略纲要》《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》等文件的发布,对中小企业创新发展,由“中国制造”向“中国智造”提出了更高的要求。

4、大多属于传统行业,市场规模相对固定,在目前经济环境下,市场需求规模不会出现爆炸式增长,同行业竞争压力较大。

因此,“十三五”期间中小企业如何实现产业结构调整与升级、建设成为科技创新型企业、提升行业竞争力将成为2.0发展的关键,同时也是泓域企划对中小企业2.0发展孵化的服务重点。

三、中小企业2.0发展规划

中小企业2.0发展是一个长期的、系统的发展过程,其目的是通过对产业政策、项目发展趋势、企业升级要求等多方面的分析与评估,使企业获得更多的政策扶持和经济效益。根据泓域企划的分析研究,一般情况下,中小企业2.0发展孵化周期为1-2年。

(一)一般发展模式

中小企业2.0发展孵化一般模式包括:

1、完善的立项体系;

2、中小企业发展专项资金申报;

3、产业政策专项资金申报;

4、高新技术企业发孵化培育及认定申报。

1、完善的立项体系

中小企业投资项目,尤其是固定资产投资类项目(包括工业、农业、建筑房地产等)在项目建设之初一定要做好项目规划,申报数据要同时满足行业规划和产业政策要求。同时要完善各种立项流程,包括编制项目可行性研究报告等文件,取得项目备案证、规划许可证、环评批复等文件。

洛阳中小企业2.0发展规划说明

2、中小企业专项资金申报

国家各地方为鼓励促进中小企业的发展,每年都会安排相当规模的专项资金用于对发展良好的中小企业进行扶持。此类资金扶持行业限制较低,仅对企业属性有一定要求,扶持对象多为民营企业、中小企业等。

常见中小企业专项资金申报:民营经济专项资金。

3、产业政策专项资金申报

随着我国产业政策的不断调整,国家和地方都会对某些特定行业进行相应的资金及政策扶持。此类资金扶持对于项目行业有明确的规范要求,主要集中在技术改造、科技创新、国家重点发展领域等行业。

详见产业政策专项资金申报:工业振兴专项资金、技术改造专项资金等。

4、高新技术企业孵化培育及认定申报

“十三五”期间,科技创新型企业将是中小企业发展的必然趋势,“专利+创新平台+高新技术企业”的综合发展模式不仅可以使企业获得政府资金扶持和税收减免等优惠政策,更是企业核心竞争力发展的客观需要。

(二)泓域企划孵化服务说明

1、分析并规划项目立项数据,编写项目可行性研究报告,协助中小企业项目立项。

2、对中小企业的项目申报进行托管式服务,帮助企业整理并分析相关产业政策,并提供项目申报材料的编制及整理服务。

3、针对中小企业行业发展方向及产业特性,提供“0基础”高新技术企业孵化培育服务。全程参与企业科技创新指导,协助企业完善相关管理制度,最终通过国家高新技术企业认定。

(三)中小企业2.0发展规划建议

1、中小企业2.0发展是一个系统性规划,中小企业首先要建立系统性认识,重视企业发展过程中每一个细节,完善企业管理制度。尤其是在项目立项阶段,务必要完成整套立项流程,取得完整的立项手续。

洛阳中小企业2.0发展规划说明

2、中小企业在发展过程中要密切关注相关产业政策信息,及时规划项目发展方向。

3、中小企业在进行生产活动的同时也要重视国家和地方对于企业和产业的扶持政策,及时获取相关信息,避免错失专项资金申报机会。中小企业应随时关注当地发改委、经信委、中小企业局、科技局、财政局等相关部门网站信息。

洛阳投资项目可行性研究报告参考案例分析

第五章 洛阳投资项目可行性研究报告参考案例分析 洛阳项目可行性研究报告

投资项目可行性研究报告为泓域企划机构针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

泓域咨询机构编写的可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。

洛阳投资项目可行性研究报告参考案例(报告说明)

一、项目名称及建设性质

(一)项目名称

项目名称:“洛阳投资建设项目”。

(二)项目建设性质

该项目属于新建工业项目,主要从事洛阳固定资产投资建设业务。

(三)项目占地及用地指标

该项目拟申请有偿受让国有土地使用权,规划总用地面积419335.43平方米(折合约629.00亩),其中:代征地面积5032.03平方米,净用地面积414303.40平方米(红线范围折合约621.46亩);该项目建筑物基底占地面积301405.72平方米;项目规划总建筑面积697810.28平方米,其中:不计容建筑面积5369.37平方米,计容建筑面积692440.91平方米;绿化面积27551.18平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积85346.50平方米;土地综合利用面积414303.40平方米,土地综合利用率100.00%。

二、主要建设内容及规模

洛阳投资项目可行性研究报告参考案例分析

1、该项目预计总投资178441.31万元;规划总用地面积419335.43平方米(折合约629.00亩),净用地面积414303.40平方米(红线范围折合约621.46亩)。

2、该项目总建筑面积697810.28平方米,其中:规划建设主体工程596596.90平方米,仓储设施面积51787.92平方米(其中:原辅材料仓储设施31072.75平方米,成品贮存设施20715.17平方米),办公用房31072.77平方米,职工宿舍9528.98平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)8823.71平方米,项目计容建筑面积692440.91平方米,预计建筑工程投资95904.22万元;建筑物基底占地面积301405.72平方米,绿化面积27551.18平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积85346.50平方米,土地综合利用面积414303.40平方米;建筑容积率1.67,建筑系数72.75%,建设区域绿化覆盖率6.65%,办公及生活服务设施用地所占比重5.26%,场区土地综合利用率100.00%。

三、产品规划及工程方案

该项目在洛阳实施,预计总用地面积419335.43平方米(折合约629.00亩),其中:净用地面积414303.40平方米(红线范围折合约621.46亩);根据泓域企划机构(报告编写单位)对拟建场地的使用意图并结合该场地的外形及项目的生产工艺流程、物料投入与产出、废弃物排出以及原材料储存、企业内外交通运输等情况,按场址的自然条件、生产要求与功能以及行业的设计规范进行安排。

四、项目建设背景及可行性分析

(一)报告委托机构

泓域企划机构(简称“泓域企划”)成立于2011年,是一家专注于产业规划咨询、项目管理咨询、、商业品牌推广,并提供全方位解决方案的项目战略咨询及营销策划机构,在全行业中首创了“互联网+咨询策划”的服务模式,通过信息资源整合,可为客户定制提供“行业+项目+产品+品牌”的全案

洛阳投资项目可行性研究报告参考案例分析

策划方案。

泓域企划是领先的信息咨询服务机构,主要针对企业单位、政府组织和金融机构,在产业研究、投资分析、市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。作为一家专业的投资信息咨询机构,泓域咨询及其合作机构拥有国家发展和改革委员会工程咨询资格,其编写的可行性报告以质量高、速度快、分析详细、财务预测准确、服务好而在国内享有盛誉,已经累计完成上千个项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编写,可为企业快速推动投资项目提供专业服务。

(二)项目建议背景

洛阳,古称斟鄩、西亳、洛邑、雒阳、洛京、京洛、神都、洛城等,位于河南省西部、黄河中下游,因地处洛河之阳而得名,是国务院首批公布的国家历史文化名城,中国四大古都之一,世界四大圣城之一,世界文化名城,国家区域中心城市。洛阳有着5000多年文明史、4000多年的建城史和1500多年的建都史,夏朝、商朝、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋朝、唐朝、后梁、后唐、后晋等先后有十三个正统王朝相继在洛阳建都,素有十三朝古都之称,是中国建都最早,建都朝代最多,建都历史最长的城市。历史上洛阳先后6次进入世界最大城市之列。现有全国重点文物保护单位43处,馆藏文物40余万件。洛阳是华夏文明和中华民族的主要发源地,是东汉、曹魏、西晋、北魏及隋唐时期丝绸之路的东方起点,隋唐大运河的中心枢纽。牡丹因洛阳而闻名于世,有“洛阳牡丹甲天下”之称,被誉为“千年帝都,牡丹花城”,中国洛阳牡丹文化节蜚声中外。截至2015年,洛阳拥有四项世界文化遗产,沿洛河两岸存有夏都二里头遗址、偃师商城遗址、西周成周城遗址、东周王城遗址、汉魏洛阳城遗址、隋唐洛阳城遗址等六大都城遗址。洛阳是一座风光秀美、独具魅力的国际旅游名城,有5A级景区5家、4A级景区16家。2016年12月29日,国家发展改革委公布《国家发展改革委关于印发中原城市群发展规划的通知》,该《规划》将洛阳定位为国家区域中

洛阳投资项目可行性研究报告参考案例分析

心城市和中原城市群副中心城市。洛阳自贸区也是中国(河南)自由贸易试验区的三大片区之一。

(三)项目建设可行性分析

“十二五”时期是东营发展极不平凡的五年。五年来,全市上下在市委的坚强领导下,认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署,紧紧围绕实施黄蓝两大国家战略,改革创新、攻坚克难,经济社会实现持续稳定健康发展,胜利完成“十二五”规划目标任务,为“十三五”发展奠定了坚实基础。“十二五”时期是推进实施黄蓝国家战略的关键五年。作为黄河三角洲中心城市和山东半岛蓝色经济区重要前沿城市,始终坚持高效生态定位,完善组织领导,强化工作措施,推进政策落实,统筹主体产业区、重大基础设施和生态环境建设,区域地位明显提升,主要经济指标增幅均高于全省和黄蓝两区平均水平,被评为全省唯一的高效生态经济区建设先进市。综合实力再上新水平。生产总值达到3450.6亿元,年均增长10.6%,人均生产总值16.3万元。经济发展质量不断提高,公共财政预算收入达到220.1亿元,年均增长16%,占生产总值比重6.4%。累计完成固定资产投资11663亿元,年均增长18%。累计实现社会消费品零售总额2969亿元,年均增长13.4%。转方式调结构取得新进展。全市三次产业比例由3.7:72.6:23.7调整为3.4:64.7:31.9。农业基础地位进一步巩固,粮食生产连年丰收,畜牧业、渔业、食用菌等主导产业加快发展;农业产业化、规模化水平不断提高,农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场分别发展到631家、1817家和963家,各类农业园区发展到190个。工业发展质量进一步提升,规模以上工业增加值年均增长11.4%,高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重由25.4%提高到35%左右,研发经费支出占生产总值比重由1.78%提高到2.58%。服务业跨越发展,服务业增加值年均增长10.6%,增幅位居全省前列。企业自主创新能力不断增强,国家级、省级、市级创新平台分别达到5家、169家和215家。

洛阳投资项目可行性研究报告参考案例分析

“十三五”时期我国发展环境的基本特征。和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,全球治理体系深刻变革,发展中国家群体力量继续增强,国际力量对比逐步趋向平衡。同时,国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在,全球经济贸易增长乏力,保护主义抬头,地缘政治关系复杂变化,传统安全威胁和非传统安全威胁交织,外部环境不稳定不确定因素增多。

五、建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为12个月,即从42948.00开工建设至43313.00竣工验收合格止;项目建设期包含项目前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等各个阶段。

2、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间,自42948.00开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、竣工验收、试生产到43313.00正式投产止。

3、项目前期筹备工作从42948.00开始实施,待资金到位后开始开工建设,预计到43313.00可以投入试经营。

六、项目投资规模及资金筹措方案

(一)项目投资规模

1、根据谨慎财务测算,该项目预计总投资178441.31万元,其中:固定资产投资125615.81万元,占项目总投资的70.40%;流动资金52825.50万元,占项目总投资的29.60%。

2、在固定资产投资中,建设投资125615.81万元,占项目总投资的70.40%。

3、该项目建设投资125615.81万元,包括:建筑工程投资95904.22万元,占项目总投资的53.75%;设备购置费18820.62万元,占项目总投资的10.55%;

洛阳投资项目可行性研究报告参考案例分析

安装工程费564.63万元,占项目总投资的0.32%;工程建设其他费用8469.95万元,占项目总投资的4.75%(其中:土地使用权费5289.89万元,占项目总投资的2.96%);预备费1856.39万元,占项目总投资的1.04%。

(二)资金筹措方案

1、该项目总投资178441.31万元,根据资金筹措方案,泓域企划机构(报告编写单位)计划自筹资金(资本金)115524.20万元,占项目总投资的64.74%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款0.00万元,占项目总投资的0.00%;项目经营期申请流动资金借款6390.00万元,占项目总投资的3.58%;根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额6390.00万元,占项目总投资的3.58%。

3、该项目拟采取其他方式筹措资金56527.11万元,占项目总投资的31.68%(其中:申请国家专项资金31403.95万元,占项目总投资的17.60%;其他融资25123.16万元,占项目总投资的14.08%)。

七、预期经济效益和社会效益

(一)预期经济效益

1、根据预测,该项目建成投产后达纲年营业收入409500.00万元,总成本费用362284.48万元,营业税金及附加1614.35万元,年利税总额60873.30万元,其中:年利润总额45601.17万元,年净利润34200.88万元,纳税总额26672.42万元,其中:增值税13657.78万元,营业税金及附加1614.35万元,年缴纳企业所得税11400.29万元。

2、根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率25.56%,投资利税率34.11%,全部投资回报率19.17%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,财务净现值31928.67万元,总投资收益率25.76%,资本金净利润率39.47%。

3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期6.45年(含建设期12个月),固定资产投资回收期4.54年(含建设期);用生产能力利用率表现的盈亏平衡点50.64%,因此,该项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

洛阳投资项目可行性研究报告参考案例分析

(二)社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比,该项目能源消费处于节能优势,根据谨慎节能测算,项目达纲年综合节能量347.44吨标准煤/年,项目总节能率23.32%,项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入409500.00万元,占地产出收益率9883.98万元/公顷;达纲年纳税总额26672.42万元,占地税收产出率643.78万元/公顷;项目建成后,达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、该项目建设符合国家和洛阳洛阳发展规划,洛阳区域产业集群发展;此外,项目达纲年为社会提供4095个就业职位,每年可为洛阳增加财政税收26672.42万元,对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

八、简要评价结论

1、加快传统产业绿色化改造关键技术研发。围绕钢铁、有色、化工、建材、造纸等行业,以新一代清洁高效可循环生产工艺装备为重点,结合国家科技重大工程、重大科技专项等,突破一批工业绿色转型核心关键技术,研制一批重大装备,支持传统产业技术改造升级。重点支持钢铁行业研发换热式两段焦炉及高效、清洁全废钢电炉冶炼新工艺,有色行业研发超大容量电解槽、连续吹炼等设备与工艺,化工行业研发流化床多晶硅生产、氯化法钛白粉生产、新一代分离膜及膜器等新工艺及装备,水泥行业研发新型低碳、高标号熟料生产工艺,造纸行业研发高速造纸机智能化控制设备、非木浆黑液高浓度提取及蒸发工艺。

2、泓域企划机构(报告编写单位)为适应国内外市场需求,拟建“洛阳固定资产投资项目”,该项目的建设能够有力促进洛阳洛阳经济发展,为社会提供就业职位4095个,达纲年纳税总额26672.42万元,可以促进洛阳区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,该项目的实施具有显著的社会效益。

3、项目拟建设在洛阳内,工程选址符合洛阳洛阳土地利用总体规划,保

洛阳投资项目可行性研究报告参考案例分析

证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。

4、根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率25.56%,投资利税率34.11%,全部投资回报率19.17%,项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,达纲年财务净现值31928.67万元,总投资收益率25.76%,资本金净利润率39.47%,全部投资回收期6.45年(含建设期12个月),固定资产投资回收期4.54年(含建设期12个月),项目盈亏平衡点50.64%,因此,该项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

5、该项目总投资178441.31万元,其中:建设投资125615.81万元,流动资金52825.50万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入409500.00万元,总成本费用362284.48万元,年利税总额60873.30万元,其中:净利润34200.88万元;纳税总额26672.42万元,其中:增值税13657.78万元,营业税金及附加1614.35万元,年缴纳企业所得税11400.29万元;年利润总额45601.17万元,该项目可以取得较好的经济效益。

6、提升质量控制技术,完善质量管理机制,夯实质量发展基础,优化质量发展环境,努力实现制造业质量大幅提升。鼓励企业追求卓越品质,形成具有自主知识产权的名牌产品,不断提升企业品牌价值和中国制造整体形象。

7、泓域企划机构编写的投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

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