国调队党风廉政承诺书

2024-04-10

国调队党风廉政承诺书(精选2篇)

篇1:国调队党风廉政承诺书

国家统计局驻马店调查队系统

党风廉政建设承诺书

二〇一一年十月

驻马店市基层党风廉政建设承诺书

承诺单位(含二级机构)签章:

承诺时间:

承诺人姓名:

承诺人职务:

承诺内容:

1.时刻保持清醒的政治头脑,在思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致,不阳奉阴违、自行其是。

2.认真落实党风廉政建设责任制。明确分工,责任到人。

3.认真抓好本单位党风廉政建设和反腐败工作,确保本单位不出现违法违纪行为。

4.认真落实民主生活会制度。每年至少召开一次民主生活会,认真开展批评与自我批评,及时查找和纠正在党风廉政建设中存在的问题,及时整改。

5.认真执行民主集中制。凡属重大事项、大额资金使用和重要人事任免必须按照规则和程序办理,由领导班子充分酝酿,民主讨论,集体研究决定。

6.时刻牢记“群众利益无小事”,工作中深入基层,密切联系群众,严格依法办事,正确行使党和人民赋予的权力,不利用职权谋取私利,全心全意地为人民群众服务。

7.严格管好配偶、子女和身边工作人员,不允许他们利用本人的影响谋取私利。

8.做到公道正派用人,不任人唯亲、营私舞弊;做到艰苦奋斗,不奢侈浪费、贪图享受。

9.做到廉洁奉公,不接受任何影响公正执行公务的利益;做到务实为民,不弄虚作假、与民争利。

10.模范遵守党风廉政建设有关规章制度,正确依法行使权力,不滥用职权、玩忽职守。

11.不参与各种赌博活动,不进入不健康的娱乐场所,不利用上班时间参与股票交易及上网玩游戏。

12.认真贯彻各项廉政制度,加强本单位各项收费工作管理。严格执行收费政策和标准,杜绝擅自确立收费项目、提高收费标准和扩大收费范围的行为。13.认真执行“收支两条线”和政府采购制度,不私设“小金库”,不违反政府采购目录规定的项目,自觉遵守财经纪律。

14.基层单位领导班子成员要定期向所属单位党委报告个人及分管部门开展党风廉政建设工作情况。

为了确保承诺的内容全面落实到位,将采取如下措施:

1.根据上级关于党风廉政建设的部署和要求,结合本单位的业务工作和实际情况,及时提出抓好党风廉政建设工作的意见。全面落实党风廉政建设责任制,签订党风廉政建设责任书,形成“一级抓一级,一级对一级负责”的工作格局。

2.进一步加强党性锻炼,增强为人民服务的宗旨意识,积极改进工作作风。将承诺的内容向社会公开,并印发至本单位每位干部手中,自觉接受监督。

3.进一步加强对本单位党风廉政建设工作的领导,全面掌握廉政建设情况,指导、督促制定工作计划,抓好落实。

4.进一步加强对本单位干部职工的管理和监督,发现有党风廉政建设方面的问题和不廉洁行为,及时找其谈话,督促其检查、纠正,并按规定向上级汇报。

5.及时发现和解决本单位的倾向性、苗头性问题,坚决查处违法违纪案件。

6.组织好本单位党风廉政建设情况的监督检查和考核,参加并组织好党组织的民主生活会,针对存在的问题督促整改。

7.根据党风廉政建设规章制度和上级有关规定,结合实际情况,进一步健全完善本单位业务工作范围的有关工作制度,并抓好落实。

8.进一步加强领导班子思想、组织、作风建设,健全集体决策议事制度,加强民主集中制建设。

9.进一步完善本单位本系统系统自律机制,公开向社会聘请党风监督代表,发放便民服务卡,向社会作出公开承诺;采取多种形式征询社会各界的意见和建议,及时落实整改措施。

****年**月**日

篇2:国调队党风廉政承诺书

一、部门基本情况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成(三)人员构成情况

二、2018部门预算情况说明

三、名词解释

附件: 2018 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职能

国家统计局漯河调查队机关共有办公室、住户调查科、农业调查科、工业监测科、消价和服务业调查科和综合法规

科等6个内设机构,负责管理市队机关1个归口预算管理单位。

队主要职责有:一是严格执行国家调查方案和制度,认真做好CPI、畜禽监测、城乡住户一体化、农民工监测、农民工市民化进程监测、劳动力调查及规模以下工业、商业、服务业和采购经理调查等各项常规调查监测工作;二是充分发挥独立调查、现场采集、分析有据、质量保障的优势,开展全市公众安全感调查、市直暨驻漯单位社会公众市管班子实绩评价调查;参与配合省纪委、文明委等部门开展漯河市反腐倡廉民意调查和文明城市创建满意度调查;三是围绕漯河食品工业发展、城镇化建设、粮食预产、农业供给侧改革、营改增等热点领域和重要经济改革政策,做好统计监测分析,及时揭示经济运行趋势。

(二)部门预算单位构成

国家统计局漯河调查队为市财政局的一级预算单位,部门预算由1个二级预算单位组成。具体为:

1、国家统计局漯河调查队局机关

(三)人员构成情况

国家统计局漯河调查队机关及归口预算管理单位共有在职职工15人,离退休人员0人。

二、2018部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是:严格执行国家调查方案和制度,认真做好小微工业企业调查、采购经理调查(PMI)、工业生产者价格调查(PPI)、固定资产投资价格调查、主要畜禽监测调查、生猪调出大县监测调查、种植业调查、贫困监测调查、居民收支与生活状况调查、农民工监测调查、居民消费价格调查(CPI)、服务业小微企业调查、批零住宿餐饮业调查、低收入居民消费价格调查等各项常规调查监测工作。

(一)收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计73.00万元,支出总计73.00万元,与2017年102.34万元相比,收、支总计各减少29.34万元,减少28.66 %。主要原因:减少了民意调查设备经费29.34万元。

(二)收入预算说明

2018年收入预算73.00万元,其中:2017年部门预算结转0万元,财政拨款收入73.00万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省 专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,政府采购收入0万元,政府购买服收入务0万元,其他收入0万元。

(三)支出预算总体情况说明

2018年支出预算73.00万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出73.00万元,占100 %。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算73.00万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少29.34万元,减少28.66 %,减少的主要原因: 减少了民意调查专用设备经费29.34万元等因素。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为73.00万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出73.00万元,占年初预算100%;教育支出(类)0万元,占年初预算0%;社会保障和就业支出(类)0万元,占年初预算0%;医疗卫生与计划生育支出(类)0万元,占年初预算0%;住房保障(类)支出0万元,占年初预算0%。

(六)支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2018年预算支出73万元,其中:人员经费0万元;公用经费2610.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

我队2018年无政府性基金预算支出。

(八)我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。

(九)“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为0万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少 0万元。

具体支出情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元。(2)公务用车购置及运行费0万元,与2017年预算数持平。

(3)公务接待费0万元。

(十)其他重要事项的情况说明(1)机关运行经费支出情况

国调队2018年机关运行经费支出预算0万元。

(2)政府采购支出情况

我队2018年无政府采购预算安排。(3)政府购买服务支出情况

我队2018年无政府购买服务预算安排。(4)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我队共组织对8个项目进行了预算绩效评价,涉及项目资金109.95万元,主要是:劳动力调查、统计信息网络运行维护、农业普查、农牧生产大县调查、农民工统计监测调查、城乡住户调查、小微企业调查和调查队业务费8个项目。2018年,我队拟组织对劳动力调查、统计信息网络运行维护、农牧生产大县调查、农民工统计监测调查、城乡住户调查、小微企业调查和调查队业务费7个项目进行预算绩效评价,涉及项目资金96.95万元,主要对项目经费经费进行绩效评价。

(5)专项转移支付项目情况

2018年,我队无负责管理的专项转移支付项目及资金。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 2018 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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