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第一篇:集团审计部岗位职责绿地集团审计报告寒假调研报告—牡丹江市房地产情况调查组员:李新颖经济贸易系 顾晓艳在现在的社会中买房已经是大学生走向社会的人生一大问题,大部分大学生的住房消...
2022-08-17近年来, 作为国资经营公司的国有企业集团以全资、控股、参股等形式经营国有资产, 控制市场资源, 参与市场竞争, 为国有资产的保值增值作出了不懈的努力。随着国有企业集团的不断兼并、重组, 其规模也不断扩大, 涉足的行业也日益多样化。以光明食品集团为例, 现有下属并表单位566家, 其中上市公司4家, 涉及行业更是包含农业...
2024-04-26财务欺诈已成为社会的一大公害, 不少投资者因为财务欺诈损失惨重。本文从财务欺诈的概念着手, 深入讨论了财务欺诈的表现形式及其所带来的后果和危害。此外, 财务欺诈的动因也将在本文中阐述。与此同时, 如何防范财务欺诈以及相关的审计政策也是本文的另一个重点讨论核心。1 财务欺诈的表现形式与动因1.1 财务欺诈的表现形...
2024-05-24第一篇:酒店集团审计范文集团财务审计流程集团财务审计流程 贸易事业部:一、 资金管理情况1、 涉及资金管理的归档资料检查2、 现金盘点核对3、 银行卡明细核查4、 银行存款对账情况检查二、 财务...
2022-05-28第一篇:集团内部审计制度XX集团内部审计制度第一章 总则第一条 为了规范XX集团公司(以下简称“公司”)内部审计工作,提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责,根据《中...
2022-07-06第一篇:集团审计工作制度集团审计工作手册大江集团股份有限公司大江(集团)股份有限公司内部审计工作手册目 录序言--------------------------- 第(2-3)页 第一部分 《内部审计制度》------第 (4)...
2022-07-06第一篇:xx集团内部审计制度XX集团内部控制管理制度XX集团股份有限公司内部控制管理制度第一章 总则第一条 为建立健全XX集团公司(以下简称公司)内部控制体系,强基固本,提高公司经营管理水平和风险防...
2022-09-292013年我有机会审计了某城市规划展示馆布展装饰工程, 现将一些经验、心得写来与大家共同交流。1 某城市规划展示馆布展装饰工程概况某城市规划展示馆布展工程, 建筑层数2层 (展馆一层及夹层) , 建筑高度18.2 m, 总布展面积4 810 m2。展馆分城市客厅、五千年文明史、绘美蓝图、产业高地、生态城市·园林绿地、新...
2024-04-24企业集团是一个资金运作、经营实力等各方面能力强大的母公司为中心, 以若干个在资本上、资产上、技术上有紧密联系的企业为主要构成部分, 通过产权契约、人事安排等相互联系组成一个综合利益经济实体。企业集团能够更好地发挥企业的规模经济效益, 拥有更好的公司信誉而获得更好的优质融资, 但同时也导致企业内部管理关系复杂、层级过多,...
2024-05-29集团公司审计风险论文 篇1:集团公司审计风险及其对策研究 摘要: 集团公司在基建项目、合同管理、资金管理和投资决策等方面都需要审计的支持,审计在集团公司的经营管理中起着举足轻重的作用...
2022-04-21集团企业内部审计论文 篇1:集团企业内部审计工作改进初探 【摘 要】审计的快速发展带动了内部审计的发展,越来越多的企业和单位开始逐渐设置内部审计岗位。内部审计是审计体系的一个重要组成部...
2022-07-03第一篇:华润集团财务审计华润集团公司财务管理模式作为一家资产规模近千亿的大企业,华润公司经半个多世纪的变迁形成了一个业务多元化的控股架构的企业集团,我们习惯地称之为多元化控股企业。多元化...
2022-07-03第一篇:集团审计档案管理办法万科集团档案管理办法万科集团档案管理办法(MHKG-ZG-ZD-009)档案管理流程总部各部门/项目公司及其他子公司各部门A提交归档文件资料及存期建议总部综合管理部B收集各...
2023-01-03引言统一通信是指把计算机技术与传统通信技术融为一体的新通信模式, 作为一种解决方案和应用, 其核心内容是:让人们无论任何时间、任何地点, 都可以通过任何设备、任何网络, 获得数据、图像和声音的自由通信[1]。在统一通信UC服务方面, 广东移动也积极参与其中, 从2011年底开始着手统一通信UC项目标准化可研。此外, 某...
2024-04-12xx集团有限公司 财务报销制度及报销流程目录 第一章 总则第二章 费用报销凭证的规范 第三章 内部控制及一般流程 第四章 借款管理规定 第五章 日常费用的分类管理 第六章 工薪福利及相关费用支出制度 第七章 专项支出财务报销制度 第八章 报销时间的具体规定 第九章 附则第一章 总则第一条、为了加强集...
2024-04-20集团公司内部审计论文 篇1:集团公司内部审计模式探讨 【摘要】子曰:吾日三省吾身。这条古训教导我们每天都要思考反省这一天做的事是否正确,是否按计划完成了任务,这是为人处事的基本。因此,集团公...
2022-07-03企业集团内控审计风险论文 篇1:企业内部审计风险及其防范 内部审计是现代企业自我监督、自我约束机制的重要组成部分,是现代企业建立和完善法人治理结构的内在需要。长期以来,我国内部审计受管理...
2022-04-25第一篇:集团公司审计管理制度集团公司内部审计管理制度(定稿)XX集团内部审计管理制度第一章 总则第1条 为了加强集团内部审计监督,完善集团内部控制制度,优化集团各业务流程,改善经营管理,提高经济效益,...
2023-01-02第一篇:集团公司内部审计制度××集团公司内部审计制度中国会计人首选网站——天财会计网(http://)××集团公司内部审计制度第一章 总 则第一条 为了加强和完善集团公司内部...
2023-01-02摘要:集团公司是目前一种新形式的团体公司,它是以资本为纽带将母子公司联合在一起,以集团总的规章制度对企业的员工进行规范,它是由多家企业共同组成的企业法人联合体。集团公司一般具有经营规模...
2022-11-15