采购申请审批过程

2022-06-24

第一篇:采购申请审批过程

采购申请及审批规程

1、 门直接申请:各部门须根据各自营业和管理需要,就本部门次月所需采

购的物品编制《月份采购计划申请单》,于每月26—28日报成本部,成本部汇总审核后,统一报财务总监及总经理审批。对于需临时采购的物品,由部门填写《采购申请表》,报成本部审核后,由财务总监及总经理审批。急需购回的(24小时内),可由部门在《采购申请表》上注明“紧急申购”字样,直接报总经理审批。

2、 库补仓:仓库每月根据各种物料进、出仓状况,就次月需补仓的物资编

制《月份采购计划申请单》,于每月26—28日报成本部。在此过程中,仓库需协助成本部将各部门的《月采购计划》进行汇总,同时核查该类采购计划中所列项目是否有可从仓库领用的,以免出现重复采购。对烟、酒等金额较大的物资,每次补仓数量应参照半个月的领用量来确定,即每半月补仓一次。成本部将审核后的补仓计划报财务总监和总经理审批。

3、 申请单一式四联,要求每联均字迹清楚,不得任意涂改,审核或审批部

门如对申请采购项目(包括品种和数量等)做出修改,须在修改处签字。

4、 如有计划外紧急采购,经请示总经理后可先行采购回来,然后补办有关

手续。

5、 鲜活食品及湿货不用编制《月份采购计划申请表》,由申购部门直接下《每

日市场购货表》,由采购部外出采购或联系供应商送货。

第二篇:药品采购审批制度

医院药品采购由专职采购员进行采购,其他任何部门和个人不得行使采购权。普通药品的采购授权由药库保管根据各部门申请及库存情况,每周制定采购计划,交采购人员报药剂科主任审核主管院长审批后,在黑龙江药品招标采购网上进行采购。新药的采购按照《新药引进管理制度》,由临床科室主任根据业务的开展情况填写新药申请表,报药剂科统一汇集整理,报医院药事管理委员会和集中采购领导小组讨论通过,由采购办组织采购,临床急需、特殊需要药品由临床科室主任填写急、特需药品申请单,报药剂科主任审核、分管院长审批后采购员方可采购。特殊管理的药品采购,包括精神、毒性药品,易制毒药品、疫苗的采购等按照相关管理制度采购。

第三篇:采购审批权限制度

一、 常规生产性物料采购审批

1.配套件及低值易耗品采购审批

每日,仓储员根据常规配套件、材料的平均消耗量、供货周期上报缺件情况,形成仓库日报表(含建议库存安全当量),并邮件发送采购运输部采购员,并抄送采购运输部采购副部长(无异议则不回复)及相关部门。

采购员依据库存少于安全库存的即安排采购的原则,采购员每天根据仓储员提供的缺件报表及亿格系统实物库存量测算出采购量,采购员以邮件形式报采购运输部副部长审批同意后,做为采购合同(采购订单)的下达依据进行采购,形成一定库存量。

采购员按照销售合同评审内容和制造部提供的“生产日报”[PP-2.1.1(5)],以及技术组下达的技术规范编制“采购计划表[PP-2.1.1(6)]”。采购员将“采购计划表”以邮件的形式交由采购运输部副部长审批后(如无异议则不回复),

下发给各采购员执行。

2.钢材采购审批

采购运输部采购员在每月的25日前,根据上月的销售量,结合下月订单需求,比较库存数量测算出采购量,制定“钢材(卷板)采购报告。

采购运输部采购员将“钢材(卷板)采购报告”以邮件形式报采购运输部副部长审批。同意后,需统购采购的,通过电子邮件以“中集集团车辆企业钢材额度申请表”的形式上报集团采购管理部。每月的25日至次月10日报下个月的采购计划(如1月25日到2月10日报3月份的采购计划)。

二、非常规生产性物料采购审批

1、设备、工装组需采购设备工装用物料时,如可使用公司常背物料代用的,首先代用,如不能代用,应按《物资采购程序》填写《采购申请单》,将申报的物料名称、规格型号、数量及到货时间写明清楚,报分管部长和分管总经理助理及财务部审批。

2、制造部需采购特殊物料(如五金工具等),应按《物资采购程序》填写《采购申请单》,将申报的物料名称、规格型号、数量及到货时间写明清楚,报分管部长和分管总经理助理及财务部审批。

3、工程部设计开发新产品时,应由项目负责人编制《采购申请单》,将申报的物料名称、规格型号、数量及到货时间写明清楚,对首次采用的配套件,应特别注明询价需求。由工程部部长和分管总经理助理审批。项目负责人编写采购技术文件,报工程部部长审批。

第四篇:食堂采购及付款审批办法

第一条 目的

为规范食堂员工食堂食品原料和日耗品的采购程序,节约采购成本,提高员工饮食安全和后勤管理服务水平,特制订本办法。

第二条 采购基本原则

一、采购员和食堂管理员必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。

二、严格遵守食堂采购规范流程,在满足食堂经营需求的基础上能够最大限度地降低采购成本,并保质保量地及时采购到所需物品。

三、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。

四、实行“定点采购”,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。

五、对于常用菜品可批量采购进行储存使用;对于肉类及调味品等可选择到超市购买,以确保卫生质量。

第三条 食堂采购流程

一、食堂采购员与管理员应定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情,建立意向供应商档案。

二、从意向供应商中选择符合条件的供应商作为定点采购的对象,并再选择两家作为备份供应商,以备急需。

三、食堂管理员要做好每日员工餐及学生餐情况的登记,在下班前及时登记出入库资料。每周五根据下周需要列出下周需要采购的菜品及原料;向总务处提出采购申请并经审批后方可进行采购。

四、食堂各类菜品及用品的采买由食堂采购员和食堂管理员严格按照食堂采购流程统一采购。

五、食堂管理员对所采购物品原料进行验收入库;在验收过程中,应严格把关,确保原料的安全卫生,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品,保证数量、份量、重量、质量与食堂要求标准相符,验收后要保管好进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后方可签字确认并付款。

六、食堂管理员应不定期地抽查监督出入库原料的库存情况,保证先进先出,防止货物积压变质;同时在采购过程中不断提出合理化的改进意见,并报总务处修订。

第四条

采购报销流程

食堂采买负责人报销的进货单据和发票上要有采买人和食堂管理员验货签字,经总务处主任、校长、党支部书记签字同意后,交予出纳审核报销。

第五条 附件

合格供应商必须具备的条件:

一、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代 码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本食堂备案。特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

二、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

三、长期合作的供应商,应与本食堂签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

四、供应商必须向食堂提供货物清单、收据等凭证。

第六条 本办法自下发之日起执行。

桐庐县江南初级中学食堂

第五篇:小学公物采购和审批管理制度

小学公物采购和审批管理制度

一、经费的审批报销

学校的一切经费支出,由校长把关,总务主任负责实施,全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律,支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度,凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。

2、凡上级有关部门通知校领导,教职工参加的会议,外出听课,学术讨论会,参观考察,函授学习等开支,必

须经校长同意,在通知单上批文,附在报销单据上,经总务部门审核,校长签字,按财务管理规定及时报销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销,原则上应持有国家统一政工发票,由购物人,财物保管员验收人签字,总务主任签字,校长审批签字,及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报,否则,当事人和财会以作差错事故处理。

4、财会人员发现在经费使用中,不符合有关财务制度,或违反财务纪律的,应履行职责,向主任和校长汇报,及时处理,否则,作失职论处。

二、财物(校厂)管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置,妥善保管,合理使用,责任明确,据有关规定,结合本校实际特制定本制度。

加强学校财产管理,是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则,全体师生员工必须人人爱惜学

校财物,人人参与财物管理,上下一心,形成共识,切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用,贯彻“统一领导,分工负责,管用结合,合理调配,物尽其用”的原则,实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制,实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况,按使用单位和存放地点,落实到处、室、班、组、人,谁用谁管,有奖有罚。

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