公司年度生产经营计划

2022-12-01

逝者如斯夫,不舍昼夜。我们也在不断的成长,这个过程中会出现很多阶段性的目标与挑战,有必要学习书写计划,来帮助我们实现目标。那么如何写好计划呢?以下是小编收集整理的《公司年度生产经营计划》的文章,希望能够很好的帮助到大家,谢谢大家对小编的支持和鼓励。

第一篇:公司年度生产经营计划

六、公司年度经营计划范例

水泥厂年度经营计划

(一)××水泥厂概况

××水泥厂为台湾水泥制造厂家之一,建厂生产已届19年,历年平均水泥产量为33640吨,最低为318000吨,工厂职工总数442名,该厂的组织系。

(二)年度工作计划形成步骤

1. 准备阶段

1980年10月中旬以这一年的生产实际与预测为基础而对下一年做出展望由各部门主任向厂长提出报告

2. 主案阶段

1980年10月下旬由各部门主任召集科长副科长科专员及领班人员协助做成部门年度工作计划并由助理做总体整理

3. 审议及调整阶段

1980年11月下旬由厂长召开会议由科长级以上人员参加

4. 决定及发表阶段

经过一个月充分研究后,于1980年12月1日召集全厂干部会议公布计划参加人员为各部门科长副科长科专员及领班人员并由领班将计划内容告知职工

(三)年度工作计划内容

1.1981年度展望

(1)市场销售经营方面:台湾业界对水泥需求甚旺销售方面无丝毫阻力但是公共建设属于买方市场政府议价能力高边际利润可能会有影响但总收益可能增加

(2)公司财务状况方面:资金充沛财务健全应能充分发挥灵活运转功能

(3)台湾生产设备方面:由于建厂多年机械设备逐渐陈旧,在1981年度机械操作故障及磨损率可能较以前略高

(4)人力资源投入方面:由于1980年度本厂推行多项工作的管理革新,强化组织功能收效颇大,职工工作士气旺盛,且人力素质亦极能配合生产需求,惟部分现场主管虽具备实地作业的能力,管理水平仍需以在职训练方面加强。

另外劳动安全亦是重点之一空气中尚悬浮充足微尘粒子长期下来可能会伤害现场职工健康而部分兼职职工休假问题亦一并讨论

(5)生产所需原料半成品等供应因西部矿源已竭东部采矿区的积极开发应加紧进行

(6)其他影响生产活动的外在因素如环保问题夏季的限电问题等皆会导致生产成本趋升

2.1981年度工作方针及目标

(1)积极推行目标管理发挥总体生产效率,以生产水泥50万吨为目标

(2)降低生产成本提高产品质量加强市场竞争能力

(3)秉持诚信负责之厂训发挥创造生产生产创造及以厂为家的公司文化 (以下为各部门工作计划)

3.采运部门工作计划

(1)开采矿石并运送至厂区总计万吨

(2)炸药用量较前年平均需减少以上以减低成本负担

(3)尝试新式阶段开采法开采矿石节省人工费用

(4)控制运石矿车运转时数节省燃料油量

4.制造部门工作计划

(1)石灰石轧碎量调和土干燥量主料熟料水泥的生产量及水泥包装发货量如表所列示熟料的详细月生产量如表所示

(2)充分运用人力及发挥组织机能雨季减少契约工名职工加班妥善控制以减少加班费

(3)生产用燃煤电力和燃料油节省

(4)控制旋窑燃料及减少停窑次数

(5)改善配料使易于烧成

5.质量管理化验部门工作计划

(1)开质量管理训练班班计名

(2)检验仪器采购计分析仪台

(3)成立三班

(4)专题研究熟料烧成度对质量影响

6.总务部门工作计划

(1)由会计部门拟订成本中心制度用以评核各部门工作效率强化减低成本目标并由其成果引导利益中心施行

(2)加强物料管理减少库存物料以免积压资金

(3)改进采购以合理价格购进适合质量要求物料

7.工务部门工作计划

(1)确立机械预防保养制度

(2)尽可能缩短修理机械临时故障的时间

8.人事制度革新计划

(1)于年初即行成立人事部门推行人事制度合理化并综合管理职工福利措施事项以及处理职工申诉问题此外与工会联系亦为工作要目

(2)以点数法施行职工工作评价制度确立合理薪金制度此项办法预计月日实施

(3)建立合理的职工奖惩制度每月选拔优秀职工名公开表扬其工作优异事迹作为其他职工楷模

(4)已届退休人员分批办理退休手续其职位招考青年新季担任合于退休岁规定者共名

9.职工训练工作计划

(1)运用在职训练基金,设立职训教室举办下列训练

(2)训练内容定为

(3)对各单位主管利用各种聚会施以教育

(4)遴选科长接班人参加各种职训班次,学习新科技技能,使其返厂后学以致用及担任厂内训练班讲师。

(四)计划的施行与检查

××水泥厂为加强计划可行性,将于执行前再加以检查及修正,每月25日厂务会议将检查当月计划并修正次月预算,此外规定各部门召集领班级人员于周六开检查会,拟订下周工作方向,订出原料预定需求,由此而推进细分化日程计划。各种生产报表填写务求详细,以作为管理者决策参考。

(五)激励措施及计划成果奖励

(1)均分“生产奖金”:以每日生产水泥1200吨为准,超过1吨奖金1000元,奖金累积总额于次月初平均分给线上职工。

(2)每日生产数量,累积生产奖金,与预定生产量的差距等资料公布于大门进口处布告栏,明示职工。

(3)于大门进口处树立“发挥团队精神”之立碑,以及“向100万水泥挑战”之标语数联,以激励职工士气。

(4)配合7月“工作评价”制度的施行及公教人员物价调薪方案,调整职工待遇10%,视工作实绩再予加码或减码之用。

(5)为调剂职工身心,分批举办旅游活动。

第二篇:担保有限公司年度经营计划

XXXXXXX公司位于XXXXXXXXX,于2009年6月16日在XX省XX市完成了工商登记和注册的全部手续,并经XX省财政厅批准,公司注册资本金达到XX亿元,目前是XX市最大的一家股份制担保公司,凭借雄厚的资金支持,优秀专业的人才团队,领先的经营理念,紧密完善的业务流程及风险体系,以诚信为先、服务至上、防范风险、创新品牌、稳健发展的理念为企业宗旨,努力打造XX担保行业的第一品牌。

目前,我公司已经同XX市工商银行、交通银行、城市商业银行、农村合作银行等近十家银行签订了担保战略合作协议,通过全体员工的努力,在2010年度担保业务总额达到近一亿元,成绩属于过去,未来还得从今天开始。2010年成绩的取得是XX担保这个团队共同努力的结果。

现将公司2011年工作计划安排如下:

1、业务指标。加强与合作银行沟通,争取提高原有担保放大倍数,同时积极与其他银行联系,以增加新的合作银行。今年公司计划完成担保额XX亿元。担保收入实现XXX万元。

2、业务范围。今年公司在保持XX市场份额稳中有增的基础上,业务范围将扩展至整个XXXX地区。

3、业务品种。今年公司将继续开展企业流资类贷款担保;

大力拓展个人类贷款担保业务,特别是个人消费类贷款担保以及个人投资贷款担保;稳步开展商业票据贴现担保、银行承兑汇票开票担保、机械设备按揭贷款担保和自管仓库存货质押担保业务;积极拓展建设项目工程担保业务;继续开发其它适宜的贷款担保业务新品种。

4、担保能力。今年公司采取四项主要措施来提高公司抵御担保风险能力。一是公司将发展再担保公司业务,向公司交纳再担保基金,再担保公司承担部分风险,以分散担保风险。二是公司将进一步扩大公司资本金,提高抗风险能力。三是同行业内其他担保公司联合担保,以满足大中型企业担保需求,并实现跨区担保。四是严格执行会计制度,提取风险准备金,自觉接受区相关部门的监管。

5、风险控制。今年公司将进一步加强风险控制制度建设,增强公司在担保项目的风险审查和保后检查工作力度,使公司继续向良性健康快速的方向发展,提高公司风险控制的能力。

6、管理水平。今年公司将继续向有关部门争取支持和政策优惠,为担保业务创造良好的经营环境;公司已经安排进行信用评级的跟踪评级,为公司继续争取支持创造更有利的条件;公司经营班子也将得到充实和加强;公司还将进一步优化激励考核机制,为大家创建良好的工作平台,并且加强内部管理,建立完善考核体系,提高员工主观能动性,提高

工作效率和服务水平。

XXXXXXX公司

2010年12月15日

第三篇:2017——2020年度公司经营计划书

一家企业在纷繁复杂的商业社会中,寻求自己的发展方向与目标,就需要企业管理与经营决策层面高级管理人员汇同各分管职能部门专业人员,合力合理规划未来年度经营计划,立足公司现状,明确目标,分析内外市场环境变化与未来趋势,制定合理可执行有效的经营计划书,这是一个企业可持续发展的基础。企业在一定时期内确定和组织全部生产经营活动的综合规划。它在国民经济计划指导下,合理地利用人力、物力和财力资源,组织筹谋企业全部经营活动,以达到预期的目标和提高经济效益。这就是“经营计划”。它是以企业作为相对独立的商品生产者和经营者为前提,根据企业外部环境和内部实力制定和编制的,它直接关系到企业的生存与发展。本文应朋友所邀,撰写本模块化文章。先发布到网络上,仅供广大网友参阅,如有异议,留言讨论。I、公司2017——2020年三年战略规划与目标综述II、2017年度公司经营环境分析

一、宏观经济分析1.宏观因素分析2.世界经济展望3.国家宏观经济展望

二、行业现状与发展分析1.市场环境分析2.国家宏观经济政策影响3.货币政策影响4.供求关系5.竞争对手分析

三、公司内部经营状况分析1.核心能力2.核心资源III、2017年度公司业务经营指标

一、财务指标1.销售收入(销售额、回款额)[请各销售业务模块添加内容]2017年各业务模块销售计划(单位:万元)2017年各业务模块销售回款计划(单位:万元)各区域销售计划分解(单位:万元)2.期间费用(单位:万元)

二、各销售模块费用计划公司三项费用——行政、差旅、成本的计划(单位:万元)利润各业务产品目标毛利率(单位:万元)各业务产品目标净利率(单位:万元)

三、管理指标

四、销售管理目标

五、人力资源建设目标

六、制度化建设目标

七、其他IV、2017年度业务发展总体策略

一、.市场经营策略业务发展总体策略为政策、方向性内容,具体的相关措施请在主要经营策略和关键举措中详述。市场战略是指企业在复杂的市场环境中,为实现其经营目标,制定的一定时期内的市场营销总体规划,它有不同分类:1.按内容分类:⑴.市场渗透战略。这种战略的目的在于增加老产品在原有市场上的销售量。即企业在原有产品和市场的基础上,通过提高产品质量、加强广告宣传、增加销售渠道等措施,来保持老用户,争取新用户,逐步扩大产品的销量,提高原有产品的市场占有率。⑵.市场开拓战略,又称市场开发策略。它包括2个方面的内容:一是给产品寻找新的细分市场;二是企业为老产品寻找新的用途,在原有市场渠道上寻找、吸引新的消费者,扩大产品销量。⑶.市场发展战略,又称新品市场战略。企业为了保持市场占有率,取得竞争优势,并不断扩大产品销售,就必须提高产品质量、改进产品,刺激并增加市场需求。④.混合市场战略。为了提高竞争力,企业不断开发新产品,并利用新的产品开拓新的市场。2.按其性质划分为进攻战略、防守战略以及撤退战略;3.按照产品在市场上的寿命周期划分为导入期产品的市场战略、成长期产品的市场战略、成熟期产品的市场战略、衰退期产品市场战略。

二、品牌策略品牌策略是一系列能够产生品牌积累的企业管理与市场营销方法,其中包括5P理论——产品(product)、价格(price)、促销(promotion)、渠道(place)、人(People);4C理论——顾客需求(Consumer’s Needs)、支付的成本(Cost)、双向交流与沟通(Communication)、顾客购买的便利性(Convenience);4R 理论——关系(Relationship)、节省(Retrenchment)、关联(Relevancy)和报酬(Rewards)4I原则——Interesting趣味原则、Interests利益原则、Interaction互动原则、Individuality 个性原则。上述各要点,主要服务内容为:品牌化决策、品牌使用者决策、品牌名称决策、品牌战略决策、品牌再定位决策、品牌延伸策略、品牌更新等品牌战略决策有5种,即:产品线扩展决策、品牌延伸策略、多品牌运营策略、新品牌策略、合作品牌策略;渠道策略渠道策略的内容包括:为使目标客户能够接近和得到其产品而进行各种销售通路建设策略。公司提出必须有效的可利用各种中间商、平台链接,和营销服务设施,以便更有效的将产品和服务提供给目标市场。公司必须熟悉各种类型的零售商、批发商、分销企业、中转链接电商平台,以及他们是如何进行决策的。产品策略策略,即指企业制定经营战略时,首先要明确企业能够提供什么样的产品和服务去满足消费者的要求,也就是要解决产品策略问题。它是市场营销组合策略的基础,从一定意义上讲,企业成功与发展的关键在于产品满足消费者的需求程度以及产品策略正确与否。企业在产品营销战略确定后,在实施种所采取的一系列有关产品本身的具体营销策略。主要包括商标、品牌、包装、产品定位、产品组合、产品生命周期等方面的具体实施策略。企业产品策略是其市场营销组合策略种的重要促成部分。产品策略是企业为了在激烈的市场竞争职工取得优势,在生产、销售产品时所运用的一系列措施和手段,包括产品定位、产品组合粗略、产品差异化策略、新产品开发策略、品牌策略以及产品生命周期运营策略等。

五、团队管理V、主要经营策略和关键举措1.产品开发[市场与研发部门负责填写]⑴.产品开发工作目标⑵.产品开发策略与关键举措营销管理⑴.营销工作管理目标⑵.营销管理策略与关键举措生产管理⑴.生产管理目标⑵.生产管理策略与关键举措采购管理⑴.采购管理目标⑵.采购管理策略与关键举措仓储管理⑴.仓储管理目标⑵.仓储管理策略与关键举措质量管理⑴.质量管理目标⑵.质量管理策略与关键举措财务管理⑴.财务管理目标⑵.财务管理策略与关键举措人力资源管理⑴人力资源管理目标⑵.人力资源管理策略与关键举措信息化数据管理⑴.信息化管理目标⑵.信息化管理策略与关键举措项目投资风控管理⑴.项目投资风控管理目标⑵.项目投资风控管理策略与关键举措VI、风险评估与相应对策准备市场风险市场风险是指由于一些不确定因素存在,导致某行业的生产、经营、投资偏离预期结果而造成损失的可能性。反映行业风险的因素包括周期性风险、成长性风险、产业关联度风险、市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险等。竞争风险在市场竞争种,竞争的基本动机和目标是实现最大化收入。但是,竞争者的预期利益目标并不是总能实现,实际上,竞争本身也会使竞争者面临不能实现其预期利益目标的危险,甚至在经济利益受到损失。这种实际实现利益预期目标发生背离的可能性,就是竞争者面对风险。风险使由不确定性因素而造成损失或获益的可能性。在市场竞争中,不确定性因素很多,虽然每个竞争者都期望实现其预期利益目标,但总不能全都成功,必然会由某些竞争者在竞争中败下来,承受竞争损失。经营风险经营风险是指狗狗死决策人员与管理人员在经营管理过程中,出现失误而导致公司盈利水平变化从而产生投资人预期风险下降的风险。管理风险管理风险是指管理运营过程中因信息不对称、管理不完善、判断失误等影响管理水平因素存在。管理风险具体体现在构成管理体系的每一个细节上,可以分为四个部分:管理者素质与能力、组织架构构建、企业文化归属感、管理流程。财务风险财务风险是指公司财务结构不够合理,融资不当或流程管理不规范等因素的存在,很可能导致公司现金流断裂、投资者预期收益达不到而失去信心,抽离资金,令丧失运营维系能力,企业运营陷入困境。财务风险是企业在在财务管理过程中必须要面对的一个现实问题,财务风险是每一家企业客观存在的,企业管理者必须对财务风险有所警惕,并采取有效措施来降低风险,而无法完全彻底消除风险。VI、项目计划总结

第四篇:运输公司年度安全生产计划

年度安全生产计划

为了执行《中华人民共和国安全生产法》及其他有关安全生产的法律法规,落实公司全年的安全生产工作,确保公司及全体职工的生命财产安全,积极创建安全生产标准化企业,我司提出以下安全生产工作意见:

(一)、认真学习贯彻安全生产法律、法规,完善安全生产责任制。

1、贯彻执行国家及各级政府部门的安全生产法律、法规、政策和制度,及时将有关安全会议精神贯彻落实到基层,传达到每一位职工,增强公司职工安全生产意识及法律观念。

2、健全并落实安全生产责任制,根据“管生产必须管安全,谁主管谁负责”的原则,各单位要制定安全生产工作目标,责任人逐级签订《安全生产目标责任书》,各级负责人要增强安全生产意识,加强安全生产管理;贯彻“安全生产人人有责”的思想,职工在自己岗位上要认真履行各自的安全生产职责,落实全员安全生产责任制。

3、定期召开安全生产会议,总结安全生产工作,针对存在的安全隐患制定整改与预防措施,交流安全工作经验,传达安全生产方面的文件,布置有关安全工作,通报安全检查情况。

(二)、加强宣传教育工作,确保安全培训取得实效,切实提高职工的安全知识水平,增强职工的安全生产忧患意识,保证生产安全顺利地进行。

1、组织干部职工进行相应的安全知识培训,熟悉、掌握必要的安

全技术知识和自我防护知识,并经考核合格后方可上岗,做好司机安全培训记录。

2、对转岗、复工人员,单位要进行安全技能培训,经考核合格后才能上岗,并且建立相应的安全培训记录。

3、使司机能够熟练掌握工伤事故的紧急处理措施,将伤害控制在最小程度。

4、使司机能在突发事故中正确熟练地采取自救和互救措施。

5、通过各种形式(警示牌、宣传栏、墙报、板报、标语等),使司机明确在运输过程中存在的危害因素及预防措施,明确在危害发生时的救护措施。

(三)、狠抓安全生产管理,严格执行各项安全规章制度和安全操作规程,定期进行安全检查,落实隐患整改责任及措施。

第五篇:凯马车轮制造有限公司公司年度经营计划

一、2012年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2012年的经营方针确定为:

灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。

经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各车间、各部门管理的各项经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

二、2012年的经营目标

年度销售实现营业额4200万元,冲刺目标4500万元,增长率11.88%,保底销售收入4200万元,年度税后利润100万元。

在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

上述销售目标以公司年度销售预算分解月份销售目标(祥见年度销售预算)。

三、主要经营策略

(一)市场策略

要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将2012年确定为“市场拓展年”,投入资金开拓市场,发展客户争取订单,对此应将采取措施:

1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作。

2.销售部必须整合各项资源,在2012年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。

3.海外市场的主攻方向是俄罗斯市场,继续开拓欧洲及非洲市场”为目标市场策略。

4.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略,应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。

(二)产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2012年公司的整体产品策略是“大马力钢圈路线”,即:在确保品质的基础上,在设计开发、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,降低产品成本,提升总体销量,实现利润总量最大化。为此,应采取下列措施:

1.国内销售应调整主打产品,从微轿钢圈逐步向大马力农机钢圈过渡。

2.国外市场的产品策略按产品系列推进:

3.技术质量部应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划,采取必要的行政措施,确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

(三)品牌与招商策略

品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,2012年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群,综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路,集中力量向海外市场和中国区市场推广“凯马”品牌。

四、实现目标的保障措施

(一)生产资源保障

1.公司新增加生产设备,扩大生产场地或,确保产品生产年度销售实现营业额4200万元,冲刺目标4500万元和各项营销策略的实现。

2.生产部、技术质量部、采购部等作为二线部门,理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾,必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3.按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标,采取适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。

4.生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入各部门主管的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点,带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本控制在65%以内。

(二)人力资源保障

“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障

一、二线部门的后勤供给,构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源部2012年的三大任务。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:

1.加快人才引进:以《2012年人力配置标准计划》为基础,加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保

一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2012年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将储备人才全部引进到位。

2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工和加盟商进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。

3.建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、在内的分配体系;并在施行中不断地加以检讨和完善。

4.建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由常务副总经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则,2012年2月1日起,总经理对公司经营团队实施考核;至迟于2012年4月1日起,各部门对中层干部(部门)和基层干部(作业组)施行考核;绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。

(三)综合管理保障

市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧,必然在技术壁垒上体现,客户必将更加关注体系认证等技术性措施;公司将2012年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

1.由常务副总经理主导,集合内外资源,自2012年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效率”为目标,注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。

2.按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

(四)财务资源保障

2012年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度:

1.逐步下放费用审批:在2011年已经下放部分权限的基础上,财务部按“编制责任人”的思路,将各类费用的初审权下放给各业务部门副总(经理),以便形成权责对等机制;财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。

2.主导成本降低活动:在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走出去”,直接参与市场调研,或组织各类专项活动,协助、指导相关部门降低成本。

3.整合多个专卖店资源:由财务部主导,对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合,为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

4.健全财务监测体系:财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务监测体系,重点关注物流活动背后的财务信息流。

(五)组织管理保障

1.由总经理负责,与经营团队签定《目标经营责任书》,明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。

2.由各责任部门副总(经理)负责,2012年2月15日前,对各项目标进行层层分解,并与各级主管签定《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部,实施归口管理。

3.由财务经理负责,2012年2月15日前,出台《财务预算和成本责任控制办法》,明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作。

4.由常务副总经理负责,2012年2月15日前,以董事长(总经理)为授权方,与各责任部门副总(经理)签定《安全生产责任书》,明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等,确保年度重大事故控制为零。

5.由营销副总经理负责,组织每月/季 “经营目标达成检讨会”,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果。

五、总体要求

公司高层清醒地认识到:2012年的经营目标,是在全面权衡和全面分析的基础上制定的,是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实,需要全体员工的共同努力。

(一)更新观念,创新管理

公司认为,要达成2012年的经营目标,首先要更新观念,各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念,以宏观的立场,树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司,分享成果”的捆绑意识,在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式,为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

(二)切实负责,重在行动

行动,是一切计划得以实现的首要;执行,是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行,一切都是空谈。

公司要求,各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作,特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作,不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

公司强调:干部和员工的价值在于行动和执行,公司将以行动力和执行力考察所有干部,对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工,将列入员工淘汰计划的首选,首先予以淘汰。

(三)业绩优先,奖惩落实

追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场,扩大经营,收获利润。

利润是2012年公司经营指标的“核心之核”,销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下,“业绩定酬,指标量化,逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑,采用自上而下逐级考核的办法,充分调动全体员工的工作积极性。同时,对于不能胜任本职的干部(包括团队成员)和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施,增强造血功能,提升管理体质。

总之,公司希望并要求:所有鸿基从业人员,必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效鸿基,实现业绩翻番”的伟大征程中,为公司的跳跃发展作出更大的贡献!

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