生产物料管理规定

2022-07-14

第一篇:生产物料管理规定

生产物料管理办法介绍

物料管理办法

第一章总则

一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程,控制存货采购成本,防范存货呆滞积压的损失风险,促进公司经营管理水平和经济效益的提高,特制定本制度。

二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产,包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。

三、存货管理的一般原则:

1、计划性原则:存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行;

2、合同控制原则:除临时性的零星采购外,所有存货采购均应先签订合同,并按审批程序报批后方可实施;

3、职责分离原则:存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离,如存货的计划与采购,采购与价格(合同)批准,采购与入库(验收),仓管与财务记录,销售与仓管,收、付款与账务处理等实行分离;

4、凭证记录原则:存货的收、发、转移等应有相关凭证记录;

5、账实相符原则:存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。

第二章职责划分

四、存货管理中仓储部门的责任划分

① 以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库;

② 通知质检部门及时检验;

③ 打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字;

④ 制作登记“物料存卡”;

⑤ 拒收料的堆放及备查;

⑥ 编制及保送“仓存日报表”;

⑦ 依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料;

⑧ 存货盘点。

五、PMC部门职责划分

①编制月度(季、年)物料需求计划;

②对采购部门采购实绩的考核;

③编制外协件的需求计划;

④临时性采购计划的下达及审批;

⑤生产领料单的制作及下达;

⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达;

⑦参与合格供应商的评审;

⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。

六、采购部门职责划分

①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”;

②分解“月度采购计划”;

③下达“订货通知单”;

④对市场价格调整的收集处理;

⑤对“订货调整(取消)通知书”的处理及执行;

⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库;

⑦订单执行情况进行跟进;

⑧发票及货款跟进;

⑨参与“合格供应商”的评审工作;

⑩设定采购周期,达到经济订货量的要求;

⑾其他物料的采购工作。

七、财务部门职责划分

①月(季、年)物料需求计划的审核;

②根据采购资金需求计划筹集资金;

③入库物料数量的核对;

④发票及有关入库手续的审核结算;

⑤物料价格监控及差异分析;

⑥经济存货量的考核;

⑦参与合格供应商的评审;

⑧参与临时性采购计划的审批;

⑨参与对采购部门采购实绩的考核;

⑩负责组织对存货的盘点,并对盘点结果进行分析。

第三章供应商管理

八、供应商优化管理

供应商优化属品质部重要职责之一,品质部应主导推动供应商优化工作,对供应商优化,并有足够的否决权和调整权,PMC、财务等部门须积极配合。

九、合格供应商评定

1、项目投产初期,由品质部负责组织收集、筛选有关供应商资料,并组织技术、PMC、财务等有关部门进行审评,编制《合格供应商清单》,并报总经理批准后下发相关部门执行,制造部据此采购,财务部据此验收付款结算。

2、生产经营初期,每月由品质部组织相关部门对供应商进行评审,优胜劣汰,重新编制《合格供应商清单》。待合格供应商逐渐稳定后,每半年评审一次。

十、临时新增供应商评定

1、当合格供应商无法满足新的物料需求或无法达到公司对现供物料在品质、价格、供货期等方面的要求时,采购员及其他有关部门需新增供应商时,由需求人员提供物料清单或新增加的供应商名单,交品质部初评;

2、初评合格后,由采购员联系供应商提供所需物料样品及供应商资料;

3、技术部门对样品进行检测合格后交品质部确认;

4、品质部对供应商情况进行评估和评审,并组织技术、PMC、财务部商谈价格及服务;

5、经总经理批准后的新增供应商由财务部纳入合格供应商系统中,进行编码;未经审批程序采购物料拒绝检验入库,拒绝付款。

第四章存货采购计划

十一、采购计划是存货管理的首要环节和重要环节,加强计划管理是加强存货管理,提高存货周转速度的主要手段,采购计划分为季度(或半年)、月度采购计划及临时性采购计划。 十

二、季度(半年)物料需求计划

PMC部根据每年初公司制定的有关年度生产计划大纲,以及对生产情况的合理预计,作出“季度(半年)物料需求计划”,并提交总经理审批。采购部门依据该计划及《合格供应商名单》拟定“采购合同”。“采购合同”是公司与供应商签订的意向性采购计划书,一般每季度(或半年)签订一次。具体执行合同标的以公司发出的“订货通知单”为准。

采购部门将拟定的“采购合同”连同“季度(或半年)物料需求计划”、“采购合同审批表”

依次提交制造部长、财务部门审核并呈总经理审批后方可与供应商正式签订。

采购部门应对合同的全部内容负责,PMC部主要审核合同的计划性,财务部门主要负责审核价格,总经理负责合同的批准确认。

十三、月度采购计划表

采购部门依月度生产计划表及技术工艺部门制定的材料工艺定额标准,考虑采购周期生产和仓库库存动态情况,结合公司的零部件加工能力,合理编制“月度采购计划表”。报PMC部主管及财务部门审核后呈总经理批准,与“采购合同”共同作为采购实施的依据。

第五章采购价格的确定及订单审批

十四、以PMC主管(或采购主管)和采购员为主,技术部、财务部参与供应商采购价格谈判;

十五、PMC部(或采购部)根据供应商报价,提出意见,交由品质部门会签,财务部审核后,报总经理批准,然后由供应商签字盖章确认生效;

十六、未经总经理审批的价格无效,财务部应拒绝付款。

十七、采购订单的审批流程:

1、一般情况下,要求采购价格协议签署后方可下达采购定单,特殊情况下可先采购,再定价,但定价时间不得超过物料入库起算30天。

2、采购员根据计划编制采购订单。

3、采购订单由PMC主管审核,报副总经理以上审批执行,并报由品质部、财务部备案。

4、对违反上述审批权限的采购定单,仓管员不得办理入库手续。

第六章存货采购实施

十八、下达“定货通知单”

日常采购实施采用“订货通知单”形式。“订货通知单”是公司与供应商签订的“采购合同”的实际履行文件,也是公司仓库允许收料、财务同意结算的必要依据之一。

采购部门依生产计划和已签订的“采购合同”、仓库实际库存动态及公司订货批量政策,将月度生产计划表分解到各供应商,发出“订货通知单”。

“订货通知单”需分年度连续编号,呈上级主管审批。然后以传真或其他由供应商签收确认的形式发出。

十九、定货数量及价格的确定

“订货通知单”累积订货数量一般不得超出“采购合同”。因生产原因确需超过,需呈总经理特别批准并补签合同。

“订货通知单”价格不得高于采购合同规定的价格。如市场价格已低于合同价格,采购部门必须按新的市场价格发出“订货通知单”;如市场价格已超出合同价格且供应商特别要求的情况下,可依核价程序呈总经理核准后执行。

非特殊情况不允许发出无价格“订货通知单”。

十、订货的调整、取消

如因生产计划的变更等原因需调整或取消订货,采购部门应及时与供应商联系,发出“订货调整(取消)通知书”。

对订货的调整、取消,应尽一切努力争取供应商的配合、支持。如供应商不考虑我方实际执意要继续执行,则执行完该订单后,暂停订货。待来年进行合格供应商年审时取消其资格。采购部门日常发出订单时应考虑此因素,尽量将订单做细,以避免囤积物料。

第七章存货的检验和入库

二十一、物料验收入库原则

①公司所有物料都必须由仓库办理验收入库手续,除办公用品等公司另有规定的以外,其他任何部门均不得代替仓库验收。

②除特殊采购或公司另有规定的以外,所有采购物料的实物入仓必须以“订货通知单”为允收依据。无“订货通知单”仓库不得办理进仓手续。

③未经质检部门判定为合格品的物料不得验收入库。仓库应将供应商送来的经质检部门判定为不合格品的物料置放于待退料区并做明显标识,不合格物料严禁发出使用,严禁与合格品混杂堆放。

二十二、验收、入帐流程

对供应商送交的物料,仓管员应根据“订货通知单”及送货单位开具的正规的“送货单”,仔细核对物料品名、规格、包装、数量,确认无误后在“送货单”上签名,并分别按以下情况处理:

①对当天能办妥质检手续且质量和数量都符合要求的物料,仓管员应及时将“送货单”连同质检报告提交仓库总部,由仓库总部电脑输单员打印“收料入仓单”(注:应注明质检报告单号),并由仓管员在“收料入仓单”上签收后提交仓库主管签名确认。仓管员凭“收料入仓单”及时登记“物料存卡”。“物料存卡”要置于物品显眼位置。

②对当天不能办妥质检手续的,由仓管员在“送货单”上加盖“未质检”,暂按包装收件,请供应商在3天内持本单到本公司仓库换领正式“收料入仓单”。

对未开“收料入仓单”或其他原因暂存于本公司(但未入电脑帐)且尚未退回、处理的物料,仓库需用明显的标识与正常物料相区别,并设立专门的备查簿进行登记。

供应单位换领“收料入仓单”时,仓库应要求与经办人在“收料入仓单”结算联和仓库联备注栏签名并注明换领日期。

③各仓库的仓管员应将每日的收料情况登录于电脑“仓存日报表”,还应同时登录上月结存、当日进入、当月累计进入、当日发出、当日结存等详细数据。

第八章采购结果的跟进、考核

二十三、订单执行情况跟进

采购部门经办人员应根据质检报告、仓库日报表等及时跟进订单执行情况,采用“订单执行情况登记表”形式管理。对无订单送货不得办理入库手续。对生产中临时采购的急需物料,必须经PMC主管审核及总经理审批方可购买,验收入库,月终对无订单库存需盘点考核,对无订单库存比例上升的原因要由生产计划部门作出分析,调整采购计划表,提出改进措施。 二十

四、货款结算跟踪

采购部门与财务部门共同负责货款结算的跟踪。其中采购部门负责根据合同、订单及订单执行进度、发票收取和已付货款等情况提出资金需求计划和付款申请;财务部门负责核对已收物料及相应发票、已付货款数,对付款申请签署审核意见。

二十五、存货周转管理及考核

根据生产特点,存货周转期超过三个月或自采购入库之日连续一个月未使用的存货既视同呆滞品,由财务部对采购部门提出预警,按照呆滞物料管理办法进行考核。

第九章订货批量及采购周期

二十六、采购部门应会同相关部门对各种物料分类设定采购周期,并考虑本行业的特点,及资金、采购成本等因素,设定最高存量、最低存量、经济批量等指标值。日常采购尽量按最优经济批量组织。

第十章存货领用及发放

二十七、生产定额领料

PMC部每日向车间下达“每日生产通知单”的同时,依“每日生产通知单”的排产数量和工艺技术部门制定的工艺定额标准,编制、打印“生产定额领料单”。

“生产定额领料单”经PMC部主管或其授权人签署批准后,随“生产通知单”同时下达,作为仓库定额发料的唯一凭证。

对于某些难以分批领用或分批领用难以适用于生产的物料,允许按月度排产计划分批领用。

二十八、超定额领料

车间因加工报废、超定额损耗等责任原因需超定额领料的,须填制“超定额领料单”办理。 “超定额领料单”由车间主任签署并报PMC部,核准后交仓库发料。

二十九、补充领料

生产过程中发现材料质量不合格并将不合格材料退回仓库后,车间可凭仓库已签收的“生产退料单”填制“补充领料单”,办理补充领料。

第十一章存货盘点制度

十、各类存货必须作到日清月结,保管员每月对存货明细帐及存货卡进行核对,对实物进行自查。财务部将不定期对各类存货进行抽查。

三十

一、财务部将组织有关人员每半年对各类存货进行大盘点,查找差异原因,对相关责任人进行责任处罚。

第十二章附则

三十

二、本制度由PMC部负责制订并解释。

三十

三、本制度自年月日正式执行。

第二篇:生产计划与物料管理PMC

课程背景:

生产计划管理是落实企业战略目标和经营计划的一个重要的子计划,它牵涉的面大,涉及企业方方面面的资源。生产计划编制的质量高低,直接关系到客户的满意程度和企业绩效的高低。长期以来,企业的生产计划由于没有专业的计划管理人员编制和管理,计划不成体系,而且漏洞百出。造成产品交货期严重延误,产品质量低下,生产成本居高不下,客户流失,企业效益下降。于是,科学地编制生产计划及生产计划管理就成了企业当务之急。

课程特色:

本课程以企业的经营计划为指导,传授如何将经营计划转换为生产计划,如何将生产计划转换为生产作业计划。本课程大量使用了数学模型和专业的管理工具,使生产计划的编制和管理建立在科学的基础之上。为了适应国际上最新的生产方式,本课程还对物料ABC管理及生产计划3P和MWD管理方法、准时化生产JIT系统作了介绍。本课程对制造业企业的生产系统的各级干部和管理人员,不愧是一门好的教材。

授课对象:生产副总、生产主管、生产计划专员

授课时间:2天

课程提纲:

一、生产计划系统的功能与作用

生产计划系统的5大功能

生产计划系统作用难以发挥的原因

发挥生产计划系统作用的10大原则

二、如何建立高效运作的生产计划系统

构成生产计划系统的3大子系统

生产计划组织体系的组织架构

生产计划组织体系的岗位职责

编制生产计划的考量点及内容

表单体系架构

生产运作体系

企业常见的2种生产方式

三、编制生产计划前的准备 生产排序的4大原则 实战演练:生产排序# 客户的ABC分析

实战演练:产品的ABC分析# 准备物料需求清单BOM

如何根据在制品确定生产数量 生产能力计算

产能负荷分析与管理方式 实战演练:产能负荷分析# 生产载荷运用技巧

负荷计划

产能负荷分析与管理方式 批量生产的期量标准

生产批量与交期的确定技巧一 生产批量与交期的确定技巧二 如何选定所需设备

如何确定所需设备数量 制定生产计划前的信息分解

四、生产计划编制流程 制造途程安排技巧

制造途程安排的优缺点 确定订单生产周期的秘诀 确定生产周期秘诀论证 生产计划之基准日程表

五、生产计划编制实战演练 编制生产计划程序演练 编制生产物料计划演练

生产制程分析演练

生产负荷分析演练

生产产能负荷分析演练 确定生产周期演练

资源需求分析演练

编制日程计划演练

六、生产管理与监控 预测式生产下的工作指派 预测式生产下的工作跟催 订单式生产下的工作指派 紧急订单的类别

紧急订单的7种处理方法 产品外包的4大原则 产品避免外包的6大规则 不应采取外包的5大情形 进度分析坐标图

日程分析坐标图

半成品流转和占用量控制方法 生产进度异常因应对策表 交期作业及管制重点 成本控制3大方法

15、3P生产管理模式 MWD三级计划管理模式 各种生产计划表格展示

七、生产物料管理分析与研究 存量管制的订货点技术 定量定货法模型

定量定货法参数的确定 定量定货法的优缺点 定期定货法的模型

订货点技术的优缺点

存量管制的ABC分析法

实战演练:生产物料ABC分析# ABC物料管理原则

第三篇:冲压车间物料和生产计划管理方案

五金部PMC人员工作安排

一、人员配置及分工

计划人员组织配置:分为工单计划组和生产计划组两个小组。

说明:生产计划乃企业的生产龙头,生产计划的成功与否关系到一个企业的成败,故计划人员必须思想慎密,冷静,工作细致认真,以及有熟练的专业知识。由于五金部内部工序较多,生产颇为复杂。考虑到计划人员下单时须有比较安静环境和较好的个人情绪,我部结合实际情况将生产计划分为工单计划和生产计划两块,共配置四人。工单计划组主要负责下计划、扣库存、总装部补、退料跟进、维护本部门ERP工单系统。生产计划组负责部门生产计划的跟进以及与总装部、PMC部的沟通协调工作。

1、 工单计划组(2人):主要负责生产计划的下达,其中主要工作如下:

A、 负责接市场部生产通知书以及各分公司的采购订单,结合我司主生产计划、周生产计划以及分公司的采购订单,根据公司库存信息合理的排出开料计划、冲压车间生产计划、碰焊车间生产计划。

B、 负责将市场部生产通知书以及市场部生产更改通知单,在接单后24H时内输入电子档,以便部门信息共享,由于此份文档会共享至相关车间,作为生产依据,及至关重要之文件,故务必保证此份电子档的准确性的及时性。

C、 由于公司ERP现状的局限性,负责将各车间生产计划录入至公司ERP系统,生产各车间生产工单,并负责本部门ERP系统的推进及维护。

D、 负责收集开料、冲压、碰焊车间的生产报表,输入生产计划表中,以便准确及时更新各部门生产计划。 E、 负责每日将PMC部五金仓上一个工作日的仓库日结表,输入到生产计划跟进表中,准确撑握各张生产单的发料情况,以便下新单时准确及时的得知五金仓库存信息,让下单时扣库存的工作变得更准确、省心、减少查库存的时间,提高工作效率。保证将部门库存控制在最优化的情况下。 F、 负责总装部、五金部各车间补料生产计划的下达。

G、 负责及时各类特殊情况下生产计划的及时更新。如遇订单暂停或取消,需在8H内及时将已生产的通用物料顶用到下面未生产订单中,并知会相关人员。以免造成仓库库存的积压,以及避免因暂停订单长期未作处理,而被生产计划人员误作为多余库存顶用,当该订单恢复生产时而无物料可用之混乱现象。 H、 负责上级交办的其他事项。

2、 生产计划组(2人):主要负责五金部各生产部门生产计划,以及产前原料的跟进,生产后与总装、PMC相关部门的沟通协调。

A、 负责跟据六分公司周生产计划,工单计划员下达的车间生产计划,结合车间实际生产情况,合理编排各车间四日生产计划。

B、 负责在每月5日与部门经理、车间主任根据下月订单量、车间产量对下月的生产作出评估,遇车间产能不

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作者:田同新 足可适当增加设备人员或考虑发外。车间产能过剩时将信息反馈给PMC部,要求增加对外接单量,以满足车间生产。

C、 负责每日将车间生产报表准时输入到自己的生产跟进表中,结合物料员反馈的物料信息参与车间每日9:30分与17:00的日生产计划编排。

D、 负责提供相应的生产计划和生产周期以及提前备料信息给PMC部原村料MC员和各车间物料员,以便MC员备料和物料员跟进原料状况。

E、 负责收集各类原料信息,车间模具信息、车间设备信息评估订单的达成情况,遇不能按期达成时需知会PMC部PC员调整生产计划。

F、 负责车间生产时因原料、模具、设备出现异常时的生产跟进,确保生产计划的达成。 G、 负责新产品试产、打样的接单、计划下达、以及生产情况跟进。

H、 负责与车间主任、班长、总装、PMC、注塑部相关人员进行沟通协调,以便及时了解各类与生产相关的信息,确保主生产计划的顺利达成。 I、 负责完成上级交办的其他事项。

3、 MC组(2人):主要负责采购、委外计划的下达和跟进,其中主要工作如下:

A、 负责接市场部生产通知书以及各分公司的采购订单,结合我司主生产计划、周生产计划以及分公司的采购订单,根据公司库存信息合理的做出相关的采购、委外订单经审核后,传给相应供应商,并要求供应商回传。

B、 负责将市场部生产通知书以及市场部生产更改通知单,在接单后24H时内输入电子档,以便部门信息共享,由于此份文档会共享至相关车间,作为生产依据,及至关重要之文件,故务必保证此份电子档的准确性的及时性。

C、 由于公司ERP现状的局限性,负责将各采购订单和委外订单录入至公司ERP系统,并负责本部门ERP系统的推进及维护。

D、 负责收集供应商的送货报表,输入计划跟进表中,以便准确及时跟进生产中的异常。

E、 负责每日将PMC部五金仓上一个工作日的仓库日结表,输入到计划跟进表中,准确撑握各张生产单的发料情况,以便下新单时准确及时的得知五金仓库存信息,让下单时扣库存的工作变得更准确、省心、减少查库存的时间,提高工作效率。保证将部门库存控制在最优化的情况下。 F、 负责总装部、五金部各车间补料采购、委外计划的下达。

G、 负责及时各类特殊情况下生产计划的及时更新。如遇订单暂停或取消,需在4H内及时将已生产的通用物料顶用到下面未生产订单中,并知会相供应商,停止未备料的零件。以免造成仓库库存的积压。 H、 负责上级交办的其他事项。

第 2 页 共 4 页 计划人员分工小结:因计划员A要调往B公司,我部现有计划人员在生产旺季和多仕炉调回以及明年新产品的投入后工作量将过大,为保证生产的顺畅,故需补员一名,由于新补人员对工作不是很了解,先安排在工单计划组中负责ERP生产计划模块的工作,由现任工单计划组PC负责接单,下生产计划、扣库存等专业性较强的工作,在明年初的淡季中逐步能胜任生产计划编排的工作,以最佳的工作状态进入生产旺季。生产计划组人员由现任生产计划组PC员负责。

二、物料员对计划员负责的工作方面要求如下:

1、 开料组物料员

开料组作为一个原材料加工部门,是我部生产的源头,如果不控制好将会给部门生产带来很大的不便,如原料跟进不到位导至无料生产、原料不足导致重复装模生产等,轻则会乱费冲压车间大量的人力的物力,严重的甚至会影响到公司出货,造成很大的损失。故对开料组物料员在原料跟进上,要求做到如下几点:

A、 严格按照工单计划员下达的两日开料计划的生产日期,结合周计划以及生产计划员提供的自制件生产周期对所有原料提前冲压车间生产前7天进行跟进,确保在冲压车间三日前能回卷料,一日前开出块料。无原料时及时填写欠料报告经PMC部原材料MC员回复后,在当日下午交给相应的生产计划员进行跟进,如果生产时发现漏写欠料报告的配件将进行处罚。

B、 严格按照原料MC回复的回货期对原料进行跟进,在MC回复当日到料而未回的,在当日必须报给生产计划员进行跟进。不能抱着不负责的心态工作,否则将会受到相应的处罚。

C、 每日对当日所领、发的原料记入按单跟进的生产台帐,以便对生产原料的跟进和方便对日后的跨部门对帐提供相应的信息,避免出现2005年查一个原料要翻几天的单据才能算出来,等到查出原因来的时候货期都给耽搁了。要求做到查一个数据必须在2小时内查出。

D、 严禁私自根据周计划对未开完料的配件进行结清,必须经过工单计划员和生产计划员两人签名进行确认后才可结清。因为物料员根本就不清楚总装生产到哪张单和暂停了什么单,只是凭一份周计划就对开料组尚未开完料的配件进行结清未免太草率了,今年就出现过多起因订单暂停,开料组物料员不知情,私自结清开料计划,导致日后该暂停订单恢复后无料生产的情况。

E、 F、 G、 H、 所有试产打样所需的物料必须同正式订单一样进行跟进,确保车间打样时有原料生产。 物料员必须对开料组的边废料利用负责,提高部门的边废料利用率。 负责作好当班的各类物流单据,必须做到班清班结。

所有物料员必须有高度的工作责任心,就算你的专业知识很熟练,如没有高度的工作责任心将一律作降级或淘汰处理。

2、 冲压车间物料员

冲压物料员作为部门内部的物料员,主要是负责生产原料的跟进、生产数量的控制、订单特殊要求的控制以及对开料物料员进行监控。要求如下:

第 3 页 共 4 页 A、 根据工单计划员下达的生产计划,结合车间生产周期和生产计划员下达的生产计划,提前三天对所需要生产的原料进行跟进,无原料的与开料物料员了解原料情况,提前一天对开料组所开原料进行确认,以确保车间生产时的顺畅,并将异常信息报告给生产计划员和生产主任。

B、 严格按照工单计划员下达的生产数量,协助生产计划员对车间班组的生产数进行控制,严禁车间班组因不想转模或在不知情的情况下超单生产,部份边料小件经生产计划员的允许可以适当超单生产。发现车间超单生产必须马上向生产计划员和车间主任报告。

C、 按照要工单计划下达的工单计划上的特殊要求,对车间生的产产品进行跟进,保证生产准确性,对车间班组首件确认进行监控。

D、 每日9:00将当日和次日要生产的零件原料结存数书面交给生产计划员,以便计划员在了解原料的情况下排产,保证生产的顺畅。

E、 有提醒生产计划员的职能,在发现工单计划员下达的生产期已到,而生产计划员未排产时必须第一时间内知会生产计划,起到一个双方跟进的作用,减少计划员意外的失误。

F、 需跟据当班的领发料单据做好当班的跟单收发台帐,以及进销存帐(可为现行的电子版),方便做跟单、做报表和查帐时用。在收到新的工单计划后必须在当班上生产台帐,保证台帐的及时性和准确性。计划员将对生产台帐和进销存帐进行不定期检查,如发现未及时做帐和不准确将会做出相应处罚。

G、 H、 参与每日车间组织的9:30和16:30的生产计划核对。提供相应的信息给相关人员。

负责监控车间的不良品、废品,发现超正常损耗的当班必须开具补料单交给原材料MC和知会生产计划员,保证生产的顺利进行。

I、 J、 K、 负责作好当班的各类物流单据,组织杂工对当班的成品入库,必须做到班清班结。 所有试产打样所需的物料必须同正式订单一样进行跟进,确保车间打样时有原料可生产。 所有物料员必须有高度的工作责任心,否则将一律作降级或淘汰处理。

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第四篇:生产车间物料暂存管理规程

五、规程细则 1车间内需暂存的物料

1.1领料员从仓库领取待生产使用的物料。 1.2生产结束后剩余、已拆包暂不退回仓库的物料。 2暂存规定

2.1车间内物料的暂存均应放置在车间相应的物料备料区或暂存区,不得随意放置。 2.2车间原料的暂存

2.2.1车间应按批生产指令领用物料,领用数量应尽量接近实际投料量,每一工序完成后如有剩余应及时退回原料仓库,详见SMP-WA011《车间剩余物料退回仓库管理规程》。

2.2.2待生产使用的原料应暂存在相应生产区域内的备料区或暂存区,按品种、批号分开码放整齐,其中固态原料应码放在垛底上,建立物料使用记录。 2.3车间包材的暂存

2.3.1生产人员从仓库领回待生产使用的包材或生产结束后剩余的包材,均应暂存在相应生产区域内的暂存间,按品种规格、批号分开码放整齐,纸板桶、产品标签按实际使用量领取。 2.3.2 若为生产结束后剩余的、不退回仓库的包材,暂存在车间内暂存间的时间应不超过3个月。 2.3.3剩余包材在下批生产时优先使用。

第五篇:4-生产现场物料转运及交接管理办法

河北宏昌天马规章制度

三级文档 编号:HCTM-SCZJ-03-2015 分发号:

生产现场物料转运及交接管理办法

一、目的

为规范车间之间材料周转及交接行为,维护现场及保证节拍进度,减少因材料交接不清、周转不到位造成现场混乱及异常等待的问题,特制定本规定。

二、适用范围 本规定适用于河北宏昌天马专用车有限公司。

三、职责范围

1、车间主任(或副主任)负责材料周转及交接具体要求事项的实施管理工作。

2、生产现场6S专员负责过程问题的监督、负激励管理及本制度的修编。

3、工段长、班长及工艺员、配送运输员负责异常材料信息的核实及问题责任人的确认。

4、班长负责本班组现场材料存放区域或指定周转箱的确认、维护及异常材料成因、责任人的追查与记录。

四、管理细则

1、自制件类物料交接

1.1、冲压车间由各班长确定各工位负责材料清点及码放的人员,在车间进行备案。 1.2冲压车间清点完待转的材料(除小件外)参照《生产过程标识管理办法》要求在最上面的一件料上注明材料种类、尺寸、数量、板厚、班次等信息。

1.3、同一拍子上的料不允许重叠码放,小件不允许压到已码好的材料内部。 1.

4、周转料各车间有指定工位或周转箱的,按指定要求周转材料。 1.5、计划内材料属定时转运的按时间要求转运。

1.6、焊接、总装车间设专人并在车间备案,专人清点后与冲压车间转料班进行交接(材料配送到车间指定的地点后十分钟内进行物料交接,不能按时交接的,相关责任由延迟方承担),确认无误后在冲压车间的转料单上签字确认;

1.7、临工料由转料人员按临工单要求转到指定班组,且必须与后序班组班长或副班长当面交接(大料逐项交接,散料集中交接),由接料人在冲压车间的材料单上签字确认。

2、库存件类物料交接

2.1、物料配送科由配送运输员负责物料转运和交接以及异常问题的记录核实。 2.

2、物料摆放整齐,并随料提供物料清单,以便于清点物料。

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河北宏昌天马规章制度

2.3、车间设置专人负责对接物料配送运输员,进行物料清点(根据材料使用对其生产的影响性确定必点和抽点的物料),确认无误后签字确认(物料配送到车间指定的地点后十分钟内进行物料交接,不能按时交接的,相关责任由延迟方承担),物料配送科建立物料交接台账。

五、考核

1、材料标识未按要求标注、未摆放到指定位置、未正确使用周转箱或在指定工位/周转箱摆放混乱/倾倒的,对物料转运责任人负激励50元/次。

2、物料在交接过程中发现多、少、错料的,由物料配送方限时根据情况分别处置(处置时限以不影响物料所需班组生产为准),超出时限的对责任班长负激励50元/次。

3、物料交接完成后,属于必点物料出现补、退料的对物料使用部门责任人负激励50元/次,连续出现三次及以上补退料的,对物料使用部门第一责任人负激励100元/次。

4、采用定时交接时,双方的交接时间拖延不允许超过10钟,违反者处罚50元/次;

5、物料使用部门私自去物料提供部门拿料的,对拿料人负激励50元/次,责任部门第一负责人负激励100元/次;

6、定时转运料未按时间要求转运的,经落实属计划安排不当或人为其他原因造成的,根据影响时间长短,负激励责任人50元/。

7、现场其它问题产生的余料处理按《生产车间余料管理制度》进行处置。

六、本制度自下发之日起执行。

编制:生产总监室 审核: 批准: 发文:企管部 发文日期:

报:副总经理、生产总监

发:各车间、供应部、生产保障部

存:企管部 (共印9份)

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