减肥项目规划

2024-05-01

减肥项目规划(通用8篇)

篇1:减肥项目规划

减肥公司企业规划

xx国际--打造国际最诚信专业减肥!王x QQ:12x604.电话:18611x98

xx国际隶属xx鑫雪芙华科贸有限公司,成立于1997年,是集营销策划、培训教育、品牌推广,产品研发及售后服务为一体的专业化减肥纤体连锁机构。截至2012年底,集团已发展成为在全国拥有超过500家门店的减肥纤体连锁企业。

旗下两大专业减肥品牌:

1、专注于特许加盟连锁的仪美五步瘦身

2、布局全球市场战略的莱蔓xx身材管理连锁机构。

中国中医科学院执行主任,中国专家减肥美体行业协会会长, 国家专家减肥组组长黄x教授是本公司的技术创始人,并长期担任技术顾问。经济管理学博士,中国特许连锁经营第一人,中国政法大学特许经营研究中心常务副主任李x博士担任公司营销顾问。美国投资专家莱蔓xx女士担任全球运营总监。

因为卓越的效果与口碑成为中国减肥产业科技发展医学研究中心,全民健康工程全国减肥医学专家指导组,2011年中国国际减肥大会组委会,中国减肥美体行业商誉联盟,全球华人诚信商会,中国商业企业管理协会等六大国内权威机构共同推荐的减肥纤体品牌。xx国际在公司总裁吴x女士和总经理王x的带领下,在经历15年沧桑巨变的社会洗礼之后,反而爆发出更加耀眼的光芒。集团正逐步走出国门,走向世界,去引领世界的健康减肥趋势!

2013年注定是不平凡的一年,在国内市场,xx国际将用三年时间,在全国布局30个分公司,新增500家优质连锁店面,有x名员工同时为客户服务,帮助x万名客户解除肥胖困扰。

同时,集团旗下的莱蔓xx品牌,将在美国合作伙伴莱蔓xx女士的推动下,在国际市场布局x家专业身材管理机构,让中国专业减肥品牌可以走出国门,在国际市场闪耀光芒。

xx国际采用大格局,大胸怀战略。将公司利润最大化让利给员工,让利给合作伙伴。全力打造一个行业多赢平台。

xx国际整合行业资源,为客户提供优质领先的服务:上海x商学院,玛花纤体,大卫动力,x国际教育集团,广州未来咨询公司,广州野狼军团,xx橙花美业集团等等联合为您提供立体式的教育运营系统。

欢迎有志之士加入xx精英团队,这里是你温馨成长的快乐家园。欢迎各位美业院长选择xx,成为我们卓越的加盟商,代理商。我们将携手共同铸就辉煌的明天!

未来,xx是中国的,也将是世界的!我们将不负所托,使命必达!

篇2:减肥项目规划

甲方:XXX(以下简称甲方)

乙方:XXX(以下简称乙方)

项目时间:2013年农历十月初六至2014年十二月三十日,项目内容:

在减肥期间,乙方监督甲方每天:

1、饮食方面:

(1)、晚餐只能吃一碗粥,不得吃任何其他食物,周末及周日早、中、晚餐不得超过一碗粮食。

(2)、不得偷用零钱、借钱购买或偷吃饼干、甜食、饮料等零食,被乙方发现一次则罚款20元/次。

(3)、每天吃水果只能吃一种,一种只能吃一个,发现一次超标则罚款20元/次。

2、运动方面:每天必须做运动(原地跑、快走、呼啦圈,除经期外)三十分钟及以上,若无达标则罚款20元/次。

3、每天上报体重及饮食内容,发现体重浮动1公斤以上(临近经期除外),罚款5元/次。

奖罚标准:

1、2013年11月上缴200元,12月上缴300元,共500元做为项目押金,如甲方在合同期间违约,则当即没收押金。

2、在即日起至合同日止,甲方成功减肥5公斤,则奖励乙方200元,甲方

成功减肥10公斤,则奖励乙方500元,而乙方奖励甲方价值不菲的神秘奖品一份。

3、甲方每月上缴50元作为乙方的工资。

4、甲方所有现金、工资卡上缴乙方,除有特殊情况(购买衣服、生活用品等实物)才可支付,欲购买零食则要罚款。

5、至合同期满,甲方出现任何体重反弹情况,与乙方无关,交至乙方的任何费用,通通不予以归还,体重反弹后果自负!

争议解决:本项目若遇争议,由甲乙双方首先协商解决,若协商不定,则组织项目部其他人员裁定。

本合同一式两份,甲乙双方每人各持一份,具有同等法律效应。

甲方(签字):乙方(签字):

篇3:减肥中心减肥项目的经济学分析

关键词:减肥项目,经济学分析,模型

一、概述

随着社会的进步, 经济的发展, 肥胖人群日渐增多。英国控制疾病研究中心最近发出警告:全球肥胖人数越来越多, 特别是肥胖儿童。据相关机构的调查, 目前全球共有11亿肥胖者, 与营养不良的人数正好相同。近20年来, 西方男性中高卡路里食品的消费增长了10%, 女性增长了7%。欧洲有15%到20%的人患肥胖症, 美国为25%。美国每年有30万人死于与肥胖症有关的疾病。在欧洲, 35岁到65岁之间的成人中, 一半以上体重超标。10%的西班牙儿童过度肥胖。今天儿童的体重与本世纪初相比已增加了6公斤。80%的肥胖儿童在成人后依然肥胖。富裕国家吃得太多和没有做足够运动的人口远远高于发展中国家, 但是亚洲、非洲和拉丁美洲染上这种坏习惯的人正越来越多。

据相关部门统计当前, 我国18岁以上人群超重率为22.8%, 肥胖率为7.1%。预计今后10年中, 中国将有1.5亿人发生肥胖。城市成人超重率已达28.1%。6岁以下儿童超重率为3.4%。我国肥胖症患者已达7280万。肥胖在45岁以上的机关干部群体中的情况更为严重。据对北京的一些单位干部的体质测定, 超重率达66%, 肥胖或明显肥胖者占40%, 体能较差的占60%。虽然目前还不能将肥胖诊断为一种慢性病, 但研究资料显示, 肥胖者冠心病的发病率比正常人高2~5倍, 高血压高2~4倍, 糖尿病约高4倍。

有需求就有市场。近些年来, 各种减肥瘦身机构如雨后春笋般出现。本文主要依据运动减肥机构的形式建立模型用以测量各减肥项目的效果。

一般这种基于运动和饮食控制为手段的减肥是目前比较科学且健康的减肥方式。减肥机构首先会帮助客户测量各种身体指标, 然后根据客户的性别、年龄、健康状况等条件制定一套减肥瘦身计划。计划包括每天进行的运动时间、强度, 饮食食谱等。减肥的本质就是“开源节流”。此处的“源”指运动消耗的热量;“流”是指被人体吸收的热量。

二、模型的建立

1. 相关定义

(1) 肥胖的界定:BMI值

身高体重指数 (又称身体质量指数, 英文为Body Mass Index, 简称BMI) 是一个计算值, 主要用于统计用途。当我们需要比较及分析一个人的体重对于不同高度的人所带来的健康影响时, BMI值是一个中立而可靠的指标。BMI指数是–个用高度及重量, 计算出是否正常、超重及肥伴。

“身高体重指数”这个概念, 是由19世纪中期的比利时通才凯特勒最先提出。它的定义如下:

w=体重, 单位:公斤;

h=身高, 单位:米;

具体计算方法是以体重的千克数除以身高平方 (米为单位) 、其公式为 :, 例如, 一个人的身高为1.75米, 体重为68千克, 他的BMI=68/ (1.75) ²=22.2 (千克/米².当此指数为18.5~24.9时属正常。

不是每个人都适用BMI的, 以下几种情况不适用BMI指数∶1.未满18岁;2.是运动员;3.正在做重量训练;4.怀孕或哺乳中;5.身体虚弱或久坐不动的老人。

本文以成年人为研究对象, 所以BMI数值的意义如下:一般体重:18.5到24.9之间;理想想:22到24;超重25到29.9之间;严重超重:30到39.9之间;极度超重:40以上

(2) 热量的来源

人体在生命活动过程中, 一切生命活动都需要能量, 如物质代谢的合成反应、肌肉收缩、腺体分泌等等。而这些能量主要来源于食物。动、植物性食物中所含的营养素可分为五大类:碳水化合物、脂类、蛋白质、矿物质和维生素, 加上水则为六大类。其中, 碳水化合物、脂肪和蛋白质经体内氧化可释放能量。三者统称为“产能营养素”或“热源质”。物理学上, 热量的国际单位是焦耳J。除焦尔外常用的还有千瓦小时k Wh和卡cal。而我们在计算食物热量和下面所涉及到的能量单位一般用千卡 (Kcal) 。

中国营养学会2000年提出中国居民膳食能量参考摄入量指出, 成年男性轻、中体力劳动者每日需要能量为2400-2700kcal;女性轻、中体力劳动者每日需要能量为2100-2300kcal.婴儿、儿童和青少年、孕妇和乳母、老年人各自的生理特点不同, 能量需要也不尽相同。

人体每日摄入的能量不足, 机体会运用自身储备的能量甚至消耗自身的组织以满足生命活动的能量需要。人长期处于饥饿状态, 在一定时期内机体会出现基础代谢降低、体力活动减少和体重下降以减少能量的消耗, 使机体产生对于能量摄入的适应状态, 此时, 能量代谢由负平衡达到新的低水平上的平衡。其结果引起儿童生长发育停滞, 成人消瘦和工作能力下降。

能量摄入过剩, 则会在体内贮存起来。人体内能量的贮存形式是脂肪, 脂肪在体内的异常堆积, 会导致肥胖和机体不必要的负担, 并可成为心血管疾病、某些癌症、糖尿病等退行性疾病的危险因素。

(3) 能量的消耗

运动减肥是最科学最绿色的减肥方法, 肥胖者通过一定的有氧体育运动, 使其消耗身体多于脂肪, 促进新陈代谢, 达到运动减肥的目的。通常运动量越大, 运动时间越长, 消耗的糖和脂肪越多, 减肥效果越明显。最常见的运动减肥方法有游泳、慢跑、健身操、跳舞等等。

一般来说运动四十分钟以上人体才开始消耗脂肪, 在这之前消耗的是储存在人体里面的糖和糖元。四十到一个小时之间开始由消耗糖元向消耗脂肪的转变。运动一个小时以上人体几乎就以脂肪为功能源了。

(4) 模型

设E为每人每天的净能量消耗, E为1每人每天实际能量消耗, 为每人每天实际摄入的能量, 则E=-E2…………………………………………………………………… (1)

其中 :表示人类的基础代谢能量, 也就是说每人每天即使不做任何运动只是躺在那里也要消耗的能量, 这部分能量是维持人们最最基本的能量, 因而叫基础代谢能量。它与一个人的年龄、身高、体重有关, 但基本变化不大, 所以是一个常量。在本文的下面的相关数据中加以描述。

:是人们消化食物时所消耗的能量, 它等于人体基础代谢的需要的最低热量+体力活动所需要的热量的10%, 即 。在本文下面的附录中会给出一些常见的食物热量表。

:就是人们运动所消耗的能量。这种消耗并不是人们普通意义上所理解的那种进行集中锻炼才可以消耗的能量, 它还包括了一些日常活动所消耗的能量, 比如:走路、看电视、聊天等等。它包括了日常所有活动的方方面面。

成年人要消耗7000Kcal才能够减少1公斤的体重, 所以

设n为瘦身计划的天数 (假设每天运动量与饮食相同) , △w表示体重的变化值 (单位:公斤) , 则n天的瘦身成果就可以表示成:

三、相关知识介绍

1. 人体基础代谢能量

简单算法:

女子:基本热量 (千卡) =体重 (斤) x 9

男子:基本热量 (千卡) =体重 (斤) x 10

精确算法:

女子

男子

2. 食物热量

热量来自于碳水化合物, 脂肪, 蛋白质

碳水化合物产生热能=4千卡/克

蛋白质产生热量=4千卡/克

脂肪产生热量=9千卡/克。

具体的事物热量表可以查阅相关书籍或者在互联网上搜索。

3. 运动消耗热量

一般而言, 持久的有氧运动更容易消耗脂肪而不是储存在身体中的糖原。

比如一个60公斤的成年男子打半个小时的篮球所消耗的能量=Kcal

四、总结

有此就可以将各健身机构的瘦身计划表与此相对比, 而我们每个人也可以通过此模型计算一天净消耗的热量与摄入的食物, 进而可以求出n天的瘦身计划到底能有多少效果。依据本文可以为读者提供以下几方面的帮助:

1. 对在减肥机构进行减肥的读者而言, 可以更好的配合减肥机构的减肥计划, 从而尽快得到自己理想的结果。

2. 对于那些自行减肥的读者来说, 在日常生活中只要掌握了本文所提供的模型, 针对自身情况, 完全有能力设计出一份科学合理的减肥计划, 并且能够节省下一笔不小的费用, 同时能够自由得控制自己的减肥进度。

3. 对于家庭中有需要减肥的读者来说, 本文不仅可以帮助他们为家人建立信心, 还能够指导他们有针对有计划的创建一个减肥的氛围。比如, 在安排饮食方面就可以相应减少油脂类、糖类等食品的数量, 增加蔬菜、水果、豆制品等食物。

参考文献

[1]周虹:热量——卡路里的“真相”.社区.2007 (09)

[2]刘谊人李华:食物热量怎么算.建筑工人.2007 (02)

[3]几种运动消耗热量一览表.科技之友.2003年02期

篇4:创业项目:减肥餐厅

时下,肥胖的人越来越多,减肥产品也变得颇有市常走在街头、打开电视,减肥广告扑面而来,但人们往往难以确定哪一种产品真的有效。追究肥胖的原因,大多与饮食有关。

食物减肥分为两种:一种是控制食物摄入量;另一种是调整饮食结构。前一种方法由于严重损害身体健康而不可取;后一种既可控制体重,又可提供人体所必需的营养,且不会因节食而引起痛苦,所以这种办法容易被多数肥胖者接受。

在减肥大军中,要求最强烈、心情最迫切的当数女性,所以开减肥餐馆一定要明确消费对象,无论是选址还是店面布置,甚至是食物的选择或食谱的制订,都要对她们产生强烈的吸引力。供应的食物既要低热量、低脂肪,又要考虑营养的要求和味道口感。要把握好这一点,就要请一个多能的厨师,他不仅能做出一道道可口的饭菜,同时还有营养搭配方面的药理知识。在各种减肥食品中蔬菜应占较大的比例,所以如何将清淡的蔬菜做成适合女性食用的佳肴,是经营好坏的核心。只要能让那些到这儿试试看的人真正减掉几斤肉,她们相信你的减肥餐馆的确有效,这比什么样的广告都起作用。

篇5:规划项目建设单位项目位置

安徽省立医院南区(安徽心脑血管医院)二期安徽省立医院合肥市政务文化新区内天鹅湖路与茗香路交口东南角 安徽省发改委委属单位业务用房项目安徽省发展和改革委员会滨湖新区

莲花夜市合肥市包河区住房和城乡建设局水阳江路与宁国路交口

京福花园合肥市庐阳区人民政府杏花街道办事处二环路以南

望湖街道王卫社区刘大郢、王岗城中村改造合肥市包河区人民政府宁国路

滨湖桂园合肥市滨湖新区建设投资有限公司滨湖新区

董铺、大房郢水库搬迁复建点(湖畔新城)合肥市庐阳区大杨镇人民政府大杨镇十张村合淮公路西侧

蜀山新产业园公租房二期项目合肥城建投资控股有限公司汶水路

龙腾家园公租房

都市科技工业园公租房

玻璃厂华贝厂生活区拆迁安置项目

尚大郢城中村改造项目(龙谷华庭)

罗岗卫朱郢城中村改造项目(明皇家园)

部队建设用地

滨湖新区滨湖菊园

花园大道公租房

刘衖城中村改造

安徽环保节能大市场

蜀山区合昌公司公租房及拆迁复建点

蜀山高级中学

阜阳北路拆迁复建点

滨水花都小区

香江·龙韵国际

高速·云水湾

“科大花园”小区配套项目

文一·托斯卡纳小镇

安徽•庐江金百合花园

安徽农业大厦

明月国际大酒店

安徽审计职业学院新校区

盛世国际

滨湖新区滨湖竹园

滨湖新区“BHC-10”地块

滨湖新区“BHC-11”地块

滨湖新区BHA-08-3地块(春晖园)

安徽医科大学和平苑

蓬勃·中央花园

阳光尚城花园

安徽中医学院磨店新校区

水安.盛世桃源

信义广场合肥市建设投资控股(集团)有限公司明皇路以南、史城路以西合肥市建设投资控股(集团)有限公司明皇路以南、史城路以西合肥市瑶海区城建投资有限公司凤阳东路与旌德路东北角合肥龙岗综合经济开发区管理委员会龙岗路以西、静安新城以南合肥龙岗综合经济开发区管理委员会丰乐亭路以北、龙岗路以东中国人民武装警察部队安徽省总队创业大道合肥市滨湖新区建设投资有限公司滨湖新区合肥城建投资控股有限公司合肥市包河区淝河镇人民政府包河区淝河镇人民政府南淝河路与规划尧渡河路西南交口合肥市建设投资控股(集团)有限公司长江西路合肥市蜀山区教育体育局井岗镇合肥庐阳工业区管理委员会庐阳工业园合肥市康健房地产开发有限公司宿松路与慈光路交口(50万平米)安徽香江投资置业有限责任公司始信路与卧云路交口东南角(102030平方米)安徽省巢湖开发投资有限公司巢湖市中庙街道办事处(297821平方米)中国科学技术大学徽州大道西(50550平方米,专家楼)安徽省文一投资控股集团肥东置业有限公司肥东县临泉东路与桥头集路交叉口(387254平方米)安徽丰和置业有限公司庐江县庐城城东新区(179930平方米)安徽省农业委员会滨湖新区(40750平方米)合肥双明月餐饮有限公司龙岗开发区(30510平方米)安徽审计职业学院合肥经开区方兴大道509号(21.17万平方米)合肥盛世和丰置业有限公司上派镇站前路与体育路交口(82674㎡)合肥市滨湖新区建设投资有限公司滨湖新区(293935.27平方米)合肥保利和盛房地产有限公司滨湖新区(411850平方米)合肥万科皓智地产有限公司滨湖新区(382527.77平方米)合肥永星房地产开发有限公司滨湖新区(104883平方米)安徽医科大学项目位于南一环路北(102140平方米)安徽蓬勃置业发展有限公司巢湖市黄麓镇(41554.5平方米)晨帝置业投资(合肥)有限公司石莲北路与皖水路交口(42470平方米)合肥荣杰酒店投资管理有限公司 安徽中医学院东方大道与大众路交口西南角(757200平方米)安徽省水利建筑安装总公司桃花工业园金寨南路(234965平方米)安徽信义房地产开发有限公司位于合浦路与阳光大道交口东北侧(74400.38平米)

安医大一附院高新医院安徽医科大学第一附属医院创新大道与皖水路交口东北角(307381平方米)安徽医科大学第四附属医院(医疗集团东区)迁址扩建安徽医科大学淮海大道与铜陵北路交口西北角(354483平米)金宇·天地城安徽省金宇房地产开发有限责任公司上派镇金寨南路与滨河路交口(482600平方米)和润·水岸豪庭安徽和润置业有限公司上派镇青龙路与仪武路交口(49036㎡)合肥北城恒大帝景总体规划合肥粤通置业有限公司合肥北城区(839581平米)

智慧广场深圳市建业集团合肥房地产开发股份有限公司徽州大道与洞庭湖路交口(87954.22平米)褔朋喜来登·顶级商务安徽万基置业有限公司大连路与北京路交口(118150平方米)

以上项目大都为已规划的项目,大部份尚末开工。做为太阳能项目,要重点关注正规划设计的项目,已建或在建的项目增加此部份内容可能会有不少障碍。同

时抓住政府推广的大好机会,重点结合大的房地产开发企业,如万达,万科,恒大,保利,高速地产,世纪金源等大型开发企业。另外政府背景的开发企业如各滨湖投资集团,城发股份,高新投资等。仅供

篇6:营销项目规划书

项目规划书

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司是中国黄酒行业第一家也是唯一的一家上市公司,它于1997年在上证所挂牌交易。公司的主营业务和主要利润都来自于绍兴的传统产品——绍兴酒。公司拥有中国弛名商标“古越龙山”,浙江省著名商标,具有300多年历史的品牌“沈永和”,以及“鉴湖”、“状元红”等在消费者中有一定影响力的品牌。在率先通过ISO9002认证后,公司又于2001年成为黄酒行业第一家通过ISO14000认证的企业。可以说,古越龙山是黄酒行业当之无愧的龙头企业。

但是公司在黄酒主业上却受到了强有力的挑战。据对该公司2001年年报分析,公司盈利能力下降,赚取现金能力削弱,每股收益(2001年 0.31元,2000年 0.40元)和净资产收益率(2001年 7.56,2000年 11.05)下降突出。公司近三年的销售额为482,342,560元,462,137,408元,510,229,568元,如果剔除新上项目的影响,可以得出一个主业绍兴酒销售额逐年小幅递减的结论。而公司近三年的存货占用现金净增长却呈持续上升的态势,1999年为59,994,280 元,2000年为73,008,776元,2001年为78,253,848元,如此大幅的库存增长使公司的现金能力下降,在国内22家酿酒上市公司中排名为17位。

为什么会出现这种情况?除了该企业的产能大大高于销售能力(该企业具有年产绍兴酒11万吨的生产能力,而销量大约徘徊在4万吨左右)和必要的熟化库存等客观原因外,更深层次的原因在哪里?我们认为,该企业的营销战略上存在一定的误区。我们将从消费者需求、竞争对手战略、公司传统优势等要素入手,来分析古越龙山公司所应采取的整体营销战略。

一、消费者分析

一种产品之所以能立足于市场,是因为它能够满足一个消费群体的某种需求。从深一层的意义上讲,消费者需要的并不是产品,而是产品的功能和价值。就如同消费者购买钻头,他真正的需要是“钻洞”的功能。有一些产品的价值,只要购买者自己认可就可以了,比如钻头。而另一些消费品,消费者则需要很好的消费体验,他们希望这种产品能够得到别人的认可才能达到自身的满足,比如服装。宴酒的消费应属于后者。

“古越龙山”是古越龙山绍兴酒股份有限公司最有号召力的品牌,并且在其产品系列中有不少的高档酒种,所以由“古越龙山”作为中高档绍兴酒的品牌是比较恰当的。中高档绍兴酒的消费可以用一句话来概括,即“江浙沪地区中年男子在酒店或家宴中的低度酒精饮料”,我们可以把中年男子的年龄界定为35—65岁。江浙沪地区一向以富庶而著称,在改革开放之后社会经济文化得到了长足的发展,而35—65岁年龄段的人正是这个时代的中坚,是这一经济奇迹的创造者。他们的人生阅历较为丰富,重视文化教育,对自己的文化传统很重视。当然这种对文化的尊重他们一般不会用明确的语言来表达,但是只要我们认真的观察一下他们的生活细节和偏好,还是可以看到他们这种对地方文化和传统的强烈认同。绍兴酒和仿绍酒的生产厂家很多,但是资质却很差,用一句话来概括现在的绍兴酒市场,就是“在一个低层次上展开的很激烈的竞争”。真正品牌个性鲜明,能够反映中高档绍兴酒消费者的个性、消费心态和价值观念的品牌还没有出现。这就给古越龙山品牌的个性定位留下了一个宽松的范围。产品的自然属性、品牌个性和消费者个性的一致必将能够铸就一个伟大的品牌。

现在让我们再回到中高档绍兴酒的消费者的个性上来,如果用最凝练的词语来概括,那么我们可以用下面的几个词来表述:

成熟

谦和

丰富

传统

厚重

在中高档绍兴酒的消费过程中,消费者需要产品提供的价值是什么?我想对一个请客的人来说,他对产品的最重要的要求就是要让对方能够理解他所提供的酒的品位和价值,而自己的感官感受则处于次要的位置。这种酒应该在以下几个方面体现上述价值:

知名度

品位

个性

恰当

醇和

只有在这几个方面认消费者感受到产品的价值,才能引起他们的消费欲望,从而达到从其它绍兴酒和白酒、果酒的竞争对手那里争夺到一些市场份额。

二、竞争对手的战略

古越龙山公司的传统竞争对手有会稽山、塔牌、黄中黄、女儿红、金枫和众多的小型企业,它们的战略也并不都是十分清晰。目前在绍兴酒的主战场之一上海市场上,竞争的格局正在悄然的发生着变化。以和酒为代表的营养型黄酒市场份额快速扩张,而这一市场上传统的领导厂商古越龙山的份额却出现了萎缩。高端市场上,由古越龙山、会稽山、塔牌所构成的“两山一塔”的市场格局已彻底被打破。而在低端市场上,金枫公司依靠其扁平化的营销模式和有效的配送网络,实现了稳步的扩张。作为一家兼顾高中低端市场的公司,古越龙山公司在上海处于一个腹背受敌的局面。

和酒是挂靠于冠生园旗下的一家公司,它并不从事绍兴酒的生产。其所有原酒都由绍兴某酒厂代工,在得到原酒后,和酒对其进行简单的再加工即可。和酒的核心竞争力在于其强大的广告传播能力,他们是第一家大规模投入电视广告的黄酒商。之所以说他们的核心能力是广告传播能力而不是品牌的建立与管理,是因为它们的品牌观念还是比较原始的。可以说他们的品牌并没有一个明确的战略平台,只是围绕“和文化”作大量的广告轰炸而已。只要有一个强有力的,有战略眼光的品牌出现,他们这种缺乏个性的品牌就会受到很大的冲击。和酒在生产上采用外包形式是一招高明之举,但是对于古越龙山却没有借鉴意义。

金枫酒厂在上海市场深耕细作,采用了直接向零售商配送的方式,每年的销量达到6万吨左右,成为销量最大的黄酒商。渠道的扁平化使其对销售终端的控制力大为增强,而且由于它在上海市场的密集营销战略,使其平均销售成本并没有没大的攀升。可以说,金枫酒厂是一个典型的低成本战略的实践者。古越龙山公司具有年产绍兴酒11万吨的生产能力,如果仅仅在中高端市场上消化,显然是不可能的,因此,利用“沈永和”品牌冲击低端市场是可以考虑的一项决策。如何实施这个方案,本文将不作深入的讨论。

三、公司的传统优势

古越龙山公司作为黄酒行业的领袖企业,并非徒具虚名。黄酒行业许多里程碑式的发展都发生在该公司。中国酿酒协会黄酒分会就设在该公司,该公司生产的古越龙山绍兴酒是中国钓鱼台国宾馆国宴用酒。可以说,古越龙山代表的是国酒正宗。古越龙山公司拥有的国家级评酒员、ISO14000和ISO9000双料注册审核员、具有丰富操作经验的开耙师傅都令其它黄酒企业艳羡不已。

公司在江、浙、沪市场上具有良好的口碑,拥有一批忠诚的用户群。即使在公司投入的宣传很少,品牌的个性并没有树立起来的阶段,这些忠诚消费群体也依然把古越龙山作为其购买的首选。公司具有一个比较稳定的销售网络,多年的合作使他们和古越龙山公司结成良好的伙伴关系。

四、古越龙山之品牌战略平台

品牌个性和战略定位是创建品牌的两大战略平台,古越龙山的战略定位是中高档宴会用酒,消费者群体界定为35—65岁的中年男子。人们总是喜欢符合自己观念的品牌,所以在进行品牌个性的确定过程中,尽可能使品牌的个性与消费者的个性或与他们追求的个性相一致。前文我们已经对目标消费群的特征做了刻画,即:

成熟

谦和

丰富

传统

厚重

当品牌个性和顾客个性彼此交融时,消费者就会产生强烈的消费体验,从而影响其购买欲望,而品牌的体验来自对顾客需求的不断满足。这些需求包括与购买产品或服务相关的功能性需求,以及从品牌衍生出来的情感需求和效应。现在我们来继续分析宴酒对消费者需求的满足。一般来说,喝酒的人是怕喝酒的,当然正宗的酒鬼除外。但是在我们的传统文化中,宴席和酒是紧紧的联系在一起的,无论是在酒店还是家宴中,酒都是必不可少的。那么酒的功能是什么?其实酒可以创造一种氛围,创造一种有利于人们良好交流的气氛。有许多的话,大家在一般场合是不能说或者是说了不合适的,放在酒桌上就显得那么的自然。无论是爱酒的还是恨酒的,大家都离不开它。特别是在我们中国这种特定的文化传统下,酒的作用是无可替代的。

我们必须饮酒,我们希望我们的酒对身体不要有太大伤害,我们希望在饮酒中良好的沟通,我们希望客人认可我们提供的酒的品位的价值。这就是一般饮者的心态。

根据对消费者个性的分析,我们可以把品牌的个性和相关自然属性做如下的提练: 消费者个性品牌个性产品自然属性

成熟正宗自然熟化

谦和丰富入口绵软

丰富品位复合香型

传统传统国酒正宗

厚重和谐回味无穷

当然,品牌的个性要从长计议,不能草率从事,一旦确定,就要作为品牌战略的重要要素在一个相当长的时期固定下来。公司的一切活动都要考虑品牌的战略,并在这一平台上展开,任何与品牌个性相悖的宣传和举措都会给品牌造成极大的伤害。树立个性很难,但破坏一个品牌的个性或使之模糊化却非常简单,所以品牌需要精心的呵护。

五、品牌建设的战略宣传

无论何人,身处何处,都必须众口一词的支持公司的品牌。如果宣传的任何一部分内容与品牌个性不一致或不相称,就会极大的损害品牌。

我想可以在以下的十个方面对品牌开展全方位的宣传

1、有关品牌的传闻

2、雇员的精神面貌和素质

3、产品性能及开发

4、经营场所的面貌

5、包装

6、公共关系

7、公司的重大活动

8、促销活动

9、赞助和其它活动

10、广告

在近期要处理好的几个问题。

一是产品线的深度确定,要把低档酒系列全部从古越龙山的品牌中剔除出去,保持在消费者心目中中高档酒的形象。对于确定留下的产品,要重新进行审定,对每一个细节都不放过,因为所谓高档品和大路货,其实差异就是在产品和包装的细节上。因此,凡高档品无不追求细节之完美。

二是广告选择,广告是最简便的一种宣传方式。在广告中一定要坚决的维护品牌的个性,可以只宣传其中的一点,也可以把其中的几点组合起来。如果要选择代言人,则一定要注意代言人与“古越龙山”品牌的个性是否相符,代言人是否有可替代性,以利品牌长期健康成长。在宣传中可以品牌的个性和产品的属性同时进行,做到左右脑同时刺激,但一定要注意品牌自然属性和个性的一致性。

在媒体的选择上,要对消费者的行为模式进行深入的分析,寻求最为经济有效的传播媒介。我认为应以主流的报纸为主,在春节前一段时间内可以在电视广告上开展地毯式轰炸的策略。

三是促销活动,切忌采用降价、优惠等方法,因为这样等于自贬身价。

四是员工的精神面貌上,要做艰苦的改进工作。虽然生产性企业中员工的“可感知度”比服务性企业要弱的多,但是,古越龙山公司旗下众多的专卖店以及促销人员还是要直面消费者的。他们的一举一动都会影响消费者对品牌的认知。公司中的重要员工,如国家级评酒员、研发和生产骨干的形象也十分重要。因为从一般的逻辑来说,有什么样的人就有什么样的产品。如果消费者和企业员工并不是很深刻,那么一些“表面现象”,如衣着、谈吐、行为方式就显的十分重要。古越龙山是个老企业,要改变员工的行为方式是一项很有难度的工作,但通过培训和考核,还是可以有所作为的。

五是要和新闻媒介处理好关系,要让他们多做一些软性的广告来配合。

六、项目进度与目标设定

7.5—8.5基础数据的收集和分析,确定品牌的定位和个性

8.6—9.5产品线的重审和确定

9.6—9.15整体营销方案的布局

9.16—10.15广告与媒体的确定

10.16———大规模的广告投放,同时全部撤下古越龙山品牌下的低档酒

篇7:铷项目规划方案

规划方案

泓域咨询

MACRO

铷项目规划方案

铷作为一种金属,是一种的银白色轻金属,原子序数 37,原子量为 85。其质软并而呈蜡状,化学性质比钾活泼。遇水起剧烈作用,生成氢气和氢氧化铷,易与氧作用生成复杂的氧化物。由于遇水反应放出大量热,所以可使氢气立即燃烧。纯金属铷通常存储于密封的玻璃安瓿瓶中。铷矿行业是指铷矿的开采洗选行业,同时也包括铷矿的贸易流通以及初级加工等行业。铷按照其形态的不同,有着不同的分类。

该铷项目计划总投资 6123.45 万元,其中:固定资产投资 4197.82 万元,占项目总投资的 68.55%;流动资金 1925.63 万元,占项目总投资的31.45%。

达产年营业收入 14535.00 万元,总成本费用 10983.51 万元,税金及附加 117.08 万元,利润总额 3551.49 万元,利税总额 4158.43 万元,税后净利润 2663.62 万元,达产年纳税总额 1494.81 万元;达产年投资利润率58.00%,投资利税率 67.91%,投资回报率 43.50%,全部投资回收期 3.80年,提供就业职位 250 个。

报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

......铷项目规划方案目录

第一章

申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章

发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章

资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章

节能方案分 析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章

建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案

第六章

环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章

经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章

社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表 1:主要经济指标一览表

附表 2:土建工程投资一览表

附表 3:节能分析一览表

附表 4:项目建设进度一览表

附表 5:人力资源配置一览表

附表 6:固定资产投资估算表

附表 7:流动资金投资估算表

附表 8:总投资构成估算表

附表 9:营业收入税金及附加和增值税估算表

附表 10:折旧及摊销一览表

附表 11:总成本费用估算一览表

附表 12:利润及利润分配表

附表 13:盈利能力分析一览表

第一章

申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

(一)项目单位名称

xxx 科技公司

(二)法定代表人

宋 xx

(三)项目单位简介

本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专

项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

(四)项目单位经营情况

上一,xxx 有限责任公司实现营业收入 10209.54 万元,同比增长30.80%(2404.11 万元)。其中,主营业业务铷生产及销售收入为 9432.30万元,占营业总收入的 92.39%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额 2894.08 万元,较去年同期相比增长 406.02 万元,增长率 16.32%;实现净利润 2170.56 万元,较去年同期相比增长 447.08 万元,增长率 25.94%。

上营收情况一览表

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

营业收入

2144.00

2858.67

2654.48

2552.39

10209.54

主营业务收入

1980.78

2641.04

2452.40

2358.07

9432.30

2.1

铷(A)

653.66

871.54

809.29

778.16

3112.66

2.2

铷(B)

455.58

607.44

564.05

542.36

2169.43

2.3

铷(C)

336.73

448.98

416.91

400.87

1603.49

2.4

铷(D)

237.69

316.93

294.29

282.97

1131.88

2.5

铷(E)

158.46

211.28

196.19

188.65

754.58

2.6

铷(F)

99.04

132.05

122.62

117.90

471.62

2.7

铷(...)

39.62

52.82

49.05

47.16

188.65

其他业务收入

163.22

217.63

202.08

194.31

777.24

上主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

10209.54

完成主营业务收入

万元

9432.30

主营业务收入占比

92.39%

营业收入增长率(同比)

30.80%

营业收入增长量(同比)

万元

2404.11

利润总额

万元

2894.08

利润总额增长率

16.32%

利润总额增长量

万元

406.02

净利润

万元

2170.56

净利润增长率

25.94%

净利润增长量

万元

447.08

投资利润率

63.80%

投资回报率

47.85%

财务内部收益率

21.53%

企业总资产

万元

10016.32

流动资产总额占比

万元

30.18%

流动资产总额

万元

3022.92

资产负债率

23.35%

二、项目概况

(一)项目名称及承办单位

1、项目名称:铷项目

2、承办单位:xxx 科技公司

(二)项目建设地点

某某新区

(三)项目提出的理由

铷作为一种金属,是一种的银白色轻金属,原子序数 37,原子量为 85。其质软并而呈蜡状,化学性质比钾活泼。遇水起剧烈作用,生成氢气和氢氧化铷,易与氧作用生成复杂的氧化物。由于遇水反应放出大量热,所以可使氢气立即燃烧。纯金属铷通常存储于密封的玻璃安瓿瓶中。铷矿行业是指铷矿的开采洗选行业,同时也包括铷矿的贸易流通以及初级加工等行业。铷按照其形态的不同,有着不同的分类。

(四)建设规模与产品方案

项目主要产品为铷,根据市场情况,预计年产值 14535.00 万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与 xx 省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。

(五)项目投 资估算

项目预计总投资 6123.45 万元,其中:固定资产投资 4197.82 万元,占项目总投资的 68.55%;流动资金 1925.63 万元,占项目总投资的 31.45%。

(六)工艺技术

验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;做好原辅材料原始记录和资料积累,及时准确地做好月报、季报和各种统计报表工作。项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。项目产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

在项目建设和实施过程中,认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

(七)项目建设期限和进度

项目建设周期 12 个月。

该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资 4536.31 万元,占计划投资的 74.08%。其中:完成固定资产投资 3338.76 万元,占总投资的73.60%;完成流动资金投资 1197.55,占总投资的 26.40%。

项目建设进度一览表

序号 项目 单位 指标 1

完成投资

万元

4536.31

1.1

——完成比例

74.08%

完成固定资产投资

万元

3338.76

2.1

——完成比例

73.60%

完成流动资金投资

万元

1197.55

3.1

——完成比例

26.40%

(八)主要建设内容和规模

该项目总征地面积 14573.95平方米(折合约 21.85 亩),其中:净用地面积 14573.95平方米(红线范围折合约 21.85 亩)。项目规划总建筑面积 18654.66平方米,其中:规划建设主体工程 12469.51平方米,计容建筑面积 18654.66平方米;预计建筑工程投资 1630.23 万元。

项目计划购置设备共计 48 台(套),设备购置费 1476.94 万元。

(九)设备方案

项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解,投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产

设备为主,关键设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计 48 台(套),设备购置费 1476.94 万元。

第二章

发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

铷作为一种金属,是一种的银白色轻金属,原子序数 37,原子量为 85。其质软并而呈蜡状,化学性质比钾活泼。遇水起剧烈作用,生成氢气和氢氧化铷,易与氧作用生成复杂的氧化物。由于遇水反应放出大量热,所以可使氢气立即燃烧。纯金属铷通常存储于密封的玻璃安瓿瓶中。铷矿行业是指铷矿的开采洗选行业,同时也包括铷矿的贸易流通以及初级加工等行业。铷按照其形态的不同,有着不同的分类。

我国 20 世纪 50 年代末才开始开发研究铷铯,随着我国第一台图象增强 X 光机在上海诞生,揭开了铷铯在我国应用的序幕,随着铷的应用行业的不断增多,我国铷矿行业的发展较为迅速。

随着我国铷矿技术不断加强,其自动化程度水平不断提高,性能不断增强,而成本却有所下降。我国铷矿行业发展的不断进步,产业链不断完善。铷矿行业上游主要涉及矿山资源勘探、矿山机械生产等领域,下游应用则分布在太阳能光伏电池、铷磁流体发电、热离子转换发电、铷离子推动发动机、医药、催化剂、环保、国防军工、航天航空、信息产业、生活民用等方面。

自改革开放以来,随着国民经济的快速发展,中国铷矿工业也取得了高速增长。随着我国生态环境的逐渐恶化,我国对于铷矿的环保逐渐加强重视。为了推动我国铷矿行业的快速平稳发展,完善我国铷矿产业链,国家加强了对于铷矿的生态环保质量把控。政府颁布一系列措施推动我国该行业的发展,规范市场竞争,提高我国铷矿的竞争力。

总的来看,随着铷产品市场需求的增长,铷矿的需求也保持较为稳定的增长态势,行业市场规模不断扩大,行业市场规模仍将保持较为稳定的增长态势。2019 年我国铷精矿市场规模为 10530 万元,市场均价 6500 元/吨。

我国铷精矿消费大量依赖进口,近两年进口依赖度超过 60%。2019年我国铷精矿需求量 2.57 万吨,进口量 1.62 万吨,进口依赖度63.04%。

目前铷的应用广泛,在受技术条件的约束,需求量尚未完全打开。随着国家对环境保护的愈发重视,铷产品的应用需求将会越来越大,使用范围也将越来越广,未来下游的强劲需求和上游的供应压力必将带动铷矿的销量和价格双双走高。

二、产业政策分析

实体经济是发展经济的着力点。我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化,提高制造业水平,不能“脱实向虚”。工业经济是高质量发展主战场。制造业是实体经济的主体,是技术创新的主力,是供给侧结构性改革的重要领域。发展实体经济,重点在制造业,难点也在制造业。当前,全球经济发展进入深度调整期,重要发达国家重新聚焦实体经济,实施“再工业化”战略,集中发力高端制造领域;新兴经济体依靠低成本优势,承接国际产业转移,加快工业化步伐,打造新的“世界工厂”。在这“双重挤压”下,必须把发展实体经济摆上战略位置,扭转资本“脱实向虚”的趋势。近年来,我市工业经济在加速发展过程中,主要存在传统产业比重偏高、产业结构不合理、科技含量不高、企业创新能力不足、产业链条短、市场竞争力弱等方面的问题。针对这些工业经济发展中存在的问题及现状,该县进一步优化工业产业结构,推进工业产业转型升级,促进工业经济高质量发展。

2018 年经济运行稳中有变、变中有忧,经济面临下行压力,所以宏观政策更需要强化逆周期调节。财政政策要加力提效,包括两方面意思,一是财政政策更加积极,实施更大规模减税降费,这会相应减少制造业企业负担;二是财政政策注重提升效率,增加财政资金尤其是各种专项资金的利用效率,对于一些政策推动的战略性新兴产业会有一个明显的促进作用。

目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。undefined

大力发展先进装备制造业,要着力提升关键基础零部件、基础工艺、基础材料、基础制造装备研发和系统集成水平,加快机床、汽车、船舶、发电设备等装备产品的升级换代,积极培育发展智能制造、新能源汽车、海洋工程装备、轨道交通装备、民用航空航天等高端装备制造业,促进装备制造业由大变强。

三、行业准入

xxx 科技公司于 20xx 年 xx 月通过 xxx 科技公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程,达到行业准入条件。

逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模,重点支持中小企业技术创新、结构调整、节能减排、开拓市场、扩大就业,以及改善对中小企业的公共服务。加快设立国家中小企业发展基金,发挥财政资金的引导作用,带动社会资金支持中小企业发展。地方财政也要加大对中小企业的支持力度。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居

民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。

第三章

资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案

该项目为非资源开发类项目,其生产经营过程未对环境资源进行开发,无资源开发方案。

二、资源利用方案

(一)土地资源

该项目选址位于某某新区。

园区规划面积 50平方公里,启动区面积为 10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。到 2020 年,当地工业化率提高到 41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到 100 亿元,战略性新兴产业产值达到 400 亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到 12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到 2020 年,工业增加值达到 900 亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到 50%。规上工业企业数

超 2000 家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长 15%和 28%,其它主要指标均保持中高速增长。

场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了 ISO9000 质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。

根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土

资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)文件规定的具体要求。

(二)原辅材料

验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;做好原辅材料原始记录和资料积累,及时准确地做好月报、季报和各种统计报表工作。项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采购成本。项目产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

(三)能源消耗

1、项目年用电量 829526.37 千瓦时,折合 101.95 吨标准煤。

2、项目年总用水量 9744.59 立方米,折合 0.83 吨标准煤。

3、“铷项目投资建设项目”,年用电量 829526.37 千瓦时,年总用水量 9744.59 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.78 吨标准煤/年。达产年综合节能量 36.11 吨标准煤/年,项目总节能率 27.90%,能源利用效果良好。

三、资源节约措施

项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求,根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点,优化照明设计,选择合理的照明方式;在保证照明质量的前提下,优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。

第四章

节能方案分析

一、用能标准和节能规范

工业节能与绿色标准化工作虽然取得了一定的成效,但仍存在标准覆盖面不够、更新不及时、制定与实施脱节、实施机制不完善等问题。“十三五”时期是落实制造强国战略的关键时期,也是推进工业节能与绿色发展的攻坚阶段,国务院标准化改革也对工业节能与绿色标准化工作提出了更高的要求。为更好地落实绿色发展理念,全面推进绿色制造,完善工业节能与绿色标准化工作体系,做好未来几年的标准化工作,充分发挥标准化对工业节能与绿色发展的支撑和引领作用,决定实施工业节能与绿色标准化行动计划。

1、《中华人民共和国节能能源法》

2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》

3、《国务院关于加强节能工作的决定》

4、《中国能源技术政策大纲》

5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》

6、《节能减排综合性工作方案》

7、《中华人民共和国节约能源法》

8、《工业企业能源管理导则》

9、《企业能耗计量与测试导则》

10、《评价企业合理用电技术导则》

11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

12、《国务院关于加强节能工作的决定》

13、《产业政策调整指导目录》

14、《重点用能单位节能管理办法》

15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。

二、能耗状况和能耗指标分析

(一)项目用电量测算

全年用电量 829526.37 千瓦时,折合 101.95 标准煤。

(二)项目用水量测算

项目实施后总用水量 9744.59 立方米/年,折合 0.83 吨标准煤。

(三)能耗指标分析

项目位于某某新区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤 102.78 吨,节能量折合标煤 36.11 吨。

三、节能措施和节能效果分析

(一)公共建筑节能设计

不采暖楼梯间或前室及走廊:采用 25.00 毫米厚胶粉聚苯颗粒保温层。undefined

(二)居住建筑节能设计

不采暖地下室顶板采用单面钢丝网架聚苯板。

(三)公用工程节能设计

供水器具采用节水型,特别是卫生间要采用节水措施并选用节水型卫生洁具。卫生用水源用污水处理后的中水,以实现节约用水。变压器采用新型节能变压器 S11 型,变电室靠近负荷中心以减少线路损失。

(四)节能措施

车间动力 50.00KW 以上用电设备采用分控配电系统,设备空转时将自动断电,杜绝较长时间空转,从而达到节电的目的;主体工程充分利用自然采光节约照明能源。做好生产设备的综合保养提高其利用率,杜绝各类能源浪费现象,节约能源和物料资源,提高材料综合利用率,废旧材料集中回收利用。

项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求,根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点,优化照明设计,选择合理的照明方式;在保证照明质量的前提下,优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。

设计中尽可能地提高设备的利用率,一则能够减少设备的数量,从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施,二则可以减少设备的投资。在总图布置及车间和生产工艺布置上,尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷,避免生产过程中的来回倒运现象。

项目位于某某新区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤 102.78 吨,节能量折合标煤 36.11 吨,节能率 27.90%。

节能分析一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

总能耗

吨标准煤

102.78

1.1

—年用电量

千瓦时

829526.37

1.2

—年用电量

吨标准煤

101.95

1.3

—年用水量

立方米

9744.59

1.4

—年用水量

吨标准煤

0.83

年节能量

吨标准煤

36.11

节能率

27.90%

第五章

建设用地、征地拆迁及移民安置

一、项目选址及用地方案

(一)项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。

(二)项目选址

该项目选址位于某某新区园区规划面积 50平方公里,启动区面积为 10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。到 2020 年,当地工业化率提高到 41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到 100 亿元,战略性新兴产业产值达到400 亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到 12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。

到 2020 年,工业增加值达到 900 亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超 2000 家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长 15%和 28%,其它主要指标均保持中高速增长。

(三)建设条件分析

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了 ISO9000 质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。

(四)用地控制指标

根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

(五)用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数 50.48%,建筑容积率 1.28,建设区域绿化覆盖率 6.93%,固定资产投资强度 192.12 万元/亩。

(六)节约用地措施

在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。

(七)总 图布置方案1、平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。2、主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。3、绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。4、辅助工程设计

(1)投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力≥0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

(2)投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等;因此,室外消防用水量按 25.00L/S,火灾延续时间按 2.00 小时计,同一时间发生火灾次数按一次考虑;室内消防栓用水量 15.00L/S,火灾延续时间按 2.00 小时计,室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

(3)电源设备选用隔爆型 dⅡBT4 级防爆电器,照明导线穿钢管敷设,其他环境按一般建筑物设计;进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆;场内配电采用放射式配电方式,室外电缆直埋或电缆沟敷设,直埋埋深 1.00 米,过路及穿墙以钢管保护。投资项目供电负荷等级为Ⅲ级,场区降压站电源取自国家电网,电源符合国家标准《供配电系统设计规范》(GB50052)的规定。场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具;各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明;各车间的工作照明分片集中控制;值班照明为常明灯,常年不断电单独控制;车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

(4)短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,投资项目不考虑增加汽车运输设备。

(5)卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,通风换气次数一定要大于 10.00 次/小时。

(八)选址综合评价

该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)文件规定的具体要求。

二、征地拆迁及移民安置

该项目用地属为建设用地,无拆迁情况,不存在移民安置问题。

第六章

环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

项目建设区域 CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标,CODcr 质量指数在0.43-0.50 之间,BOD5 质量指数在 0.29-0.32 之间,氨氮质量指数在 0.26-0.27 之间,硫化物未检出,由此可见,项目建设区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

二、生态环境影响分析

1、投资项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求,贯彻“以防为主,防治结合”的原则,对生产的全过程实施污染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施,在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施,可以防止污染因素所造成环境的影响。投资项目的选址符合当地的区域规划,符合项目承办单位发展规划,如环境保护措施到位,对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。

2、全面推进绿色发展,是实现永续发展的关键之举。发展是一个持续不断的过程,过去那种粗放的增长方式和以环境污染为代价的发展方式不可持续,转型发展势在必行,而绿色发展就是其基本要义,更是永续发展的必要条件。推进绿色发展,要以绿色发展理念为引领,坚持以效率、和谐、持续为目标的经济增长和社会发展方式,合理利用自然资源,保护自

然环境,保持和发展生态平衡,保证自然环境与人类社会的共同发展,促进人与自然和谐共生,推动发展观念向生态优先转变、推动产品供给向优质环保转变、推动生产方式向节约高效转变、推动城乡建设向和谐相融向绿色低碳转变、推动治理方式向依法治理转变。我们要站在战略和全局的高度,认真领会绿色发展的深刻内涵,清醒认识推进绿色发展的重要性和必要性,以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度,深入推进绿色发展,努力实现长远、协调、可持续发展。

3、投资项目使用电能、新鲜水、天然气作为能源,就能源本身而言属于清洁能源,符合清洁生产的要求。投资项目对其产生的废水、废气、固体废弃物进行比较彻底的预防性治理,符合清洁生产、循环使用的环境保护理念。实施清洁生产是从根本上控制环境污染的有效手段。清洁生产是对生产过程运用一种整体的预防性措施,降低污染物的产生和排放量,使生产发展和环境保护相互协调。作为可持续发展的根本性措施,我国政府已将清洁生产载入《中国二十一世纪议程》,并在《国务院关于环境保护若干问题的决定》和《国家环境保护“十三五”计划和 2020 年远景规划》中明确要大力推行清洁生产。清洁生产是将产品生产和污染治理有机结合起来取得资源、能源配置利用的最大效率和环境成本的最小量化,是深化工业污染防治、实现可持续发展的根本途径。

4、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告书》为最终依据,xxx 有限责任公司将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。

三、生态环境保护措施

(一)建设期大气环境影响防治对策

对施工现场实行科学化管理,使砂石料统一堆放,水泥应设置专门库房堆存,并尽量减少搬运环节,搬运时做到轻拿轻放,防止包装袋破裂。避免大风天气作业;应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业,不要在大风天气开挖地面,减少大风造成的施工扬尘。对施工现场实行科学化管理,使砂石料统一堆放,水泥应设置专门库房堆存,并尽量减少搬运环节,搬运时做到轻拿轻放,防止包装袋破裂。避免大风天气作业;应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业,不要在大风天气开挖地面,减少大风造成的施工扬尘。

(二)建设期噪声环境影响防治对策

项目建设承包单位应加强施工管理,合理安排施工作业时间,午间(12:00-14:00)及晚间(22:00-6:00)严禁高噪设备施工,降低人为噪声,合理布局施工现场,严格按照施工噪声管理的有关规定执行,在施工过程中,施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523)中的有关规定,避免施工噪声扰民事件的发生。

(三)建设期水环境影响防治对策

生活废水:建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水,包括:食堂废水、洗涤废水和冲厕水等,主要污染物有:氨氮、BOD、SS 等,类比水质为 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。施工废水:建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水;各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水,含有一定量的油污和泥砂,主要污染物为 SS。水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放,并采取一定的防雨措施,及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料,以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

(四)建设期固体废弃物环境影响防治对策

由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的,因此,要求项目承办单位和施工单位必须做好施工垃圾管理,采取积极有效的措施,避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。

(五)建设期生态环境保护措施

进出施工区的道路先期进行硬化,并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘,减少因车辆运输时产生的扬尘污染。水土流失影响:在工程建设过程中,将造成大面积的地表裸露,导致不同程度的土壤侵蚀,出现水土流失现象,从而对地表植被、水体、土壤结构等产生潜在危害;这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突出;随着项目的建设,天然

植被将有所破坏,因此,在建设后期应及时绿化,对破坏的植被进行修复,实现部分生态环境补偿。

(六)运营期废水影响分析及防治对策

生活和办公废水分别通过隔油池、化粪池及沉淀池处理达到《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082)相关标准后,经场内管道汇集,进入Ⅱ级生化处理系统。

(七)运营期废 气影响分析及防治对策

投资项目在粉料混合过程中会产生少量的粉尘,排气量为 160.00?/h,通过采取全封闭措施同时利用配套的集尘回收装置收集并经布袋除尘处理后,布袋除尘去除率达到 99.21%,然后经高空排气筒排放,排放的空气符合《环境空气质量标准》(GB3095)要求。通过以上分析可知,投资项目产生的各类固体废弃物均能得到妥善处置,拟建项目产生的各种固体废弃物处理措施均立足于废物的综合利用或委托处置,操作比较简单没有技术上的问题,在正常工况条件下,运营期每年产生的各类工业固体废弃物物经过回用于生产、外销综合利用以及委托具有经营资证的单位外运处理等方式,处置率达到 100.00%,不直接排入环境,对项目周围环境基本无影响。

(八)运营期噪声影响分析及防治对策

在设备安装过程中,提高噪声设备的安装精确度,做好平衡调试,安装时采用减震、隔振措施,在设备和基础之间加装隔振元件(如减震器、橡胶隔振垫等),增加惰性块(钢筋混凝土基础)的重量以增加其稳定性,从而有效地降低振动的强度;对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料,安装隔音板等措施降低噪音污染,根据吸声材料的吸声系数,建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料,在建筑中采用薄板共振吸声结构,使其具有低频的吸声特性。采取声源与外界隔开的方式降噪,减少噪声对环境的污染,使风机和水泵的噪声减少到 65.00dB(A)以下;对场区的空地进行绿化,可以进一步减低环境噪声。

(九)废弃物处理

项目承办单位危险废弃物的管理是应用法律、行政、经济、技术手段解决危险废弃物对环境的负面影响,实施对危险废弃物的全过程管理,即对危险废弃物的避免和减量,产生后的收集、运输、贮存、循环、利用、无害化处理以及最终无害化处置的管理,其优先序列为废物最小量化、废物的回收利用、废物的环境无害化处置。

四、地质灾害影响分析

该项目无诱发地质灾害因素。

五、特殊环境影响

对于项目承办单位所承办的项目建设场址区域,在场地整平前必须进行详细的工程地质勘察工作,及时探明不良地质状况;对于工程建设期和运营期的可能地质灾害影响,应采取相关对应措施降低发生的概率,将可能的损失降到最低。积极推行生活垃圾分类收集,建成运营后全面核实工

业废物产生情况,实施工业废物特性检测,特别是正确识别危险废弃物,避免将危险废弃物作为一般工业废物处理造成污染。

第七章

经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

(一)固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资 4197.82(万元)。

固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

项目建设投资

万元

1630.23

1476.94

192.12

4197.82

1.1

工程费用

万元

1630.23

1476.94

10660.00

1.1.1

建筑工程费用

万元

1630.23

1630.23

26.62%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

1476.94

1476.94

24.12%

1.2

工程建设其他费用

万元

1090.65

1090.65

17.81%

1.2.1

无形资产

万元

644.70

644.70

1.3

预备费

万元

445.95

445.95

1.3.1

基本预备费

万元

234.06

234.06

1.3.2

涨价预备费

万元

211.89

211.89

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

4197.82

4197.82

(二)流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金 1925.63 万元。

流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流动资产

万元

10660.00

6153.15

7441.17

10660.00

10660.00

10660.00

1.1

应收账款

万元

3198.00

1758.90

2398.50

3198.00

3198.00

3198.00

1.2

存货

万元

4797.00

2638.35

3597.75

4797.00

4797.00

4797.00

1.2.1

原辅材料

万元

1439.10

791.50

1079.32

1439.10

1439.10

1439.10

1.2.2

燃料动力

万元

71.95

39.58

53.97

71.95

71.95

71.95

1.2.3

在产品

万元

2206.62

1213.64

1654.96

2206.62

2206.62

2206.62

1.2.4

产成品

万元

1079.33

593.63

809.49

1079.33

1079.33

1079.33

1.3

现金

万元

2665.00

1465.75

1998.75

2665.00

2665.00

2665.00

流动负债

万元

8734.37

4803.90

6550.78

8734.37

8734.37

8734.37

2.1

应付账款

万元

8734.37

4803.90

6550.78

8734.37

8734.37

8734.37

流动资金

万元

1925.63

1059.10

1444.22

1925.63

1925.63

1925.63

铺底流动资金

万元

641.87

353.03

481.41

641.87

641.87

641.87

(三)总投资构成分析

1、总投资及其构成分析:项目总投资 6123.45 万元,其中:固定资产投资 4197.82 万元,占项目总投资的 68.55%;流动资金 1925.63 万元,占项目总投资的 31.45%。

2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资 1630.23 万元,占项目总投资的 26.62%;设备购置费 1476.94万元,占项目总投资的 24.12%;其它投资 1090.65 万元,占项目总投资的17.81%。

3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4197.82+1925.63=6123.45(万元)。

总投资构成估算表

篇8:浅谈软件项目风险规划

在现在的社会中,无论是“项目”、“软件”还是“软件项目”已经越来越被大家所熟悉,而且普遍存在于我们生活或者社会的各个方面。

对于一个软件项目而言它首先具有目标性,工作的目的在于得到特定的结果,因此项目是面向目标的,这个目标贯穿于项目计划和实施活动的始终。其次项目还具有相关性,因为每个项目与生俱来都有复杂性,一个项目里有很多彼此相关的活动,例如,某些活动在其他活动完成之前不能启动,而另一些活动则必须实施,如果这些活动相互之间不能协调地开展,就不能达到整个项目的目标。再次,项目还具有周期性,当我们达到目标后,项目就意味着要结束,因此它是一个临时性的任务。再有,项目还具有独特性,在一定程度上项目和项目之间没有重复性,假如要为新一代的计算机设计操作系统,那么这个系统一定会有独特性,是以前的操作系统没有的特性,这样才有开发的必要。那么,项目还具有约束性,一般约束项目的重点都是资源成本,这是一个项目成功实施的重要约束。最后项目还具有不确定性和结果的不可逆转性,一个项目不可能完全按照既定的预算和流程完全实施下去,很有可能会因为外因或者内因发生一些变化,因此会出现不确定性,而到了项目结果,结果也就出现,就不能够再逆转了。

由于上述的软件项目的特性,可以发现,一个项目最终得到预定的结果,就是要保证项目要顺利按照既定规划实施,而由于项目又有不确定性,那么我们就要对不确定性进行梳理,对项目风险进行管理,规避风险,减少不确定性,只有防患于未然,进行合理的风险管理、制定及时的风险计划,做到主动控制风险,而不是被风险所控制。那首先要明确的就是软件开发过程的风险究竟会有哪些,其次如何识别,最后是规避风险。

1 风险类型

1.1 从风险范围角度看

1.1.1 项目自身风险

这种风险是潜在的预算、进度、个人、资源、用户和需求方面的风险,比如时间和资源分配的不够合理、项目优先级没有配比好,资金不足等等都是风险的根源。

1.1.2 技术风险

比如技术上的一些不确定性,技术陈旧。有些技术相对复杂,项目执行过程中使用技术或者行业标准发生变化所导致的风险。

1.1.3 商业风险

主要包括策略风险、市场风险、预算风险,比如开发出的软件并不是市场认可的软件,那么风险可想而知。

1.2 从风险预测角度看

1.2.1 已知风险

通过仔细评估项目计划、开发项目的商业和技术环境以及其他可靠的信息来源之后可以发现的那些风险。例如,不现实的项目交付时间,较差的技术环境等。

1.2.2 可预测风险

指根据以往项目经验能够提前获知的风险。

1.2.3 不可预测风险

指很难事先识别出的风险,会根据项目的进行情况而突发的风险。

那么根据上述的风险类型可知,要规避风险,接下来就是对风险进行识别。

2 风险识别

风险识别是试图系统化地确定对项目计划的威胁,识别已知和可预测的风险,识别内在和外在的风险,贯穿整个项目中的行为。常用到的项目识别方法中最多的是风险条目检查表法,其次还有德尔菲法、头脑风暴法、情景分析法,面谈法。而这一切方法都是为了识别出风险,并会将风险输出为风险列表。识别出的风险列表会有两列,一列是识别出的风险,另一列是对风险进行的分类。通过对识别出的风险列表进行分析、评估,对风险发生的概率进行估计、对发生后的后果进行估计、对后果所产生的影响进行估计都是在识别出风险之后做的事情,其实就是对风险进行评估。评估后,要对风险分析后的结果进行统计,这个统计主要是,要列出风险及风险所对应的类型,可能发生的概率,发生后产生后果的影响效力指数,以及对若干个风险进行一个排名。这样我们对软件项目中所存在的风险就能掌握在手。接下来就是如何规避风险,降低风险发生的几率。

3 风险规划

风险规划并不能够消除所有的风险,但是能够通过合理的规划来规避一些已经识别出的风险事件。比如说,当我们知道人员流动会给软件项目带来人员数目及经验的风险,那么就可以及时的制定计划,比如,对项目中的重点实施人员提高补贴,对项目完成后的奖励进行说明,稳定人员,减少其流动性。这是风险规划的一种。风险规划一共有以下几种形式:

3.1 回避风险

这是对可能发生的风险尽可能地回避的一种方式,比如拒绝使用导致风险的方案。这种方式通常是切断风险的起源,一般针对于风险发生后影响巨大的风险类型,如果影响很小,我们启用别的方案也许会带来比这个方案还要大的风险影响。及时风险发生后影响巨大,这种风险规划方式也不适用于立即使用,我们还是要寻找其他的风险规避的方法,实在不行才能用这样的方式。然而也不是所有的风险都可以用这样的方式来规避,比如突发的风险是无法用这种方式规避的。

3.2 转移风险

这是从发生风险产生损失后的责任入手的方式。比如一个大型的软件项目开发,环节复杂,监管困难,多个环节都存在巨大的风险,为了降低风险,可以将一些风险大,自身又顾及不到的小项目交给其他的公司去做,这样风险就转嫁到了他人的身上,一旦风险发生,产生损失,可以对其他的公司问责,减少了自身的损失。这是一种转嫁的方式,还有可以与软件项目的委托方达成一定的协议,有一些不可预测的风险一但发生,可以免责,比如天灾发生,延误了软件项目的交付时间,如果有了免责条款,那就可以避免损失。再有,可以参加保险,将风险转嫁保险公司,一旦发生严重后果,有保险公司来负担损失也是不错的办法。

3.3 损失控制

这是指风险发生前就消除风险因素和减少风险损失的方法。比如,风险识别分析之后,对于一些风险可以提前做出预防,就好比人员流动风险,我们可以采取措施减少人员的流动,来保障项目的顺利进行。还可以有备用人员来防止一旦有员工离职而无人可用的尴尬境地。是风险减缓,尽可能少的产生损失。

3.4 自留风险

而自留风险是承担风险的一种方式,承担风险可以是消极的也可以是积极的,合理判断后仍会产生的风险,我们就可以通过研究决定将这样的风险承担下来,而不是说都不知道这个风险因素就被动的必须承担。

4 风险规划结果

风险规划的结果其实就是我们面对风险应该采取的措施,根据风险类型的不同,风险影响力的不同,通过不同的规划方案得到不同的措施。举个例子,在系统设计评审的时候因为没有足够的时间进行软件产品的测试而产生的风险,可以采取的让员工加班的方法规避,也可以修改项目计划去掉一些任务来规避,还可以去和客户商量延长交付时间来规避。假如在需求和计算阶段遇到了采用新技术会导致任务延期的风险时,我们可以去培训开发人员,或者招募一些有新技术经验的工作人员,也可以找来专家对开发过程进行指导跟踪,还可以采取边开发边学习的方法,让员工在规定的时间内掌握新技术。

这样软件项目的成功率将得到提高,风险事件发生的损失将会在掌控之中。

摘要:文章以规避软件项目风险为目的,利用软件项目的特性和其产生风险的类型,以及风险规避时用到的方法,阐述了软件项目风险规划的观点。

关键词:项目,风险,规划

参考文献

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[5]罗东坤.实行项目管理的几个理论问题[J].石油大学学报(社会科学版),1993,(01).

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