审计员日常工作范文

2022-06-16

第一篇:审计员日常工作范文

审计员工作职责

审计员职责

一、具体负责完成医院的内部审计日常工作。

二、熟悉和掌握财经审计法规,严格按《内部审计工作条例》、《卫生事业内部审计条例》和有关规定办事。

三、经常检查、了解和分析、掌握各部门执行财经制度和有关规定的情况,监督各有关部门严格执行财经纪律。

四、按照有关规定负责拟定编制和阶段审计工作计划、实施方案和意见,并具体贯彻实施。

五、对医院资金、财产安全、完整,财务收支情况以及各项内部控制制度的健全,进行有效的监督检查。

六、重点开展对物质购买及其经济合同的事前审计监督和对基建工程的事前、事中、事后的审计监督。

七、负责对审计资料的收集、归纳、整理,并写出审计报告,建立审计档案,案结后及时移交综合档案室。

八、在审计项目实施过程中,不得滥用职权,营私舞弊,损公肥私,损人利己。

九、认真学习政策、法规和审计、财会知识,忠于职守,坚持原则,客观公正,廉洁奉公,严守纪律,严守秘密。

十、对科长及分管院领导负责并报告工作。

第二篇:审计员工作计划

想做好一份工作,除了要刻苦认真,还得有目标有计划,只有做好了工作计划,才能把工作做得更好更出色。

新年伊始,百事待举,回顾过去的2013年,工作中取得了一些成绩,当然也存在着一些不足,在新的一年里将以学习和贯彻党的十七大会议精神为指针,以不断提高财务工作效率为目的,努力实现财务工作的科学化、规范化建设。

一、加强制度学习,强化责任意识和服务意识,要在思想上要积极相应党的号召,服从组织安排,努力学习党的十七届五中全会精神,搞好自身的业务学习,只有深入领会上级的文件精神,我们才能有的放矢,搞好自身的本职工作。

二、把握政策,把为人民服务作为工作的根本出发点,要真抓实干,坚持立党为公,执政为民的方针,把党的优惠政策真正落到实处,从大的方面来说,近几年我国的工业发展迅速,经济增幅连年创新高,国家加大了对农业的投入,具体包括农业税、农业特产税的全面取消,各项惠农政策的相继出台,对农田水利设施的投资,让农民真正得到了实惠,作为一名基层经济工作者,我们要尽职尽责,把党的政策学习好,落实好。

三、繁荣经济,经济工作是各项工作中的重中之重,发展是硬道理,只有经济发展了,我们的各项工作才能繁荣昌盛,和谐社会才能实现,2xxx年下半年发生了华尔街金融风暴的影响波及全球性金融危机西方一些国家和一些欧洲国家经济受到了重大影响,在这种形式下,抓好经济工作尤为重要,2xxx年的经济发展是我们每个公民非常关注的问题,让我们紧密团结在以胡锦涛同志为核心的党中央周围,万众一心,团结协作,把我们的社会主义事业推向一个新的台阶。

第三篇:润扬审计员工作职责

江苏润扬建设工程集团有限公司

审计员工作职责

一、在集团公司审计工作领导小组领导下,按照国家审计法规、集团公司制定的财务管制度的有关规定,负责拟订公司审计具体实施办法,经董事会和监事会批准后组织实施。

二、监督公司各部门及下属单位各项财经制度的执行。

三、负责对公司所属各单位财务收支情况及财务制度履行情况的真实性、合法性、效益性及相关经济活动进行审计监督。

四、定期、不定期地进行必要的项目专项审计、专案审计和财务审计。

五、依据国家及企业有关规定,负责对集团公司内部的承包经营者进行任前、任期、离任审计工作。负责对公司各单位经营活动过程、结果的审计工作。

六、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

七、负责监督检查各部门、各单位贯彻公司经营方针、规章制度、工作程序的执行情况,对存在的问题,提出整改意见。

八、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

九、 负责做好有关审计资料的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密,保证当事人合法权益。

十、 完成董事会和监事会临时交办的其他任务。

第四篇:审计员每天工作流程

审计员每天上班要做的工作如下: 审计每天来8:30分来上班第一要做的事就是去前台拿昨天每个餐厅和前台的账单和夜班打印出来的报表如押金单报表、当日入住退房报表、酒店各营业点汇总等等报表。做好今天的“营业收入日报”, 该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数,表内还提供各营业部门的预算比,同期比及月累计完成情况的数据,报送总经理审阅后发至各营业部门领导。

做完“营业收入报表”就把账单分类放好.账单分为现金买单的、单位账、信用卡、转账单、作废单等。单位账和信用卡是还没有收到钱的要把这些帐单转给财务部应收会计。

每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对,凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因,及时处理。

以下就要先检查收回来的账单是否齐全在来做如下要做的报表。餐厅明细报表要做到分出早中晚酒水、人数、各种消费券报表、酒店经理宴请报表等。 一:检查前台结算单据

1、前台收银员的结账报表有无遗漏,各种单据是否齐全。 包括账单、明细单、订金收据、发票、支出凭证、杂项单等。

2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。 检查是否有客人退房前未交的账单。 打印出当日收取押金汇总表,按房间号与交来的押金单进行核对,检查是否有遗漏。对每间退房客人的结账方式进行核对,看与电脑记录是否一致。 看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符, 打印出酒店当日挂后台应收账报表,检查后台应收帐单是否齐全,是否有签字有效人签字,挂账金额是否超出规定。

3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”是否准确,合理,签字权限是否有效。 押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字和身份证复印件注明押金单遗失帐已结清。 扣减单据应有签字有效人批准。 杂项收入凭证正确填写原因。收银员的现金报表是否与报表相一致。

4、按标准核对房价是否符合标准,不符合标准的是否有有效人批签。 每日在电脑中打出当日在店客人房价表,检查是否有低于酒店价格政策的房价,定价原因及签字有效人。 检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。

5、核对前台杂项收入是否正确。 每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对,检查输入房间号及项目金额是否准确。减免迷你吧是否有有效人签字,并统计每日迷你吧买出酒水的明细表和数量。 二:检查餐厅结算单据

1、单据是否齐全 ,餐厅账单、点菜单是否齐全。

2、核对账单、电脑、报表的一致性, 检查餐厅账单是否与点菜单明细相符,

检查点菜单是否有改菜未签字现象, 检查账单是否与电脑明细相符, 检查各班次报表是否与电脑及账单一致, 检查账单发票是否一致,是否有开错发票或多开的现象,与当日收回的早餐券核对,检查是否有过期早餐券。

3、检查签字权限, 折扣是否符合酒店规定,批准人是否有未签字现象,检查账单是否有宴请单并有签字有效人批准,有无超标现象。 检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字,挂账金额是否超出规定。

4、检查餐厅账单和入厨单上的菜名和数量对不对,看有没有收银收多或收少的现象。如果有这样的事发生收银就要按规定罚款。

5、检查作废账单有没有签字权限人员签名,还有收银员有没有签名。看作废账单和菜名是不是跟报表上的一至。

第五篇:审计员个人年终工作总结

我于年月借调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年半期间的工作情况小结如下:

一、加强学习,培养提高自身综合素质。 为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻邓小平理论和三个代表重要思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。

二、强化技能,努力提高工作能力和水平。

在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。

三、履行职责,圆满完成各项工作任务。

在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告10篇,提出审计建议或意见40余条,得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外,还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计,每一项审计工作,特别是随股份公司去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。

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