物资采购管理规定

2022-07-19

第一篇:物资采购管理规定

物资采购管理规定

为规范物资采购工作程序和标准,防范和降低物资采购过程中的风险,确保各项物资保质、按期满足生产经营需求。

一、采购原则

货采源头,货比三家,保证质量,按期交货

二、物资分类 2.1生产物资

生产物资是指公司产品生产所需的主材、配套件、电器及辅料等,生产物资按生产批号管理。

生产(带生产批号)所需物资由生产部技术人员编制《材料明细表》,部门领导审核交供应部进行采购;漏提材料以通知形式下发各部门;材料进厂后应按照程序进入供应部仓库管理 2.2经营性物资

经营性物资是指用于业务经营使用能够独立实现某种(或多种)功能且能够为公司产生经济效益的物资。

经营性物资由使用部门提出采购申请,公司主管领导签字后交供应部进行采购,物资到货后由接收人签字并负责管理,供应部登记物资台账。 2.3固定资产

固定资产购买由使用部门提出固资购买报告,逐级审批后交供应部采购,到货安装完成后由资产管理部门负责管理,并建立固资登记 2.4低值易耗品 低值易耗品是指公司日常生产经营过程中所需的消耗性物资,由使用部门提出采购报告,公司主管领导签字后交由供应部采购,物资进厂后应入供应部仓库,使用部门按需领用,费用由各部门承担。

三、供应商管理

供应部应逐步建立供应商管理制度,通过优胜劣汰机制,优化开发供应商资源,建立稳定可靠的供应商队伍,为生产经营提供可靠的物资保障。

3.1供应商选择应遵循以下基本原则

a供应商应能够提供企业的基本证照,物资涉及强制性认证的,要提供相关认证证书和质量证明文件

b质量保证能力,即产品质量控制体系完善 c产品售后能力及近三个月的销售业绩 d优先选择产品生产厂家,严格控制贸易商

f进口物资实行代理许可制的,必须提供授权代理证书 3.2供应商日常管理

a技术部应及时向供应部提交《质量整改通知单》,连续两次发生质量问题,应向供应部下达《停供通知书》,取消供应资格,并追究质量损失

b同一类物资应保证有两名供应商能够正常供货,以防突发事件的发生,保证供应渠道的畅通

c采购经理应及时掌握供应商的经营状况,跟踪物资进度,出现问题及时采取补救措施 d每年要组织生产、技术、工程和财务部门对供应商进行评价,通过评价对供应商进行分级管理

四、合同签订

4.1采购物资要多方收集信息,至少三家供应商询价、比价,实现合理的性价比,经合同评审后确定供货单位;大宗物资或符合公司招标采购要求的要按照招标采购管理办法执行 4.2明确供货时间、供货地点及供货方式

4.3明确结算方式及发票,力争货到付款或分期结算,杜绝先付款后发货,降低资金风险

4.4明确质量条件、质量证明文件及退货办法,保证物资质量 4.5除低值易耗品、少量钢材外其他物资应与产品生产厂家签订合同,特殊情况应由总经理办公会确定。

五、本制度为试行性文件,根据业务发展会不定期进行修订。

******有限公司

2016.10.20

第二篇:物资采购管理规定

1.目的

保证自行采购的物资符合规定要求,使进入工程项目的物资都是合格品。 2.适用范围

适用于公司范围内为工程使用所采购的物资的验证、验收、贮存和标识的控制。 3.相关文件

本公司质量管理体系文件。 4.定义 4.1 A类物资

构成工程实体,价值较高,并且直接影响工程结构质量的物资。如:水泥、钢材、商品混凝土、防水材料、焊接材料、预制构件、钢构件、混凝土添加剂、16m㎡以上的电缆、各种高压阀门等。 4.2 B类物资

构成工程实体,价值一般,可影响工程结构的物资。如:砖、砂、石、各种砌块、门窗、油漆、涂料、木制品、防腐、保温材料、卫生洁具、墙地面砖、中低压阀门、16m㎡以下的电缆、电线、周转工具、安全防护品等。 4.3 C类物资

不构成工程实体,且价值较低的辅助材料。如:油燃料、氧气、乙炔等及不包括在A、B类物资内的其他物资。

供应商

指为公司提供产品或加工服务的单位(即供方)。 4.5验证

通过提供客观证据,对产品规定的要求得到满足的确认。指对产品的外观观测、数量确认、质量合格证明文件的核对等。 4.6检验

本程序指对有复检要求的产品进行的取样试验。 5.管理职责 5.1项目部

负责项目范围内的物资采购管理。

负责监督、抽检各材料员物资管理情况。

负责编制工程施工、安装物资需用计划;负责公司授权的物资采购和进入本项目施工现场的物资验证、检验、标识和贮存。 6.工作程序 6.1供应商评价

6.1.1合格供应商评价时机和范围

对为公司提供A类、B类材料供应商的评价,由项目部有关人员组织计划、采购、仓库等有关人员共同进行。 6.1.2合格供应商评价权限和参加人员

6.1.2.1工程用特殊或新材料供应商的评价,由项目部主管经理或总工程师组织有关人员共同进行。 6.1.3合格供应商评价的依据

6.1.3.1评价的供应商是生产厂家的,应提供下列资料的部分(四种以上,原件或复印件均可):

a)企业的资质证明、产品生产许可证;

b)产品鉴定证明资料(包括省、市的认证或鉴定资料); c)产品质量证明;

d)产品质量保证体系资料(包括第三方认证证书或质量手册等资料); e)产品生产能力证明资料; f)公司以前多年使用的证明资料。

6.1.3.2评价的供应商是经销商的,应提供下列资料的部分(三种以上,原件或复印件均可):

a)营业许可证;

b)商品质量证明(质量保证证明资料);

c)第三方出具的同品牌产品的使用证明资料(旁证资料); d)公司以前多年使用的同品牌产品的证明资料。 6.1.3.3砂、石等地方材料供应商的评价资料(三种以上):

a)项目部的调查报告;

b)项目部的调查采样的检验报告和证明资料; c)项目部长期使用的证明资料; d)产品的生产许可证或其他证明资料。

6.1.4根据物资采购的规定,采取招标或调查的方式对供应商进行确定。 6.1.5评价记录

评价人员在评价过程中做好记录,并填写《物资供方定期评价表》,并由项

目部负责人签字确认。

6.1.7经评价确定为合格的供应商由物资部门计划人员填入《合格物资供方名册》,并报本部门负责人批准后印发采购人员。

6.1.8项目部根据需要不定期对合格供应商进行调整和更换。

a)根据需要增加供应商时,按照本程序6.1.3—6.1.7规定进行。 b)采购人员在采购中发现供应商在质量保证、供应能力等方面出现较大失误或不合格时,填写《物资供方评价表》,提出终止该供应商合格资质,经项目部批准后,在《合格物资供方名册》中将其删除。

c)当评价所依据的标准或供应商的产品范围发生变化时,必须对供应商重新评价,评价程序执行本程序6.1.3—6.1.7的规定。 6.2采购文件

6.2.1物资计划员根据项目的月度或季度需用计划,平衡库存情况后,编制月度、季度采购计划:《 材料计划》,报项目部负责人审定批准。 6.2.2采购计划员必须写明所需物资的品种、规格、数量、质量要求、检验标准等有关事项。

6.2.3对外订购与加工成品、半成品的订货和加工订货合同必要时附加工单或简图,并写明品种、规格、数量、金额和检验标准。

6.2.4采购计划不足,需现场追加采购时,计划员根据需要编制追加采购计划,报经部门负责人批准后采购。

6.2.5订货合同的签约人资格和合同内容应符合国家颁布的合同法规定。 6.2.6采购计划、订货和加工合同,必须由物资部门负责人审核、批准。合同由双方代表签字后加盖单位合同专用章。

6.2.7与供应商的电话、电报等口头协议,必须明确质量保证和要求,做好记录。必要时,补签书面协议。 6.3采购

6.3.1采购员接到采购计划后,首先检查采购文件是否齐全,不全时及时报告并补齐必备文件。

6.3.2采购员依据采购计划的要求在《合格物资供方名册》中选择合适的供应商(C类物资可就地就近进行货比三家后实施采购)可采用以下方法:

a)在几家合格供应商中进行公开招标; b)指定合格供应商议标; c)收集市场信息进行比较。

6.3.3当监理有要求时,主要物资的供应商选择可经监理认可。采购金额10万元以上(含10万元),应报公司主管领导批准。

6.3.4顾客指定的供应商,应按本程序6.1.3—6.1.7进行评价。

6.3.5选定供应商后,采购员应与供应商达成口头协议或书面合同,履行责任和义务,督促供应商按需要备货。

6.3.6采购业务完成后,采购员及时登记《物资验收发放记录》。 6.4验证和检验 6.4.1物资验证

6.4.1.1物资入库(场)前,采购员提前通知保管员做好以下准备:

a)验证必备的器具,如计量、场内搬运工具等; b)熟悉物资技术规范、检验标准,必要时熟悉图样; c)规划堆码场地和保管方式。

6.4.1.2货到后,保管员核对需入库物资的品种、规格、数量等是否符合采购计划、加工、订货合同。产品出厂证明、质量证明等资料是否齐全,核对无误后方可入库。

市场采购和合同到货的大宗和较大宗的A类、B类物资(包括顾客提供的物资)的验证,必须填写《物资验证记录》。

6.4.1.3包装品验证,采取随机抽查的方法,抽查中发现不合格时,扩大范围直至全部重新验证。

6.4.1.4数量验收采取全数点检;重量验收全部检斤;钢材可采取点数后,理论换算计量,以实际验证结果为实收数。 6.4.1.5验证中发现问题的处理:

a)入库(场)物资的质量证明资料不齐全时,做待验收处理,并做好标识,另行临时保管,待证件齐全后验收。

b)入库(场)物资数量不足时,及时催促采购员,尽快解决所差部分,问题未解决前,做待验收处理。

c)如验证中出现以上两种情况,但由于生产急需又不能等待,对第一种情况,如果是需检验的物资先取样试验,合格的可先验收,不需检验的物资可先验收,同时做好标识和记录,一旦发现问题,及时追回;对第二种情况,可先按实到数验收,待货到齐后,补验后到部分。

d)物资经验证质量不合格时,按《不合格品控制程序》执行。 6.4.2质量检验

6.4.2.1验证后,对下列物资还要进行检验:

a)国家和地方政府规定的必须复检的物资;

b)质量证明文件缺项、数据不清、实物与质量证明资料不符的物资; c)超出保质期或规格型号混存不明的物资。

6.4.2.2材料员在试验员的指导下,根据规定的取样方法,抽取样品并填写“试验委托单”后,交指定试验室进行试验,确认合格后才能使用。如果试验不合格,则按《不合格品控制程序》执行。

6.4.3需要在供应商处对采购物资进行验证和检验时,要在合同中作出安排或提前书面通知对方,明确时间、方式和善后处理方法。

6.4.4如工程合同规定,顾客或其代表人有权在物资供应商处或在我方,对采购物资进行验证时,应为顾客提供验证的方便。 6.5搬运

6.5.1市场采购的原材料和对外加工订货的成品、半成品的运输,由供应商和厂方负责送到指定地点。

6.5.2工程现场的运输和现场二次倒运,由现场材料员根据材料性能,选择合适的运输方式。

6.6物资贮存、保管和发放

6.6.1进入项目现场的物资由项目材料员负责贮存、保管;进入项目库存仓库的物资由库保管员负责贮存、保管。 6.6.2物资贮存保管应满足下列条件:

a)物资堆放场地和库房必须地面平整、排水畅通;

b)针对不同物资的存放要求分别有防火、防盗、防雨、防潮、防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒措施;

c)贵重、易燃、易爆、有毒物品必须标识,并做到专库、专人存放保管;

d)合理堆码,保证库存区整齐规范,大宗物资要支垫、齐头,分层堆放,散料要成堆。受大气影响易散失、易变质的物资要入棚、入库贮存;

e)产品质量有保质期限要求的,要标明进场时间,做到先进先出。 6.6.3过期变质的物资,保管员要及时报告部门负责人,同时通知取样试验,以确定能否继续使用,确认合格后方可继续使用,若不合格按《不合格品控制程序》处理。

6.6.4保管员对库存物资应经常检查,保证库存物资的质量完好。 6.6.5待验收物资,不能与已验收物资混存。

6.6.6保管员必须凭单发料,按照领料单上物资名称、规格、数量核对实物后与领料人当面核清,双方在领料单上签字。

6.6.7发料时,保管员应及时签发材料的质量证明资料。做到数量准、质量符、手续清。

6.6.8发料完毕后,保管员要依据发料凭证,及时销账,更换标识,做到账、卡、物相符。 6.7物资标识

6.7.1物资标识的内容有:物资名称、规格型号、检验状态等主要内容。检验状态分为:合格、不合格、待验、已检待定四种。 6.7.2物资标识可采用标识牌、标签和划分区域等方式。

6.7.3对于有保质期限的材料如水泥、油漆、化工、防水材料等,在标识内容中应增加出厂时间。

6.7.4危险品、爆炸品、有毒物品的标识应特别醒目,采用红色特殊标记。 6.8过程监控

6.8.1上级物资部门对下一级物资部门的物资管理情况进行监督检查,方式可以选择以下其中之一:

a)电话询问(应作好记录);

b)授权下级物资部门自查,并上报自查报告; c)函调有关记录资料;

d)实地检查过程控制记录和状态。 7.相关记录

《物资供方定期评价表》 《合格物资供方名册》 《物资供方评价表》 《 材料计划》 《物资验收发放记录》 《物资验证记录》

第三篇:物资采购管理规定

总则

一、为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本规定。

二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。

三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到货到付款,或分期付款,减少采购风险。

第一章 采购部职责

四、采购部岗位职责

1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定;

2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;

3、负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;

4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价;

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;

6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

7、采购部做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;

8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐。

五、物资采购遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得采购;

2、仓库内的库存物资应优先使用;

3、建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则;

4、采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;

5、在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位;

6、对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采购。

第二章物资采购管理

六、为节约采购成本,公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目提报物资采购计划,避免物资积压损失。

七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划,在每月的23日前向采购部报下月的采购计划,然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。

八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整,如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失,所在部门承担30%;同时,采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,做到不错订、不漏订,及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资

采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下,按照公司标准合同文本签订合同,如有特殊情况,与公司律师顾问联系后,再签定合同。

十、物资采购时,如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象,采购部应征求使用单位意见,在使用单位同意,并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品,否则,出现后果由采购部负直接责任。

十一、采购部未能及时完成的采购任务,应及早报总经理生产助理说明原因,拟定补救措施。

第三章物资验收入库管理

十二、物资到库后,采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号,按约定时间到达对物资进行检验。

十三、验收中的不合格物资,由采购部及时与供应商进行沟通,及时进行退、换货处理。

十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后,经总经理生产助理审批后,方可对外调剂。

十五、验收合格的物资,由采购部送检人员及时送至仓库,由仓库保管员对物资办理入库手续;货票同行的,由仓库保管员打印入库单,并由送检人员带回入库单,双方做好交接手续。货票不同行的,等发票到后,再由仓库保管员打印入库单。

十六、采购部收到入库单后,尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前,将欠款压缩到20万元限额内。

二〇〇八年八月二十日

第四篇:设备物资采购管理规定

《中国水利水电第十一工程局 设备物资采购管理规定》的通知

局属各单位、局直各处室:

为进一步规范我局设备物资采购行为,构建集团采购管理平台,根据集团公司设备物资集中采购招标管理办法及实施细则要求,制定了《中国水利水电第十一工程局设备物资采购管理规定》,现予以印发,请遵照执行。

附件:1. 年(季)度采购招标计表

2. 年(季)度采购招标计调整表 3.设备(物资)采购申请表

4. 年 季度设备物资招标采购备案表

二ОО七年五月十日

中国水利水电第十一工程局 设备物资采购管理规定

第一章 总 则

第一条 为进一步规范我局的设备物资采购行为,构建集中采购管理平台,实现规模采购效益,根据集团公司设备物资集中采购招标管理办法及实施细则要求,特制定本规定。

第二条 本规定的设备物资采购是指施工用机械设备、工程成套设备、安全防护及环境监测设施、施工用原材料、周转材料、机械配件、燃料等的采购供应。

第三条 采购设备的选型应遵循技术先进、性能稳定、经济适用、环保节能、安全可靠的原则,严禁采购国家公布的淘汰机型;采购材料应坚持在满足质量需要、保证生产的前提下,追求采购效益最大化的原则。

第二章 采购决策和审批 第四条 局、二级单位、项目部(包括局直管项目部)成立相应的以行政一把手为组长、主管领导、相关业务部门负责人的设备物资采购领导小组及以设备物资部门牵头、由相关业务部门组成的工作小组,对本单位的设备物资按不同权限实施采购和集体决策。

第五条 二级单位、局直管项目报局审批采购范围

(一)单台10万元及以上的设备;

(二)批量50万元及以上的设备物资采购。

即需采购10万元及以上设备、批量50万元及以上的物资时,需填报设备采购申请表及材料采购申请报告,经局物资设备处审核,在全局范围内不能调剂时报局有关部门审核后再报局主管领导审批,经局领导批准后根据采购权限和程序组织采购。

第六条 国际工程部报局审批采购范围

(1)单台5万美元及以上; (2)批量10万美元及以上的设备物资。

即国际工程部所属项目需采购单台5万美元及以上和批量10万美元及以上的设备物资时,需填报相应的采购申请,并根据采购权限和程序组织采购。

第三章 采购权限

第七条 由集团公司采购中心组织招标采购的权限范围。

(一)国内工程单台150万元及以上设备;

(二)国内工程批量300万元及以上的设备物资;

(三)国际项目单台20万美元及以上设备;

(四)国际项目批量40万美元及以上设备物资;

第八条 由局物资设备处组织招标采购的权限范围。

(一)国内项目单台15万元(局直管项目10万元)及以上和单台150万元以下的设备;

(二)国内项目批量50万元及以上和批量300万元以下的设备物资;

(三)国际项目单台20万美元以下和5万美元及以上的设备;

(四)国际项目批量40万美元以下和10万美元及以上的设备物资。

第九条 对第

七、八条以外的所有设备及安全防护和环境监测设施、物资的采购,由二级单位或项目部(包括国外项目部)以招标或询价形式组织采购。

第十条 二级单位、局直管项目、国际工程部按季度(季末5日前)向局物资设备处报本季度设备采购情况表及物资招标采购情况表(见附表四)。

第四章 采购计划

第十一条 各二级单位、局直管项目部、国际工程部应根据现有资源状况并结合下工程进度和施工需要编制设备物资采购计划,在每年的12月15日前报局物资设备处(见附表一格式)。

第十二条 各二级单位、局直管项目部、国际工程部应在每季度末5日前向物资设备处报下一季度的归局和集团公司采购权限的设备及物资采购计划表(见附表一格式),如有变更的应及时上报采购计划调整表(见附表二格式)。 第十三条 各所属单位对需采购设备或物资应至少在需要进场时间15个工作日前报采购申请表(见附表三格式)。

第五章 采购形式

第十四条 公开招标--指招标人以招标公告的方式邀请不特定的供应商投标的采购方式。适用于无特殊要求的通用性设备的采购。

第十五条 邀请招标--指招标人以投标邀请函的方式邀请三家以上特定的供应商投标的采购方式。局及二级单位采购权限范围的设备招标多可选用此形式。

第十六条 竞争性谈判采购--指招标人直接邀请二家以上的供应商就采购事宜进行报价、磋商、谈判的采购方式。适用于技术复杂或有特殊要求的设备,或只有少数几家潜在投标人可供选择的设备的采购。

第十七条 询价采购--指对三家以上的供应商(或同一产品的三个代理商)发出询价单进行报价,在提供报价基础上进行比较,以确定最优供应商的采购方式。适用于小型或少量且价格弹性不大的现货设备的采购;适用于紧急采购、种类单

一、货源充足的或种类多、价格变化幅度小的设备的采购。

第十八条 单一来源采购--指招标人向供应商直接购买的采购方式。适用于只能从特定的供应商处采购或供应商拥有专有权,且无其它合适替代的;原采购的后续维修和需要配件的供应、更换和扩充,必须向原供应商采购的。

第六章 招标采购

第十九条 招标采购每次成立评标委员会,在物资采购领导小组领导下进行招标采购工作。局评标委员会主任由局主管领导兼任,使用单位主管设备物资副职和局主管部门负责人任副主任,评委由有关技术、经济、法律方面人员和效能监察小组成员组成,成员人数应5人以上,其中技术、经济方面的人员不得少于成员总数的三分之二。

第二十条 按照采购权限,招标人对所需采购的设备性能、技术质量要求、安全环保要求及供应渠道等进行初步落实。对于大型设备或有特殊要求的产品应组织人员进行实地考察和技术论证。并根据采购设备的性能及使用要求选择合适的采购方式,组织招标人员筹备招标工作。

第二十一条 招标人可采用公开或邀请招标的方式发布招标公告或向特定的供应商发出招标邀请书。

招标公告应载明招标人的名称、地址,招标项目及内容,实施地点以及获取招标文件的办法、投标时间、地点、投标人的资格要求和需要公告的有关事项。

第二十二条 招标人根据招标项目的特点和需要编制招标文件。

招标文件内容应包括:

(1)投标人须知;招标项目的名称、性质、数量、质量要求、技术规范、安全环保要求;

(2)投标价格要求及计算方式; (3)交货、竣工或提供服务的时间; (4)投标人应当提供的有关资格和资信证明等文件,起重设备必须具有生产许可、安全资格、安装维修资格证书;

(5)投标文件编制要求及格式; (6)提交投标文件的方式、地点和截止时间;

(7)采购合同的主要条款及格式; (8)其它要求及应当注意的事项。 第二十三条 发售标书及投标 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应,并按要求的时间提交投标文件。

第二十四条 开标及评标

(1)开标应按招标文件规定的时间、地点和程序进行;

(2)评标由评标委员会负责。评委在详细阅读投标文件后,对文件中的疑点和不详之处应向投标人当面澄清,对质量和技术要求方面的内容作最终核实,并在此过程中对投标文件中的报价、售后服务及其它条件向投标人作最终核实。在满足招标文件各项要求的情况下,分别评出质量、价格等优选方案,报物资采购领导小组审核、确定最佳中标人。

(3)在评标过程中根据需要可对2-3个意向中标产品再进行生产厂家和用户等实地考察。

第二十五条 中标及其它

(1)中标人由采购领导小组确定后,招标人应向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和投标人同时具有法律效力。

(2)双方应按招标文件规定的时间谈判,订立书面合同。

(3)招标采购全过程的书面资料(包括招标文件、投标文件、评标记录、考察报告、中标通知、合同等)应由招标人整理保管并填写采购记录表一份上报上级业务主管部门备案、一份报同级工会组织实行政务公开。

(4)使用单位应严格履行合同,严格执行设备到货验收,确保采购设备质量。

第七章 其它采购 第二十六条 除公开和邀请招标采购外的其它采购程序和要求。

(1)成立相应的至少三人及以上的工作小组;

(2)确定询价或邀请的供应商名单。根据采购需求,从符合条件的供应商名单中确定不少于二家的供应商,并向其发出询价单让其报价或邀请其参加谈判。

(3)根据报价结果,在满足采购需要的前提下,确定价格、质量、服务等最优的供应商报领导批准。

第二十七条 对涉及到危险品的采购应严格按国家和项目所在地的相关规定办理。

第二十八条 对有下列情形之一的采购不限于本办法:

(1)涉及国家安全和秘密的; (2)因生命财产安全遭受危险需要紧急采购的;

(3)因自然灾害等不可抗力因素需要紧急采购的;

(4)对高新技术含量有特殊要求的; (5)政府指定或认定的其它情形; (6)集团公司许可范围的国际项目的当地采购。

第八章 合同及供应商管理 第二十九条 采购过程结束后,最迟应在5-10个工件日内完成合同签订工作。合同的签订由采购单位组织进行并负责执行。

第三十条 在采购合同的执行过程中(合同签订、付款、实物进场、验收、质保期内的使用等全过程),如有变更内容或其它问题应及时反馈到组织采购单位,以利于合同的有效履约。

第三十一条 在集中招标采购活动中所选择的供应商原则上应是列入集团公司合格供应商信息库的供应商。如拟选择的供应商未列入集团公司合格供应商信息库但确有专业技术特点,应及时上报待审查合格并纳入合格供应商信息库后方可选用。

第三十二条 对集中招标采购外的主要工程材料、工程成套设备、安全防护及环保设施等的采购管理同时应满足管理体系程序文件运行的要求。

第九章 管理和监督 第三十三条 局物资设备处负责全局设备物资采购的管理、监督检查和服务工作,各级物资设备部门负责相应权限范围内的设备物资采购管理,并接受纪监部门的监督检查。

第三十四条 对招标采购和重大物资的采购,监察部门应全程参与,对整个招标过程有无以下情形者进行监督。

(一)违反法律、法规和本办法规定的权限和程序的行为;

(二)招评标工作人员是否严格遵守工作纪律和履行职责;

(三)投标人是否存在违法违规行为。 第三十五条 对采购过程中的以下违规行为应对其单位相关领导人和责任人给予处罚。执行并参照《中国水利水电集团公司企业领导人员违纪违规行为纪律处分暂行规定》实施。

(一)不按照本办法规定的权限和程序进行采购的;

(二)将项目拆分肢解,化整为零,规避集中采购招标的;

(三)低报预算价值,规避集中采购招标的;

(四)以工程急需为借口,规避招标程序的;

(五)向不合格供应商采购设备物资的;

(六)相互串通、暗箱操作,搞虚假招投标的;

(七)其他违反法律、法规和有关规定的行为。

第八章 附 则

第二十四条 本规定适用于全局各单位所发生的设备采购行为。其招标办法也适用于废旧设备和物资的处理。

第二十五条 本规定若与其它规定发生抵触执行本规定。本规定由局物资设备处负责解释。

第二十六条 本规定自发布之日起执行,原规定同时废止。

第五篇:物资采购、领用管理规定

为了规范公司的物资采购行为,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本规定。

一、物资采购遵守的原则

1、未经审核批准的请购物资一律不得采购;

2、库内已有闲置物质应首先使用;

3、凡本地区能解决的,不到外地采购;

4、对长期订货和大款项的进货,应通过签定合同和实行银行结算方式(转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票);

5、在比价过程中,严格执行同类的企业比质量,同样的质量比价格,同样的价格比信誉,择优确定采购单位。

6、对于先试用的物资,不得在试用鉴定前采购。

二、物资采购管理

为节约采购成本,公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目填报,由于上报物资采购计划失误,造成物资积压损失,由部门负责人承担经济责任。

各部门物资采购计划单由部门编制(附样表),经办人和部门负责人签字,要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单,物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后,按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表(附样表),于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后,报财务备案。各部门

1 如不按规定时间上报计划,造成物资缺口及发生经济损失,由迟报部门负责人承担经济责任。

计划外急需采购的物资,由基层部门填制《急需物资请购单》,部门负责人签字,分管副总签署意见,总经理批准。

办公用品的采购,各部门根据使用情况,填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部,由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。

物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,保证做到不错订、不漏订,及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项,一般按照先验收后付款的原则进行,特殊情况先款后货的需经总经理批准,质量、数量有误的全部由采购人员承担。

对短缺物资,采购员要征求使用部门的意见,在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品,否则,出现后果由采购人员负直接责任。

采购人员必须按采购作业期限运作,对不按计划要求及质量要求采购,造成的超储积压,损失均由采购人员承担经济责任。

对采购人员未能及时完成采购任务时,应及早报告部门主管说明异常原因,提出相应意见方案,采购人员应及时与使用部门沟通,

2 拟订补救办法和处理对策,特别重大事项,应汇报总经理。

三、应付货款的管理

支付货款时,统一由采购人员负责办理付款审批手续,支付先付款后提货的款项,付款审批单必须附采购合同,货到付款的款项,付款审批单必须附发票和入库单。

四、货物的验收入库管理

1、采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。物资入库时,采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或项目工程师办理验收手续,核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符,检查包装封印是否完好,计量物资按净重验收,保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字,以履行其职责。

2、仓库保管人员在验收过程中发现的问题,要及时通知物资使用部门和物资采购人员,并同时做出记录备案,分清责任,责任不清时严禁验收入库。

3、验收中的不合格物资,严禁接受,如出现工作失误或故意验收,保管人员负全部经济责任。

4.采购人员对款已付而货未到,或货到发票未到,应及时通知对方经办人,尽快查实情况。

5.采购的工程物资,需直接发货到施工工地的,采购人员在签定采购合同时必须写清收货地点和收货人,要及时跟供应方沟通。物资到达工地时,采购人员要协同工程项目负责人办理验收入库手

3 续,同时办理物资领用手续,开出领料单,由工程队接受货物的经办人和负责人签收,并将入库单和领料单的财务联于当日转交财务部保存。

五、货资的发放管理

1、物资的领用、发放,需按“先进先出,计划供应,节约用料”的原则进行发料,发货时要坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序,对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失,保管人员承担全部经济责任。

2、各部门领用材料时,必须填制“领料单”,由经办人和部门负责人签字,仓库保管员按签字后的领料单开出库单进行发货,并将领料单附在出库单的后面,填写出库单时必须按出库单规定的格式填写完整。

3、保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则,严禁先出货后补办手续和白条发货。

4、各部门邻用材料时,应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写,不准在领料单上作任何改动,如填写错误必须重写。

5、各种物资材料的转让和外售时,需经公司分管领导和总经理审批,(经办人按购入物资成本,(含运费,采购费用等)另加管理费,进行对外报价),仓库保管人员凭财务部收款凭证,方可办理出库手。

6、办公用品的领用:各部门在领用办公用品时,一律凭部门月底填写的办公用品申请表中明细,由办公室主任审批,办理领用登

4 记手续。

7、生产用原料、劳动工具、维护材料(包括设备配件等)的领用部门负责人审批,领用后作登记管理,工具采用交旧领新制。

8、物资出库后仓库保管员要及时登记帐簿,太阳部的保管员按月要与成本会计核对帐目,确保货物数量准确无误,成本会计按月向财务部填报物资进、销、存月报表,财务部相关人员要协同保管员和成本会计每月对货物进行实地盘点,做到帐帐相符,帐物相符,帐卡相符,卡物相符。

9、所有发料凭证、原始单据应由保管人员妥善保管,按月装订,发料凭证、原始单要按财务制度的保管时间和销毁程序办理,不可丢失,否则,应承担全部经济责任。

10、退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资;借领、借发物资;车间小库多余物资。退库时,物资必须完好,物资退库单与原领料单内容要相同,物资退库时保管员要认真进行验收,因物资质量不合格退库,必须进行技术鉴定,出示有充分数据的检查证明方能退库,以便与生产厂家交涉退货。

11、对超储物资应积极调剂,正常存储物资一般不予调剂,凡对外调剂的物资必须由物资采购人员申请,分管领导或总经理审批,其他任何人无权处理。

12、严禁将物资借给外单位(个人)使用,违者罚款500元,同时追回外借物资,追回物资磨损、损坏的,由责任人按价赔偿。

5 附则:

本规定自发布之日起实施,由财务部负责解释。

固定资产核算管理细则

为了加强对公司所属固定资产的管理,使固定资产的管理工作规范化。特制定本规则。本规则中的固定资产是指凡是用于生产经营管理中,使用在一年以上的设备、器具、车辆、电脑等资产。

资产采购

1.实行严格的请购审批和手续。由使用部门提出使用申请,交公司行政部门办理有关审批手续,统一采购。

固定资产修理

1.固定资产的修理统一由行政部门负责。经常性(中,小修理)修理费做入当期损益,

大修理费用可按计划采用预提或待摊的方法,计入当期损益。

固定资产折旧

1.折旧应按月计提。月份内开始使用的固定资产,下月起计提折旧,月份

或停用的固定资产,下月起停止计提折旧。 初可提取折旧的固定资产帐面原价。

3.固定资产的净残值率为原价的3%。

4.折旧年限根据公司固定资产目录中规定年限确定。

5.折旧方法采用平均年限法。

7 6.各部门直接使用的固定资产所提取的折旧费计入部门当期费用。

公司对固定资产应建立卡片,按部门和使用人编号登记。 固定资产保管

1.行政部负责公司固定资产的入库、出库、调配、盘点、封存、处置以及其他管理工

作,定期盘点。按固定资产的名称、规格分别建立管理档案。将各资产维修卡,使用说明书和发票复印件存入档案以便维修时使用。同时,行政部负责公司公共使用的资产(如复印机、传真机、笔记本电脑等)的日常管理工作。

2.对固定资产的日常保管,实行“归口管理”的原则,即实行“谁使用,谁保管”的办法,一旦发生遗失、毁损,具体使用人、部门主管承担相应的责任。

3.行政部和财务部负责登记固定资产帐务,定期或不定期组织对固定资产进行实物盘点,以核对帐面资产与实际资产是否相符,如有盘盈、盘亏,查明原因,提出处理报告,作出相应处理。为便于审查、核对,行政部对所有属于公司的可移动的固定资产即“动产”进行编号,并贴上相应的标签,归口管理部门、个人必须注意保管,一旦;发生毁损,立即到行政部索要新标签,重新粘贴。

固定资产使用

1.属于个人专用的资产。员工仅拥有有限的使用权和有限的维

8 护权,只能用于处理与

工作相关的业务。为了延长固定资产的使用寿命,公司员工应在下班或外出办事时将自己所用机器关闭,如发现未关机次数过多(一周超过两天),公司可以对使用人给予一定的处罚。员工离职时,个人专用设备应由公司指定的设备技术人员验收签字后,方可到行政部办理固定资产入库和工资结算手续。

2.公用办公设备,如电脑、复印机、打印机、传真机、服务器、笔记本电脑、扫描仪等。由行政部指定专人负责保管,负责为公司所有部门、员工提供服务。行政部在提供服务时,必须在“XX设备使用记录”上进行登记,注明使用项目、数量等事项,并经使用人签字认可。携带笔记本电脑,必须在《xx设备使用记录》上进行登记。携带其他的固定资产出公司,如维修,会议,举办活动,必须经行政部批准。

3.对于员工个人、部门专用的资产,个人、部门只有有限的使用权和保养义务,不论何种原因发生的资产损坏,必须报知行政部安排维修,不得擅自拆卸机器维修、更换配件。

4.行政部有权对资产使用情况进行审查,对违反本条款规定的员工,处以100—400元的罚款,具体金额根据实际情况由行政部确定。

5.固定资产调配。

(1)同一部门个人专用资产之间的调配,因岗位职责发生变化,需要将一个员工专用的资产,调配到另一个员工使用时,有

9 本人提出申请报告,经部门经理批准后,行政部给转出资产的员工办理资产入库手续,证明该员工已经退还资产,同时给接受资产的员工办理资产领用手续。手续完毕后,进行实物交接时,由部门经理指定监交人,进行事物交接。交接表、出库单、入库单一并转到行政部,以便进行相应的帐务处理。

(2)公司公用财产和部门公用资产的交接程序和前款规定相同。

七、本细则由行政部负责解释。

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