财务审计部职能范文

2022-06-08

第一篇:财务审计部职能范文

财务审计科工作职能

财务审计科工作职能审计处财务审计科是承担学校以及所属单位财务审计、管理审计和效益审计等工作的业务科室,其主要职能是:

1.对学校财务预算的编制、执行及决算情况进行审计,财务审计科工作职能。

2.对学校及下所属单位的财务收支及其有关经济活动进行审计,工作总结《财务审计科工作职能》。

3.对学校处级以下负责人进行任期经济责任审计。

4.对学校固定资产的管理及使用情况进行审计。

5.对专项资金管理与使用情况进行审计。

6.对校办企业、学校控股的合资企业、学校为重要合作方的经营实体的经济管理和效益情况进行审计。

7.对学校及所属单位落实国家财经法规和建立内控制度情况进行审计。

8.为学校各单位提供经济事项审计咨询服务,组织开展各类专项审计调查及财务评价工作。

9.对学校批准的审计结论和处理决定执行情况进行后续审计。

10.对处领导审签后的科研经费和大额支出事项进行登记管理;完成各类财务审计项目档案的归档等工作。

11.负责处内网站建设、维护及网络宣传等工作。

12.完成处领导交办的其他审计事项。

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第二篇:审计部部门职能和岗位设置

审计部

一、部门职能

1、负责制订集团内部审计制度和操作规程,并监督执行;

2、负责制定审计工作计划,开展审计活动,定期或不定期向集团董事会和总经理汇报工作;

3、负责对所属单位贯彻和执行国家有关政策、财经法规、公司的财经制度、董事会决议、公司经营目标的完成情况等进行审计监督;

4、负责对所属单位的财务计划和预算执行、财务收支、投资及资产安全等经济活动进行审计;

5、负责对公司内部控制制度的制定和执行情况进行审计;

6、负责对公司及各所属单位经济核算和会计信息的真实性和准确性进行审计;

7、负责对下属单位经理离任的经济责任等有关审计事项;

8、负责对公司重大经营活动、重大投资项目、重大经济合同的进行审计监督;

9、负责后续审计工作,督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况,并向董事会汇报;

10、负责对内审工作中发现的带有普遍性的问题或者有特性的事项进行审计调查,并将调查结果报告集团领导;

11、负责集团公司审计咨询工作,为被审计单位提供管理咨询服务;

12、负责公司董事会及总经理交办的其它审计工作。

二、岗位设置

三、岗位职责

(一)经理

1、负责审计部全面工作的组织和管理,有效推动集团审计监督机制的正常运行;

2、负责审计工作中与集团公司其他职能部门及项目公司、专业公司负责人的协调和沟通;

3、负责组织制订集团审计工作规章制度和审计操作规程,并组织实施;

4、负责制定审计工作计划,确定内部审计工作重点,并负责审计项目的实施和推进;

5、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中带倾向性、普遍性的问题,为领导决策提供参考信息;

6、负责督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况,并向董事会汇报;

7、负责并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

8、负责集团公司审计方面的咨询工作,为被审计单位提供管理咨询服务;

9、负责组织审计专业知识学习,加强部属的培养和审计团队建设;

10、负责组织完成集团公司董事会及总经理交办的其他工作。

(二)副经理

1、协助部门经理对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展;

2、协助部门经理制定集团内部审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法,并具体负责实施;

3、协助部门经理制定审计计划,负责项目审计实施计划和审计方案的制定和实施;

4、协助部门经理组织并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动;

5、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作;

6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

7、协助部门经理开展咨询工作和业务培训;

8、完成上级交办的其他工作。

(三)审计员

1、参与集团审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法,以及审计计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作。

2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;

3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

6、完成上级交办的其他工作。

第三篇:审计科职能

河北广玉淀粉糖业有限公司

审计科职能

1、 贯彻执行国家《关于内部审计工作的若干规定》和集团公司内

部财务审计管理制度,规范公司审计工作,充分发挥监督和服务职能。

2、 承担广玉公司经济活动的真实性、合法性和效益性的审计,包

括:公司资产的审计,负债的审计,生产成本费用的审计,所有者权益的审计,经济效益的审计。

3、 负责公司会计基础工作规范化的审计,包括:原始凭证的审计,

计账凭证的审计,会计账薄的审计,财务会计报告的审计。

4、 负责对公司的一切经济管理活动进行监督,以确保资产的安全

和增值、保值。

5、 负责总经理交办的各项审计,包括:经济合同审计,专项工作

审计,经济案件审计,在建工程审计等。

6、 监督、控制、考核、纠正各部门偏离公司整体财务目标计划的

行为。

7、 负责或会同其他部门查处公司内滥用职权,有章不循,违反财

务制度,贪污挪用财物,泄密,贿赂等行为和经济犯罪的情况。

8、 定期或不定期地进行财务收支审计,编写内部审计报告,提出

处理意见和建议。

9、 按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

10、 负责完成总经理临时交办的审计任务。

第四篇:资产审计部部门职能及岗位职责

资产审计部职能

一、总则

承担集团公司及其子公司的资产管理和审计监督等职能。

二、具体职责

1、拟定集团公司资产管理和审计监督的相关制度,并组织实施;

2、负责对集团公司及其子公司的土地资产和固定资产的管理,及时办理房产和土地使用权证,并建立管理台帐,对固定资产的购建、维护、使用及处置等进行日常管理。

3、负责对集团公司及其子公司的工程预算和结算审计、投资审计、财务审计及其他专项资金审计。

4、负责对子公司的负责人进行任期目标责任和绩效审计。

5、对集团公司的合同(协议)的签订和实施进行审核监督。

6、完成集团公司交办的其他工作。

三、人员编制和岗位设置情况

资产审计部人员编制共8人,岗位设置和职责如下:

资产审计部部长1名,主要职责是:全面负责本部门工作,负责组织制定公司资产管理和审计监督政策,完善相关制度建设;组织实施公司资产管理相关工作;组织实施公司财务审计、基建预结算审计、投资审计等工作。

资产管理副部长1名,主要职责是:协助部长建立健全公司资产管理制度;协助部长组织对固定资产购建(含改建、扩建)的预算管理、招投标和验收交接;协助部长组织对固定资产的处置工作;负责办理公司房产和土地使用权证,并建立管理台帐;负责对公司资产进行日常管理。

审计副部长1名,主要职责是:协助部长建立健全公司内部基建申报、审计制度;协助部长组织并参加集团公司及其子公司的财务审计、预结算审计和投资审计等;协助部长组织并参加工程承包合同、五万元以上工程材料(设备)采购价格的审核,协助部长组织并参加工地大型现场签证、工作量的测量和认定工作,协助部长组织建立审计档案和工程造价指标数据库等。

资产管理专员2名,主要职责是:建立固定资产实物总账和土地使用权台账,及时反映资产的各项状态;负责对固定资产的维护和使用进行日常管理,并定期与财务部门进行账实核对,与各资产保管和使用部门进行实物核对;负责年终固定资产的实物清查盘点;对各部门提交的固定资产出售、报废、盘亏等报告进行审核,并向上级领导报告。

审计专员3名,其中:

财务审计专员1名,主要职责是:参与对集团公司及其子公司的财务审计、投资审计和专项审计;参与对子公司领导的任期目标责任和绩效审计。

工程审计专员2名:对报送的工程结算书进行审计;对发包工程的标底进行审核,参与工程招标工作;对工程承包合同、5万元以上的工程材料、设备采购合同进行审核;参加大型施工签证、测量工作。

第五篇:审计局发挥审计职能,助力脱贫攻坚

一是严查扶贫领域突出问题。按照区委、区政府关于开展扶贫领域不正之风和腐败问题专项治理工作的要求,审计局结合审计工作实际,成立领导小组,制定方案,深入开展专项资金调查审计。积极发挥审计监督职能,强化审计监督的“探头”和“预警”作用,结合审计项目实施深入挖掘扶贫领域突出问题,限期进行整改,确保扶贫攻坚高效扎实推进。

二是推动扶贫工程落地见效。为全面掌握全区扶贫项目资金进展及效用发挥情况,该局深入开展扶贫项目资金跟踪审计,了解核查项目进展,资金落实到位情况,严把项目建设管理环节,力促扶贫资金尽早发挥效益。

三是保障扶贫资金安全高效。按照区委、区政府关于做好扶贫资金审计的工作部署,该局认真研究推进项目实施,科学制定审计实施方案,深入学习研究各项扶贫政策及文件精神,合理安排人员分组和任务分工,对全区扶贫资金进行全面的审计“体检”。瞄准资金管理使用中存在的突出问题,推动完善资金管理使用制度机制,守护扶贫资金安全,提高扶贫资金使用成效。

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