达溪中学“小金库”自查报告

2024-04-24

达溪中学“小金库”自查报告(共12篇)

篇1:达溪中学“小金库”自查报告

达溪中学“小金库”自查报告

治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实县小金库治理办[2011]1号《关于在全县党政机关和企事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:

一、认真学习,提高认识

我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

二、加强领导,责任分工

为了保障治理工作顺利进行,学校成立 “小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校党支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参与。

学校“小金库”专项治理工作领导小组名单: 组长:李政芳 副组长:周静

成员:谢大学、韦会银、孙全文、罗厚勇 举报电话:08575254151

三、明确要求,重点治理

根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前。

按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。按照治理范围要求,重点围绕“治理工作要求”中的五项要求开展自查活动,对2007年1月1日以来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查,通过自查,没有发现上述违规违纪问题,自查结果已在全校全体教职工上进行了通报,并在校公开栏予以公示。在认真自查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。

四、整改建章,规范完善

我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

大方县达溪中学 2011年5月18日

篇2:达溪中学“小金库”自查报告

为认真贯彻落实中央八项规定,严肃财经纪律和深入开展“小金库”专项治理工作,根据《财政部审计署关于印发深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知》(财监„2014‟19号)、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步加强防治“小金库”工作的意见》(云办发„2013‟7号)、《云南省财政厅 云南省审计厅关于印发深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知》(云财监„2014‟20号)、《中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室转发关于进一步加强和防治“小金库”工作意见的通知》(西办发„2013‟17号)以及省委、省政府有关贯彻中央八项规定的要求,和《西双版纳州财政局 西双版纳州审计局关于印发西双版纳州深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知》(西财监发[2014]11号)文件通知,(海办发„2013‟21号文件,根据文件要求,我单位严格按照文件要求治理“小金库”自查自纠工作,将严格按照全面复查、整改落实执行,加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,我校认真学习上级下达的关于“小金库”文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,现把我校自查自纠工作情况汇报如下:

一、学校基本情况

勐海县打洛镇中学占地面积为27147平方米,建筑面积

12690平方米,其中:A级12690平方米,教学及辅助用房4815平方米,生活用房1539平方米,行政办公用房288平方米,其他用房1903方米。服务半径3850米,5个村委会,覆盖人口19043人,0-18岁人口 4980人。学校现有17个教学班,在校学生865人,其中住校生549人。教职工52人,其中:专任教师46人。

二、认真学习,提高认识

我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

学校行政班子认真学习了教育局的通知后,充分认识到“小金库”、“三公”经费及乱使用会议费培训费的违纪行为,都有损于教育的形象,有损于教师的形象,有损于党和政府的形象。

三、自查工作程序

治理“小金库”和规范教育经费工作,是推动教育事业持续、健康、协调发展的必然要求,是教育系统党风廉政建设的重要任务。这次检查很有必要也很重要,我校确实把治理工作作为当前领导班子执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上领导集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

因此,学校成立了以校长为组长的“小金库”、“三公”经费及会议费培训费自查领导小组,成员名单如下:

长:陈敦文(打洛镇中学校长)副组长:何川江(打洛镇中学党支部书记)

廖兴海(打洛镇中学副校长)

成员:陶泽明、刀波波、陈张涛、沈涛、周李宾 本次自查工作首先由各成员开展认真的自查自纠,将有关情况向分管人员汇报,分管人员在此期间要进行严格督查,然后由学校自查领导小组复查。清查结果在校教职工大会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现,在公开栏上进行了公示

四、自查情况

1、我校严格遵守相关规定使用银行帐户,不存在违规私设银行帐户,对学校印鉴以及各种收付票据管理严格,做到领票必登,专人保管。

2、学校将所有资金纳入财务部门法定帐目核算。对于勤工俭学收取的承包费、橡胶款,及时开据了省财政厅制发的专用票据,并严格按照“收支两条线”的财务制度,按时上交了主管部门专户;对于收取的预算外资金和上级拨付的经费,学校及时入账,没有违反规定将上述费用用于为教师发放福利、津贴和奖金。

3、学校严格按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

4、学校“三公”经费2013年部门预算金额合计7.50万元,其中公务接待费预算金额为3.50万元,公务用车预算金额为4.00万元(其中公务用车运行维护费预算金额为4.00万元);2014年部门预算金额合计5.00万元,其中公务接待费预算金额为3.00万元,公务用车预算金额为2.00万元(其中公务用车运行维护费预算金额为2.00万元)。我校较去年预算金额都有所下降。

学校“三公”经费2013年实际支出金额合计1.86万元,其中公务接待费金额为0.86万元,公务用车预算金额为1.00万元(其中公务用车运行维护费预算金额为1.00万元);学校“三公”经费2014年实际支出金额合计1.50万元,其中公务接待费金额为0.63万元,公务用车预算金额为0.87万元(其中公务用车运行维护费预算金额为0.87万元)。2013年与2014年实际支出经费均在部门预算内,无超支现象。

5、学校为加强学校管理,通过培训、会议等方法提高学校管理人员及教师素质能力,2013年实际支出会议费1.76万元,4

培训费2.45万元;2014年实际支出会议费2.41万元,培训费7.27万元。

6、公务接待费主要用于上级领导到我校检查指导工作时之用,保障上级部门的工作顺利开展;培训费主要用于教师外出各种业务知识培训支出,通过会议、培训等方法,学校取得显著成绩;会议费主要用于学校行政、教学业务等会议。

7、学校严格按照有关规定做好困难学生补助金的发放工作。

8、不存在其他违反国家法律、法规和政策的乱用经费行为。五、一如既往,继续强化财务管理

今后,我校将继续认真贯彻落实上级有关精神,加强学习和宣传,创新工作思路和方法,认真加以巩固,加强对学校广大教职工的思想教育,加强领导,认真检查,严格落实责任制,树立教育新形象,为学生、家长、社会做实事,使杜绝“小金库”、乱用“三公”经费及会议费培训费使用的管理。

篇3:平山中学小金库自查报告

治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实县梁教字[2009]51号《关于清理私设“小金库”专项检查的通知》的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:

一、认真学习,提高认识

我校严格执行“收支两条线”原则,把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织学校领导集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

二、加强领导,责任分工

为了保障治理工作顺利进行,学校成立 “小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校党支部牵头实施,工会、财务室、团委等部门负责同志共同参与。

学校“小金库”专项检查工作领导小组名单:

组长:邵维忠

副组长:罗流道

成员:邵维胜、尹安标、罗成欢、罗增荣、刘永平、尹明仲、屈永福。举报电话:6933099.三、明确要求,重点治理

根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额。2007年至2008年7月有以下收入未纳入统一核算,属于“小金库”。

1、回收教职工电费有2笔,一笔是2007年7月至2008年1月,金额:3622元;另一笔是2008年3月至7月,金额4545.5元;2008年7月至今未回收电费。

2、2007年4月12日收取罗培荣承包学生食堂承包费(2007年2月至2008年2月)800元,2007年10月收取闫生卫承包学生食堂承包费(2007年2月至2008年2月)1200元,自2008年2月至今尚未收取。

3、2007年至今捐赠收入(单位捐赠)9800元。以上收入共19967.5元。支用情况:

1、2008年9月10日教师节支出、教师中考、统考奖金退休教师慰问金等共17940元。

2、2007年3月支付李榕帮教师食堂做饭补助1000元。

3、2008年3月31日支付假期守校补助615元。以上一共支出19555元。余额412.5元。

通过自检自查我校充分认识到这些问题的严重性、危害性,决定对存在问题坚决纠正。按要求将收入余额412.5元及尽快收取2008年7余额以来教职工电费、2008年2余额以来食堂承包费一起转入财政局预算股非税收入专户或教育经费管理中心帐户。决不再违规。

四、整改建章,规范完善

我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

梁河县平山中学

篇4:兴化中学小金库自查总结

为了加强我校财务管理,规范和加强财会工作,贯彻落实“兴义市财政局、兴义市监察局、兴义市审计局文件”,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤人员召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。

一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了校财务管理自查工作领导小组。校长赵生香任组长,学校副校长段志龙为副组长,报帐员潘天书,柏连洪及学校校务会成员,教师代表李斌为成员。

二、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校务会,事后进行常规公示;学校每年在学期总结会上都要作财务报告,并要在校务会上都获得通过。

三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,停收学生住宿费。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于任何额款项支出,均有用途和经办人、校长签字,方能有效,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱支滥用和铺张浪费等现象。

兴义市万屯镇兴化中心学校

篇5:达溪中学“小金库”自查报告

纠报告精选范文

局领导特别是“一把手”能够很好的坚持“民主集中制”原则,对大额开支做到集体研究,民主决策。下面是小编为大家提供的关于小金库的自查自纠报告,内容如下:

【小金库自查自纠报告精选范文一】

为了严肃财经纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据教育局的相关文件精神,我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。现将自查自纠情况报告如下:

一、认真学习,提高认识。

教育局“小金库”专项治理工作通

知下发后,我校迅速召开了专题会议,传达学习有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织老师集中学习文件精神外,还集中组织教职工传达文件精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长孙学东要求大家,认真学习有关文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项清理工作,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、加强领导,责任分工。

为了保障清理工作顺利进行,我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱。

学校“小金库”专项治理工作领导

小组名单:

组长:

副组长:

成员:

三、明确要求,重点治理。

根据上级文件规定,按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位主管财务部门教育局支付中心法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,本校没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

(一)我校根据财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。小金库自查自纠报告

(二)我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学

生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

(三)学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的幼儿园的收入全额缴入财政专户,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

(四)我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字。

(五)我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

(六)清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的

出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。

四、整改建章,规范完善

我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

【小金库自查自纠报告精选范文二】

自治区工商局计财处:

根据自治区工商局《关于转发自治区纪委等四部门〈关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案的通知〉的通知》(宁工商财120号)和《关于进一步做好全区工商系统“小金库”专项治理自查自纠工作的补充通知》的要求,结合廉政风险点防范工作的深入开展,我局积极组

织实施“小金库”自查自纠工作。小金库自查自纠报告现将自查自纠工作情况汇报如下:

篇6:小金库自查报告

关于进一步加强“小金库”治理工作的自查报告

根据凉州区财政局《关于进一步加强“小金库”治理工作的通知》,我校成立了领导小组,对小金库现象进行自查,情况如下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次治理工作顺利进行,我校高度重视,成立了“小金库”专项治理工作领导小组:

组长:王智年

成员:全体教师

切实加强对治理工作的组织领导,进一步明确工作职责,健全完善工作机制,深入开展“小金库”治理,坚决查处和纠正各种形式的“小金库”。

二、提高认识,加强宣传

我校及时召开了会议,传达学习凉州区财政局《关于进一步加强“小金库”治理工作的通知》以及有关会议精神,校长要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督

强化工作措施,认真开展自查自纠工作,重点对学校预算、财务、资产、政府采购、票据现金账户管理以及长效机制建设等情况全面清理,确保无遗漏、无死角,做到全覆盖。经自查,我校不存在小金库现象。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高

凉州区发放镇双河教学点

篇7:小金库自查报告

情况报告

为认真贯彻丹监通【2013】5号 “关于开展“小金库”清理工作的通知 ” 文件精神要求,学校对财务进行了深刻自查,现将自查情况报告如下:

一、认真把握总体要求和基本原则

这次“小金库”清理自查工作的总体要求是,为进一步治理“小金库”问题,避免国家资金损失,开展“小金库”清理自查工作,坚决查处和杜绝各种形式的“小金库”,建立和完善防治“小金库”的长效机制。学校领导高度重视,建立了以校长为第一责任人、组织学校总务处和工会对学校开展了详细认真、扎实的自查。

二、严格界定治理的范围和内容、认真、严肃、扎实开展自查自纠

此项治理的重点包括行政机关,主要从以下几方面进行自查自纠:

1、无各项生产经营收入设立“小金库”;

2、无各项服务和劳务收入设立“小金库”;

3、无各项价外费用设立“小金库”;

4、无各种集资、摊派、赞助、捐赠等收入,股票、债务等投资收入设立“小金库”;

5、无通过虚列支出、资金返还等方式将资金转到本单位或企业财

务会计部门账外的款项等设立“小金库”;

6、无各种形式的回扣和佣金,各项行政事业收费,各项罚没收入、各类协会、学会的会费收入等设立“小金库”;

7、无其他应列入本单位或企业财务会计部门或应交财政专户的收入设立“小金库”。

自查表明:至学校财务实行校财局管以来,学校的一切收费都上交校财局管办公室,无设立“小金库”的情况。

丹寨县第二中学

篇8:小金库自查报告

小金库>自查报告

(一)根据《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》文件精神,我部门认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠>情况报告如下:

一、健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了专门的治理“小金库”工作领导小组,具体工作由办公室和财务部门负责。

二、加强学习宣传,提高思想认识

根据上级部门的要求,我部门迅速召开了专题会议,传达学习了集团公司下发的《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》,局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认/真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督

按照试集团公司下发的《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要求,重点围绕“五查五看”的重点,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局>财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区>会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

小金库自查报告

(二)区交通局认真开展了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长魏杰任组长、副局长任副组长的治理工作领导小组,由财务科具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加强宣传

“小金库”专项治理后,我局迅速召开了专题会议,传达学习《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知精神,要求大家正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度,加强工作监督

我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话,建立了举报登记和工作保密制度。由财务科长朱梅具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查,实施长效监督

按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪58号)要求,我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、我局财务科严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报,并在公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

小金库自查报告

(三)为了加强我校财务管理,规范和加强财会工作,贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》(教财[20**]21号)文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会及>班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下:

一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了xx学校财务管理自查工作领导小组。校长xxx任组长,学校管财务总务副校长xxx为副组长,报帐员xxx,总务主任xx,保管员xxx及工会组织财务委员xxx,教师代表xxx为成员。

二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。

三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

篇9:小金库自查报告

根据《关于开展“小金库”治理专项监督的通知》﹙皖电〔2018〕5号﹚文件精神,我单位严格按照文件要求全面展开对“小金库”的清查工作,在自查自纠的同时将对以前年度进行全面复查。现将工作报告如下:

一、健全组织、加强领导

为确保专项治理工作顺利进行,我单位成立了自查小组,具体负责清查“小金库”日常工作,要求全体人员积极配合。

二、加强学习、提高思想认识

在接到《关于开展“小金库”治理专项监督的通知》﹙皖电〔2018〕5号﹚文件后,我单位迅速召开了专题会议,传达学习了文件精神,要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是加强廉政建设,严肃党风党纪,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要,要求不走过场,不留死角。

三、认真开展自查、实施长效机制

1、财务报销严格按照财务制度执行,无虚假发票及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。

2、我单位财务管理均按国家有关财经法规执行,实行“收支”两条线,收入、支出全部纳入单位账户统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独设立账户,未设立任何形式的“小金库”。

虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”工作,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我单位将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防止腐败的力度,进一度提高财务管理工作,严防“小金库”的出现。

篇10:小金库自查报告

为贯彻落实党的十七届四中全会精神,坚持和完善标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉方针,从源头上预防和惩治腐败,根据中央、省、市治理工作有关精神,我局深入开展了“小金库”专项治理工作,现将有关情况汇报如下:

一、加强组织领导,形成治理合力

我局高度重视“小金库”专项治理工作,把开展“小金库”专项治理工作做为当前一项重点任务,抓紧抓好。按照党风廉政建设要求,我局成立了“小金库”治理工作领导小组,由局长朱正文任组长,副局长李艳兰、刘智源、周新平、陈游任副组长,局办公室具体负责治理工作日常事务。党政“一把手”切实担负起治理工作的领导责任,重要工作亲自部署、亲自过问、亲自协调,分管领导具体抓,各科室分工协作,全体人员共同参与,把“小金库”治理工作真正落到了实处。

二、着力学习教育,提高认识水平

为确保治理工作扎实、有效地开展,局长朱正文同志主持召开专题会议,对全局“小金库”专项治理工作进行具体安排和部署,明确了治理范围、内容、方法和步骤,传达贯彻了中央、省、市有关文件精神和领导重要讲话,深刻领会了党中央和国务院坚决惩治“小金库”问题的决心,把全局

领导干部的思想认识统一到中央的重大决策部署上来,充分认识“小金库”治理工作的重要意义,认识“小金库”问题的严重危害性和治理工作的重要性、紧迫性,增强了领导干部落实“小金库”治理工作的责任感和使命感。

同时,加强对财务人员培训,提高财务人员业务素质。加强财务人员职业道德和廉洁自律教育,督促财务人员严肃工作纪律,严守工作流程,认真履行工作职责。

三、做好自查自纠,突出重点检查

结合“小金库”治理回头看工作,针对2007年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产开展自查自纠,自查面积达到100%。我局财务管理均严格按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设立任何形式的“小金库”,无以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。单位监管使用的票据由财务人员统一管理,并建立了相应的备查薄。按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,无坐支行为。自查自纠工作结束后,我局按规定上报了《单位“小金库”自查自纠情况报告表》,内容真实、完整。

四、完善财务制度,建立长效机制

篇11:“小金库”自查报告

“小金库”专项治理自查自纠工作总结

厅监察室:

为认真贯彻落实我厅制定的《陕西省农业厅系统治理“小金库”工作方案》等文件精神,我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作,现总结如下。

一、单位自查自纠的步骤和做法

(一)动员部署(文件下发之日起至2009年6月10日)。我单位领导高度重视,召开全体干部学习、领会文件精神,深入做好思想发动,明确了这次治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,安排部署工作。

(二)认真开展自查自纠(截至2009年6月25日)。按照通知要求,由财务的有关人员认真进行了自查。我办严格遵守财务管理制度和规定,没有发现违法违规的问题。

(三)加强组织领导。单位治理“小金库”的工作由高主任任组长,财务及有关人员参加,研究制定有关治理措施,防止问题的发生。

二、自查自纠的结果

(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位的项目资金,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

(二)自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

(三)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有“小金库”。

陕西省农业厅农业综合开发办公室

篇12:小金库自查报告

一、提高思想认识,迅速贯彻落实

我局领导对这次专项治理工作高度重视,及时召集局领导班子成员、各股室负责人以及财务管理人员等,召开专题会议,学习传达有关文件要求,认真学习了专项治理的范围和内容、方法和步骤、政策规定等,充分进行宣传发动,统一思想,提高认识。局领导要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求认真对待专项治理工作,对照文件要求认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决问题。

二、加强组织领导,制定工作方案

为确保专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长任组长,分管副局长任副组长,成立招商局专项治理“小金库”工作领导小组,安监局长胡生华负责指导和协调全局“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组下设办公室,从局办公室和财务抽调专门工作人员,具体负责实施“小金库”专项治理工作,以及日常组织协调。并制定了《招商局治理“小金库”专项工作实施方案》,明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度,明确了责任人员,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作的深入有效开展。

三、认真自查自纠,实施长效监督

按照《中共中央办公厅国务院办公厅关于贯彻执行中央八项规定情况的报告》(中办{20xx}9号)要求我局认真开展自查自纠,对各类帐户、帐据进行了全面细致的清查。

一是预算收入、支出支管理情况。我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未违反法律法规及其他规定,未违规收费、罚款及摊派等,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二是我局自20xx年成立以来,财务管理均按照国家有关财经法规执行,财政拨款收入、日常花费支出全部纳入开发区财政局法定帐目统一核算,从无设置帐外帐,或存在以个人名义私存公款等违反财经纪律行为。未侵占、截留国家和单位收入,从未单独设帐户,未设任何形式的“小金库”。

三是政府采购管理情况。我局严格按照政府采购管理要求,执行经费预算和资产配置标准,严格遵循政府采购要求,从无“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题出现。

四是资产管理情况。我局严格资产配置、使用、处置,从未擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。资产配置环节,严格按照相关法律、法规和制度的规定配置资产,资产配置与履行职责适应,不存在奢侈浪费等问题。

五是财务会计管理情况。我局严格按照《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》管理,我局设置会计账簿,会计凭证、财务会计报告和其他会计资料完整真实,会计核算符合《会计法》和国家统一的会计制度的规定,我局二名财务人员目前都无从业资格证在学习考证中。

六是财政票据管理情况。因我局没有相关的收费项目不存在财政票据印制、非法印制票据,转让、出借、串用、代开票据,或者伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。

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