小金库自查汇报范文

2022-06-18

无论你是身处校园中,还是已经踏入社会,汇报都是我们日常生活、工作中不可或缺的技能。一般而言,汇报的内容既包括对成绩的概括,对于不足的总结,以及对下一阶段目标的计划和完成方法的阐述,以下是小编精心整理的《小金库自查汇报范文》,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助!

第一篇:小金库自查汇报范文

公司“小金库”自查自纠情况汇报

1 木业园区“小金库”自查情况汇报

按照黑龙江省农垦总局关于深入开展“小金库”专项治理工作的文件精神,我单位认真组织,结合自身具体情况,在园区内部深入开展了“小金库”自查自纠专项治理工作。现将自查自纠情况汇报如下。

一、自查自纠的范围和内容

(一)专项治理范围。

本次专项治理工作涉及我单位2015-2016财务决算报表和各类明细表,确保自查工作面达到100%。

(二)专项治理内容。

本次专项治理工作深入贯彻了农垦总局办公室制定的《黑龙江垦区防治“小金库”长效机制建设方案》,重点对隐匿收入、虚列支出、转移资产等方式形成的小金库进行排查。

二、自查自纠的做法

自2016年10月31日,我单位按照《“小金库”专项治理工作实施方案》规定的专项治理工作步骤,在园区内部全面组织开展自查自纠。

(一)认真学习文件精神,提高对专项治理工作的认识。 专项治理工作开展以来,园区多次召开专题会议,传达学习“小金库”专项治理工作文件精神,把“小金库”治理工作作为当前的一项重点任务来抓,要求各个工作人员要领会精神实质,把握工作重点,

2 增强治理工作的主动性和自觉性,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待“小金库”治理工作,明确清理检查“小金库”是加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措。要求认真自查自纠,做到不走过场,不留死角,及时发现和解决存在的问题。通过学习文件,进一步强化了管理干部遵纪守法和廉洁从业意识,切实提高了此次治理工作的针对性和实效性。

我单位在日常开销中严格执行农场的刚性预算财务制度、节约和控制成本支出、加强银行账户监管等工作相结合,另一方面与财务监管、审计监督、纪检监察等日常工作相结合,形成整体合力。2016年10月31日,我单位抽调专人组成“小金库”检查小组,对“小金库”自查自纠工作进展情况进行了监督检查。

在自查中,采取查阅凭证、账簿、相关资料、询问有关经办人员等方式,对今年和以前的所有财务收支进行了认真细致的清查。从业务收入、费用支出等各种可能形成“小金库”的资金来源入手,进行了认真的梳理和检查,努力做到不留死角,及时发现存在的问题。

(二)建立举报登记和查处督办制度,切实做好治理工作监督检查。

专门设立并公布举报电话、举报信箱。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。同时认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。

三、自查自纠的结果

我单位按照有关文件的要求,认真地进行了“小金库”的自查、

3 自纠工作。自查结果显示,各项财务工作均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算,未侵占、截留国家的各项惠民补贴资金,没有设立账外账,未设立任何形式的“小金库”,也不存在以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。按规定监管使用的票据均由财务部统一管理,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作。财务报销严格按照财务制度执行,未发生坐支行为。

对分析原因,制定整改措施,落实整改责任,明确整改时限,确保整改到位。对管理中的薄弱环节,进一步制定和完善了规章制度,堵塞了漏洞,加强了管理。

四、建立长效机制,把“小金库”治理将作为一项长期工作来抓。 对于“小金库”的治理工作,我单位将作为一项长期的工作来抓。通过开展此次自查自纠工作,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项财务工作的合理有效。

下一步,我单位将在此次自查自纠的基础上,做好三项工作,建立“小金库”治理工作长效机制。

一是要针对管理工作中的薄弱环节,深入剖析原因,制定和完善有关规章制度,建立健全预算公开和财务公开制度,增强预算、财务透明度,严格执行财务会计制度,完善内控和监督机制。

二是要加强管理,强化监督,标本兼治、纠建并举,巩固和深化此次治理工作的成果,逐步建立和完善防治“小金库”的长效机制,从源头上杜绝“小金库”的产生。

三是要不断强化责任意识、大局意识,不断加强党风廉政建设,不断增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性,确保我园区的平

名山农场木业园区 2016年11月21日

稳、健康、可持续发展。

第二篇:新东街道小金库自查情况汇报

**街道“小金库”自查情况汇报

为严肃财务管理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据新财(2010)30号和新治金办发(2010)1号文件精神,我街道认真开展“小金库”治理“回头看”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,切实将治理工作摆上重要位置。

一、认真学习,提高认识

街道及时成立了清查“小金库”和规范收入管理工作领导小组,精心组织,由党工委书记担任组长,办事处主任担任副组长,下设办公室于会计室,集中办公。同时,街道对各科室负责人和各社区主任及时组织相关人员对文件精神进行了认真的学习,充分认识“小金库”存在的危害性,切实加强对这次清查工作的领导,提出切实可行的方法,认真搞好自查工作,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、明确要求,严格自查

按照《实施方案》的要求,认真做好对本单位账户和各社区财务情况的清查工作,查找是否有未按照财务管理制度有关规定执行的款项。通过深入自查,街道办事处的财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”,从无设置帐外帐和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

三、建章立制,规范管理

通过单位“小金库”的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展,街道办事处和各社区的领导干部职工充分认识到“小金库”的危害性,并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控,比如:对单位各类银行账户的结存情况;库存现金的及时盘存情况;各类收费票据、印章的登记管理情况等进行定期和不定期地检查。

在此次“回头看”活动中,街道还注重对相关财务制度的完善,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。一是坚持财务审计制度,坚持每年审计一次。街道领导每年都在党委会上作财务报告,并要在党委会上获得通过;街道凡遇重大收支,事前都要召开党委会,事后进行常规公示。二是严格报销审批制度,严禁白条入帐,所有支出发票是正规发票,发票有经办人及审批人签字方可入帐。三是加强现金管理,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。四是完善会计档案,做到收支平衡,手续齐全,帐表相符,帐物相符,及时归档,长期保存。书记和主任不定期对财务状况进行督促检查,发现问题,及时解决。

虽然目前尚未发现违规违纪现象,但通过“小金库”治理“回头看”工作,进一步严肃了财经纪律,完善了财务制度,确保了资金的规范管理和合理使用。今后,我们将进一

步完善相关财务制度,强化财务管理,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,逐步建立和完善防治“小金库”的长效机制。

第三篇:韩家林小学“小金库”自查自纠情况汇报

治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实县办下发的《关于在全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:

一、认真学习,提高认识

我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校集中组织教师传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

二、加强领导,责任分工

为了保障治理工作顺利进行,学校成立 “小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校领导班子及全体教师共同参与。 学校“小金库”专项治理工作领导小组名单:

组长:单雅茹

组员:郑喜贵安兴君 黄兴华

举报电话:15032390100

三、明确要求,重点治理

根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是近年年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2008年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。

按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

按照治理范围要求,重点围绕“治理内容”中的七项表现开展自查活动,对近年来的经济业务所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的自查,通过自查,没有发现上述违规违纪问题,自查结果已在校公开栏予以公示。在认真自查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。

四、整改建章,规范完善我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

韩家林小学2009年

第四篇:小金库自查自纠报告-小金库自查自

纠报告精选范文

局领导特别是“一把手”能够很好的坚持“民主集中制”原则,对大额开支做到集体研究,民主决策。下面是小编为大家提供的关于小金库的自查自纠报告,内容如下:

【小金库自查自纠报告精选范文一】

为了严肃财经纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据教育局的相关文件精神,我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。现将自查自纠情况报告如下:

一、认真学习,提高认识。

教育局“小金库”专项治理工作通

知下发后,我校迅速召开了专题会议,传达学习有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织老师集中学习文件精神外,还集中组织教职工传达文件精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长孙学东要求大家,认真学习有关文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项清理工作,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、加强领导,责任分工。

为了保障清理工作顺利进行,我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报信箱。

学校“小金库”专项治理工作领导

小组名单:

组长:

副组长:

成员:

三、明确要求,重点治理。

根据上级文件规定,按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位主管财务部门教育局支付中心法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,本校没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

(一)我校根据财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。小金库自查自纠报告

(二)我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学

生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

(三)学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的幼儿园的收入全额缴入财政专户,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

(四)我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字。

(五)我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

(六)清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的

出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。

四、整改建章,规范完善

我校决定在前期自查自纠的基础上,继续完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

【小金库自查自纠报告精选范文二】

自治区工商局计财处:

根据自治区工商局《关于转发自治区纪委等四部门〈关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案的通知〉的通知》(宁工商财120号)和《关于进一步做好全区工商系统“小金库”专项治理自查自纠工作的补充通知》的要求,结合廉政风险点防范工作的深入开展,我局积极组

织实施“小金库”自查自纠工作。小金库自查自纠报告现将自查自纠工作情况汇报如下:

一、制定工作方案,成立组织机构,为专项治理工作的实施提供了组织保障

第五篇:“小金库”自查报告

XX部“小金库”专项治理工作自查报告

根据中央治理“小金库”工作领导小组《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》(中治金[2011]2号)和银监会《2011年国有及国有控股银行也金融机构“小金库”专项治理工作实施方案》(银监发[2011]35号),以及总行4月29日“小金库”专项治理工作视频会议要求,我行制定了《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》。根据实施方案要求,我部结合本部门工作重点进行了认真详细的检查,现将检查工作总结如下:

一、 动员部署。

4月29日,总行召开“小金库”专项治理工作视频会议。会后,我部与会人员传达了会议精神和会议要求,同时按照《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求,做好全员思想动员以及相关工作部署。开展“小金库”专项治理工作是深入贯彻落实党的十七大精神,加强党风廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,对推进我行业务健康发展具有深远的意义。

二、 全面复查

按照我行工作安排,我部于3月份对本部门的财务状况进行了自查。为确保专项治理工作的顺利进行,我部认真组织部门员工对照方案要求,结合检查重点逐项对本部门的财务情况进行全面复查。复查结果如下:

1、我部不存在隐匿收入设立“小金库”行为。我部的所有对公业务收入(包括利息收入、手续费收入、代办手续费、咨询服务费收入、理财产品销售收入等)均能及时、足额按照我行会计核算要求纳入我行大账核算,无代理业务返还奖励情况,无坐支处理现象,不存在任何形式设立“小金库”的情况。

2、不存在虚列支出设立“小金库”行为。我部在费用支出方面严格按照我行费用管理要求,各项费用支出均为拓展业务所需支出,不存在利用假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”行为。同时,利息支出、佣金手续费等业务费用均由分行大账统一核算,不存在虚列业务费用、套取资金设立“小金库”行为。此外,我部所用的办公用品均按照实际使用情况从办公室领取,会议费、宣传费、电子设备运转费等营业费用均由分行按照相关规定统一支出,我部无虚列现象。

3、不存在以其他方式套取资金设立“小金库”行为。我部的其他收入、成本和费用均由分行大账统一进行核算,在客户营销费用支出方面,我部严格按照分行的管理制度执行,每一项支出均按照审批程序审批,不存在使用“小金库”款项购买消费卡等行为。

经认真检查,我部在工作中均能严格按照分行制度管理要求,收入与支出通过分行大账统一进行大账核算,费用报帐真实、合规,无套取费用、挪用报销资金等问题,不存在设立“小金库”行为。在今后的工作中,我部将继续严格按照各项规章制度和“小金库”专项治理工作要求,合法、合规开展各项业务,平稳、高效推进我行业务发展。

部 2011年5月11日

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