小金库专项检查自查报告

2024-04-26

小金库专项检查自查报告(精选12篇)

篇1:小金库专项检查自查报告

开展清理检查“小金库”专项工作自查报告

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》(中办发[2009]18号)文件精神与相关通知要求,我单位严格按照文件精神、通知要求全面展开对“小金库”的清查工作,现将工作报告如下:

一、健全组织、加强阵地管理

为确保专项治理工作顺利进行,我单位部长为第一责任人,对本单位专项整治工作负总责,并统筹各科室,具体负责清查“小金库”日常工作。由专人负责清查工作,确保件件有交待、事事有着落,既营造了浓厚的工作氛围又保证了此项工作有效开展。

二、加强学习、提高思想认识

在日常工作管理中,要求全体工作人员从思想上充分意识到财政纪律的重要,并经常在部内例会上加强相关财务制度的学习。经过理论学习和工作管理要求,大家了解到从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。

三、认真开展自查、实施长效机制

在接到该专项整治工作的通知后,我单位迅速召开了工作会议,严格按照通知要求,立即开展了“小金库”的清理检查工作,要求不走过场,不留死角。

(一)坚决杜绝私设“小金库”。没有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”,没有违规收费、罚款及摊派设立“小金库”,没有用资产处置、出租收入设立“小金库”,没有采取经营收入未纳入规定账簿核算的方式设立“小金库”,没有隐匿会费收入设立“小金库”,没有截留行政事业性收费、捐赠收入设立“小金库”,没有虚列支出转出资金设立“小金库”,没有以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”。

(二)坚决杜绝滥发钱物。没有乱发奖励性补贴。没有违规超标准超范围发放津贴补贴。没有自立名目发放津贴补贴。严格财政财务管理。严格执行预算法、会计法及相关财经法规制度,严格津贴补贴发放和会计核算。严格工资基金管理。所有国家规定的津贴补贴项目已全部纳入工资基金管理。

(三)坚决执行财经纪律。没有隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入,没有虚列支出、转嫁支出,没有超标准、超范围列支“三公”经费、会议费和培训费,没有违规进行资产购置、处置,没有违规进行账户管理、现金管理、财政票据管理等。

我单位未设立任何形式的“小金库”。按照现金管理有关规定,财务报销严格按照财务制度执行,严格控制财政资金支出,没有任何形式进行私存私放。

虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”工作,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我单位将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防止腐败的力度,进一度提高财务管理工作,严防“小金库”的出现。

篇2:小金库专项检查自查报告

根据自治区纪委《关于印发<全区贯彻落实中央八项规定精神“回头看”工作方案>的通知》(桂纪发[20xx]2号)整治行动的通知文件,主要整治20xx年以来单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等存在的问题,重点整治“小金库”等突出问题。

二、工作步骤

我办对20xx年以来单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等存在的问题进行“回头看”,根据自治区纪委《关于印发<全区贯彻落实中央八项规定精神“回头看”工作方案>的通知》(桂纪发[20xx]2号)的通知要求,专门召开关于“小金库”等问题进行专项检查班子会议,组织相关人员,明确任务分工,落实工作责任,严格按照工作要求进行全面自查自纠,对查摆出来的问题立行立改、全面整改。认真组织全体干部职工对个人是否存在违反中央八项规定精神问题进行自查自纠。对存在的违法违规问题,立即进行整改。

二、存在的主要问题

经检查,20xx年以来,我办没有存在单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等问题。

三、今后的工作措施

篇3:小金库专项治理自检自查报告

阶段工作总结的报告

X清查“小金库”工作领导小组:

依照《XX市2011年“小金库“专项治理工作实施方案》的工作部署,我X在“小金库”专项治理工作中坚持综合治理、注重预防的原则,在局机关和局属各单位全面开展了“小金库”专项治理工作,现已按照工作要求完成了“小金库”专项治理全面复查阶段的各项工作。主要情况如下:

一、提高认识,加强领导

我局高度重视“小金库”专项治理工作,局党委认真按照市“小金库”专项治理工作部署对局属单位具体实施方法进行了专题研究。并成立了局党委书记、局长XXXX为组长,党委副书记、纪委书记XXXX和局党委委员、副局长XXX为副组长,机关财务处、纪检监察负责人、局属各支部书记为成员的“小金库”专项治理工作领导小组。局“小金库”专项治理工作领导小组下设办公室,办公室设在财务处。通过健全工作机制和工作程序,形成了各司其职、相互配合、齐抓共管的工作局面。

为进一步深化“小金库”专项治理工作重要性的认识,切实增强基层单位的责任感、使命感,2011年XX月XX日局纪检监察、财务组织局属单位分管领导和财务人员集体学习

接受上级和群众的监督。

公示期间我局纪检监察部门没有收到举报情况。

篇4:小金库专项检查自查报告

“五清”和”小金库”专项治理自查报告

市纪委、市委党的群众路线教育实践活动领导小组办公室:

按照市纪委、市委党的群众路线教育实践活动领导小组办公室《关于印发〈关于抓好”五清”和”小金库”专项治理工作的实施方案〉的通知》精神,我办认真开展了”五清”和”小金库”专项治理工作,现将自查情况报告如下:

一、健全组织,加强领导

为确保此次专项治理工作顺利进行,成立了由主要负责人为组长、分管负责人为为副组长的工作领导小组,领导小组下设办公室负责承担此次专项治理工作的具体事务。

二、提高认识,加强宣传

文件下发后,我办及时召开专题会议,学习了《关于印发〈关于抓好”五清”和”小金库”专项治理工作的实施方案〉的通知》,传达了”五清”和”小金库”专项治理工作精神,宣传了专项治理的范围、要求、意义,同时要求大家充分认识开展此项工作的重大意义,按照上级要求认真开展”五清”和”小金库”专项治理工作,做到自查不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度,加强工作监督

”五清”和”小金库”专项治理工作领导小组办公室设立并公布了举报电话,并注意发挥网络举报作用。领导小组办公室具体负责监督工作,确保件件有交待、事事有着落。

四、认真开展自查,进一步严肃工作纪律

按照《关于印发〈关于抓好”五清”和”小金库”专项治理工作的实施方案〉的通知》的要求,办公室重点围绕六大

项指标开展清查活动,对房屋、车辆、股权、兼职、公款消费和小金库进行了认真细致的清查。

1、我单位不存在领导干部调离工作岗位后继续占用周转房、以明显低于市场价格违规购买商品房的问题。领导干部使用办公用房已根据市清房办要求达到标准。

2、我单位不存在违规换车、超编制配备公务用车、混挂车辆牌照等现象。

3、我单位不存在党员干部违反规定拥有非上市公司()(企业)的股份或者证券等现象。

4、我单位不存在党政干部违规在企业兼职(任职)等现象。

5、我单位不存在公款大吃大喝、公款旅游、公款送礼等现象。

6、我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的”小金库”。按照

财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

虽然我办目前尚未发现违规违纪现象,但通过”五清”和”小金库”专项治理工作,抓好了建章立制,从源头上防止了违规违纪问题的发生。

篇5:“小金库”专项治理自查自纠报告

一、认真学习,提高认识

我筹建处把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。筹建处除了组织中层以上干部集中学习文件精神外,还集中组织全体员工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

二、加强领导,责任分工

为了保障之力工作顺利进行,我筹建处成立“小金库”专项治理工作领导小组。“小金库”专项治理工作由筹建处办公室、工会、财务部等部门共同参与。

三、明确要求,重点治理

根据公司文件规定,我筹建处此次治理重点是2008年以来各项“小金库”自己内的收支数额,以及2007年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节比较严重的,应追溯到以前。

按照公司文件规定的要求,我筹建处深入自查,我筹建处财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位规定账目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形势的“小金库”。

我筹建处各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱支滥用和铺张浪费等现象。按照公司财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严谨设“小金库”,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有任何形势进行私存私放。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我筹建处将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”出现。

虽然我筹建处目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了经济纪律,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。

四、整改建章,规范完善

我筹建处决定在前期自查自纠的基础上,继续完善各项财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

篇6:小金库专项检查自查报告

按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号),区交通局认真开展了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长魏杰任组长、副局长任副...按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号),区交通局认真开展了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长魏杰任组长、副局长任副组长的治理工作领导小组,由财务科具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加强宣传

“小金库”专项治理后,我局迅速召开了专题会议,传达学习《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知精神,要求大家正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度,加强工作监督

我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话,建立了举报登记和工作保密制度。由财务科长朱梅具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查,实施长效监督

按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号)要求,我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、我局财务科严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

篇7:计生委小金库专项治理自查报告_

计生委小金库专项治理自查报告_范文

全县“小金库”专项治理工作会议后,计生委按照县委、县政府[2009]30号文件要求,成立了治理“小金库”工作领导小组,制定了计生委“小金库”专项治理工作实施方案。要求本委和三个二级机构严肃、认真自查,对自查中发现的问题,必须自觉纠正,按时将自查自纠表上报县治理“小金库”工作办公室。

计生委属行政全额拨款单位,单位的非税收入主要是征收社会抚养费。社会抚养费是由乡镇征收直接上缴财政专户,并纳入预算管理。支出由财政局按规定将经费拨入计生委,计生委根据乡镇上缴情况再将经费拨入到乡镇用于计划生育工作。社会抚养费征收使用票据是财政部门的专用票据,计生委由专人管理,严格执行票据使用管理规定,按时缴销票据,并对票据征收的金额与上缴县财政专户金额认真核对,保证征收全额上缴县财政。

计生委的财务工作在县财政局、会计核算中心具体管理指导下,严格执行财务管理规定,没有违规收费、罚款、摊派及设立“小金库”等违反财经纪律的行为。

特此报告

篇8:小金库专项检查自查报告

根据《财政部 审计署〈深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案〉的通知》(财监〔2014〕19号)、《湖北省财政厅关于开展“小金库”专项整治的通知》(鄂财监发〔2016〕31号)相关文件精神,我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。现将自查情况报告如下:

一、学校成立了自查工作领导小组

领导小组由张云龙校长任组长,洪明志会计为副组长,成员有:胡萍、纪昌忠、王元奎。

二、学习文件,布置自查任务。

2016年12月20日,我校召开了自查工作领导小组会议,传达和学习西财监发〔2016〕148号县财政局关于在全县开展“小金库”专项整治的通知,布置自查任务,自查内容如下:(1)违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;

(2)用资产处置、出租收入设立“小金库”;

(3)以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

(4)经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

(5)虚列支出转出资金设立“小金库”;

(6)以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;

(7)上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”;

(8)其他违法违规违纪设立的“小金库”。

三、分工负责,开展自查工作

根据我校成立的自查工作领导小组分工,由张云龙校长牵头,对学校和班级的收入往来进行清查,对学校和班级有无欠帐等情况进行核查;对学校的经费收支情况进行专项检查,并对学校的其他收入情况进行核查。

自查小组对每张发票进行了认真的核对,对每条单据进行了认真的检查,证明我校的经费收支、账目规范、严谨,一清二楚,没有发现学校和班级用公款设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,财务人员已经将其他收入存入了学校的账户,没有违规行为。

我校严格规范预算和支出。严格控制“三公”经费、会议费、培训费、办公设备购置费、差旅费等办公性行政经费开支。后勤食堂学生营养餐专款专用,零结余,财务报销票据完整规范,不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。目前尚未发现违规职务消费和公款大吃大喝的情况。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。

箭流铺小学

篇9:小金库专项检查自查报告

为认真做好xx党风建设和反腐败工作,严肃财务管理纪律,堵塞财务管理上的漏洞,根据委办[]87号《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神,从开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,彻底铲除小金库这一滋生腐败的温床。

按照委办87号文件要求,我局高度重视,曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作,成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下:关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》文件精神,从开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,彻底铲除小金库这一滋生腐败的温床。

按照委办87号文件要求,我局高度重视,曾多次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理“小金库”工作,成立了由局长为组长、副局长副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下》文件要求,通过一年多来的自查自纠,我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二、自招商局成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

篇10:小金库专项检查自查报告

关于开展“小金库”专项治理工作的自查报告

区治理“小金库”工作领导小组办公室:

经认真自查,我单位不存在私设“小金库”现象。特此报告。

2009

卧龙区民族工商联 年6月25日 卧龙区工商联

关于公务费用专项检查情况的自查报告

区廉自办:

《关于在全区开展公务费用专项检查的通知》下发后,我联领导高度重视,迅速成立以主席王克为组长,统战部副部长、党组书记姜淑荷,副主席高庭广为副组长,任士磊为成员的领导小组,对此项工作予以安排部署,并指派专人(任士磊)具体负责此项工作,现将自查情况汇报如下:

一、我单位2006年1月1日至2008年12月31日无公款出国(境)旅游情况,工商联没有车辆,车辆购置及运行费用为零。

二、2008年我单位公务费用支出总额为12935元。其中电费840元,招待费8652元,其他费用(会议、印刷、通信)3443元。

三、我单位除财政预算安排的公用经费外,无其他资金来源,无公款私存及私设“小金库”等问题;单位没有车辆,不存在公车私用等问题;我们严格按标准接待公务,不存在超标准接待或公款请客送礼和违反规定滥发钱物现象。

四、2009年,我单位将严格按照通知要求,压缩一切开支,大力倡导艰苦奋斗,厉行节约的良好风尚,加强节约型机关建设,加强机关作风和领导干部作风建设,促进党风廉政建设,以实际行动推进我区经济社会事业又好又快发展。

特此报告。

篇11:专项检查自查报告

一、健全制度,统一收缴财政结余资金

一是发挥制度体系的保障作用。××市先后制定《市级部门预算单位财政拨款结余资金管理暂行办法》、《财政资金管理暂行办法》、《关于进一步加强基层财政资金管理工作的通知》、《财政资金安全检查实施方案》等一系列制度措施,加强财政结余资金的管理和日常监督检查。每年定期清理往来、盘活结余,年初提出对财政专项资金结余的清理工作计划。今年,拟订《××市级财政专项资金管理办法》,在全市57部门(单位)开展全面清理工作。

二是注重预算执行的动态处置。将结余结转资金管理与预算编制有机结合,消化和压缩结余结转资金规模。要求各部门重视支出管理,加快推进各重大项目建设进度,保障专项资金及时到位。对财政专项资金预算执行情况进行全市通报,要求对本年度内情况发生变化的项目由相关部门及时提出调整预算方案上报,将可用资金投向市委、市政府确定的重大建设项目,有效减少年度预算指标结余存量,提高预算执行率。

三是实行结余资金的收缴归集。去年,对国库单一账户、农业发展专项基金、基本建设资金等各项财政资金的结余逐个项目进行梳理整合,对市级各预算单位结余进行收缴,合计清理盘活资金3。6亿元,用于重点项目建设支出。今年,首次对基本支出财政补助结余结转资金和项目支出结转两年及以上未使用完毕的资金按一定比例进行收缴,截至7月底已收缴1。15亿元,增强了资金统筹使用能力。

二、规范借款,统一管理健全责任机制

一是明确程序,借款“有条件”。下发《关于规范财政资金借款管理的通知》,对财政资金借款范围、借款期限、审批程序、办理规范、展期管理等方面进行了明确。镇(街道)、市级部门(单位)在实施政府性基本建设项目或市委、市政府确定的专项工作,经批准后,其经费纳入财政预算安排,在推进过程中发生资金周转临时困难的,可向市财政申请借用财政资金。对未经批准或动用非财政资金落实的项目,不得借用财政资金用于项目支出。

二是专项清查,延期“有承诺”。从去年3月开始,全面开展财政借款清查整改活动。同时,对暂付款定期进行统计,并将余额及明细情况报财政局相关业务科室,及时落实资金来源、追加预算指标、结转相应支出。经与预算内、财政专户和各项专项资金的会计账核对,与各单位上报自查表核对,去年以来已收回(扣回)财政借款12笔,金额3亿元。今年1—7月,已收回4笔,金额9000万元。对暂时无法归还的,要求借款单位上报还款承诺和还款计划,重新签订借款协议,提高财政资金管理的安全性。

三是回收保证,还款“有责任”。建立借款回收保证和责任追究机制,借款单位在借款时限到期后不如期归还借款的,财政部门从逾期之日起按银行同期贷款利率计算资金占用费。按借款协议承诺,财政部门在办理预算拨款或年终财政体制结算时直接扣回借款本金及资金占用费,并不再办理新的财政资金借款。监察、审计等部门加强对财政资金借款使用的监督管理,一旦发现有未按规定程序办理借款、将财政资金借款移作他用的,督促其立即整改,并按有关规定严肃处理。

三、深化改革,统一支付实现保值增值

一是严格分级审批,确保“一个口子”支付。进一步规范国库集中支付工作,主要是强化支付审核,对支出采用分级审批制度,严格预算执行。要求各预算单位提供采购物品明细清单,对手续不全的支出不予报销;对各类无预算、无依据擅自发放的补贴、津贴、劳务报酬等个人福利性的支出一律退回,确保部门预算执行的严肃性;严禁将各类财政资金支出列支时先行在核算中心报销,后由支付系统还入核算中心账户的做法。

篇12:专项检查自查报告

一、整治重点

根据自治区纪委《关于印发<全区贯彻落实中央八项规定精神“回头看”工作方案>的通知》(桂纪发[20xx]2号)整治行动的通知文件,主要整治20xx年以来单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等存在的问题,重点整治“小金库”等突出问题。

二、工作步骤

我办对20xx年以来单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等存在的问题进行“回头看”,根据自治区纪委《关于印发<全区贯彻落实中央八项规定精神“回头看”工作方案>的通知》(桂纪发[20xx]2号)的通知要求,专门召开关于“小金库”等问题进行专项检查班子会议,组织相关人员,明确任务分工,落实工作责任,严格按照工作要求进行全面自查自纠,对查摆出来的问题立行立改、全面整改。认真组织全体干部职工对个人是否存在违反中央八项规定精神问题进行自查自纠。对存在的违法违规问题,立即进行整改。

二、存在的主要问题

经检查,20xx年以来,我办没有存在单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等问题。

三、今后的工作措施

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