经营管理工作简报

2022-07-30

第一篇:经营管理工作简报

农村工作办公室经营管理工作总结

XX区辖2乡1镇3个街道,34个行政村,412个村民小组,1.72万户,农业人口6.02万人,农用地面积7.21万亩,其中耕地面积3.16万亩、林地2.86万亩、养殖水面1.1万亩。一年来我区经营管理工作以党的十八大会议精神为指导,严格按照市经管处有关文件要求,贯彻落实“四化同步”的战略部署,围绕现代农业建设,创新农业生产经营体制,增强农村发展活力的总体目标,大力推进农村集体“三资”管理,认真落实减负惠农政策、加强村级财务管理、开展农民专业合作组织建设、监督管理一事一议财政奖补项目的实施、农村土地流转服务及农村土地承包经营权纠纷调解工作等。

一、加强村级财务管理,规范农村集体“三资”管理。

区党委、政府对“三资”管理工作非常重视,专门召开会议,研究措施,建立健全固定资产的变卖和报废处置等制度。加强集体资金、资产、资源管理,建立健全固定资产登记、保管、使用和维修保养制度。各乡镇逐步建成了“三资”交易平台,各村明确了专人管理,具体负责资产的登记、保管,建立固定资产卡片及明细台账,定期进行核查清理,真正做到固定资产账、账卡、账物相符。2013年按照上级有关文件精神,加强村级财务审计工作。今年到11月中旬全面完成对全区34个行政村的财务审计工作,具体审计各村转移支付的落实情况,各村年转移支付金额为274万元,全区2个街道,3个乡镇全部开展了村账乡代管。涉及34个村,100%开展则务会计电算化。

二、减负惠农政策落实情况。

我区着眼于减轻农民负担,全面落实各项惠农政策。2013年,全区已发放粮食直补,农资综合补贴、早、晚稻良种补贴、双季稻补贴发放强农惠农补助390.32万元,退耕还林兑付资金35.96万元。水利项目资金全部到位。水利建设基金36万元,安全饮水103.9万元,病险水库加固、中小河流治理资金1628万元,农机购置补贴资金44.61万元,库区移民后期扶持资金19.8万元。2013年共减免农村义务教育阶段免教科书费145.52万元,免学杂费617.65万元。对贫困农村寄宿生生活进行补助,补助生活费60万元。

三、抓好农村土地承包经营权流转工作。

截止11月底,全区农村土地流转面积达2.05万亩,其中耕地流转面积1.15万亩、山地流转面积0.1万亩、水面0.3万亩、荒地0.5万亩。涉及土地流转的农户1700户,签订流转合同800余份。抓紧健全农村土地承包管理制度。一是积极完善土地流转合同管理制度。各乡镇经管部门对农村流转的土地都指导其按照今省统一制定的流转合同规范文本签订了流转合同。各乡镇土地流转服务机构负责对合同进行审查、鉴证、登记、立卷、归档,实行了制度化和规范化管理。二是积极健全农村土地承包纠纷仲裁制度,三是积极建立有效的农村社会保障制度。目前区委、区政府正在建立健全覆盖城乡的社会保障制度,逐步弱化土地的保障功能,以新型农村合作医疗、新型农村社会养老保险、农民工养老保险、农村最低生活保障制度为重点,逐步健全农村社会保障水平,逐渐弱化农民对土地的依赖,提高集约化、规范化经营。

四、抓了农村专业合作社的发展。

截止2013年11月底XX区农村专业合作社已达到46个,发展家庭农场3个,共有成员3500人。今年为合作社安排扶持经费20万元、工作经费10万元,指导示范社开展成员培训2场共培训90人次,指导各乡镇规范发展农民专业合作社等工作。

五、加强和完善村级一事一议的开展。

2013年XX区农村公益事业建设财政奖补工作,在区委、区政府的正确领导下,在上级主管部门具体指导下,吃透政策,扎实推进,取得了初步成效。全年共审核落实项目26个,各级财政奖补228万元,引导农民筹资投劳50万元。财政奖补工作实施以来,由于确实为农村兴办了许多实事,得到各级党委政府的积极配合和广大农民的热烈响应。

第二篇:煤矿经营管理工作汇报

2003年经营系统紧紧围绕集团公司年度经营管理工作要求,坚持突出过程控制、严细结果考核、抓重点顾全局的工作指导思想,严格落实“成本否决、工资负亏”的分部经营管理责任制,积极通过管理体制改革实现闲置资产的增值,认真开展日常经济运行情况的监督把关,努力提高经济运行质量,为矿井年度生产经营的规范运行和各项经营指标的圆满实现奠定了坚实的基

础。下面就2003年度主要主要工作总结、2004年度经营工作基本思路简要汇报如下。

一、各项经营指标完成情况

1、原煤产量:1-11月计划万吨,实际万吨,比计划超产万吨,完成计划的比上年同期万吨减产万吨,降幅,预计全

年完成万吨,比年计划产量80万吨超产万吨,完成计划的,比去年同期万吨减产万吨,降幅。

2、精煤产量:1-11月计划万吨,实际万吨,比计划超产万吨,完成计划的比上年同期万吨,超产万吨,增幅,预计全年完成万吨,比年计划产量103万吨超产万吨,完成计划的,比去年同期万吨,超产万吨,增幅。

3、铁路外运及地销:1-11月计划万吨,实际万吨,比计划少运万吨,完成计划的,比上年同期万吨多运万吨,同比增幅,预计全年完成万吨,比年计划149万吨少运万吨,完成计划的,比去年同期万吨多运万吨,同比增幅,其中:精煤1-11月计划万吨,实际万吨,比计划多运万吨。预计全年完成万吨。比年计划103万吨多运万吨。中煤1-11月计划万吨,实际28万吨,比计划少运万吨。预计全年完成万吨。比年计划46万吨少运万吨。原煤未按排外运计划,实际外运万吨。其中:地销煤1-11实际销售万吨。预计全年销售18万吨。

4、生产总进尺:1-11

月计划15020米,实际16065米,完成计划的,比计划多掘1045米,比上年同期15254米多掘811米,同比增幅,预计全年完成17385米。比年计划16500米多掘885米,完成计划的,比上年同期16699米多掘686米,增幅。其中:1-11月开拓进尺计划729米,实际895米,比计划多掘166米,完成计划的,比上年同期631米多掘264米,预计全年完成1005米。比年计划800米多掘205米,完成计划的,比上年同期708米多掘297米,增幅。准备进尺:1-11月计划1900米,实际1868米,比计划少掘32米,完成计划的,比上年同期2422米少掘554米,降幅,预计全年完成2008米,比年计划2000米多掘8米,完成计划的,比上年同期2474米少掘466米,降幅。

5、原煤制造成本:计划元/T,1-11月实际元/T,比计划超支元/T。去年同期元/T,同比提高元/T,剔除重点工程费用后,全年预计完成元/T,比计划元/T降低元/T。上年同期元/T,同比提高元/T。

6、精煤制造成本:计划元/T,1-11月实际元/T,比计划超支元/吨。去年同期元/T,同比提高元/T,剔除原煤政策性影响外,全年预计完成元/T,比计划元/T降低元/T。去年同期元/T,同比提高元/T。其中:9级精煤计划元/T,1-11月实际元/T,比计划超支元/T。去年同期元/T,同比提高元/T,预计全年完成元/T,比计划超元/T。去年同期元/T,同比提高元/T,10级精煤计划元/T,1-11月实际元/T,比计划超支元/T,去年同期元/T,同比提高元/T,预计全年元/T,比计划超元/T。去年同期元/T,同比提高元/T,11级精煤计划元/T,1-11月实际元/T,比计划降低元/T,去年同期元/T,同比提高元/T,预计全年完成元/T,比计划降低元/T。去年同期元/T,同比提高元/T,

7、中煤制12全文查看

第三篇:煤矿经营管理工作汇报

2003年经营系统紧紧围绕集团公司经营管理工作要求,坚持突出过程控制、严细结果考核、抓重点顾全局的工作指导思想,严格落实“成本否决、工资负亏”的分部经营管理责任制,积极通过管理体制改革实现闲置资产的增值,认真开展日常经济运行情况的监督把关,努力提高经济运行质量,为矿井生产经营的规范运行和各项经营指标的圆满实现奠定了坚实的基

础。下面就2003主要主要工作总结、2004经营工作基本思路简要汇报如下。

一、各项经营指标完成情况

1、原煤产量:1-11月计划万吨,实际万吨,比计划超产万吨,完成计划的比上年同期万吨减产万吨,降幅,预计全

年完成万吨,比年计划产量80万吨超产万吨,完成计划的,比去年同期万吨减产万吨,降幅。

2、精煤产量:1-11月计划万吨,实际万吨,比计划超产万吨,完成计划的比上年同期万吨,超产万吨,增幅,预计全年完成万吨,比年计划产量103万吨超产万吨,完成计划的,比去年同期万吨,超产万吨,增幅。

3、铁路外运及地销:1-11月计划万吨,实际万吨,比计划少运万吨,完成计划的,比上年同期万吨多运万吨,同比增幅,预计全年完成万吨,比年计划149万吨少运万吨,完成计划的,比去年同期万吨多运万吨,同比增幅,其中:精煤1-11月计划万吨,实际万吨,比计划多运万吨。预计全年完成万吨。比年计划103万吨多运万吨。中煤1-11月计划万吨,实际28万吨,比计划少运万吨。预计全年完成万吨。比年计划46万吨少运万吨。原煤未按排外运计划,实际外运万吨。其中:地销煤1-11实际销售万吨。预计全年销售18万吨。

4、生产总进尺:1-11

月计划15020米,实际16065米,完成计划的,比计划多掘1045米,比上年同期15254米多掘811米,同比增幅,预计全年完成17385米。比年计划16500米多掘885米,完成计划的,比上年同期16699米多掘686米,增幅。其中:1-11月开拓进尺计划729米,实际895米,比计划多掘166米,完成计划的,比上年同期631米多掘264米,预计全年完成1005米。比年计划800米多掘205米,完成计划的,比上年同期708米多掘297米,增幅。准备进尺:1-11月计划1900米,实际1868米,比计划少掘32米,完成计划的,比上年同期2422米少掘554米,降幅,预计全年完成2008米,比年计划2000米多掘8米,完成计划的,比上年同期2474米少掘466米,降幅。

5、原煤制造成本:计划元/T,1-11月实际元/T,比计划超支元/T。去年同期元/T,同比提高元/T,剔除重点工程费用后,全年预计完成元/T,比计划元/T降低元/T。上年同期元/T,同比提高元/T。

6、精煤制造成本:计划元/T,1-11月实际元/T,比计划超支元/吨。去年同期元/T,同比提高元/T,剔除原煤政策性影响外,全年预计完成元/T,比计划元/T降低元/T。去年同期元/T,同比提高元/T。其中:9级精煤计划元/T,1-11月实际元/T,比计划超支元/T。去年同期元/T,同比提高元/T,预计全年完成元/T,比计划超元/T。去年同期元/T,同比提高元/T,10级精煤计划元/T,1-11月实际元/T,比计划超支元/T,去年同期元/T,同比提高元/T,预计全年元/T,比计划超元/T。去年同期元/T,同比提高元/T,11级精煤计划元/T,1-11月实际元/T,比计划降低元/T,去年同期元/T,同比提高元/T,预计全年完成元/T,比计划降低元/T。去年同期元/T,同比提高元/T,

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第四篇:经营管理工作总结

亮点:大力推进经营管理绩效考核建设。积极引导各单位落实项目创效管理,加强二级单位主管能力建设,督导各单位实施绩效管理,提升整体经营质量。实施差异化考核管理,培育、扶持新“增长极”,实现专业化单位跨越式发展,在提高效益的前提下兼顾规模发展,提升了公司综合品牌价值。深入开展了项目经理经营责任制考核为核心的四项制度落地,为实现项目提质增效奠定基础。广泛实施项目前期策划和严格合同管理评审,一是打造市场营销与项目履约的有效结合,实现市场与现场的相互协同;二是提高二级单位管控能力和抵御风险能力,使之成为项目的执行中心和监管中心。大力推进精益化管理,提高管控能力,开展经营管理人员能力建设。对现有分包商资源库按照行业板块、专业能力、施工区域等进行了细化,实现合作资源的快速有针对性选择,降低了分包风险和分包成本。通过开展工程项目经营成本分析积累经验,引导各二级单位和项目提升造价管理和成本管控能力。组织公司年中经济分析会、经营管理培训班和座谈会,融合问题、分析、培训等管理需求,全面推进各单位、项目经营管理能力建设。全面研究“营改增”各项新政,与时俱进推进各项管理制度更新,提高应对能力。及时出台《关于做好在建项目“营改增”有关分包补充协议签订的指导意见》、《公司项目“营改增”经营管理指导操作手册》,完成了公司《合同管理办法》、《工程施工分包管理办法》及专业与劳务分包合同范本的修订,审核与业主相关补充协议,为项目有效应对“营改增”奠定基础。创新公司房产地产经营管理模式,压缩公司房产地产管理链条,实现房产地产分类、集中管理,实现经营效益大幅提升。全年租赁费收入为1872.11万元,较2015年增加592.05万元;改革基地维修费用,为公司节约了200多万元的小区基建维修费用投入。

存在问题:适应集团化发展的经营管理体制机制改革进展缓慢,已有措施未能有效落到细节;区域化和专业化建设与发展不深入,市场营销、项目履约与市场化无法协同推进;整合社会资源能力不足,整体产能发挥效率不高;多元业务的发展,经营风险凸显,项目实施与管理模式呈现多类型、多元化,一定程度上使公司管理、项目管理难度增加。

2017年工作计划:实施集团化管理,着力解放思想,深化改革。实施集团化管理,就要坚持各司其责,分清各层级责任。合理授权,分级管理,公司管公司的事,二级单位管二级单位的事,项目管项目的事。实行经营业绩差异化考核,根据区域、专业、板块、类平台等公司使命、目标、发展要求不同,指标设定差异化,让业绩考核成为发展的指挥棒。积极开展总部职能深化改革,逐步建设精干、高效集团化发展总部。面对新的形势,公司要实施积极进取的发展战略,争取较快的发展速度和规模扩张,向着做优做强做大的目标奋进。一个具有良好发展前景的建筑企业的发展速度要达到15%左右,劳动生产率至少要达到年人均350-400万以上,产值利润率要达到5%以上。要抓住供给侧改革、国企改革有利时机,积极实施扩张战略,提升公司核心竞争力。做优做强做大区域化和专业化,市场化引领市场营销和项目履约。区域化建设最核心的问题在于真正实现区域公司的公司化运作,并进行严格的指标考核,推行奖罚分明的激励与约束机制,做实做强区域公司。坚持专业化发展战略,由于不专业,造成公司效益不高,项目大面积亏损;由于不专业,很多能中的标不敢拿,严重影响公司的市场竞争力。市场化就是以市场配置资源为主要手段,以投入产出比为资源配置的标准,来强化、成就自身业绩的能力。市场化就是自主经营,自负盈亏,优胜劣汰,利益与风险共担,效益与收益挂钩。发挥产业链整合合力,提高资源整合能力。一是公司班子成员、各级管理组织和员工均要提高沟通能力,广交朋友,推广公司产品和技术,广泛开展公司营销;二是依靠公司优势,提高与项目产业链、投融资产业链、施工产业链等的上下游沟通力度,提早介入项目的立项、科研与规划,与集团公司、建设单位、勘察设计、政府、银行、基金、分包商、第三方等组织及时沟通,表达诉求,扩大市场,多方统筹规划实现双赢或多赢。继续深入研究、改革和创新项目管理,通过革新经营组织架构模式、项目人员责权利划分和经营成果共享,督促二级单位提高经营管控能力,着力提高项目管理能力。持之以恒、坚定不移的引导和督促二级单位积极开展项目经理经营责任制考核,必须将项目的经营业绩和合同履约放在同等重要位置,必须将经营效益与项目经理绩效年薪挂钩,必须扭住项目经理经营责任制这个实现项目效益提升的关键,将经营责任落地并开花结果。加大执纪督责力度,制定切实可行的不能亏、不敢亏和不想亏的项目管理管理制度和责任追究制度,不断培育项目盈利能力的制度创效因素;创新项目管理模式,充分发挥项目管理各要素积极作用,培育职工入股分成、设备入股分成和专利、科研成果入股分成积极要素,不断培育项目盈利能力的内生创效因素。要继续深入开展经营管理培训,与时俱进提高各专业经营管理人员管理能力,打造稳定的、梯次配备合理的经营管理人才队伍。积极组织各类经营管理培训班、座谈会,区分骨干特训和普遍参训、内部培训和外部培训不同方式,开展多层次培育人才。关注各单位、各项目经营管理组织架构建设,指导各单位、项目经营管理人员梯次配备建设。要继续深化公司房产地产管理改革,压缩管理链条,发挥相关单位属地资源优势,孵化公司优质房产地产。区分商业房产、自建房、公司房产等不同性质,分类制定经营管理政策,在实现房产地产的效益最大化的同时,各区域公司、板块公司、专业公司及其他二级单位要积极与房产地产所在地单位协同,引导和充分发挥已有资源优势,营销合同、做实项目,进而孵化更多的房产地产,因一处房产地产而占领一座城市,达到练就金刚不坏之身在于融入城市,实现所在城市实施同心圆发展战略。

第五篇:经营管理需要工作态度

没有做不好的事,只有不好好做的事,态度决定一切。人在工作中应端正态度、努力工作,不断学习提高自己的业务水平,兢兢业业,发挥能量,与公司同进步、共发展,让公司正常运作并取得最佳经济效益和社会效益。

这个月出现一个车辆定点维修的问题就是;“维修技术力量不到位”对有问题的车辆到店维修做不到及时到位的把问题彻底处理解决,导致一个问题多次处理解决。让客户满意度一致下滑,自己工作量也随之加大,其中主要问题就是我们自己对车辆存在的问题不积极面对、仔细斟酌、仔细分析问题所在,从而每一次的问题处理都是徒劳无功不能对症下药。我相信只要我们对工作认真负责,出了问题敢于承担责任,不互相推脱;对本岗位的工作及事项,要严格履行,负责到底,对于各岗位之间要相互配合、真诚合作,

不得相互阻挠,从中作梗。本着对事不对人的工作态度,不欺骗隐瞒及阳奉阴违,应实事求是,做到有事必报、有错必改。勤勉负责、吃苦耐劳、高效勤快的做事精神,秉承工作的质量就是我们生活的质量,天下就没有什么事情是做不了的。

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