问题整改情况汇报表

2024-04-07

问题整改情况汇报表(精选5篇)

篇1:问题整改情况汇报表

问题整改情况汇报表 填报单位(盖章): 具体问题 整改情况

整改结果和成效

整改主要措施和做法

执纪问责情况

建立改进提高工作

下一步打算

注:按照问题数量填写整改情况汇报表。

分管领导姓名:

联系手机:

主执笔人姓名:

联系手机:

篇2:问题整改情况汇报表

1、车间北墙两根电缆已按规范悬挂;

2、车间外电缆沟、阀门井已加装盖板;

3、配电室已制定安全管理制度、操作规程并制成牌版上墙,消防器材、高压绝缘靴、绝缘手套已配齐;

4、砂轮机砂轮已更换并按规定调好间距。

铸造车间:

1、车间内风扇已按规定重新接线;

2、电动平车四周已按规定张贴警示标志;

3、电弧炼钢炉处理池已安放人行梯;

4、钢炉电焊机已按规定规范接线。

铸锻车间

2011.2..2

5铸锻车间不合格项整改情况汇报表 铸造车间:

1、钢炉渣坑已重新砌好;

2、车间内外电缆沟已加装盖板;

锻造车间:

1、车间露天跨天车已加装限位装置;

2、车间外电缆沟、阀门井已加装盖板;

3、煤气管道已更换,无漏气并在管道四周张贴警示标志。

铸锻车间

篇3:对审计查出问题的整改情况的思考

一、对审计查出问题整改工作的基本认识

整改是就改进审计报告反映的问题和执行审计决定具体落实到位的最终形式,是对审计项目中查出的问题采取了必要的处理、纠正、规范等措施。完全、彻底的整改是既对查出问题进行整改,又建立健全了相关规章制度,完善了内部管理,从根本上防止此类问题再发生。

整改工作要起到有效作用,需要各级部门的高度重视。这既要有审计机关的加强督促,也要被审计单位的积极配合,更要有党委、政府、人大、纪检监察、财政等部门的大力支持;既要有对发现问题的有效纠正,对处理意见的积极执行,更要有长效机制加以规范。

二、目前对审计查出问题整改工作的现状

目前,从各地情况来看,在各级人大、政府的支持和被审计单位的配合下,通过各级审计机关的努力,对审计查出问题的整改工作取得了一定的成效。

一方面,各级审计机关普遍加大了对审计查出问题的整改的督促力度。2004年各地将审计查出问题的整改工作正式列入了议事日程。在跟踪问效的同时,纷纷采取有效措施促进整改。不少审计机关建立健全了审计结果执行回单制度、审计整改报告制度、审计整改联动机制、审计整改责任追究制度、审计整改跟踪检查制度。

另一方面,人大、党政等部门都对审计整改给予了大力支持。各级党政、人大领导在了解审计情况以后,针对审计查出的问题都非常重视,亲临审计部门调研,及时作出重要批示,召集有关部门领导人开会,批转至有关部门单位,并要求限期整改。不少地方的人大、政府采纳审计意见,出台了有关财务管理的法律法规。

尽管各级审计机关加大了对审计查出问题的整改的督促力度,但由于审计执法的整体环境不理想,整改的成效并不尽如人意。总体来说,对审计查出问题的整改工作处于比较尴尬的境地。

我们认为,针对审计查出的问题一定要进行整改。而只有对审计查出的问题进行深层分析,有的放矢,才能有效整改。在审计整改工作中,审计机关比较被动。受职责权限所限制,审计机关只能对被审计单位的整改工作进行督促。整改的成效在很大程度上取决于被审计单位的认识和行动。实践证明,被审计单位才是整改工作的主体。我们发现,凡是涉及到整改工作效果不好量化,整改时间较长,牵涉面广、不属审计管辖范围的第三方,上级主管部门的问题时,难度很大。尤其是涉及到体制、机制的问题更是束手无策。

主要表现在:一是有些被审计单位认识不到位。不少单位对整改的认识还停留在肤浅的层次上,表现在重处理处罚,轻审计建议。有的甚至认为只要缴了应上交财政资金,作了相应的账目调整和资金归还原渠道,就是作了整改。少数单位整改不及时,单位主要领导不够重视,要么存在“新官不理旧账”的想法,要么片面认为整改仅是财务人员的事,整改力度不强,建立长效机制规范管理较少。二是大环境受限制。由于地方经济总体水平不高,审计查出的问题既有经济原因,也有政治色彩,如财政收支的真实性、不慎重举债等关系到政绩,结转下年支出数目过大主要是上级指标下达太晚,专项资金不能及时拨付到位则源于财政资金周转困难。三是审计执法的刚性不足。审计处理和处罚均属于行政纠正和行政制裁措施的范畴。纠正实为改正,这需要被审计单位的主动配合和审计机关的督促;制裁具有一定管束或强力,而恰恰审计机关缺乏有关审计整改执行的法律法规。事实证明,被审计单位拒不整改也不会影响其资金流动,同时审计整改只对所查问题进行处理,而不对相关责任人员进行处理与问责,造成“审计年年审、问题年年有”的尴尬局面,严重削弱了审计执法的完整性、严肃性。四是审计执法力量有限。目前各级审计机关普遍存在审计任务重,业务人员少的现象,既无足够人员、足够精力对审计查出问题的整改情况进行长期有效督促,再加上机构编制问题,也无专门的审计整改机构和配备专职审计整改督促人员,审计整改的跟踪问效薄弱。五是审计执法受多方面干扰。这恰恰是审计机关本身体制所决定的。干扰既有来自上级的,也有来自平级的。尤其是一些涉及到地方利益、体现地方政府领导意图的问题,审计整改工作难度较大。

三、加强审计查出问题整改工作的探索

审计查出问题的整改工作是一项复杂多绪的工作,既需要法律的保证,人大政府的支持,多方的协作,更需要审计机关与被审计单位的共同努力。审计查出问题的整改工作是一个长期艰巨的任务,既要有加强财务管理的深刻认识,又要有处理问题的实际行动,更要有维护财经秩序的长效机制。只有这样,审计工作才是真正做到了“一审二帮三促进”;只有这样,才是真正有利于建立健全我国经济监督机制,维护国家财经法纪,加强宏观经济调控,提高经济效益,促进廉政建设。

一是应修订完善对审计整改工作的相关法律法规和制度。针对审计查出的不同问题,分清审计整改的责任主体,明确整改时限,加强整改的报告制度和反馈制度,落实整改责任追究制度以及相关责任单位的配合协调机制,使审计整改工作有章可循,增强审计执法的手段,强化审计监督的威摄力。

二是积极借助政府、人大及上级审计机关力量,在更高层次上通过建章立制予以纠正和规范,增强审计整改措施落实的效果和效率。特别是要借助人大的问责,将审计机关的审计意见和决定的整改工作纳入政府督查范围,明确政府的责任,以强化推进整改工作。

三是建立审计结果督办检查制度、审计整改内部责任机制,完善审计整改跟踪制度,将审计整改落实情况列入年度审计业务考核内容,成立专门的审计整改机构和配备专职审计整改督促人员,跟踪落实,长效管理。

四是加强与纪检、组织、财政等部门协调配合,健全审计整改联动机制,通过外部监督机制进行督促落实,拓宽审计结果的运用范围,最大限度发挥审计结果的作用。

五是加强审计整改工作的宣传力度和公开制度,积极推行审计结果公告制度,充分发挥社会监督作用。

篇4:安全检查问题整改情况汇报

4月29日公司安全检查组对青岛分公司施工的胶黄线k20+760 2-12m顶进框架桥工地进行了全面检查,针对施工现场存在的安全问题,提出了整改建议和指导措施。分公司领导十分重视,立即组织相关部门和人员,责任到人,认真落实。现将整改情况汇报如下:

1、安质部门对施工现场的所有人员(包括民工)进行了营业线施工安全教育培训,培训后进行了书面答卷考试,全部合格通过。技术部门对现场所有人员进行了施工方案和安全技术交底,交底过程中,特别对施工现场负责人、领工员、带工人员和施工指导人员进行了重点交底,大家互相交流,共同探讨,进一步熟悉了本工程施工的程序、方法,掌握了工程施工中的重点安全环节和部位,安全防护的方法,做到有序可控,为确保工程施工安全打下基础。

2、安全部门对施工防护人员进行了针对性的安全防护知识培训,并进行防护接车程序演练,进一步熟悉了作业程序;健全了接车记录簿,严格要求了交接班记录程序,记录方式,交接内容等,使防护接车记录更详细准确,提高了防护人员的安全意识。

3、对防护设备进行了全面完善,分公司经理亲自落实,配备了4台对讲机,2台测速仪(已购买,近日到工地),配备了6名经过培训,且又有上岗证的职工担任防护,24小时轮班上岗。

4、配备了2名有经验的防护人员(周宝山、陈涛),担任驻站联络员,24小时驻站,与工地保持通信联系,随时通报列车运行情况,确保施工安全。

5、在施工现场,进一步加强了对行车设备的防护,对电缆进行了埋设覆盖防护,并做好防护标示;对轨道线路进行了补碴整修,利用枕木进行了加强;对坡度不足的路基进行了覆土加固;对电牵线路加设绝缘套管;按照铁路限界要求,设置了限界防护绳和防护网,并设置标示,禁止施工机械和料具侵入限界,确保行车安全。

6、对现场管理资料进行了规范、完善,补充了安全技术交底的内容,细化了施工方案,并力求做到项目明确,方法具体,便于操作,安全措施具有针对性,做到有效可控;

对文件资料进行了分类归档,装盒保管,确保资料完整,可查。

7、对施工现场的机械设备,用电设备,进行了全面检查,确保设备的使用安全。用电设备严格按照规定,采用“一机、一闸、一保护”的标准采取了安全措施,确保用电安全。

篇5:煤监反馈问题整改情况汇报材料

国家煤监局来达州检查通报会后,一是及时向上汇报。宣汉县煤安中心及时向县委县政府主要领导、分管领导进行了专题报告,分析存在问题的根源,制定下步整改措施;

二是及时传达贯彻。11月26日上午县政府分管副县长许伟主持召开了“国家局来宣检查指出问题整改工作专题会”,全县煤矿业主、矿长和各级监管人员参加了会议。传达了国家煤监局安全监察司副司长李大生一行来宣检查指出我县监管层面和企业层面存在问题,安排部署整改工作。

二、增添措施,整改到位

一是督促煤矿企业全面整改。全县所有煤矿企业在会议当天将国家局检查指出问题,及时通报到矿级领导、科室和班组;

结合煤矿安全专项整治三年攻坚行动方案中规定的221项内容进行对标检查、自查自改,从12月1日起,由县煤安中心组织专班专人,逐矿督促检查落实情况;

上峡煤矿、炉坪煤矿针对检查指出问题制定整改方案,并上报县煤安中心备案后,方可组织整改,隐患整改结束后由县煤安中心组织验收。二是切实抓好煤矿安全专项整治三年攻坚行动。县安委会牵头抽调专人、组建专班,重新修订完善《宣汉县煤矿安全整治三年攻坚行动方案》,建立对煤矿安全整治三年攻坚行动工作考核机制,落实专人负责督促检查、整改销号、信息上报等工作,完善和落实煤矿从根本上消除事故隐患的工作机制,进一步推动煤矿企业落实安全生产主体责任。

三、建立机制,常抓不懈

一是建立驻矿安监员末位淘汰制。由县煤安中心再次组织学习《驻矿安监员管理办法》,并再次明确驻矿员职责,对应尽职责、事项逐条明确,每季度组织一次考试、考核,对考试、考核成绩处于末位的停薪待岗学习3个月,并由县煤安中心纪委对工作开展情况进行立案调查。二是建立执法文书审查机制。由县煤安中心参照国家煤监局印发的《煤矿安全监管行政执法文书样式》,对我县监管执法文书修改完善,所有执法文书必须进行统一样式,所有执法文书必须上传法规股审查后方可下达。

四、知耻后勇,强化监管

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