韶山高新区2017年度部门决算分析报告

2024-04-25

韶山高新区2017年度部门决算分析报告(共2篇)

篇1:韶山高新区2017年度部门决算分析报告

韶山高新区2017部门决算分析报告

一、部门(单位)情况

韶山高新技术产业开发区管委会,主要职责是贯彻执行党和国家关于发展高新技术产业的方针、政策和法律、法规、规章、研究制定和组织实施韶山高新区各项管理制度、探索发展模式、开展政策、法规宣传教育,检查督促有关政策、法规的执行;编制韶山高新区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施;负责韶山高新区区内企业的有关管理、指导、协调和服务工作;负责韶山高新区招商引资和投融资有关工作;负责韶山高新区的综合、信息、统计、财政收支及国有资产管理;负责韶山高新区党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作;负责协调区内各种建设项目规划立项和管理的相关工作;负责协调区内环保、市政管理、安全生产监督、土地利用及综合管理、科技创新、知识产权、对外经济技术合作、进出口事务等工作;负责协调区内社会管理综合治理、征地、拆迁、安置等社会事务管理工作;承办湘潭市委、市人民政府和韶山市委、市人民政府交办的其他工作。高新区内设办公室、产业发展(规划建设、安全生产管理监督)局、招商合作局、财政投融资局、科技创业服务中心五个一级机构,1个暂保留机构(社会事务局)。单位共有编制16个,其中行政编制9人,参公事业编制5人;自收自支事业编制2人。

当年取得的主要事业成效。

今年以来,高新区围绕“建设活力园区,创建国家级高新区”发展目标,聚焦经济建设核心,紧抓加快发展主线,凝心聚力,真抓实干,各项重点工作实现或超过预期。1—11月,全区实现技工贸总收入142亿元,财税1.9亿元,税收1.01亿元。全年预计实现技工贸总收入160亿元,财税收入2.7亿元,税收1.2亿元,规模工业增加值占全市比重的90%。在全省园区最新综合排名中位居23位,较之去年上升13位,经济发展呈现出速度加快、结构趋优的良好态势。

一、着力推进引凤入巢工程,招商引资实现新突破

落地项目量质俱升。坚持差异化、特色化发展,围绕主导产业链招商引资,全年引进湘潭大学韶山研究院、臻智环保装备研究院、佳和新材料、诺铂特高温设备、可纳普环保科技、贸翔生物科技等项目30个(其中,用地项目4个,总部经济项目12个,租赁标准化厂房项目12个,增资扩股意向项目2个),实际落地项目17个,目前已投产运营11个,合同引资20亿元,到位资金5亿元,分别增长550%、41%。其中,项目引进和落地数量均是去年2倍以上,合同引资和到位资金增幅创历年新高。

在谈项目进展顺利。推行在谈项目动态跟进模式,加强在谈项目的前期服务和推进力度,促成一批在谈项目即将“瓜熟蒂落”。其中,锂电新材料产业园项目试验生产线启动运行,并与全国知名企业新奥集团签订合作框架协议;军梦人才培训(韶山)基地项目签约入园;长株潭博士创业园、可纳普二期用地项目、顺泰食品(投资超10亿元)、保利集团军民融合产业生产线等10余个项目正在洽谈,取得实质性进展。

储备项目及时谋划。按照建链、补链、强链要求,在全面梳理、精心谋划、充分论证的基础上,建立项目信息库,囊括北上广深30余个项目。积极包装策划了总部经济园、红色文化创意产业园、新材料产业园等一批重大项目,为园区引进战略投资者打包开发创造了有利条件。

二、着力推进项目建设工程,产业引擎再添新动能

加强统筹兼顾。遵循“快速立项一批、尽早开工一批、确保建成一批”原则,统筹推进项目建设,全年共启动项目20个,完成固定资产投资41.3亿元。其中,食品工业园、园区多功能服务中心投入使用,食品工业园获评湘潭市优秀重点建设项目;三期、四期标准化厂房完成6.54万平米建设,10家企业入驻投产;永泉南路、南环路、食源路、莲花南路竣工通车;永诚钢模、红日检测站、大学生创业基地完成主体建设;力和海得完成生产车间及综合楼的主体建设;恒升机械、汇弘实业启动厂房建设;三旺实业二期、新真喜完成土地平整;湘潭大学研究院完成概念及建筑规划,设计已启动招标程序;友谊桥污水处理厂完成前期工作,即将开工建设。

加强要素保障。结合全年重点项目建设任务,完成土地报批482亩,征地110亩,拆迁房屋55栋,平整项目用地500余亩,有力保障项目建设用地。结合全区开发建设资金需求,策划包装精深食品加工、城中村棚户区改造等10余个融资项目,融资13.61亿元。认真研究政策,积极对接上级部门,争取保障性住房配套设施资金、“135”项目资金、污水处理厂配套资金3246万元。

加强项目服务。推行“一个项目、一个领导、一套班子、一抓到底”责任机制,开展“项目攻坚一对一”活动,全年领导班子带队深入项目工地20余次,采取“及时交办、及时调度、及时解决”相结合的方式,有效化解了食品工业园、永泉南路安置补偿、权属争议等一批遗留问题和矛盾纠纷,协助力和海得、永诚钢模等项目完成各类手续办理20余项。

三、着力推进转型升级工程,创新创业取得新成效

产业发展后劲加大。深入推进供给侧结构性改革,围绕重点产业、重点企业、重点项目实施“一企一策”帮扶行动,加快产业转型升级步伐。今年以来,先进制造、节能环保、食品医药三大主导产业稳中有进,工业总产值、工业增加值、财税收入分别占全市总比重的86%、86%、40%,出口创汇1.2亿美元。新增上市企业1家(嘉嘉旺在Q板上市),规模以上工业企业3家(共42家),工业总产值过亿的企业5家(共31家),税收过100万的企业5家(共19家),满负荷或基本满负荷生产的企业达90%以上,恒欣实业、远东钢模、江冶机电、恒升机械产销两旺,海外市场份额平均增长35%,企业竞争力和发展效益全面提升。

平台建设步伐加快。加快推进科技孵化器和创新平台建设,中小创业孵化基地全面改造升级,“双创”网络服务平台成功开通,注册企业60余家,为企业提供服务20余项。大学生创业基地主体建成,即将投入使用。企业产学研结合不断深入,与中南大学、湖南大学、湘潭大学、湖南科大等省内高校、科研院产学研合作率突破80%,两化融合平台覆盖率达90%,新建江冶机电、新韶光2个省级工程技术研究中心。

成果转化效果加强。深入推进创新驱动和知识产权战略,加速企业科研成果转化和产业化。全年高新区和企业共投入创新和技改资金8000万元,实现高新技术增加值29.48亿元,企业获批知识产权100余项(实用型专利占80%以上),转化成果50余项,承接省级以上科研项目4个。其中,恒升机械研发石墨烯/碳纳米管提纯设备关键纯度可达99.99%,四棱数控“3500卧式5轴数控纤维缠绕机”研制成功,新韶光成功开发军用系列发热元器,毛家食品获省级农业产业化龙头企业,江冶机电的智能制造项目列入湘潭市智能化三年改造计划。

四、着力推进自我革新工程,自身建设呈现新气象

从严治党强引领。以深化‘两学一做’”为总揽,以推进“五化”建设为重点,以强化党建引领为关键,实施“五大抓手强党建”专项行动。即:抓学习教育,开展十九大精神宣贯、党章党规解读等学习教育培训6次,组织专题学习研讨4次;抓组织建设,新建党支部5个,整顿软弱涣散党组织1个,江冶机电创建“五化示范点”,发展党员16名,支部“三会一课”、党日活动等组织生活落实率100%;抓管理服务,开展主题党建活动20余次,设立党员示范岗30个,落实一揽子党员管理制度,148名党员信息全部录入系统管理;抓活动阵地,按照“四场八室一沙龙”格局建成党群服务中心,平均每天接待上级领导、党员群众100人次,承办活动赛事20余次;抓作风建设,落实“一岗双责”、廉政谈话制度和作风督查,通报处罚工作履职不力等行为3起,整改“两学一做”和巡查反馈问题20余个。按照“连心惠民”要求,解决帮扶对象困难10余个,捐赠钱物10万余元,化解遗留问题、信访积案20余起。

改革创新激活力。全力推动“去社会事务化”改革、机构人事机制体制改革、“放管服”改革、决策机制体制改革四个方面的改革,预计2018年1月底前全部到位。加快推进高新区与高新投政企分开、政资分开。目前,高新投已实现市场化、独立化运行,并在融资筹资、招商引资、项目建设等方面均取得了积极成效。探索创新投融资方式,成功投资滴水洞矿泉水、毛家食品等一批优质项目,湖南省新兴产业发展基金成功引入,全市首支10亿元企业债券即将发行,5亿元文创基金进入省政府审批程序。

文明和谐树形象。对标创建文明城市标准和要求,开展大清扫、大整治、文明劝导系列行动100余次,维修、更换太阳能路灯174盏,购置垃圾设备200余套,新增绿化面积2000平米,绘制文明创建文化墙300余块,制作文明创建宣传专栏和广告牌800余个,完成区内主干道两侧人行道提质改造和办公楼的清洗整修,城乡环境卫生整治位于全市同类单位前列,荣获韶山市创建全国文明城市先进单位,全区职工素质形象和精神状态大为改观。全面落实生态环保和安全生产责任制,加快推进“两型园区”建设,有效整改三鑫科技、三旺实业等一批安全生产和环保问题,节能减排达到省级标准,确保园区天蓝水净、空气清新、环境优美、安全和谐。

综上所述,高新区全年经济数据、招商引资、项目建设、文明创建、自身建设等主要目标任务实现或超过预期,故自评为全市2017绩效考核一类单位。

二、收入支出预算执行情况分析(见:2017部门决算分析评价表、2017部门决算填报说明表)

(一)收入支出预算安排情况。

本年财政拨款收入为254,361,456.00元,支出总额为254,361,456.00元。其中:人员经费支出为3,114,036.72元,占总收入的1.22%,日常公用经费支出216,595,993.87元,占总收入的85.15%,对企事业单位的补贴214,000,000.00元,占总收入的84.13%。

(二)收入支出预算执行情况。

今年总收入为258,361,130.59元,其中:财政拨款收入为254,361,456.00元,其他收入4,018,674.59元。总支出为258,361,130.59元,其中:人员经费支出为3,114,036.72元,占总收入的1.20%,日常公用经费支出216,595,993.87元,占总收入的83.83%,对企事业单位的补贴214,000,000.00元,占总收入的82.83%。

1.收入支出与预算对比分析。

本收入支出与预算相比差额为4,018,674.59元,主要是因为2017年高新区实行深化体制改革,管委会与高新投正式实行政企分离,管委会目前共有员工32人,比预算11人增加20人。本形成的差额主要为新增人员工资福利等人员经费支出。

2.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

今年总收入为258,361,130.59元,其中:财政拨款收入为254,361,456.00元,占总收入的98.45%;其他收入4,018,674.59元,占总收入的1.55%。3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:本年公务接待费198467.00元,比2016年公务接待费15152.00元增加183315元,主要原因是2017年之前高新区实行一套人马两块块牌子的模式,主要经济业务放在韶山高新建设投资有限公司支出,加之财政对管委会预算仅为11名在职人员工资预算,无其他任务经费预算。2017年实行体制深化改革,管委会与高新投正式实行政企分离,管委会32名工作人名的人员经费及招高引资工作等重点项目的开支实行自主核算。因此2017年各项经费支出特别是公务接待支出(主要用于招商引资)较2016年有较大变化;无公务用车,因公出国(境)团组数及人数为0。

(2)会议费支出情况:无会议支出费用。

(3)培训费支出情况:2017年培训费支出7945元,比2016年865元增加7080元,主要是业务部门按上级文件精神参加相关培训。

(三)年末结转和结余情况。年末无结余

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。预算安排仅为人员工资,其他经费考虑不足。

三、资产负债情况分析

我单位2017年年初账面资产共计97,232,364.37元,其中期初固定资产32,400.00元,其他资产为97,199,964.37元。期末资产共计40,190,638.96元,固定资产总额为84,260.00元,其他资产为40,106,378.96元。年初账面负债共计97,199,964.37元,期末负债共计40,106,378.96元,变动原因见决算表中“主要指标变动情况表”。

四、本部门决算等财务工作开展情况

本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况按相关要求管理进行。

注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。

篇2:韶山高新区2017年度部门决算分析报告

年度部门决算(公开草案)

目 录

第一部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明 第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明 第四部分 2017年度部门绩效评价情况

第一部分

2017年度部门决算报表3

第二部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

北京市司法局是负责本市司法行政工作的市政府组成部门,其主要职责是:

职能一:贯彻落实国家关于司法行政方面的法律、法规、规章和政策;起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案;制定司法行政工作发展规划,并组织实施。

职能二:制定本市法制宣传教育工作规划,并组织实施;指导全市法制宣传教育工作。

职能三:指导、监督本市律师工作、公证工作,并承担相应责任;研究律师、公证、法律援助工作的改革与发展,并提出实施办法;监督管理法律援助工作。

职能四:监督管理在京设立的国(境)外律师事务所代表机构。

职能五:指导、监督本市人民调解、基层法律服务、社区矫正和帮教安置等工作。职能六:组织本市国家司法考试的考务工作。

职能七:负责本市司法鉴定机构和司法鉴定人登记管理工作。职能八:负责本市仲裁机构登记管理工作。

职能九:负责本市司法行政系统外事工作和对外宣传、交流工作。

职能十:负责本市司法行政队伍建设、思想政治工作;负责司法行政系统的警务管理工作,指导警务督察和业务培 训工作。

职能十一:承办市政府交办的其他事项。管理北京市监狱管理局和北京市教育矫治局。

(二)部门决算单位构成

北京市司法局下属4个二级预算单位,分别是:北京市司法局本级,属全额拨款行政单位;北京市法律援助中心,属全额拨款事业单位;北京市国家司法考试中心,属全额拨款事业单位;北京市律师协会,属全额拨款事业单位。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计16181.15万元,其中:本年收入16577.65万元,用事业基金弥补收支差额9.94万元,年初结转和结余-406.44万元。在本年收入中,财政拨款收入16244.68万元,占本年收入的97.99%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入332.97万元,占本年收入的2.01%。

2017年度本年支出合计15454.01万元,其中:基本支出10713.04万元,占支出合计的69.32%;项目支出4740.97万元,占支出合计的30.68%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。

2017年结余分配4.84万元,年末结转和结余722.29万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出15279.23万元,主要用于以下方面:公共安全支出12663.99万元,占本年财政拨款支出82.88%;教育支出251.93万元,占本年财政拨款支出1.66%;社会保障和就业支出1404.90万元,占本年财政拨款支出9.19%;医疗卫生与计划生育支出685.62万元,占本年财政拨款支出4.48%;其他支出272.79万元,占本年财政拨款支出1.79%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”(204)2017年度决算12663.99万元,比2017年年初预算增加368.06万元,增长2.99%。其中:

“司法”(20406)支出2017年度决算12663.99万元,比2017年年初预算增加368.06万元,增长2.99%。主要原因:落实中央政策调整人员工资,追加国家司法考试、律师协会怀柔培训基地电力抢修等项目经费。

2、“教育支出”(205)2017年度决算251.93万元,比2017年年初预算减少71.78万元,下降22.17%。其中: “进修及培训”(20508)2017年度决算251.93万元,比2017年年初预算减少71.78万元,下降22.17%。主要原因:落实中央八项规定政策,压缩部门培训支出。

3、“社会保障和就业支出”(208)2017年度决算1404.90万元,比2017年年初预算减少100.17万元,下降6.66%。其中:

“行政事业单位离退休”(20805)2017年度决算1377.85万元,比2017年年初预算减少97.22万元,下降6.59%。主要原因:离休人员去世,预算结余。“抚恤”(20808)2017年度决算27.05万元,与2017年年初预算减少2.95万元,下降9.83%。主要原因:抚恤金发放减少,预算结余。

4、“医疗卫生与计划生育支出”(210)2017年度决算685.62万元,与2017年年初预算减少67.99万元,下降9.03%。其中:

“行政事业单位医疗”(21011)2017年度决算685.62万元,与2017年年初预算减少67.99万元,下降9.03%。主要原因:在职人员变化,医疗保险缴费减少。

5、“其他支出”(229)2017年度决算272.79万元,与2017年年初预算持平。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 无此项支出。

五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10610.61万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助 等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数183.29万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算276.56万元减少93.27万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2017年决算数32.02万元,比2017年年初预算数27.36万元增加4.66万元。主要原因:司法部年底临时增加出访任务,追加出访费预算;2017年因公出国(境)费用主要用于参加中国法学会“完善司法责任制度”培训,参加市台办法律实务研讨会,参加市政法委多元化解治理调研,参加司法部法律援助培训,参加司法部赴俄罗斯、蒙古出访团等方面,2017年组织因公出国(境)团组5个、7人次,人均因公出国(境)费用4.57万元。

2.公务接待费。2017年决算数1.62万元,比2017年年初预算数持平。2017年公务接待费主要用于陕西、广东、西藏、天津、上海、山西、湖北、新疆、安徽、内蒙古等地的业务工作交流。公务接待17批次,公务接待141人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数149.65万元,比2017年年初预算数247.58万元减少97.93万元。其中,公务用车购置费2017年决算数95.78万元,比2017年年初预算数持平。2017年购置(更新)5辆,车均购置费19.16万元。公务用车运行维护费2017年决算数53.87万元,比2017年年初预算数151.80万元减少97.93万元,主要原因:落实中央和北京市要求,压缩三公经费。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油11.03万元,公务 用车维修16.07万元,公务用车保险17.84万元,公务用车其他支出8.93万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)46辆,车均运行维护费1.17万元。

二、机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1222.74万元,比上年减少34.62万元,减少原因:落实中央和北京市要求,压缩行政运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2017年北京市司法局政府采购支出总额1587.49万元,其中:政府采购货物支出262.72万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出1324.77万元。授予中小企业合同金额1123.16万元,占政府采购支出总额的84.69%,其中:授予小微企业合同金额1123.16万元,占政府采购支出总额的84.69%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额29324.19万元,其中:汽车(使用各类资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)46辆,926.46万元;单价100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况 无相关收支情况。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市司法局对2017年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目20个,占部门项目总数的37.74%,涉及金额2572.37万元。评价结果为20个项目绩效评价得分均在90分以上。普通程序评价项目3个,简单程序评价项目17个,从评价情况来看,上述项目立项符合相关管理规定,绩效目标合理,相关绩效指标较为清晰,任务完成质量较好,具有时效性;评价程序规范,评价指标体系合理,对绩效的反映全面准确。通过项目实施,对司法行政工作的司法鉴定、普法宣传、人民调解等业务有较好的推动作用,社会效益较显著。

二、媒体社会宣传项目绩效评价报告

(一)项目概况

北京市司法局围绕2017年全市重大中心工作,利用媒体强大的社会宣传功能,开展法治宣传,引导广大市民关注法治、维护法治、践行法治,增强全体市民自觉尊法、学法、守法、用法意识,以法治思维和法治方式加强城市治理,将法治宣传教育主动融入增强首都核心功能的大局,推进和谐宜居之都建设。为全面贯彻落实《七五规划》和《2017 年北京市法宣工作要点》精神,北京市司法局利用媒体宣传具有的可随时确定主题、传播速度快、形式丰富、受众面广等特点,高效、精准开展法治宣传教育工作,故申请设立了媒体社会宣传项目,以围绕全市服务保障中心工作,充分发挥法治宣传职能,增强全体市民尊法学法守法用法意识,用法治思维和法治方式加强城市治理,推进和谐宜居之都建设。该项目主要内容为:围绕2017年全市重大中心工作,通过拍摄宣传片、录制公益广告、制作宣传海报、刊登报刊等形式,利用媒体的社会宣传功能开展主题法治宣传教育活动。

(二)评价结论

通过评价,该项目综合得分91.40分,项目综合绩效评定结论为“优”,项目决策依据较为充分,与部门职能、年度工作重点及现实需求相符。项目符合北京市财政支出项目申报要求及条件,且项目申报、评审程序符合财政部门及市司法局有关文件要求。项目调整手续完备,调整程序规范。项目资金使用及管理制度健全。项目资金及时、足额到位,资金使用及会计核算较为规范,制度执行控制措施较为有效。项目计划制作的媒体宣传产品及通过指定方式投放宣传品的宣传任务基本按计划进度完成,产出成本控制较好。项目制作的宣传产品与法治主题相关、与宣传对象较为匹配,宣传工作覆盖面广、受众多,产出质量、受益对象满意度较好。项目实施对营造全社会尊法、学法、守法、用法的浓厚法治氛围,促进法治型社会建设具有一定积极作用,项目实施效果较好。

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