关于企业自查报告

2022-07-30

随着国民文化水平的提升,报告在工作与学习方面,已经成为了常见记录方式。报告是有着写作格式与技巧的,写出有效的报告十分重要。下面是小编为大家整理的《关于企业自查报告》的相关内容,希望能给你带来帮助!

第一篇:关于企业自查报告

关于企业征信系统工作开展情况的自查报告

关于企业征信系统工作

开展情况的自查报告

按照总行文件要求,我行对开展企业征信系统工作以来进行全面自查,现将自查情况报告如下:

一、我行一直以来都在客户的授权下,使用企业征信系统查询客户的信用报告,并根据报告的情况来决定贷款发放的额度。从2010年4月开始,不管是担保、贷款,我行都做到在客户的授权下,对每个贷款客户的信用情况进行查询;

二、我行企业征信系统专职人员有一人,其中A角为苏锋,B角为李晶晶;并且台帐建立齐全。

三、我行不存在多人共用一个用户的情况;

四、我行均按客户提供的年检过的贷款卡进行征信系统查询,不存在客户名称与贷款卡号不一致的情况;

五、关于柜面录入

1、从2010年4月以来,做到了证件类型与证件号码相匹配;

2、证件号码都是用半角字符录入;

3、在录入客户名称与证件号码时,没有录入其他字符;

4、授信额度与客户申请的贷款额度相一致,并保证了贷款付息账号客户号码与贷款账号客户号码相同;

六、2010年4月以来,基本做到了查询企业信用报告都填列《企业信用报告查询登记表》,并签收,且信用报告与客户的档案资料一起装订保管;

七、自使用企业征信系统以来,我行并未收到客户的异议申请,也未收到人民银行协查函;

八、我行自使用征信系统以来,并未发生将企业信用信息告诉任何第三方的情况,也未发生违规向客户提供信用信息或违规提供查询获得的客户信用报告。

以上是我行对开展征信工作以来的自查情况。虽然做好此项工作我行还存在很多不足之处,但我行将逐步规范和完善此项工作,以降低我行信贷风险,并为其他信用报告使用者提供真实有效的参考。

特此报告

第二篇:关于开展贯彻落实《企业工会工作条例》自查情况报告

根据南宁市总工会《关于开展贯彻落实〈企业工会工作条例〉自查工作的通知》精神,我公司工会依据《条例》,于2007年10月10日组织对本公司工会贯彻实施《条例》的情况进行全面的自查,情况如下:

一、自查情况

我公司工会在开展贯彻落实《企业工会工作条例》的工作中,按照“组织起来、切实维权”的工作方针,抓好基层工会建设,发挥好基层工会的作用,切实为职工群众办实事、做好事、解难事。

1、在全公司范围内组织开展学习宣传《企业工会工作条例》活动,通过组织学习、座谈、墙报等形式,围绕企业工会“是什么、干什么、谁来干、怎么干,以及保障干好工作的条件”等展开,让工会干部及全体职工了解工会的责任,给企业工会开展工作提供政策依据和制度保障。

2、、在工作中,依据《条例》把是不是自觉接受党和上级工会的领导,是不是切实履行职责,职工群众是否满意,作为衡量企业工会主席的重要标准。同时通过学习落实《条例》,工会工作及开展活动也得到公司党支部及行政的重视及大力支持和帮助。

3、结合企业实际,在促进企业改革发展中,通过组织、引导、服务、维权的作用,来促进和谐建设,真正实现“和谐发展、互利双赢”的目标。

4、通过劳动合同、集体合同、民主管理等三项制度的落实,促进发展、促进和谐、促进共建共享,推进社会主义和谐劳动关系的构建,真正将企业工会建设成把坚持党的领导、促进企业发展、维护职工权益、团结职工群众有机统一起来的工会组织。

5、虽然我公司长期处于停产半停产状态,仍能按规定收缴上解工会经费;没有侵占、挪用、随意调拨工会财产现象。

二、今后打算

1、继续加强自身建设。使公司工会在党组织和上级工会的领导下,依照法律和工会章程独立自主地开展工作,成为密切联系职工群众,关心职工群众生产生活,热忱为职工群众服务、维权到位、工作活跃、作用明显、职工信赖的职工之家。

2、切实加强民主管理和民主监督机制建设。以按期召开工会会员代表大会和职工代表大会,认真落实这两个代表大会的职权为重点,加强民主管理和民主监督,充分发挥职工群众关心工会组织自身建设,民主参与企业管理的作用。

3、切实加强维权机制建设,全方位维护职工权益,为职工生产生活提供帮助。

南宁市商业装饰有限责任公司工会2007年10月18日

第三篇:关于电力企业信息安全和电力监管统计情况的自查报告

某火电电厂

关于电力企业信息安全和电力监管统计情况的自查报告

1、某火电电厂信息安全自查报告

1.1、规章制度

电厂建立了物理安全、网络安全、数据库安全、二次系统、系统运行维护、

系统开发相关的工作标准和规章制度,并根据实际情况,实时更新。同时,电厂还执行赛班斯法案要求的内部控制文档,并有电厂审计部门每月按内控文档要求进行审计控制,集团每年随时审计。

1.2、组织机构

我厂建立了由厂长直接领导的信息化领导小组,主管信息化工作的副厂长任领导小组副组长,组员由各部门领导组成,负责信息化建设和信息安全管理。信息化工作小组由信息中心员工组成,负责信息化建设和信息安全工作的具体实施。对于信息安全管理设有专人负责。组织机构根据实际情况,实时调整。

详见《火电电厂信息化领导小组成员》。

1.3、信息安全和电力二次系统安全资金保障

公司每年给电厂批复专门用于信息安全运行维护方面的经费,该经费每年都是专款专用,落实情况良好。

为了提升信息化管理水平,改造信息化管理的硬件服务器平台,建立一套稳定可靠、技术先进的硬件环境,去年底对机房和网络进行了改造,并在2010年3月份顺利竣工。该项目为提升我厂信息安全提供了强有力的保障。

1.4、人员管理

由人资部编写的信息中心岗位职责,每年更新,其规定了各岗位的责任与权限,具体描述了岗位基本技能、工作内容与要求。按照《信息化管理程序》和内控的要求,全厂所有员工(含信息中心全体员工)每年进行一次信息安全原则以及信息安全意识的培训和教育。信息中心每年开展专业技能的培训,包括新开发/变更的系统、新公布的信息行业标准等。

对于外来人员有相应的内控管理措施,其出入机房及查看系统,都需要填写

相应的申请单,经由信息中心主任同意后方可访问。

1.5、安全总体防护策略制定情况

我厂有相应的《二次系统安全防护管理标准》,电厂系统分为三个大区,各大区之间的安全防护完全按照电监会的《电力二次系统安全防护总体方案》布置。实现了“安全分区。网络专用,横向隔离,纵向认证”的方针。

各大区之间采用了科东的StoneWall-2000正向隔离装置进行隔离,与电力调度网之间采用了PS-TUNNEL2000纵向加密认证网关,电厂MIS网与公司广域网之间采用防火墙隔离;互联网采用单独的一套网络,与厂内其它网络实现物理隔离。

1.6、运维管理

根据内控要求,设备、系统的运维都有相应的日志记录和程序变更记录。 系统的开发依照《应用系统开发管理标准》执行,开发环境与运行环境分离。

电厂应用系统采用域认证方式,管理制度中对密码管理有统一的要求。 应用系统有安全审计功能,但是内网中没有安全漏洞检测和自动补丁升级功能,补丁升级靠手动实施。

1.7、数据安全

数据安全按照《数据备份与恢复管理标准》和《数据分类及安全保护管理标准》管理,对于数据备份与恢复操作以及备份介质都有明确规定,并且严格遵照执行。数据库均设有严密密码保护,按照内控要求,定期进行数据库直接访问检查。对于磁盘、光盘、U盘盒移动硬盘等移动存储介质的管理都有相应的管理制度,并严格遵照执行。

1.8、信息网络安全设备国产化情况。

电厂网络设备包括防火墙、隔离装置、纵向认证设备均是国产设备。

1.9、物理环境安全

去年底电厂进行了机房与网络改造项目,大大提高的物理安全可靠性。生产调度区、计算机机房均按有门禁、防盗门窗、监视器、防火防灾报警装置。供电和通信系统采用双路冗余。人员出入有严格的登记制度。

1.10、应急响应与灾难恢复。

《二次系统安全防护管理标准》以及《重大网络信息安全事件应急预案》具体规定了二次系统的安全应急处理。

应急预案中需要的物资,随时保证可取可用,并对预案定期演练。

半年一次异地备份,定期系统灾难备份(无异地灾难备份),对于信息系统信息安全情况每月定期报送总公司和分公司。

1.

11、信息网络安全等级保护定级工作。

2007年底完成信息网络安全等级保护定级备案工作,共上报8个信息系统,其中定级为三级的有一个,是SIS系统。其它7个为二级系统。

通过自查,我厂信息安全情况符合电监会各项检查依据。

2、某火电电厂电力监管统计情况自查报告

1.1、规章制度

火电电厂依据【中华人民共和国统计法】、【统计法规实施细则】、【电力监管条例】、【电力企业信息报送规定】(电监会13号令)、【电力监管统计报表制度】(2008年修订版)、【某国际电力股份有限公司综合统计管理办法】、

【能源、物资统计报表制度及报表说明】、【某国际电力股份有限公司对外报表管理办法】、【某国际电力股份有限公司生产经营活动分析管理办法】建立了某火电电厂综合统计分析管理程序,并根据实际情况,实时更新。程序文件规定了

电厂综合统计分析工作的统计调查、统计报表(日、月、季、年)、统计分析、统计监督、统计服务和数据信息披露的保密性等管理内容。

1.2、组织机构

火电电厂建立了全厂生产经营活动的领导机构,组长为厂长,副组长为各主管副厂长,各部门主要负责人为组员;下设生产经营活动办公室,组织机构挂靠在策划部,由策划部主任担当组长,并设一名联络员,负责日常生产经营管理工作及编制全厂生产经营管理统计数据分析。在策划部设专职综合统计核算员一名,负责生产现场记录(原始数据)的收集、整理、存档;负责生产日报、统计台帐的编制、汇总;负责编制电监局、市统计局、辽宁省电力公司、某东北分公司、某国际电力股份有限公司(以下简称公司)等上级主管部门下发的综合生产月报、季报、年报等。组织机构根据实际情况,实时调整。

详见《综合统计分析管理程序》。

1.3、电力监管统计工作开展情况

火电电厂建立了报送系统的常态机制,能够及时、准确、完整地向各级主管单位进行数据报送。2010年4月19日~23日在锦州市召开的“东北区域6000KW及以上统调发电企业统计年报审核会”上,电监会审核的:CEC101-《电厂基本情况》、CEC102-《发电生产能力》、CEC206-《电源项目建设规模和新增生产能力年报》、发电01-《发电机组变动情况表》、发电06-《发电企业电煤燃料价格情况表》、《发电企业财务、生产月报表》、《生产事故情况表》等报表,我厂均通过审核,符合要求。

通过自查,我厂电力监管统计情况符合电监会各项检查依据。

第四篇:关于金华市药品经营企业药品购销渠道合法性专项检查的自查报告

关于金华市药品经营企业

药品购销渠道合法性专项检查的自查报告

金华市食品药品监督管理局:

根据《关于印发金华市药品经营企业药品购销渠道合法性专项检查工作方案的通知》的通知精神,我公司非常重视,立即组织了文件的学习,并将各部门要求做的工作进行了布置,要求各部门进行自查整改,并于9月15日前整改完毕。

品质部于2009年8月24日进行了全面的自查,现将自查情况汇报如下:

1、 药品购销票据的合法性问题:

公司销售药品时,都已按规定在一星期内开具《增值税专用发票》或《增值税普通发票》。税票上所列内容与国家规定相一致。并已加盖企业财务专用章或发票专用章和注明税票号码。所销售药品还附有销售出库单,内容与国家规定相一致。税票(包括清单)与销售出库单的相关内容相对应,金额相符。

公司采购药品时,主动向供货方索要税票。根据国家局《关于规范药品购销活动中票据管理有关问题的通知》精神,及贵局《金华市药品经营企业药品购销渠道合法性专项检查工作方案》的要求,公司立即将告之函给各供货单位,要求他们税票随货同行。采购员将合同与验收记录进行对照检查,品名、规格、剂型、生产企业、供货单位、数量、金额等一致时在电脑系统上确认,并向供货单位催要税票,并将税票与验收记录、合同进行核对,税票的购、销方名称及金额与付款流向相一致。并将税票按规定保存。

2、 购进、销售企业合法性审核。

经公司自查,购进或销售药品时,均先由业务部门对购进企业、销售客户进行初审,经品质管理部进行资料审核,最后经公司分管副总经理进行批准后发生业务,并建有首营企业档案及销售客户档案。当资料更新或到期时,由电脑系统自动锁掉,确保资料有效。在检查中未发现有向无证单位(个人)采购药品,向无证单位(个人)销售药品等行为。

3、 从金华地区以外企业购进药品合法性审核情况。

经公司自查,公司所有购进药品时,均由业务部门对购进药品进行合法性初审,经品质管理部进行资料审核,最后经公司分管副总经理进行批准合格后方能购进药品。公司购进的所有药品均进行了合法性审核,且内容至少包括国家药品注册批件、药品法定质量标准等内容。

4、 物流凭证审验和退货药品管理情况。

公司经过自查发现,有些单位物流凭证上寄货单位为生产企业,而随货同行单为批发单位,不相符。有些单位自行送货无物流凭证。有些单位为邮寄,只有一联,且不能提供给我们。有些物流单贴在纸箱上比较牢固,撕不下来等情况。

现公司收货员在收货时均对物流凭证的寄收货地址、单位、寄收货人、数量、时间等与随货票据进行对照检查,发现不符的,收货员与对方单位进行核实,自2009年9月1日起,凡物流凭证与随货票据不符的,都须经查询核实后方能入库。

药品退货时,经对方供货单位同意,一般委托邦达物流公司送至对方单位,并将有对方单位签字的送货联退回。如对方供货单位要求自行提货,则需经对方单位进行授权委托,并有对方单位红章,仓库将提货人的身份证复印件、退货品种对照委托单进行核对,确认无误后方可付货。

存在的问题及整改措施:

1、 采购药品时有些单位税票不能及时跟货。

整改措施:验收后一个星期内税票不能跟进的,采购员必须向对方供货单位进行催要税票。实在不行的,可以先叫对方将税票传真过来。公司采购员接到税票后对照采购合同、验收记录进行核对,核对无误后入帐。

2、 物流凭证上来货单位有些与随货同行单不符。

整改措施:有些单位物流凭证上寄货单位为生产企业,而随货同行单为批发单位,不相符。对此种情况,公司收货人员及时向对方供货单位进行核实,如确为批发单位委托生产企业配送的,要求提供委托配送单并有相应责任承诺,方可收货。否则公司自2009年9月1日起,拒收此类药品。有些单位自行送货无物流凭证,要求采购员进行整理核实后交给仓库收货员。

以上为公司自查情况,公司一定严格按照国家《关于规范药品购销活动中票据管理有关问题的通知》及《关于印发金华市药品经营企业药品购销渠道合法性专项检查工作方案的通知》的精神执行。现公司在执行时与要求还有一定的距离,但公司一定本着实事求是的态度,找差距,找原因,并认真整改。

金华市医药有限公司

2009年8月28日

第五篇:自查报告,【热门】企业自查报告

【热门】企业自查报告

【热门】企业自查报告

在现实生活中,报告不再是罕见的东西,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。一听到写报告就拖延症懒癌齐复发?以下是小编为大家整理的企业自查报告,希望对大家有所帮助。

一、药店概况

我店成立于 xx 年 xx 月,位于 xxxx,营业面积 xx 平方米,。药店现有职工 xx 人,其中 xx 药师人,药士 xx 人,药学学历 xx 人。经营中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品等共 xx 个品种,年销售总额xx 万元,拥有固定资产 xx 万元。药店制定了较完善的质量管理制度,执行情况良好,从无经营假劣药品及其他违法违规行为。

二、自查情况

(一)管理职责:

在一年的经营工作中,我店始终坚持质量第一的原则,严格按照药事法规规范经营,做到了按照依法批准的经营方式和经营范围从事药品经营活动,从根本上杜绝了各种违法违规事件的发生。目前,本店质量岗位健全,职责明确,职能发挥良好。GSP 质量管理制度是药店药品经营的行为准则,因此我店按照 GSP 及其实施细则的要求制定了质量方针目标、药品购进管理、首营企业和首营品种质量审核管理、药品养护管理、药品验收管理、药品陈列管理、药品销售管理、处方

调配管理、不合格药品管理及人员培训、卫生和人员健康管理等 xx项管理制度,并把学习和制度执行情况纳入综合考核,每季度对制度执行情况进行一次检查,并对检查情况进行记录,对检查中存在的问题制定了改进措施,并责令相关岗位限期整改,保证了制度的贯彻实施。

(二)人员与培训

质量负责人为 xxx 职称,处方审核员为 xxx 职称,符合 GSP 规定,企业负责人为 xxx 文凭,曾参加市 xx 次培训,对直接接触药品人员,每年进行一次健康检查,并建立了健康档案,未发现可能污染药品的疾病患者。

为提高职工对实施 GSP 的认识、提高全员素质,我们开展了职业道德、法律法规、专业知识等多内容、多形式的学习培训,并建立了员工培新档案,对新上岗的的员工进行了岗前专业技能和法规的培训,经考试合格后上岗。通过一系列的教育培训,员工的质量意识、业务素质、法制、法律观念都有了长足的进步和提高,为我店实施GSP 打下了坚实的基础。

(三)设施与设备

经过改造建设,目前我店办公营业场所及辅助设施达到了与 GSP相适应的要求,做到了宽敞、明亮、整洁,配备了符合规定的消防、防盗设备并建立了定期检查、保养、使用档案。确保了药品经营过程中的质量,达到了 GSP 的要求。

(四)进货与验收

为防止假劣药品进入我店,购进中我店重点加强了对供货单位销售人员的资格审查、购入药品合法性审核和合同管理,整改报告。首先是选择和审查供货单位,明确规定必须从具有合法资格、“证照”齐全的正规生产企业、经营企业进货,其次是认真审核药品的合法性和质量的可靠性,对购进的药品及进口药品,均严格按照 GSP 要求和规定的内容进行审核。对首营品种重点审核。按照要求严格签订进货合同,合同质量条款明确,药品附产品合格证;药品包装符合有关规定和货物运输要求;购进的药品均具有合法票据,按照规定建立了药品购进记录,做到了票、帐、货相符。

在药品质量的验收环节上,验收人员做到了按照法定标准和合同规定的质量条款对所购进的药品进行逐批验收,并按照《药品验收质量管理制度》规定的抽样原则,对药品的包装、标签、说明书以及产品合格证和药品的外观质量等进行逐一检查,进口药品认真核对加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件及中文说明书,验收首营品种,均有该批号的质量检验报告书。药品质量的验收均按照 GSP 规定建立了验收记录,记录完整、详实、规范。

(五)陈列与储存

店内陈列药品的质量和包装符合规定,按药品用途进行了分类陈列摆放,处方药与非处方药、内服药与外用药、药品与非药品,按要求分开进行了陈列存放,拆零药品集中存放于拆零专柜,并保留原包装及标签,拆零记录详细,每月定期对陈列药品进行检查、养护,对

质量检查情况进行了详细记录,对用于药品养护所用的仪器设备建有定期的检查、维修纪录。

(六)销售与服务

药店在销售工作中,严格遵照依法经营的经营方式和范围从事药品经营活动,《药品经营许可证》、《营业执照》及职业人员证明材料按要求进行了悬挂,药品销售过程中严格按照说明书向顾客正确介绍药品性能、用途、禁忌、服用方法及其它注意事项。药品拆零使用工具、包装袋清洁卫生,药师负责对非处方药用药服务咨询,工作时间着装统一,佩戴胸卡,营业室内设有服务公约、监督电话、顾客意见薄,对顾客反映的意见,按程序及时处理并记录。为方便顾客,实行24 小时服务制。对质量管理制度执行情况按质量管理制度规定每季度进行一次自查考核并记录,对存在的问题制定改进措施及时整改,药店在销售服务工作中,从没有发生过药品质量事故。

我店依法经营,严把质量关,以优异的服务态度,赢得了顾客的信任。

三、主要问题及整改措施

为更好的实施 GSP,我店通过汇报、看现场、查资料、调查询问等方式进行了全面自查。通过自查,我们认为已基本符合《药品经营质量管理规范》及其《实施细则》的要求,但在某些方面仍然存在着一定的差距:(如:一是药店人员对业务缺少自觉性,二是服务质量还不够规范)。

对上述存在的问题,我店做了认真的分析研究,制定了措施,要

求各岗位人员加强业务学习自觉性,力争在较短的时间内熟悉掌握各项业务知识,努力提高服务质量,同时我们将以这次 GSP 认证为契机进一步增强质量管理意识,加大质量管理的工作力度,对全店硬件建设和软件管理不断加强和完善,努力使我店的质量管理工作逐步走向现代化、规范化和制度化,为确保广大人民群众用药安全有效作出应有的贡献。

内容仅供参考

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