物资采购管理办法

2022-07-19

第一篇:物资采购管理办法

物资采购管理办法

为了规范物资采购的管理,特制订本办法。物资采购遵循 “节约成本、价廉物美、计划采购、急需急办”的基本原则。

物业部维修维护、洗涤保洁用品等由物业部采购;其余物资由办公室统一进行采购。

一、 采购流程

1、 物业部每月月底前上报需求计划,填写标准采购申请单,提交公司领导审批;其他部门根据需要于每月月底前填写标准的采购申请单,提交行政办公室,办公室汇总后提交公司领导进行审批,采购部门根据审批后的采购单采购。审批后的计划复印一份送财务。

2、 对于物业常用物料、常规办公用品等根据用量可进行批量采购。

3、 对于单次采购金额在1000元以上的采购任务至少有2家以上的供应商报价比对,同时由2人以上执行,互为监督见证;对于采购金额在3000元以上的物料采购,必需签订采购合同。可考察择优确定相对长期的供应商进行供货,签订长期供应合同,定期进行清算。

4、 特别规定:对于物业维修用紧急采购,单笔采购金额在200元以下,月度累计3000元以内,物业部经理有临时采购决定权。

5、 物品采购后,除零星物料外,其他物料必须及时办理入库手续,保管人员对物品进行质量和数量的验收,实物跟采购数量不一致或出现质

量瑕疵的,及时向采购人员汇报,根据实际情况填写入库单。

6、 采购人员凭采购申请单、发票、入库单在财务部办理报销手续。

7、 对于临时紧急采购程序参照上述执行,由主管上级在权限范围内审批。

二、 物品管理:

1、 所有出入库商品必须根据验收情况填写出入库单据,及时登记台账。办公用物料进行领用登记薄进行登记。

2、 必须清楚掌握物料库存情况,经常整理与清扫,注意防潮防蛀。

3、 按月上报领用存报表,按季盘点,填写盘点表,注明盈亏,说明原因。

三、 领用流程:

1、 对常规物料根据历史使用情况核定标准,部门指定专人进行领取。

2、 贵重办公用品(如计算器、维修工具等),需填写物品领用单,部门领导及办公室领导审批后方能领用。同时在物品领用表上签字确认。

3、 物品报废时应由使用部门填写说明,交办公室、财务部审核注销;员工调离,需归还物品的应交回原物,否则按规定折价赔偿。

四、 本办法自公司领导审批后执行。

大明宫五金机电市场物业管理有限公司

2012年4月23日

第二篇:物资采购管理办法

第一章 总则

第一条 为了进一步加强我单位的物资设备及耗材采购管理,规范采购行为,促进廉政建设,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求,制定本办法。

第二条 本办法所称物资,是指我单位经常使用的各类物资、设备、耗材及药品等物资的总称。

第三条 凡使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的设备的,均应遵守政府采购的各项规章制度。

第二章 采购原则

第四条 从事采购工作的人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。

第五条 采购物资必须根据我单位的实际需求和财务支付能力,本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则,实行阳光采购。在本着处处节约,维护单位利益的原则下,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选择中标客户。

第六条 验证准入,无证缺证禁止的原则。物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证,供货方如证件不全,禁止采购。一次性卫生材料的采购除保证三证(卫生许可证、生产许可证、产品注册证)齐全外,必须有消毒日期、方式、标志。

第七条 周密调研,充分论证的原则。各类物资采购前,必须进行调研和论证,充分了解供货方的生产状况、产品信誉、市场结构状况等,做到心中有数、防止盲目性。

第八条 违反程序、即行终止的原则。所有采购工作,必须按照规范程序进行,如有违反,采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后,立即终止和纠正采购行为。

第九条 廉洁自律、严守纪律的原则。承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。

六公开:公开进货渠道;公开进货品种、数量;公开价格;公开进行业务洽谈;公开验收结果;公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。

五不准:不准索贿、受贿和吃回扣;手续不合格、发票不符合要求不准付款;计划、采购、验收不准一人完成 ;不准私自更改采购计划;不准私自参加有关商家邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等。

第三章 组织机构

为规范采购工作,成立以下组织机构:

1、采购委员会: 主任:分管副局长

成员:总务科、业务科、财务科及相关科室负责人等组成。

2、监督委员会: 主任:支部书记

成员:纪检委员、审计人员等组成。

第四章 采购方式和范围

第十条 采购方式

1.政府采购:凡是符合政府招标采购范围的物资设备必须纳入政府采购。要做好采购前的评估、采购中管理监督、采购后验收和效益分析,加强监督管理。政府采购的方式有:公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式,具体以申报批准的方式进行。

2.协议采购:严格按照市政府行政事业单位协议供货目录执行。采购5000元以上的商品,必须选取3家以上具有政府协议采购供货商资质的商家竞价比选,同时加强售后服务的管理。采购5000元以下的商品,选取1—2家政府协议供货商进行对比价格,采购价格不得高于协议供货价。

3.自主采购:

(1)自主招标采购:单次金额在1万元以上或集中金额在2万元以上政府采购以外的物资,必须采取竞争方式招标采购,选取3家以上符合条件的供货商进行比选。纪念品等批量物资纳入此类采购。

(2)自主零星采购:单次金额在1万元以内政府协议采购以外的物资进行自主零星采购。尽量采取使用公务卡支付,量少、不急需的物资尽量凑少成多集中采购,选择大型、正规商家采购。采购价格不得高于市场零售价。如零星办公用品等纳入此类采购。

第十一条 采购范围

1.办公用品类:各类办公用品、电脑打印机耗材、印刷品、图书资料等。

2.总务后勤类:电工电料、水电五金及设备、劳保用品、塑料制品、被服床单及洗涤用品、消防器材、燃油、燃煤、车辆及维修等后勤物资。

3.药品耗材类:药品、化学试剂、卫生材料、一次性耗材等。

4.器械设备类:医疗器械及各类医疗设备等。 5.纪念用品类:无偿献血纪念用品。

第五章 采购程序

第十二条 计划和立项

1、一般程序:常用物资由使用科室提出申请,总务科制定采购计划,提交分管局领导审核。

2、突发事件的紧急采购或临时急需采购,5万元以上的紧急物资请示政府采购部门,按照政府采购部门要求进行申报。5万元以下的紧急物资,由使用科室提出,经过分管局长审核、局长同意后,及时交总务科采购。

3、10万元以上的大型物资设备采购,使用科室依据业务需要提出采购申请,报总务科,由总务科提交分管局领导,分管局领导审核后,提交局务会论证认可后,局长审核批准立项。设备投入运行后,由总务科负责进行设备效益分析。

第十三条 调研和论证

物资采购计划立项后,分管局领导负责组织总务科、使用科室、纪检人员、审计人员进行市场调研和考察,考察结束要写出书面考察报告,并在局务会上进行通报,必要时出示样品,提供讨论决策的依据。

第十四条 招标和评标

纳入自主招标采购的物资,由采购委员会指导总务科按政府既定的规章办理,申请实施的使用科室、纪检人员、审计人员等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招标、评标人员签字方可生效。

第十五条 验收和入库

严格执行出入库验收制度,常用物资由总务库管人员负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等),合格后方可入库。

仪器设备要使用科室、审计人员、纪检人员依据采购合同要求共同验收。所有物资的验收,均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

第十六条 资金支付

物资采购发票应先由采购人员、验收人、总务科科长签字,报分管局长审核,最后由局长审批报销支付。缺一手续财务科不得付款。发票必须随货同行,金额、项目名称、数量等参数与采购合同相符。分期付款的按采购合同付款比例,依据发票审批手续进行分批分期付款。

第七章 附则

第十七条 采购人员在采购活动中有违法违规行为的,由有关部门追究相应责任,同时调离采购工作岗位。

第十八条 其他未尽事宜,按国家现行有关法律、法规办理。

第十九条 本办法自发文之日起执行,此前有关文件规定与本办法不一致的,以本办法规定为准。

第三篇:物资采购管理办法

XXXX有限责任公司 物资采购管理办法

一、总则

为规范公司的物资采购,对采购工作进行规范化管理,结合公司具体实际,制定本办法。

本办法适用于公司的各类物资采购及购入物资的分类、编号、计划、保管与结算管理等工作。

办法中各类物资是指与生产、维修、工程建设、经营有关的原材料及主要材料、辅助材料、燃料、备品备件、工器具、劳保办公用品等。

二、物资采购职责

1、采购部负责原材料、辅助材料、轴承、二类机械、钢球等物资采购的控制管理,包括采购原则、程序、工作质量的把关,以及物资验收、入库管理。

2、安全生产部负责生产设备、备品备件、机电设备、DCS配件、润滑油生产车辆配件等物资采购的控制管理,包括采购原则、程序、工作质量的把关,以及物资验收、入库管理。

3、化验室日常化验药品、用品由工艺技术部负责采购。

4、各部门的办公用品、家具等由综合管理部负责采购。

5、物资采购的审核程序:部门主管→公司主管领导→总经理审批。

6、大宗原燃材料的采购计划、质量检验、堆场管理、分类入库、出库由工艺技术部负责。

7、电气配件、DCS系统配件、监控配件的质量检验、验收由电气首席工程师负责。

8、设备、备品配件的质量检验、验收由机械首席工程师负责。

9、所有采购人员必须了解和掌握公司有关材料供应的规章制度,掌握各类合同约定的材料供应管理条款,熟悉分管材料种类的名称、规格、型号、供货厂商及存放保管要求,并建立规范的分类台帐,做到帐、物相符,动态准确,与财务报表相一致。

10、公司各部门负责本部门所需物资计划的拟定和申报,相关规定均应按本办法执行。

11、采购部负责其他物资的计划编制、申购和核发以及公司授权范围内的委托采购物资的管理工作。

三、物资的分类

1、公司所有的物资按以下标准分类: 按物资在生产中的作用分为:

a)大宗原燃材料包括:原煤、石膏、铁粉、砂岩、包装袋、耐火材料和混合材等;

b)辅助材料包括:金属、电料、橡胶、燃油、轴承、五金水暖、化工、杂品、建材、工具、劳保;

c)备品配件包括:工艺生产机械备件、DCS材料、耐磨耐热钢件、非标紧固件、工程机械备件、运输车辆备件,其中有国产、进口和自制备件之分。

2、按物资的使用范围来分: a)生产产品用料;

b)维修用料包括生产、生活设施的维修; c)基建、技改等专项用料; d)劳保用品。

3、按物资管理体制分:

2 a)采购部统一管理的物资。 b)非统一管理的物资。

四、计划编制

1、采购部应于每年年底根据“年度生产经营计划”和各单位报送的“年用料计划申报表”,汇总编制原材料、辅助材料“年采购计划申报表”报公司分管领导、核批,并及时将核批结果反馈给用料单位。在“年采购计划申报表”的基础上,按月编制出“月度材料采购计划”,在保证生产经营需求的基础上,严格控制库存量,并根据实际情况会同计划财务部、工艺部制定出库物资的最高存量和最低存量。

2、安全生产部应于每年年底根据“年度生产经营计划”和各单位报送的“年备品备件、检修计划申报表”,汇总编制备品备件、检修用料“年采购计划申报表”报公司主管领导核批。在“年采购计划申报表”的基础上,按月编制出“月度材料采购计划”,在保证生产经营需求的基础上,严格控制库存量,并根据实际情况会同计划财务部制定出库物资的最高存量和最低存量。

3、材料采购计划的制定依据以下方式操作: a)大宗材料每月由安全生产部根据生产工艺的质量要求和产量计划,编制材料需用量计划,并于月底23日前提交采购部。辅助材料每月由采购部根据生产工艺的质量要求和产量计划,编制材料需用量计划。采购将两项计划合并后于月底24日前报送计划财务部。

b)大修、更新改造以及备品备件用材料,由安全生产部根据各单位年度项目预算,并根据项目实施的时间编制材料需用量计划,于月底23日前报送财务部。

c)采购部、安全生产部每月根据各部门所申报的用料计划,结合当前可存量汇总编制出“月度材料采购计划”,会同财务部综合平衡后,于每 3 月25日前报公司领导审批。

d)采购部、安全生产部每月应在“月度材料采购计划”的基础上,编制材料采购资金使用计划表并于每月25日报送财务部,财务部根据公司资金计划统筹安排资金。月度未申报计划的采购,财务部原则上不作资金安排,不办理银行结付。

e)管理部门所需材料,应由各部门自行申报需用量计划,于月底23日前按责任划分报送相关部门采购。

五、采购

1、根据采购计划,对委托及零星采购物资按照询价、议价、签订合同的规范程序办理采购手续。

2、用于生产的物资(含材料、零配件)以工艺图纸上的技术标准和有关要求作为依据进行采购。没有图纸的由计划申报部门和工艺技术部提供相关资料,以保证采购物资的质量要求。

3、技术含量高且贵重的物资采购,计划申报部门和工艺技术部应派出专业技术人员配合采购人员参与市场调查和采购。

4、物资采购的有关操作程序规范如下:

a)生产用材料采购根据“月度材料采购计划”,办理采购业务; b)对于生产急需,仓库无库存需紧急(因紧急抢修需要的零配件及非经常消耗性材料)采购的,可由需求部门填具“紧急请购单”,经公司领导批准后,根据采购职责划分,由采购部或安全生产部直接比价采购。一次或单件金额在5万元以上的或确需签订合同的采购,应及时按照与供应商的事先约定补签合同;

c)对使用部门以生产急需为理由,而无计划或盲目申报的采购计划,采购部或安全生产部有权拒绝办理;

d)对于零星采购业务,原则上应与供应商签订供应协议;对于金额 4 小无需签订合同或无法签订合同的,应按照公司审批程序办理采购。

六、物资的接运

1、物资接运是物资供应者或承运者(含提货人)直接同仓库发生业务联系的活动。

2、到供货单位提货,一般由采购货物的经办人办理提货,对到达物资的基本质量状况、包装完好情况及托运方式等机型必要的验收和验证,发现异常应及时记录并处理。在车站、码头提货,一般由订购货物的经办人办理提货,对到达物资的基本质量状况、包装完好情况及托运方式等进行必要的验收和验证,发现异常应及时记录并处理。

3、提运人必须确保货物的途中安全。

4、物资运回后,必须同仓库保管员办理交接登记手续。

5、对一些大批量到货及到货物资重量或体积较大的应尽早将到达时间通知仓库保管员,以便及时准备装卸搬运设备、作业人员与存放货位。

6、提货人员要在货物到达后及时向仓库保管员提供到货明细表、装箱单、质保书、进货凭证等,为验收做好准备。

七、结算付款

1、采购物资应取得合法有效的增值税专用发票,发票单据及其联次必须齐全,否则,财务有权拒绝受理。

2、办理采购业务时,确实无法取得增值税专用发票,必须事先向财务部说明情况,并征得财务部门同意办理。

3、采购过程中发生的运输费用,必须取得合法有效的运输业统一发票,零星提货发生的运杂费用,可不作为运输费用处理。

4、办理采购业务时,在价格商定后,尽可能采取一票制。

5、采购金额在二千元以上的,原则上通过银行办理结算,二千元以内的可以办理现金结算,超过二千元以上确实无法通过转帐支付的款项,必须事先征得财务部门的同意,方可以现金方式支付。

6、物资入库后,款项必须当即支付的,采购员应将发票、入库单、验收单、申请汇款单等办理齐全送交财务后,财务方可办理入帐和款项结付。

7、物资入库后,货款根据合同或事先约定暂时不需当即支付的或暂时没有开具发票,仓库管理员根据物资清单、验收单等办理齐全送交财务部,财务部依据以上票据进行记帐。

8、支付前期欠付的货款时,应由采购货物的经办人,按照事先约定的期限或合同规定的时间,根据部门申报的资金使用计划,填具资金会签单,按审批程序批准后,方可到财务部办理款项结付。

9、支付物资采购合同预付款时,应由合同经办人,按照事先约定的期限或合同规定的时间,填具资金会签单,经部门主管、主管副总、总经理、总会批准后,方可到财务部办理预付款。

10、支付提货款时,应由合同经办人、验收人员,按照合同规定,到货物所在地进行检验,确认无质量和其他问题后,方可填具资金会签单,经主管副总、总经理、总会批准后,方可到财务部办理提货款。

八、物资的验收入库

1、库管在接到物资进库通知时,要做好各种准备工作(包括堆放场地、卸货人员、吊具等)。

2、各类物资入库前都必须严格履行验收手续。

3、根据不同类别的材料物资,验收除有仓库保管员到场外,相关部门的专业技术人员也必须到场把好专业技术质量验收关。

4、物资验收时,验收人员应依据采购计划单,货物运单及明细码单、货物转运单等单据,对实物的型号、规格、数量、质量当面逐项核对、清 6 点,并按规定的项目做好验收原始记录。

5、理论核算的物资要认真做好检尺核算,并详细登记,做好验收记录。

6、计量进货的物资,进库前要通过指定的有效磅秤计量方可入库,以过磅单数量为准(需过磅的物资以买方磅单为准)。

7、验收过程中若发现异常情况(质量、型号规格不符合要求、数量短缺或与采购计划不符等)应及时报告部门领导,同时通报采购员,暂不办理入库手续,另行存放,做好标识,等待处理。

8、验收时限要求:一般物资当日当场验收登记入库,小批量材料物资须在两个工作日内完成验收,大批量物资验收不得超过三天。

9、物资验收合格入库后要及时开出验收单,并按签字程序办理签记帐手续。

九、领用管理

1、领用单位应凭有效领料单领取物资,仓库管理员按单发料,杜绝随意无单借料或口头同意发料的发生。特殊情况需经采购部、安全生产部负责人签字,并出具借据方可发料,并督促领料人在2日内补办领料手续。

2、物资发放按照先进先出的原则,做到数量准确,质量合格,当面点清,手续清楚。对名称、型号、规格、数量不明确的不发,无审核手续的不发,私自涂改或字迹不清的不发,领料单据不全不发。待验收的物资原则上不发,如因生产、维修急需,必须经公司主管领导审批后发放。

3、调拨单与实际发出的数量不等,保管人员做好记录,双方认可,采取多退少补的办法,下一次发料的补退。

4、凡是计量入库的物资,要按计量发出,理论换算入库的按理论换算发出。

5、对于公司技改项目则必须经公司领导集体确认方案,再按程序审批后,方可提供物资。

6、对生产、维修性备件坚持交旧领新原则,特殊情况可凭完备的手续加打旧品欠条可先领新品,后交旧品。旧品应登记入帐,妥善保管,能修复的应安排修复再利用,不能修复的由采购部统一进行报废处理。

7、各种包装物应妥善留存保管,能利用的尽量利用,废旧物资处理由采购部按制度组织执行。

8、保管员要对所发物资的准确性,及时性负责。

9、各用料单位应在工作时间内领料,如因特殊情形需在夜间或节假日领料时,应填具借条经生产值班主任审核后,值班保管员予以发料,但次日上班后,用料单位应办理正式领用手续,换回借条。

10、库管每月25日应向财务部报送当月“材料收、发、存月报表”、“物资消耗汇总表”(生产期应编制“大宗原燃材料消耗汇总表”、“辅助材料消耗汇总表”、“修理用备件消耗汇总表”),财务处据此作为分配材料的依据,相应编制“物资材料消耗分配表”,按照使用单位受益对象直接分配到成本计算项目。

十、仓库管理

1、根据材料物资的特性结合仓库条件,按编码实行分区分类专项专储,性能不同、互有影响、灭火方法不同的物资不能一起存放。

2、材料物资堆放遵守合理、牢固、定量、整齐、节约和便于先进先出的原则,采用不同堆码方法,对露天存放的物资上苫下垫,根据场地要求成行成线,成方成垛,标记清楚。

3、在日常维护保养中,必须实行“预防为主、防治结合”的方针,认真做好防变质,防锈蚀等日常维护保养工作,对保管的材料物资可能发生的各种损失进行积极的预防,定期对材料物资进行在库检查。

4、做好仓储计量工作,爱护计量器具,正确使用法定计量单位。

5、保管员为仓库防火防盗的第一责任人,应一丝不苟地履行自己的职 8 责,做好仓库安全工作,发现材料物资损坏,被盗等情况要及时汇报处理,减少损失。

十一、存量控制

1、采购部、安全生产部应注意监控库存物资的存量情况,根据生产经营需要,合理地制定库存物资的储备定额,并根据实际情况每半年调整一次。

2、采购部和安全生产部要在实际存量控制时要经常分析资金时间价值与物价涨跌,购运时间的变动与仓储容量,耗用情况与市场动态,储备损失与停工损失,购料方式与物资来源等因素,实现科学的动态管理。

3、采购部、安全生产部每半年一次向公司计划财务部上报库存时间达一年以上的库存物资明细表,并对部分库存的增、减情况列入考核。

4、制定物资采购计划时,必须结合当前库存进行必要调整,以免重复采购。

十三、盘库管理

1、库管应做好永续盘点,保证帐物卡三者相符,发现问题及时查找原因并上报部门领导。

2、年终对仓库物资进行全面彻底清查并编报盘点报表。

3、盘库中发生盈亏要填报《物资盈亏(亏或损)单》,说明原因,报总经理批准后,入帐冲销,盈亏物资任何单位及个人不得擅自处理。

本办法2006年 月发布实施。

第四篇:工程物资采购管理办法

宜良县惠泽楼建设项目

工程物资采购管理办法云南中旭建设工程有限公司

Yunnan ZhongXu construction work,ICL.

1

工程物资采购管理办法

1、总则

项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”,归口管理单位为经营采购部。

2、目的

规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作;明确职责和工作流程;有效控制项目材料采购成本。

3、适用范围

本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理(固定资产、办公物品采购除外)。

4、职责分工

4.1、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。

4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。

4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位,负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。

5、材料采购方式

经营采购部对大宗材料(包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材,耐火材料,防水材料,电缆、桥架,管材、门窗,桩材,装饰材料等)采购实行竞价招标。

二、三类材料的采购,由经营采购部统一定价,专职工程师提出材料预算经项目经理审批,由各项目部自行采购。

6、材料现场管理方式

材料到达施工现场,由现场材料员到场进行实物验收和交接,需复检的材料,做好待检标识工作,项目部取样员负责取样、送检,检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理,并做好入库登记手续,并建立现场材料台帐。

商品混凝土由现场专职工程师签收小票,根据图纸计算混凝土体积对小票总用

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量进行核实,并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存,由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。

工程物资的计划必须通过专职工程师审核,分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员,现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购,同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续,并在现场材料台帐上登记。

每月10日后,现场材料员与领料施工单位进行材料核对,核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部,财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后,于20日前报送经营采购部,作为施工单位结算依据。

工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。

7、工程物资采购程序 7.1、材料预算

7.1.1、专职工程师提供材料预算,提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。材料预算应以单位工程或单项工程为单元,明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求(详见附表)。专业负责人(或区域负责人)对专职工程师的材料预算进行审核。经项目经理批准购买后,报经营采购部。 7.1.

2、材料预算报送要求有项目经理确认的书面预算一份,电子版一份。 7.2、采购目标确定

7.2.1、经营采购部收到材料预算后,选择可靠的材料供应商,在3~5个工作日内完成采购计划工作。

7.2.2、由项目经理、项目技术负责人确定采购目标单位(项目经理有最终决定权)。物资采购评审及呈批表及相关资料由经营采购部存查。

7.2.3、合同拟定,由经营采购部进行采购的工程材料,由经营采购部根据材料预算的要求,拟定材料采购合同。

7.2.4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。 (1)工程物资采购合同条款应包括的主要内容:

物资的名称、品种、规格和质量(产地、生产厂家、牌号或商标、材质);物资的技术标准(质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款),送货时间及地点、验收方式,价格及付款条件;对于有环境、安全要求的物资,应符合

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国家相关法律法规规定;物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法;物资的包装标准和包装物的供应与回收(所供货物必须由供应商妥善包装,任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担)。

(2)物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础,在相关内容中不得有抵触或遗漏,并体现公司管理体系的要求;

(3)物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议;

(4)采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整,并及时整理、归档。 7.3、工程物资接收

7.3.1、合同签订后,由经营采购部将工程物资采购合同复印件发项目经理部,现场材料员以工程物资采购合同为依据对工程物资进行接收。

7.3.2、到场工程物资接收,应同步索取该批材料的质量合格证明书(不合格的材料不能接收);做好入库、出库手续及初步检验工作。供应材料数量、型号等如有出入,应及时向经营采购部反映,未经允许不得擅自接收。

7.3.3、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收,并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认,应同步索取该批材料的质量合格证明书(不合格的材料不能接收);供应材料数量、型号等有出入,应及时向现场材料员报告,未经允许不得擅自接收。 7.

4、材料结算

7.4.1、对供应商供应的工程物资结算。以现场材料员的签收的送货清单为依据,由经营采购部负责结算,财务部按合同办理付款手续。

7.4.2、对分包商领用的工程物资结算。由现场材料员与分包商进行材料核对。 7.4.3对供应商的材料结算数量与对分包方的材料结算数量应 一致,项目部临时设施所采用的材料直接计入项目成本。

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第五篇:工程物资采购管理办法

第一章 总 则

第一条 为提升物资采购标准管理水平,细化《物资采购标准管理办法》的管理和操作要求,制定本细则。 第二条 本细则适用于公司总(分)部、各单位及所属各级单位(含全资、控股、代管单位)物资采购标准的制修订和应用管理工作,采购规范范本的管理可参照执行,管理流程见附件:物资采购标准管理流程图。

第三条 本细则所称物资采购标准是对技术成熟、标准化程度较高的设备、材料等统一制定的,规定产品性能和服务质量要求的规范性文件(采购规范性文本)。

第四条 技术创新类设备材料,或产品序列尚未定型的情况下,可参照物资采购标准编制采购规范范本。

第五条 物资采购标准包括通用部分和专用部分。通用部分可规定产品技术性能、使用寿命、技术接口、质量检验检测方法、包装运输等技术条件;专用部分规定主要技术参数和工程环境使用条件。

第六条 物资采购标准在电子商务平台中以数据模板的形式应用于技术规范书编制与审查、招投标和合同签订等各业务环节。

第七条 本细则职责分工按照《物资采购标准管理办法》 6 执行。

第二章

标准制修订

第八条 物资采购标准制修订的依据为现行国家标准、行业标准、企业标准,以及通用设计、通用设备,反事故措施、差异化选型要求等标准化成果。

第九条 物资采购标准编制工作遵循“五统一”原则,即统一分类编码、统一型号种类、统一技术参数、统一技术规范、统一技术接口。

第十条 物资采购标准审查通过并经物资集约化领导小组审定后,按照公司技术标准管理流程批准发布。

第十一条 物资采购标准的编制,按照“统一组织、分步实施、专业编制、意见征询、专家评审、审定实施”的工作要求开展。

物资集约化领导小组办公室按物资类别分别组成标准编写组(以下简称“编写组”),确定牵头编制单位,下达物资采购标准编写任务;按照《技术标准管理办法》要求,开展标准起草、征求意见、送审,送物资集约化领导小组审定,按公司技术标准管理流程报批。

采购规范范本的编制、评审流程同物资采购标准,由物资集约化领导小组办公室负责审定。

第十二条 物资采购标准结构化模板根据已经发布的物资采购标准文本内容编制,按照公司电子商务平台系统功能要求完成结构化和测试工作后部署应用。

7 第十三条 物资采购标准中的文字表述、印刷错误,以及规格型号和参数修正,以勘误表的形式发布更新,并在下一版本标准发布时予以修订完善。结构化的采购标准模板根据勘误表进行更新。

第十四条 对于物资采购标准编制、修订及应用过程中的问题按如下要求办理:

(一)物资采购标准应用业务有关问题,由物资公司负责在工作日受理、咨询专家并形成修订意见。

(二)功能缺陷、操作指南等系统问题,通过电子商务平台系统运维电话受理。

第三章

标准应用

第十五条 在物资采购过程中,公司各级单位应严格应用物资采购标准,不得变相规避物资采购标准的使用。

第十六条 在技术招标文件编制过程中,物资采购标准通用部分不可修改,专用部分由项目单位根据规划和设计条件进行参数选填或提出参数差异;经招标管理部门审查后形成技术招标文件。

采购规范范本可由项目单位根据规划和设计条件对范本中的相应内容进行修改。

第十七条 在采购标准结构化模板中,不得以附件的形式另行挂接技术招标文件;暂无结构化模板的,要严格按照采购标准编制非结构化技术招标文件;暂无采购标准的,参考相近采购标准或范本编制技术招标文件。

8 第十八条 通用性较好的技术招标文件,可通过“固化ID技术招标文件”的形式多次复用,提高技术招标文件编制、审查效率。

第十九条 原则上各项目单位应采购标准物资,确需采购非标物资的,须取得相关职能部门审核批准材料,与设计单位说明等材料一并上报rtrt46饿54公司物资部(rtrt46饿54公司招投标中心),批准后方可采购。

第四章

检查与考核

第二十条 建立物资采购标准应用考核制度,对招标文件审查过程中技术招标文件退回情况、标准物料应用率进行考核,考核办法在同业对标指标中明确。

第五章

附 则

第二十一条 本细则由kk负责解释。 第二十二条 本细则自m年m月m日起施行。 9 附件:物资采购标准管理流程图

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