某公司内部审计方面毕业论文题目

2022-05-04

某公司内部审计问题及对策研究,动业务快速发展,内控体系不完善,关键岗位存在舞弊行为,难以控制各项费用。(二)内部审计的现状公司审计部门在架构图中与其他部门处于平行位置,弱化了审计独立性,在具体工作实践中,难以发挥监管和评价的审计职能。内部审计范围包括财务审计、内控审计、其他专项审计。内部审计职责主要拟定审计制度、制订年度审计计划、组织审计项目开展、组织开展跟踪审计。内部审计部门有权要求被审计部门提供审计资料,对问题给予在开始写论文之前,大家对关于某公司内部审计的论文题目有所困恼,今天小编为大家推荐《某公司内部审计方面毕业论文题目》,仅供参考,大家一起来看看吧。

某公司内部审计方面毕业论文题目 篇1:

1、应用型本科财务管理专业教学模式改革研究

2、有关施工企业的资金管理探讨

3、新会计准则对企业财务管理实务影响分析

4、失职OR违纪 公司处理要慎重

5、信贷扶助弱势群体脱贫的案例与启示

6、交叉上市公司的内部控制信息披露研究

7、企业物资采购审计实践与思考

8、西门子贿赂案“中间人”之谜

9、推动审计项目精益化管控为实现企业战略目标服务

10、实施现代风险导向审计 推进企业内审工作转型

11、浅析检察机关非公职务犯罪预防

12、论企业科研经费管理中常见的几个财务规范化问题及对策

13、商贸企业内部控制探析

14、2007年度注册会计师全国统一考试各科模拟试题及参考答案

15、浅析高校基建腐败现象的成因及对策

16、中央企业EVA价值管理探析

17、大型国有企业管理体系建设顶层策划的实践

18、“萨班斯法案”的启示

19、一种基于COSO框架的内部控制体系建设方法

20、论我国会计职业道德体系研究

21、浅论上市中小企业货币资金控制

22、数智化在通信运营企业建设项目审计中的探索

23、基于文献计量的我国高校内部控制研究综述

24、武汉市财政资金绩效审计浅析

25、上市公司会计差错问题分析

26、浅谈提高乡镇供电所管理审计工作效益的思路与做法

27、中小企业实施内部控制的主要问题及解决措施

28、地方国有投融资平台公司发展现状、问题与对策研究

29、上市公司盈利质量研究(二)

30、浅谈T公司内部审计在公司治理中的作用

31、国有企业内部控制的现状与变革对策

32、商业银行计算机辅助商业贿赂内部审计李巧丽华茵

33、大数据分析模型在财险审计中的运用

34、在宏观经济下行影响下煤炭企业应采取财务战略的思考

35、浅议企业内部控制环境的建设

36、提高内部审计制度执行力的思考

37、试论企业内控管理中的弱点及应对策略

38、浅谈固定资产几点审计

39、信息技术在物资审计中的合理应用分析

40、浅析财务稽核与审计工作相结合的新型管理

41、基于Lib-SVM的损益调整类财务报告舞弊识别模型研究

42、内部审计在公司法律风险控制中的价值提升

43、坏账的成因及对策探讨

44、财务人员法律风险产生的根源

45、农业上市公司财务舞弊分析

46、“互联网+”环境下企业内部控制问题与对策

47、提高政治站位 强化内审监督 促进党和国家重大政策措施落实落地

48、企业组织架构对内部控制活动的作用研究

49、以审计发现引导下的企业风险预警管理研究

50、内部审计如何查出账外资金

某公司内部审计方面毕业论文题目 篇2:

1、强化审计结果运用 促进管理有效提升

2、上市公司内部控制有效性研究

3、中小企业财务管理问题探讨

4、增值型内部审计在建设项目全过程中应用

5、面向扶贫审计的大数据审计案例研究

6、从内部审计看银行财务管理存在的问题

7、浅谈企业内部控制及其内部审计

8、中国IT内审暗流涌动

9、协同推动保险公司假赔案审计结果运用

10、浅谈风险导向审计中的风险识别

11、内部控制鉴证客体:理论框架和例证分析

12、上市公司内部控制合规实践

13、基于机器学习的内部审计结果推广运用探索

14、内部控制文化维度的思考

15、对现代企业成本管理问题的探讨

16、论会计与内部审计的关系

17、中小企业货币资金管理存在的问题及对策分析

18、关于煤炭企业应采取财务战略的思考

19、证券违法活动检举人的激励与保护机制

20、以价值为导向的风电项目内部审计重点分析

21、零售企业税务风险管理研究

22、支付宝“内鬼”事件引发互联网安全与信任思考

23、货币资金舞弊与风险防范

24、融资融券在我国证券市场的发展现状及问题探讨

25、风险导向内部审计在企业风险管理中的应用探讨

26、集团公司对子公司的内部绩效审计问题研究

27、上市公司财务危机早期预警信号透视

28、基于信息化条件的内部控制审计

29、风险识别:魔鬼隐藏在细节中

30、人民币汇率波动对跨国公司合并财务报表的影响

31、闭环整改体系的建立与审计整改的多重价值

32、工程投资审计质量评价体系构建与应用

33、某公司税务风险成因与对策分析

34、浅论内部会计控制的岗位分工

35、会计电算化的舞弊与对策

36、审计项目工时预算编制方法探析

37、企业加强内部控制建设问题的研究

38、风险导向审计实务探索

39、交通预算单位的内部控制与绩效审计

40、如何查证企业的账外账

41、试论影响施工项目财务风险分析

42、功能评价法在公司内勤部门业绩评价中的运用

43、项目投资管理及风险控制应用探析

44、某公司内部审计问题及对策研究

45、企业销售与收款的内部控制

46、论“小金库”的日常防范

47、国企内部经济责任审计问题探究

48、新时期企业内控的弊端及解决对策分析

49、企业内控环境的不适与改善

50、浅谈开展商业银行非零售风险内部评级的内部审计难点与对策

某公司内部审计方面毕业论文题目 篇3:

1、企业内部会计控制探讨

2、把握新机遇展现新作为 奋力推动新时代内部审计高质量发展

3、制造业上市公司财务报告舞弊问题与对策研究

4、企业应收账款管理及应对措施探究

5、企业财务内部审计管理精细化研究

6、浅析集权模式下母公司对 子公司的财务管控

7、提高财务人员素质 完善企业内部会计控制制度

8、房地产营销审计高风险领域及案例研究

9、企业内部控制在财务风险管理中的应用研究

10、内部审计在公司治理中的作用

11、高校科研经费管理对策研究

12、财务在企业内控管理中的角色探析

13、上市公司盈利质量研究

14、以厘清职责为起点的电网企业经济责任审计

15、坚持问题导向着力整改成效促进高质量发展

16、公司内部控制体系优化有效对策

17、开展对国际贸易单证审计监督探讨

18、关联交易及其审计探析

19、统计方法在财务风险管理和金融预测中的应用

20、企业集团内控管理常见问题及对策

21、会计工作中审计风险的有效控制途径研究

22、浅析集团公司对子公司的财务管理与控制

23、基于ACL软件的采购付款流程审计探讨

24、上市公司财务舞弊行为的成因与防范探索

25、电力企业职工福利费审计模型的设计与应用

26、关于提高国企内部审计在财务检查的有效性研究

27、采矿业贿赂犯罪特点、原因及预防对策

28、转型经济中的企业内部会计控制

29、浅谈电力企业内部工程签证审计面临的风险和对策

30、浅谈董事长经济责任审计的审计范围及责任界定

31、会计专业毕业生就业探讨

32、浅议费用报销常见问题及内部控制措施

33、现代物流企业内部审计与内部控制常见问题解析

34、重庆市大数据金融审计体系构建研究

35、基于风险规避的货币资金内部控制

36、对完善我国中小型企业会计监督体系的思考

37、浅谈企业财务工作存在问题及改进措施

38、企业风险管理与内部控制

39、奔福德定律在外贸业务员绩效考核中的应用问题研究

40、非现场内部审计的探索和运用

41、政府投资建设项目全过程造价控制实例分析

42、我国环境会计信息披露监管现状及改进对策研究

43、会计电算化下信息安全探讨

44、当前人力资源和社会保障领域经济犯罪的研究

45、我国石油企业内部审计增值探索

46、基于内部审计准则下烟草企业审计信息化实现路径

47、基于EVA原理的内部审计绩效评价

48、会计信息失真的原因及防范措施

49、中小企业财务内部控制存在的问题及对策

50、浅析风险管理视角下的高校内部控制问题

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