内部控制有关利润的论文题目

2022-05-05

企业内控体系中财务控制系统的建立,干有关利润形成与分配的控制点和关键控制点所组成。它的主要控制目标有以下几个:第一,利润(或亏损)总额的计算要真实正确。企业对利润的管理,首先必须保证计划期内已实现利润总额的真实性与合法性。控制的目的则在于保证利润总额计算的正确无论它反映了企业生产、经营的最终成果。凡不属于本期的利润或尚末实现的利润均不得计入本期利润总和;第二,利润的分配要合理合规。企业利润的分配应按照有关规定执行,这是利润管理的近日大家都对关于内部控制有关利润的论文题目应该怎么选题?今天小编为大家精心挑选了关于《内部控制有关利润的论文题目》相关资料,欢迎阅读!

内部控制有关利润的论文题目 篇1:

1、科技企业内部控制体系的建立和完善

2、基于COSO新框架的国有企业内部控制探讨

3、企业内部控制体系构建探究

4、企业内部控制制度建设探析

5、境内外同时上市公司2011年度内部控制报告分析

6、企业内部控制中财会部门的重要性

7、交叉上市公司的内部控制信息披露研究

8、谈谈企业内部控制建设

9、基于企业风险管理的内部控制评价模型及应用研究

10、刍议财务内部控制中常见问题及分析

11、完善行政事业单位内部控制规范的探讨

12、企业内控体系中财务控制系统的建立

13、目标导向下的企业内部控制质量评价研究

14、浅析企业内部控制缺陷认定及其披露

15、企业内部控制信息披露问题及优化策略分析与研究

16、上市公司内部控制有效性及其影响因素研究

17、企业社会责任与内部控制相关性分析

18、内部控制与盈余管理文献综述

19、我国上市公司内部控制信息披露现状及问题的思考

20、企业内部控制及框架的实施过程

21、上市公司内部控制重大缺陷披露情况与评价

22、论企业在风险管理中的内部控制

23、内部审计与内部控制关系分析

24、关于国有企业内部控制的思考

25、企业风险管理与内部控制的关系与应用

26、内部控制重大缺陷与盈余质量的相关性研究

27、企业内部控制的局限性及执行中应处理好的关系

28、内部审计在信托公司财务内部控制中的运用

29、高校内部控制建设现状、问题与对策探析

30、企业内部控制管理存在的问题与对策

31、中小企业推行内部控制的障碍及解决对策

32、企业内部控制有效性实证研究综述

33、中美上市公司内部控制有效性比较

34、企业内部控制信息披露问题探析

35、浅析国有企业内部控制与风险管理

36、国有大型企业内部控制制度建设研究

37、中国上市公司内部控制缺陷披露存在的问题及建议

38、中小企业建立内部会计控制制度探析

39、上市公司内部控制缺陷披露的影响因素的实证分析

40、公立非营利组织内部控制实施研究

41、内部控制缺陷的整改对审计费用影响的研究

42、浅析上市公司内部控制存在的问题与对策

43、企业内部控制运行成本与效益均衡研究

44、超越COSO:公司治理结构和内部控制的管理

45、浅谈公司治理结构与内部控制的管理

46、关于中小企业内部控制管理的研究

47、内部控制信息披露与盈余管理的文献综述

48、关于大中型企业内部控制体系建设与完善分析

49、企业内部控制制度的重要保障

50、非标准内部控制审计意见与财务报表审计意见关系研究

内部控制有关利润的论文题目 篇2:

1、论企业内部控制评价的主体及内容

2、《行政事业单位内部控制规范试行》实施的难点与对策分析

3、企业内部控制对财务信息影响的探讨

4、上市公司内部控制缺陷的披露:基于治理特征的研究

5、中小企业内部控制问题及对策研究

6、内部控制缺陷的识别、评价与应对

7、论企业内部控制与财务报告质量的关系

8、高星级酒店内部控制及管理要求

9、国有企业内部控制问题研究

10、高质量的内部控制能提高会计信息透明度吗?

11、煤炭上市公司股权结构对内部控制建设影响分析

12、小学事业单位内部控制存在的问题及对策

13、民营企业社会责任内部控制文化构建研究

14、企业内部控制效率分析与启示

15、我国政府与非营利组织内部控制制度建设研究

16、基于价值链管理的制造型企业内部控制探讨

17、EDP环境下社会组织内部控制评价探析

18、基于内部控制角度的利润操纵行为探究

19、浅议内部控制审计与企业战略管理的结合

20、谈系统化内部控制建设

21、完善上市公司内部控制披露的策略研究

22、内部控制实践研究文献综述

23、企业内部控制自我评价存在的问题及成因分析

24、企业会计内部控制的风险及对策研究

25、上市公司内部控制失效研究

26、基于成本收益视角分析企业内部控制实施

27、基于COSO框架的我国商业银行授信风险内部控制体系研究

28、工程机械行业存货管理的思考

29、上市公司内部控制的信息披露制度研究

30、企业存货内部控制存在的问题与对策分析

31、基于公司治理的企业内部控制的思考

32、企业的内部控制与内部激励

33、中小企业内部控制构建与会计信息质量提升

34、完善山西省煤炭企业内部控制的研究

35、刍议事业单位内部控制评价与监督

36、中小企业内部控制问题探讨

37、国有大中型企业内部控制制度建设及风险防控

38、我国上市公司内部控制信息披露相关问题探讨

39、房地产企业内部控制研究

40、医院财务内部控制研究

41、基于年报重述视角的内部控制报告可靠性研究

42、论企业内部控制制度的建立与完善措施

43、试论我国国有控股公司的内部控制制度

44、基于公司治理结构视角下我国国有控股集团内部控制模式再造

45、国内外对内部控制审计的研究

46、浅谈如何构建报业集团内部控制

47、企业财务内部控制环境研究

48、港口企业财务内部控制的问题及对策分析

49、新华制药案内控失败责任浅析

50、新时代强化农业企业内部控制的思考

内部控制有关利润的论文题目 篇3:

1、论风险整合理论下企业资金流内部控制

2、浅谈供热企业内部控制

3、论企业内部控制与风险管理的关系及现实协调

4、企业社会责任内部控制构建问题探讨

5、内部控制风险管理与审计

6、企业内部控制问题探讨

7、浅析中小企业内部控制

8、浅议国有铁路运输企业内部控制现状及改进办法

9、论企业如何有效加强财务内部控制工作

10、中小企业内部控制体系的构建

11、我国上市公司内部控制信息披露问题及对策研究

12、酒店类企业内部控制设计框架探析

13、上市商业银行内部控制信息披露状况分析

14、水电施工企业加强内部控制建设研究

15、上市公司内部控制评价报告研究

16、金融业上市公司内部控制质量与信息披露违规的关系

17、家族企业内部控制体系发展阶段及层次探索

18、内部控制缺陷认定标准研究

19、伦理视角下企业内部控制问题研究

20、试论我国企业内控体系建设中的执行力提升

21、我国财务报告内部控制审计的思考

22、浅析企业加强内部控制的重要性

23、中小型制造企业内部控制建设的对策研究

24、试论企业内部控制中资产的管理

25、内部控制对盈余管理影响的实证研究

26、企业内部控制失效的表现与对策

27、上市银行内部控制缺陷认定分析

28、我国内部控制经济后果研究综述

29、中小企业板上市公司内部控制现状分析

30、浅析集团企业内部控制

31、现代企业内部控制制度的优化策略分析

32、关于行政事业单位内部控制的几点思考

33、简析优化我国出版企业内部控制的途径

34、浅议如何加强企业内部控制建设

35、民营小微企业内部控制制度建立的研究

36、内部控制缺陷及其修复、合规成本与高管变更

37、对企业内部控制环境的几点思考

38、企业加强内部控制建设研究

39、企业内部控制制度构造以及评价的思考

40、关于企业内部控制的一点思考

41、内部控制对会计信息质量的影响探讨

42、中小企业会计规范化常见问题研究

43、论企业内部控制运行中的风险防范与价值创造

44、由ACS体系认证看内部控制制度建设

45、论上市公司如何建设实施内部控制

46、加强企业内部控制制度建设

47、基于风险控制角度的上市公司财务内部控制体系的构建

48、企业内部控制审计评价体系构建与应用

49、中小企业利润操纵及治理问题研究

50、基于新会计准则的企业内部控制研究

上一篇:中国近代史导论论文题目下一篇:百日草栽培技术毕业论文题目